Está en la página 1de 17

DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA (PIP)

ENTIDAD PUBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO

Nombre de Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS


SERVICIOS PUBLICOS DEL LOCAL MULTIUSOS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO- ANTONIO
RAYMONDI - ANCASH
UNIDAD FORMULADORA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO

NOMBRE

AREA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABLE DE LA UF

ING. DARWIN ERICSON BENITES MONTALVO

RESPONSABLE DE FORMULAR EL PROYECTO

AREA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL

TELEFONO
DIRECCION

JR. MARAON S/N


UNIDAD EJECUTORA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO

TELEFONO
NOMBRE

AREA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABLE DE LA UE

ING. DARWIN ERICSON BENITES MONTALVO

TELEFONO
DIRECCION

JR. MARAON S/N

Fin

Final

Mejora en el Nivel de desarrollo socioeconomico de los pobladores de la


localidad de Rambran

I
N

Fines
indirectos

E
Fines
S
directos

Fi
n
OBJETIVO

CENTRAL

Fi
na
l M

Medios
E
directos
D

O
Medios
S
indirectos

Fi
ne
s

in
dir
ec
to
s

Fi
ne
s

dir
ec
to
s

M
ed
ios

dir
ec
to
s

M
ed
ios

in
dir
ec
to
s

Mayor integracin
socioeconmica entre los
caseros y comunidades

Disminucion de los costos de


transporte y tiempo de viaje

Disminucion de costos de
operacin y mantenimiento

Menor desgaste vehicular

Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular del Puente


Yacuragra ,en la localidad de Rambran.

Puente en buenas condiciones de


transitabilidad

Suficiente y adecuada
infraestructura para el flujo
y acceso vehicular y
peatonal

Adecuado mantenimiento de la
via

Permanentes
actividades de
mantenimiento de
via

Capacitaciones a
los pobladores
sobre
mantenimiento

EFECTO FINAL:
Bajo Nivel de desarrollo socioeconomico de los pobladores de la localidad de
Rambran

E
F
E
C
T

Efectos
indirectos

Limitada integracin
socioeconmica entre los
caseros y comunidades

Efectos
directos

Aumento de los costos de


transporte y tiempo de viaje

O
S

PROBLEMA
CENTRAL

Incremento de costos de
operacin y mantenimiento

Mayor desgaste vehicular

Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular del Puente


Yacuragra ,en la localidad de Rambran.

C
A

Causas
directas

Puente en malas condiciones de


transitabilidad

Causas
indirectas

Insuficiente e inadecuada
infraestructura para el flujo
y acceso vehicular y
peatonal

Inadecuado mantenimiento de la
via

U
S
A
S

Escasa actividad
de
mantenimiento
de via

Escasas
capacitaciones a
los pobladores
sobre
mantenimiento

Cons truccin de 01 puente tipo viga los a de 10 m . de Luz, de una s ola va de 4.00 m . con (acero de refuerzo Fy=4,200
KG/CM2 y concreto arm ado de fc=280 KG/CM2), veredas laterales de 0.60 m . con (acero de refuerzo Fy=4,200 KG/CM2 y concreto arm ado de fc=210 KG/CM2) y barandas de tubo de fierro galvanizado, apoyado en es tribos de concreto arm ado de fc=210 KG/CM2 y acero de refuerzo Fy=4,200 KG/CM2 y m uros de proteccion de concreto ciclopeo. Pavim entado de los
acces os del puente con concreto fc=210 KG/CM2 y alcantarrillado pluvial de concreto arm ado de fc=210 KG/CM2 y acero de refuerzo Fy=4,200 KG/CM2. Muro de gaviones de L=
82 m l en el borde del rio

OFERTA SIN PROYECTO


PUENTE
1. Caractersticas del Puente
Longitud (mL)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Estado de Conservacin
Estribos
Tipo de dao Bases
Sealizacin
2. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos

DATOS

Madera
Malo
Concreto ciclopeo
En Mal Estado
No
No

PUENTE TIPO LOSA


1. Caractersticas del Puente
Longitud (mL)
Tipo de Material de Superficie
Madera
Ancho de Calzada (m)
Estado de Conservacin
Malo
Estribos
Concreto armado
Tipo de dao Bases
En Mal Estado
Sealizacin
No
2. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos
No

PUENTE TIPO LOSA


1. Caractersticas del Puente
Longitud (mL)
Tipo de Material de Superficie
Madera
Ancho de Calzada (m)
Estado de Conservacin
Malo
Estribos
Concreto armado
Tipo de dao Bases
En Mal Estado
Sealizacin
No
2. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos
No

Caractersticas Tcnicas del Proyecto


CARACTERISTICAS TECNICAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Tipo de puente
Rustico de Madera
Concreto Reforzado
Longitud (mL)
Ancho (m)
4
N de Carriles
1
N de Sentidos de Circulacinn
2
Ancho de Superficie de Rodadura
3
Ancho de Veredas (m)
0
Velocidad Directriz (Km/hora)
10
Barandas (m)
Tipo de Superficie de Rodadura
Madera
Pavimento de Concreto
Estado del Puente
Mal estado
Estado Optimo
Estribos
Concreto ciclopeo
Concreto Reforzado

INFORMACIN POBLACIONAL DE LA LOCALIDADO DE ACZO


Proyecto:

Mejoramiento De La Prestacion De Los Servicios Publicos Del Local Multiusos De La Municipalidad Dist
De Aczo- Antonio Raymondi - Ancash

A.) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL


POBLACIN CENSADA 1993 y 2007
a.) Poblacin Censada de la Provincia de Antonio Raymnondi
tasa
Poblacin Censada

1993

Poblacin Urbana
Poblacin Rural

22.38%

4,233

77.62%

14,679

Poblacin Censada

2007

17,059

Poblacin Urbana
Poblacin Rural

26.12%

4,455
12,604

73.88%

Tasa de Crecimiento Inter Censal

18,912

0.37%
-1.08%

n=
Tasa =

14
-0.73%

Fuente: Censos elaborados por el INEI

La Tasa de Crecimiento Intercensal es positivo =

-0.73%

b.) Poblacin Censada del Distrito de Aczo

Tasa de Crecimiento Inter Censal


Poblacin Censada

1993

2,877

Poblacin Urbana
Poblacin Rural

15.64%
84.36%

450
2,427

Poblacin Censada

2007

2,378

Poblacin Urbana
Poblacin Rural

19.51%

464

80.49%

1,914

0.22%
-1.68%

n=
Tasa =

14
-1.35%

Poblacin ms cercana al Distrito de Pont

La Tasa de Crecimiento Intercensal es negativo =

-1.35%

B.) FORMULA PARA EL CALCULO DE LA PROYECCIN FUTURA DE LA POBLACIN


Mtodo del crecimiento geomtrico
Poblacin Futuro Proyectada :

Donde :
Pf = Po( 1 + i )n

Po = Poblacin Actual
Pf = Poblacin futura
n = Nro. Aos
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal

De conformidad a los resultados de los Censos Nacionales 2007:


XI de Poblacin y VI de Vivienda del Censo Poblacional
La Tasa de Crecimiento Promedio Anual del Distrito de Aczo, 1993 - 2007,
es de Tasa promedio es de 0.22%
Tasa de Crecimiento Promedio Anual Poblacional =

0.22% distrito de Aczo

C.) POBLACIN ACTUAL


POBLACIN ACTUAL BENEFICIARIA LOCALIDAD DE ACZO
Poblacin Beneficiaria

Ao

Total Poblacin de la Localidad de Aczo

2007 Censo 2007


2010
2012
2015 Ao de Estudio
Fuente: Elaboracin Propia

464
467
469
472
#REF!

POBLACIN ACTUAL REFERENCIAL DEL DISTRITO DE ACZO


Poblacin Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de Proyecto
Ao

Total Poblacin del Distrito de Aczo

2007
2010
2012
2015

2,378
2,394
2,404
2,420

Censo 2007

Ao de Estudio

D.) POBLACIN PROYECTADA


Proyectamos la poblacin futura utilizando el mtodo del crecimiento geomtrico, siendo la formula :
Donde:

Pf = Po( 1 + i )n

Po = Poblacin Actual
n = Tiempo en Aos
i = Tasa de Crecimiento (%)
Pf = Poblacin Futura
i = Tasa de Crecimiento (%)

POBLACIN PROYECTADA AO 2015 AL 2025 del distrito de Aczo


N

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Poblacin Total
de Referencia

2,420
2,425
2,431
2,436
2,441
2,447
2,452
2,458
2,463
2,468
2,474

Pob. Promedio (2016-2025)


Fuente: Elaboracin Propia

=
=
=
=
=

2,420
10
0.22%
2,474
0.22%

OBLACIONAL DE LA LOCALIDADO DE ACZO

on De Los Servicios Publicos Del Local Multiusos De La Municipalidad Distrital


Ancash

Tasa de Crecimiento Inter Censal

Aos
(1993-2007)

Tasa de Crecimiento Inter Censal

Aos
(1993-2007)

distrito de Aczo

hab.
Aos
hab. Paq
Prov.

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

Proyecto : Mejoramiento De La Prestacion De Los Servicios Publicos Del Local Multiusos De La


Municipalidad Distrital De Aczo- Antonio Raymondi - Ancash

Costos de Operacin y
Mantenimiento

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

A)

Costos de Operacin y
Mantenimiento

EN LA SITUACIN "CON" PROYECTO

A.1) SERVICIO DE SANEAMIENTO


1) ALTERNATIVA N 01 - LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles )
N

1.-

2.-

Descripcin

Unidad de
Medida

Costos de Operacin (*)


HH.
- Recursos Humanos
Lt
- Legia
Glb
- Herramientas (1)
Costos de Mantenimiento (Cada 02 Aos)
HH.
- Pen
Glb
- Herramientas (2)
Costo Total Anual / Familia
(*) Actividad que se realiza semanalmente por cada familia
General
Costo Total Anual

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Mensual

Costo Anual
por Letrina

S/.

S/.

S/.

57.00
1.00
1.00
1.00

1.25
3.00
0.50

1.25
3.00
0.50

0.25
0.50

1.25
1.00

0.31
0.50

9.72

61.86
-

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA LETRINA


(1) Incluye Escoba, baldes y otros similares
(2) Incluye bomba, tubera, calamina y otros materiales de reemplazo

61.86

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

Costos de Operacin y
Mantenimiento

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


RECURSOS

Costos de Costos de
Operacin Mantenimie
S/.
nto S/.

MANO DE OBRA

MATERIALES

HERRAMIENTAS

TOTAL

Total de
Costos
O&M S/.

LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO


RECURSOS

MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS

TOTAL

Costos de
Operacin
S/.

Costos de
Total de
Mantenimien Costos O&M
to S/.
S/.

2) ALTERNATIVA N 02 - LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles )
N

1.-

2.-

Unidad de
Medida

Descripcin

Costos de Operacin (*)


HH.
- Recursos Humanos
Lt
- Legia
Glb
- Herramientas (1)
Costos de Mantenimiento (Cada 02 Aos)
HH.
- Pen
Glb
- Herramientas (2)
Costo Total Anual / Familia
(*) Actividad que se realiza semanalmente por cada familia
General
Costo Total Anual

Cantidad

S/.

S/.

57.00

0.25
0.50

1.25
1.00

0.31
0.50

9.72

61.86
-

Total de
Costos
O&M S/.

MATERIALES

HERRAMIENTAS

LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO


RECURSOS

S/.

1.25
3.00
0.50

MANO DE OBRA

TOTAL

Costo Anual
por Letrina

1.25
3.00
0.50

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Costos de Costos de
Operacin Mantenimie
S/.
nto S/.

Precio
Mensual

1.00
1.00
1.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA LETRINA


(1) Incluye Escoba, baldes y otros similares
(2) Incluye bomba, tubera, calamina y otros materiales de reemplazo

RECURSOS

Precio
Unitario

61.86

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

Costos de Operacin y
Mantenimiento
RECURSOS

MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS

TOTAL

Costos de
Operacin
S/.

Costos de
Total de
Mantenimien Costos O&M
to S/.
S/.

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

Costos de Operacin y
Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO


ALTERNATIVA SELECCIONADA

Proyecto : Mejoramiento De La Prestacion De Los Servicios Publicos Del Local Multiusos De La


Municipalidad Distrital De Aczo- Antonio Raymondi - Ancash

CRONOGRAMA DE ACCIONES - ALTERNATIVA I


Ao 0

DESCRIPCIN

Mes 1

I.)

Etapa de Estudios Definitivos y Otros

1.1
1.2

Expediente Tcnico (Elab., Eval. y Aprobacin)


Proceso de Licitacin

II.)

Etapa de Inversin

Mes
2

Mes
3

2.1 Estructura
2.2 Arquitectura
2.3 Flete

III.)

Etapa de Post Inversin

3.1

Operacin y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA (% DE AVANCE) - MENSUALIZADO


Trimestre I

ACTIVIDAD

Mes 1

Mes
2

Mes
3

ELABORACIN Y APROBACIN - EXPEDIENTE TCNICO

OBRAS CIVILES

100

Estructura

25

Arquitectura

70

Flete

100

SUPERVISIN

100

GASTOS GENERALES

100

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ao 610

Unidad Formuladora
de Proyectos de Inversin

A DE EJECUCIN DEL PROYECTO


RNATIVA SELECCIONADA

Prestacion De Los Servicios Publicos Del Local Multiusos De La


Distrital De Aczo- Antonio Raymondi - Ancash

Costos de Operacin y
Mantenimiento

También podría gustarte