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GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA

AV. CANADA N 1460 - SAN BORJA


224 0487 224 0488 - FAX 224 0491

Informe N 0214-2009-GART

Estudio para la Determinacin del Plan


de Inversiones en Transmisin del rea
de Demanda 13
Regulacin para el perodo 2009-2013

Lima, mayo 2009

OSINERGMIN-GART

Informe N 0214-2009-GART

Resumen Ejecutivo
El presente informe describe el estudio realizado por OSINERGMIN como
sustento para la aprobacin del Plan de Inversiones en Transmisin del rea
de Demanda 13, lo cual forma parte del proceso de Fijacin de Tarifas de los
Sistemas Secundarios de Transmisin (en adelante SST) y de los Sistemas
Complementarios de Transmisin (en adelante SCT), para el perodo de
vigencia noviembre 2009 - abril 2013.
El rea de Demanda 13, est conformada por las instalaciones de
transmisin de las empresas Electrosur S.A. (ELECTROSUR), Egesur S.A.
(EGESUR) y Red Elctrica Del Sur S.A. (REDESUR) (en adelante las
TITULARES)y por la demanda de clientes regulados y libres de los sistemas
comprendidos en el rea de Demanda 13 establecida mediante la Resolucin
OSINERGMIN N 634-2007-OS/CD y sus modificatorias.
El proceso de fijacin de SST y SCT se lleva a cabo en cumplimiento del
Anexo B de la norma Procedimientos para Fijacin de Precios Regulados
(en adelante el PROCEDIMIENTO), aprobada mediante Resolucin
OSINERG N 001-2003-OS/CD, la cual fue ordenada y concordada mediante
Resolucin OSINERGMIN N 775-2007-OS/CD.
Dentro del plazo establecido en el procedimiento para la presentacin de
propuestas tarifaras para los SST y SCT, el 30 de mayo de 2008 y, las
empresas titulares de transmisin ELECTROSUR y REDESUR,
respectivamente, presentaron sus propuestas tarifaras. La empresa
EGESUR no present propuesta tarifara.
Hasta la fecha se han llevado a cabo las etapas de revisin de admisibilidad,
respuesta a las observaciones de admisibilidad, notificacin de admisibilidad,
audiencia pblica para que los agentes expongan sus propuestas tarifaras,
observaciones a los estudios tcnicos econmicos de los titulares, la
respuesta de las mismas, la prepublicacin de las tarifas y compensaciones
de SST y SCT para el perodo 2009-2013, as como la presentacin de
opiniones y sugerencias a dicha prepublicacin.
En esta situacin, el 01 de abril de 2009 se public el Decreto Supremo
N 021-2009-EM, en cuyo Artculo 2 modific el literal d) del Reglamento de
la Ley de Concesiones Elctricas (en adelante RLCE), en el que entre otras
modificaciones, le agrega el numeral VI, el cual establece que en cada
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proceso regulatorio de los SST y SCT se debe prever una etapa de


aprobacin del Plan de Inversiones, previa a la fijacin de Tarifas y
Compensaciones.
OSINERGMIN ha evaluado las premisas y clculos presentados por las
TITULARES en las etapas anteriores y, para la presente etapa de aprobacin
de los Planes de Inversin, ha tomado en cuenta el anlisis de las opiniones y
sugerencias a la prepublicacin, que fueron presentadas por diversas titulares
de transmisin.
En ese sentido, para los casos en los que no se han subsanado
adecuadamente las observaciones hechas a los estudios que sustentan las
propuestas presentadas por las TITULARES o la informacin presentada
como parte de la subsanacin no es consistente o no ha sido debidamente
sustentada, OSINERGMIN ha procedido a revisar y aprobar el Plan de
Inversiones con base en lo dispuesto en la Ley de Concesiones Elctricas y
su Reglamento; en la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generacin Elctrica y su Reglamento de Transmisin; as como, en las
normas emitidas por OSINERGMIN para tal fin.
De acuerdo con el anlisis realizado por OSINERGMIN, de manera general,
se han efectuado los siguientes cambios con relacin a la propuesta
presentada por las TITULARES:
La proyeccin de la demanda elctrica y el planeamiento de la expansin
de la transmisin se realiza para toda el rea de Demanda, a diferencia
de las propuestas presentadas por TITULARES que se limitan a analizar
slo lo correspondiente a su zona de concesin.
Corresponde aplicar el criterio N-1 para la ciudad de Tacna, al tener una
demanda superior a los 30 MW en el periodo de anlisis, tal como se
establece en el numeral 13.3.1 de la NORMA TARIFAS
Como consecuencia de la aplicacin de estos cambios, el Plan de
Inversiones para el rea de Demanda 13, correspondiente al perodo
abril 2009-abril 2013, es el que se muestra en el siguiente cuadro:
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
RESMEN DEL PLAN DE INVERSIONES, PERIODO 2009-2013
(Miles US$)
Ao

ELECTROSUR

EGESUR

REDESUR

Total general

2009
2010
2011
2012
2013

910,17
26,61
1 190,09
-

520,84
-

910,17
520,84
26,61
1 190,09
-

Los valores mostrados en el cuadro anterior se han determinado con la Base


de Datos de Mdulos Estndar de Inversin para Sistemas de Transmisin,
segn lo establecido en el numeral II del literal d) del Artculo 139 del RLCE.
No obstante, estos valores tienen carcter preliminar, toda vez que segn el
numeral III), literal b) del Artculo 139 del Reglamento de la Ley de
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Concesiones Elctricas, las instalaciones incluidas en dicho Plan de


Inversiones sern valorizadas de manera definitiva en la fijacin tarifaria, al
determinar el Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisin que son
remuneradas de forma exclusiva por la demanda.

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INDICE
1.
2.

INTRODUCCIN ........................................................................................................... 6
1.1 UBICACIN ...............................................................................................................6
ASPECTOS REGULATORIOS ..................................................................................... 9

3.

PROCESO DE REGULACIN DE LOS SST Y SCT .................................................. 13

4.

PROPUESTA INICIAL................................................................................................. 16
4.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA.................................................................................16
4.2 PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................17
PRIMERA AUDIENCIA PBLICA............................................................................... 19

5.
6.

8.

OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS TCNICO ECONMICOS ........................... 20


6.1 OBSERVACIONES DE OSINERGMIN A LAS PROPUESTAS DE REGULACIN DE SST
Y SCT ....................................................................................................................20
6.2 OBSERVACIONES RELEVANTES ...............................................................................21
PROPUESTA FINAL ................................................................................................... 22
7.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA.................................................................................22
7.2 PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................23
PREPUBLICACIN DE TARIFAS .............................................................................. 25

9.

SEGUNDA AUDIENCIA PBLICA ............................................................................. 26

7.

10. OPINIONES Y SUGERENCIAS A LA PREPUBLICACIN........................................ 27


11. ANLISIS DE OSINERGMIN ...................................................................................... 28
11.1
PROYECCIN DE LA DEMANDA ..........................................................................28
11.1.1 METODOLOGA........................................................................................29
11.1.2 DATOS HISTRICOS Y VARIABLES EXPLICATIVAS............................29
11.1.2.1 DATOS HISTRICOS E INFORMACIN BASE.................................. 29
11.1.2.2 VARIABLES EXPLICATIVAS ............................................................... 31

11.1.3 PROYECCIN DE VARIABLES ...............................................................33


11.1.3.1 Metodologa de Proyeccin .................................................................. 33
11.1.3.2 Proyeccin de Variables Explicativas ................................................... 34

11.1.4 PROYECCIN VENTAS-USUARIOS MENORES....................................36


11.1.5 PROYECCIN VENTAS-USUARIOS MAYORES ....................................38
11.1.6 DEMANDAS ADICIONALES .....................................................................38
11.1.7 RESULTADOS DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA .......................39
11.2
SISTEMA ELCTRICO A REMUNERAR .................................................................40
11.2.1 Criterios Generales....................................................................................40
11.2.2 Criterios Especficos..................................................................................41
11.2.3 Metodologa de Planeamiento...................................................................42
11.2.4 Instalaciones del SST................................................................................42
11.2.4.1 Diagnstico........................................................................................... 42
11.2.4.2 Anlisis de Alternativas ........................................................................ 43

11.2.5 Plan de Inversiones ...................................................................................46


12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 49
13. ANEXOS ...................................................................................................................... 50
Anexo A Diagrama Unifilar del Sistema Actual ........................................................ 51
Anexo B Diagramas Unifilares del SER 2009-2013 - Segn Propuesta de Titulares
................................................................................................................... 55
Anexo C Diagnstico de rea de Demanda............................................................. 61
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Diagramas Unifilares del SER 2009-2013-Segn anlisis de OSINERGMIN


................................................................................................................... 64
Anexo E Plan de Inversiones ................................................................................... 75
Anexo F Cuadros Comparativos.............................................................................. 77
14. REFERENCIAS ........................................................................................................... 79
Anexo D

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1. Introduccin
El presente informe describe el estudio realizado por OSINERGMIN para la
determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin correspondiente al
rea de Demanda 13, lo cual forma parte del proceso de Fijacin de Tarifas
de los Sistemas Secundarios de Transmisin (en adelante SST) y de los
Sistemas Complementarios de Transmisin (en adelante SCT), para el
perodo de vigencia noviembre 2009 - abril 2013.
Para su elaboracin se ha considerado los estudios tcnicos econmicos
presentados por los TITULARES, as como los estudios desarrollados sobre
el particular por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria del
OSINERGMIN (en adelante GART) y/o estudios encargados por
OSINERGMIN a consultores especializados.

1.1

Ubicacin

El rea de Demanda 13 se encuentra ubicada en la regin Sur medio del


Per y esta conformada por instalaciones pertenecientes a las empresas
concesionarias ELECTROSUR, EGESUR y REDESUR,
Actualmente el rea de Demanda 13 est conformada por los sistemas
elctricos Tacna, Yarada, Tarata y Tomasiri.
En el Grfico N 1-1, se muestra la ubicacin geogrfica del rea de
Demanda 13.

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GRFICO N 1-1
UBICACIN REA DE DEMANDA 13

AREA DE
INFLUENCIA
AREA DE
DEMANDA 13

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Asimismo, en el siguiente Grfico N 1-2 se muestra el trazo de las


principales instalaciones del sistema de transmisin que corresponden al
rea de Demanda 13.
GRFICO N 1-2

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2. Aspectos Regulatorios
El sistema de precios debe ser estructurado sobre la base de la eficiencia
econmica de acuerdo con lo sealado por los Artculos 8 y 42 de la Ley1
de Concesiones Elctricas (en adelante LCE).
Las tarifas y compensaciones correspondientes a los sistemas de transmisin
y distribucin, debern ser reguladas en cumplimiento del Artculo 43 de la
LCE, modificado por la Ley N 288322.
Segn lo sealado en el Artculo 44 de la LCE3, la regulacin de la
transmisin ser efectuada por OSINERGMIN, independientemente de si las
tarifas corresponden a ventas de electricidad para el servicio pblico o para
aquellos suministros que se efecten en condiciones de competencia.

Artculo 8.- La Ley establece un rgimen de libertad de precios para los suministros que puedan
efectuarse en condiciones de competencia, y un sistema de precios regulados en aquellos suministros
que por su naturaleza lo requieran, reconociendo costos de eficiencia segn los criterios contenidos en
el Ttulo V de la presente Ley.
(...)
Artculo 42.- Los precios regulados reflejarn los costos marginales de suministro y estructurarn de
modo que promuevan la eficiencia del sector.

Artculo 43.- Estarn sujetos a regulacin de precios:


(...)
c) Las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisin y Distribucin;
(...)

Artculo 44.- Las tarifas de transmisin y distribucin sern reguladas por la Comisin de Tarifas de
Energa independientemente de si stas corresponden a ventas de electricidad para el servicio pblico
o para aquellos suministros que se efecten en condiciones de competencia, segn lo establezca el
Reglamento de la Ley. Para stos ltimos, los precios de generacin se obtendrn por acuerdo de
partes.
(...)

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De forma similar, el Artculo 62 de la LCE modificado con la Ley N 288324,


establece que las compensaciones del SST debern ser reguladas por
OSINERGMIN.
Por otro lado, para la determinacin de las tarifas correspondientes al SST, el
Artculo 49 de la LCE, modificado por la Ley N 288325, establece que en las
barras del SST el precio incluir el correspondiente peaje de dicho sistema, el
mismo que ser determinado segn lo establecido en los Artculos 128 y
139 del Reglamento de la LCE6, modificado mediante el Decreto Supremo
N 027-2007-EM.

Artculo 62.- Las compensaciones y peajes por las redes del Sistema Secundario de Transmisin, o
del Sistema de Distribucin sern reguladas por OSINERG.

Artculo 49.- En las barras del Sistema Secundario de Transmisin el precio incluir el correspondiente
peaje de dicho sistema.

Artculo 128.- Para la fijacin de los precios en Barra de energa, a que se refiere el Artculo 49 de la
Ley, el sistema de transmisin a considerar comprender todas aquellas instalaciones del SEIN hasta
el lmite donde se inician las instalaciones que sirven en forma exclusiva a la demanda y hasta el lmite
donde se inician las instalaciones que sirven de forma exclusiva a la generacin.

(...)

Artculo 139.()
Las compensaciones y las tarifas de transmisin a que se refieren los artculos 44 y 62 de la Ley; as
como, las compensaciones y tarifas del Sistema Complementario de Transmisin a que se refiere el
Artculo 27 de la Ley N 28832, sern fijadas por OSINERGMIN, teniendo presente lo siguiente:
a) Criterios Aplicables
I) El pago mensual que efecten los generadores por las instalaciones de transmisin se denomina
compensacin.
II) Las instalaciones de transmisin a que se refiere este artculo comprenden tanto las pertenecientes
al Sistema Secundario de Transmisin como al Sistema Complementario de Transmisin, salvo que
se indique lo contrario.
III) El Plan de Transmisin se refiere al definido en el Artculo 21 de la Ley N 28832.
IV) El pago que realicen los consumidores se denomina Peaje que se aplicar como un cargo por
unidad de energa consumida. Para el caso de instalaciones que comprenden el sistema de
transmisin, a que se refiere el Artculo 128, el pago incluir adems del Peaje, la aplicacin de los
factores nodales de energa y los factores de prdidas de potencia.
V) El Plan de Inversiones est constituido por el conjunto de instalaciones de transmisin requeridas
que entren en operacin dentro de un periodo de fijacin de Peajes y Compensaciones. Ser
aprobado por OSINERGMIN y obedece a un estudio de planificacin de la expansin de transmisin
considerando un horizonte de diez (10) aos, que deber preparar obligatoriamente cada
concesionario de las instalaciones de transmisin remuneradas exclusivamente por la demanda.
VI) El Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisin corresponde al monto anual que permite
retribuir los costos de inversin, operacin y mantenimiento.
VII) Los costos de explotacin son los definidos en el Artculo 1 de la Ley N 28832.
VIII) Los Ingresos Esperados Anuales corresponden al monto que se debe liquidar anualmente.
IX) La Tasa Mensual para el clculo de las Tarifas y Compensaciones; as como, para la actualizacin
de los ingresos mensuales de la liquidacin anual, se determina aplicando frmulas de inters
compuesto y la Tasa de Actualizacin anual establecida en el Artculo 79 de la LCE.
b) ()
c) Responsabilidad de Pago
()
III) Para las instalaciones del Sistema Secundario de Transmisin no contempladas en ninguno de los
casos anteriores, OSINERGMIN definir la asignacin de responsabilidad de pago a la generacin o
a la demanda, o en forma compartida entre ambas. Para ello, deber tener en cuenta el uso y/o el
beneficio econmico que cada instalacin proporcione a los generadores y/o demanda, as como, lo
dispuesto por el cuarto prrafo de la Sexta Disposicin Complementaria Final de la Ley N 28832.

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El concepto de Costo Medio Anual al que hace referencia el Artculo 139 del
Reglamento de la LCE, est definido en el literal b) numeral II) del Decreto
Supremo N 027-2007-EM, y corresponde a la suma de la anualidad del
Costo de Inversin y el Costo anual de Operacin y Mantenimiento, en
condiciones de eficiencia (en adelante aCI y COyM, respectivamente)
El Sistema Econmicamente Adaptado (en adelante SEA) al que hace
referencia el Artculo 139 del Reglamento de la LCE en su literal c) numeral
II), tambin se encuentra definido en el Anexo de la LCE7 y corresponde al
sistema elctrico en el que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda.
Por otro lado, todas las nuevas instalaciones que se construyan
posteriormente al 23 de julio de 2006 en que se emiti la Ley N 28832 y que
no forman parte del Plan de Transmisin8, se consideran como instalaciones
del SCT definidas en el Artculo 27.1 de la Ley N 288329, las mismas que en
cumplimiento del inciso b) del Artculo 27.2 de dicha Ley10 se regulan segn
los criterios establecidos en la LCE.
El Sistema Elctrico a Remunerar (en adelante SER) al que hace referencia
el literal c) del Artculo 139 del Reglamento de la LCE, es la configuracin del
sistema de transmisin considerado para la determinacin de los Peajes y
Compensaciones de cada titular.
Para la determinacin y asignacin de los cargos de transmisin, el Artculo
139 del Reglamento de la LCE, establece el procedimiento a ser seguido por
OSINERGMIN para definir la asignacin de compensaciones a la generacin
o a la demanda o en forma compartida entre la demanda y la generacin,
tomando en cuenta el uso y/o beneficio econmico que cada instalacin
proporcione a los generadores y/o usuarios.
Con Resolucin OSINERGMIN N 023-2008-OS/CD, publicada el 14 de enero
de 2008, se aprobaron los criterios, metodologa y formatos para la

SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO: Es aquel sistema elctrico en el que existe una


correspondencia de equilibrio entre la oferta y la demanda de energa, procurando el menor costo y
mantenimiento de la calidad del servicio.
Artculo 48.- Los factores de prdida de potencia y de energa se calcularn considerando las
Prdidas Marginales de Transmisin de Potencia de Punta y Energa respectivamente, considerando un
Sistema Econmicamente Adaptado.

Artculo 1 - Definiciones
21. Plan de Transmisin.- Estudio peridico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un
anlisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisin necesarios para mantener o
mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economa del sistema para un horizonte no mayor de diez (10)
aos. Este estudio tiene como producto un plan recomendado de obras de transmisin que considere
los diversos escenarios de la expansin de la generacin y de crecimiento de la demanda futura, el
cronograma de ejecucin y la asignacin de las compensaciones para su remuneracin.

27.1 Se consideran como instalaciones del Sistema Complementario de Transmisin aquellas que son parte
del Plan de Transmisin y cuya construccin es resultado de la iniciativa propia de uno o varios
Agentes. Adems, son parte del Sistema Complementario de Transmisin todas aquellas instalaciones
no incluidas en el Plan de Transmisin.

10

27.2 Para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisin se tendr en cuenta lo siguiente:
()
b) OSINERG establecer el monto mximo a reconocer como costo de inversin, operacin y
mantenimiento. Las compensaciones y tarifas se regulan considerando los criterios establecidos en
la Ley de Concesiones Elctricas para el caso de los Sistemas Secundarios de Transmisin.
()

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presentacin de los estudios tarifarios que sustenten las propuestas de


fijacin tarifaria de los titulares de los SST y SCT (en adelante NORMA
TARIFAS).
Asimismo, se aprobaron las siguientes normas, las cuales tienen relacin
vinculante con la NORMA TARIFAS:

Procedimiento de Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de


Transmisin Elctrica, aprobada mediante la Resolucin OSINERGMIN
N 022-2007-OS/CD.

Norma de Altas y Bajas, aprobada mediante la Resolucin OSINERGMIN


N 024-2007-OS/CD.

Norma de reas de Demanda, aprobada con la Resolucin OSINERGMIN


N 634-2007-OS/CD. Posteriormente, modificada mediante Resoluciones
OSINERGMIN N 487-2008-OS/CD, N 016-2009-OS/CD y N 058-2009OS/CD.

Norma de Porcentajes para determinar los Costos de Operacin y


Mantenimiento para la Regulacin de los SST - SCT, aprobada mediante
la Resolucin OSINERGMIN N 635-2007-OS/CD.

Base de Datos de los Mdulos Estndares de Inversin para Sistemas de


Transmisin, aprobada con Resolucin OSINERGMIN N 343-2008OS/CD, cuya primera versin fue aprobada con Resolucin
OSINERGMIN N 343-2008-OS/CD y modificada segn las Resoluciones
OSINERGMIN N 464-2008-OS/CD N y 465-2008-OS/CD, as como la
segunda versin de la misma aprobada con Resolucin
OSINERGMIN N 051-2009-OS/CD, la cual fue publicada el 31 de marzo
de 2009.

Norma de Procedimiento para la Asignacin de Responsabilidad de Pago


de los SST y SCT, aprobada con Resolucin OSINERGMIN N 383-2008OS/CD.

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3. Proceso de Regulacin de
los SST y SCT
Para cumplir con los mandatos de la LCE y, considerando el principio de
transparencia que rige el accionar del regulador, de acuerdo con lo
establecido en la Ley N 27838 Ley Marco de los Organismos Reguladores
de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, OSINERG (ahora
OSINERGMIN) mediante Resolucin OSINERG N 001-2003-OS/CD,
publicada el 11 de enero de 2003, se aprob la norma Procedimientos para
Fijacin de Precios Regulados, en cuyo Anexo B se establece el
Procedimiento para la Fijacin de Tarifas y Compensaciones para los
Sistemas Secundarios de Transmisin.
Posteriormente, la Resolucin OSINERG N 262-2004-OS/CD, publicada el
21 de setiembre de 2004, modific el numeral 5.2 del Artculo 5 de la referida
Norma y el Anexo B mencionado. Dicha modificacin responda a la
necesidad de establecer un perodo mayor para llevar a cabo la regulacin de
los SST, a fin de optimizar los requerimientos de informacin y su
procesamiento para el clculo de las tarifas y compensaciones de los
mismos, adems del hecho de que las principales variables que intervienen
en la determinacin de las tarifas de los SST mantienen una tendencia
estable en el mediano plazo.
Mediante la Resolucin OSINERGMIN N 775-2007-OS/CD, se aprob el
Texto nico Ordenado y Concordado de la Norma Procedimientos para
Fijacin de Precios Regulados, el cual complementariamente a la Resolucin
OSINERG N 262-2004-OS/CD, incorpora lo dispuesto en la Ley N 28832
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica, en
concordancia con el Reglamento de la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, aprobado
mediante Decreto Supremo N 042-2005-PCM.
Mediante la Primera Disposicin Transitoria de la Resolucin OSINERGMIN
N 775-2007-OS/CD, se estableci que el PROCEDIMIENTO,
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
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correspondiente al perodo de vigencia
excepcionalmente antes del 01 de abril de 2008.

Informe N 0214-2009-GART
2009-2013,

se

inicie

A solicitud de diversas empresas concesionarias, mediante Resolucin


OSINERGMIN N 198-2008-OS/CD se posterg, hasta antes del 01 de junio
de 2008, el plazo para la presentacin de los estudios tcnicos econmicos
que sustenten las propuestas de Fijacin de Peajes y Compensaciones para
los SST y SCT, correspondiente al perodo de vigencia 2009-2013.
OSINERGMIN, en aplicacin del principio de transparencia contenido en la
Ley N 27838, Ley de Transparencia y Simplificacin de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, ha incluido como parte del PROCEDIMIENTO la
publicacin de los proyectos de resolucin que fijan las tarifas y
compensaciones as como la realizacin de audiencias pblicas, con la
finalidad de que los usuarios e interesados puedan manifestarse sobre las
propuestas tarifarias respectivas.
Este esquema, que obedece a las disposiciones legales vigentes, establece
un ambiente abierto de participacin donde pueden expresarse las opiniones
de la ciudadana, y de los interesados en general, a fin de que estas sean
consideradas por el regulador antes que adopte su decisin para la
aprobacin de las tarifas y compensaciones para los SST.
Hasta la fecha se han llevado a cabo las etapas de revisin de admisibilidad,
respuesta a las observaciones de admisibilidad, notificacin de admisibilidad,
audiencia pblica para que los agentes expongan sus propuestas tarifarias,
observaciones a los estudios tcnicos econmicos de los titulares, la
respuesta de las mismas, la prepublicacin de las tarifas y compensaciones
de SST y SCT para el perodo 2009-2013, as como la presentacin de
opiniones y sugerencias a dicha prepublicacin.
En esta situacin, el 01 de abril de 2009 se public el Decreto Supremo
N 021-2009-EM, cuyo Artculo 2 modific el literal d) del referido Artculo
139 del Reglamento de la LCE, en el que entre otras modificaciones, le
agrega el numeral VI, en el cual se establece que en cada proceso regulatorio
de los SST y SCT se debe prever una etapa de aprobacin del Plan de
Inversiones, previa a la fijacin de Tarifas y Compensaciones.
En ese sentido, las etapas siguientes del PROCEDIMIENTO correspondiente
al perodo de vigencia 2009-2013, se han reprogramado mediante la
Resolucin OSINERGMIN N 055-2009-OS/CD, a fin de cumplir con la
publicacin de las tarifas y compensaciones de los SST y SCT a ms tardar el
15 de octubre de 2009.
Asimismo, con posterioridad a dicha decisin, se prev la instancia de los
recursos de reconsideracin donde se pueden interponer cuestionamientos a
las decisiones adoptadas.
En la Figura N 3-1 se muestra el cronograma de las etapas que resta llevar a
cabo para la fijacin de las Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
correspondiente al perodo de vigencia 2009-2013.

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
Figura N 3-1
Etapas restantes del Proceso de Fijacin de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT (Perodo 2009-2013)
s

Publicacin de las
Resoluciones que resuelven
Recursos de Reconsideracin

Publicacin de los Recursos de


Reconsideracin y convocatoria a
Audiencia Pblica

aa

Opiniones y sugerencias de los


interesados respecto a la
Prepublicacin

Audiencia Pblica para sustentar


Recursos de Reconsideracin
y

Opiniones y sugerencias
sobre los Recursos de
Reconsideracin

Publicacin en pgina WEB de


OSINERGMIN del proyecto de Resolucin

m
Publicacin de la
Resolucin de
aprobacin de Planes de
Inversin

30-May30-May
09

22-Jun

15d

23-Jun

1d

30-Jun

4d

31-Jul31-Jul
09

07-Jul

5d

15d

03-Sep03-Sep
09

03-Ago

1d

23d

2d

Resolucin de Recursos de
Reconsideracin

Interposicin de Recursos
de Reconsideracin (de
ser el caso)

07-Sep

15-Oct15-Oct
09

24-Sep

8d

13d

Prepublicacin del Proyecto de


Resolucin que fija los peajes y
compensaciones, la Relacin de
Informacin que la sustenta y
convocatoria a Audiencia Pblica

05-Nov

15d

12-Nov

5d

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

19-Nov

5d

26-Nov

5d

29-Dic

20d

05-Ene

3d

Publicacin de las
Resoluciones que resuelven
Recursos de
Reconsideracin

v
ad
Publicacin de las
Resoluciones de Peajes y
Compensaciones

Audiencia Pblica para sustentar Recursos


de Reconsideracin
p

Resolucin de Recursos de
Reconsideracin

Publicacin de los Recursos de


Reconsideracin y convocatoria a
Audiencia Pblica

Audiencia Pblica de OSINERGMINGART

Interposicin de Recursos de
Reconsideracin (de ser el
caso)

14-Sep

5d

ac

Opiniones y sugerencias sobre


los Recursos de
Reconsideracin

ab

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

4. Propuesta Inicial
En cumplimiento del cronograma establecido para la Fijacin de Tarifas de los
SST y SCT, el 30 de mayo de 2008 las empresas ELECTROSUR y
REDESUR presentaron los Estudios Tcnicos Econmicos que sustentan sus
propuestas con relacin a la fijacin de Tarifas del rea de Demanda 13, para
el periodo mayo 2009-abril 2013 (en adelante y en conjunto PROPUESTA
INICIAL) [Ver Referencia 1].
Dichas propuestas, fueron evaluadas por OSINERGMIN a fin de determinar
su admisibilidad como parte del presente proceso regulatorio, como resultado
de lo cual, mediante Oficio N 0533-2008-GART, de fecha 19 de junio 2008,
se notific a las empresas ELECTROSUR y REDESUR las observaciones
relacionadas con la admisibilidad de sus propuestas al proceso regulatorio
[Ver Referencia 2], las mismas que fueron respondidas mediante las cartas
GP-805 y RDS No 517-2008, respectivamente [Ver Referencia 3].
Con Oficio N 0632-2008-GART, de fecha 22 de julio 2008, OSINERGMIN
notific a las empresas sobre los resultados de la admisibilidad de sus
propuestas al proceso de fijacin de tarifas de los SST y SCT para el perodo
2009-2013, sealando que ello no otorga conformidad del contenido ni de los
resultados presentados en dicho estudio, dado que sern materia de revisin
en las etapas posteriores del presente proceso [Ver Referencia 4].
A continuacin, para el propsito del presente informe, se presenta el
resumen de la PROPUESTA INICIAL en lo referente a la proyeccin de la
demanda y al Plan de Inversiones en transmisin propuesto por las
TITULARES.

4.1

Proyeccin de la Demanda

La proyeccin de la demanda de la PROPUESTA INICIAL se resume en el


siguiente cuadro:

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
Cuadro N 4-1
PROPUESTA INICIAL REA DE DEMANDA 13
Proyeccin de la Demanda (GWH)
Ao

ELECTROSUR
(1)

REDESUR
(1)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

54,1
58,7
64,0
70,0
74,6
79,4
84,4
89,6
95,0
100,6
106,4
112,5

179,4
185,3
191,4
197,7
204,2
211,0
217,9
225,1
232,6
240,2
248,2

Tasa promedio

6,9%

3,3%

Nota:
(1)

4.2

La propuesta del titular involucra solo a sus instalaciones, por ello la proyeccin
la proyeccin de demanda no abarca todas las cargas e instalaciones
comprendidas en el rea de Demanda 12, as como incluye proyeccin de
demandas de otras areas de demanda.

Plan de Inversiones

Las instalaciones del SCT que conforman el Plan de Inversiones


correspondiente al perodo comprendido entre el 24 de julio 2006 y el 30 de
abril de 2013, de la PROPUESTA INICIAL, son las que se resumen en los
siguientes cuadros:
Cuadro N 4-2
PROPUESTA INICIAL REA DE DEMANDA 13
SCT (Miles US$)
TITULAR : ELECTROSUR
Ao
2009

Sistema Elctrico
Sistema Tacna - Yarada

SETs
SET AT/MT TACNA

Elemento

Monto de
Inversin Miles de
US$

Transformador de Potencia

594,60
594,60

2009

Sistema Tacna - Yarada

SET AT/MT PARQUE INDUSTRIAL

Transformador de Potencia

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT TARATA

Celda Compensador

42,90

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT TARATA

Compensador

25,80

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT EL AYRO

Celda Compensador

42,27

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT EL AYRO

Compensador

TOTAL

23,69
1 323,87

El Titular REDESUR, no presenta nuevas instalaciones en su Plan de


Inversin
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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
En resumen, los costos de inversin por ao de la PROPUESTA INICIAL son
los que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4-3
PROPUESTA INICIAL REA DE DEMANDA 13
COSTO DE INVERSIN POR AO
(Miles US$)
Ao
ELECTROSUR
REDESUR
TOTAL
2006
2007
2008
1 189,21
2009
1 189,21
2010
134,66
2011
134,66
2012
2013
Nota:
(1)
El ao 2006 se considera a partir de agosto.
(2)
El ao 2013 se considera hasta abril.

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5. Primera Audiencia Pblica


Con la finalidad de promover, en un entorno de mayor transparencia, la
participacin de los diversos agentes (empresas concesionarias, asociaciones
de usuarios, usuarios individuales, etc.), como parte del PROCEDIMIENTO
OSINERGMIN convoc a una Audiencia Pblica que se desarroll entre los
das 05 y 06 de agosto de 2008.
El objetivo de la audiencia fue que los titulares de los Sistemas de
Transmisin expongan el sustento tcnico - econmico de sus propuestas de
tarifas y compensaciones para los SST y SCT.
En esta oportunidad, respecto a la exposicin por los titulares de transmisin
del rea de Demanda 13, que presentaron propuesta tarifaria, surgieron
comentarios y/o preguntas de parte de los agentes del mercado e interesados
que participaron en dicha Audiencia Pblica, las cuales fueron respondidas
por los respectivos expositores.

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6. Observaciones a los
Estudios Tcnico
Econmicos

6.1

Observaciones de OSINERGMIN a las


Propuestas de Regulacin de SST y SCT

A travs del Oficio N 0764-2008-GART, de fecha 03 de setiembre de 2008,


OSINERGMIN remiti a la empresa ELECTROSUR el Informe N 0376-2008GART; los cuales contienen las observaciones al estudio tcnico econmico
presentado por la referida empresa como sustento de su propuesta tarifaria
para su SST [Ver referencia 5]. Con relacin a la propuesta de empresa
REDESUR, al tener un contrato BOOT, ser tratado conforme establece la
norma "Procedimiento de Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisin Elctrica con modalidad de Contrato BOOT, que fue aprobado
por Resolucin OSINERG N 335-2004-OS/CD.
Los referidos documentos de observaciones han sido consignados en la
pgina Web de OSINERGMIN, al igual que en el caso de la propuesta de los
titulares de transmisin, con el propsito de que los agentes del mercado e
interesados, tengan acceso al documento mencionado y cuenten con la
informacin necesaria que les permita, en su oportunidad, as como expresar
sus comentarios y puntos de vista relacionados con los temas observados.
Las observaciones hechas a los estudios, se clasificaron en generales y
especficas, precisndose que las observaciones generales tienen jerarqua
sobre las especficas, por lo que estas ltimas no deben ser consideradas
como limitativas. Asimismo, se indic que las absoluciones de las
observaciones especficas, debern sujetarse, en lo que corresponda, a lo
absuelto en las observaciones generales.
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13
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Informe N 0214-2009-GART
Para efectos de la absolucin respectiva, las observaciones se organizaron
en los rubros siguientes:
o

Proyeccin de la demanda;

Determinacin del Sistema Elctrico a Remunerar (SER);

Costos de Inversin;

Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento;

Determinacin de Factores de Prdidas Medias e Ingresos Tarifarios y;

Determinacin del Costo Medio Anual (CMA), Peajes, Compensaciones y


Frmulas de Actualizacin.

Se seal adems que los sustentos e informacin que sean presentados


como respuesta a las observaciones, sern evaluados a fin de verificar la
consistencia y trazabilidad de la propuesta; as como, el cumplimiento de la
normatividad pertinente y del criterio de eficiencia que exige el marco
regulatorio para las instalaciones de transmisin.
De igual manera, se seal que los comentarios y/o preguntas de parte de los
agentes del mercado e interesados que participaron en la Audiencia Pblica,
tambin sean absueltas, en lo que corresponda, por la respectiva empresa
titular de los SST y SCT. Para tal efecto, se consign el video de la citada
Audiencia Pblica en la pgina Web: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm, y
en la seccin que resulta de ingresar a los vnculos siguientes
Procedimientos Regulatorios, Procedimiento para fijacin de Peajes y
Compensaciones para SST y SCT, Audiencia Pblica de Titulares de los
SST y SCT.

6.2

Observaciones Relevantes

Entre otras, las observaciones relevantes hechas a la PROPUESTA INICIAL,


en lo referente a la proyeccin de la demanda y Plan de Inversiones, son las
siguientes:
-

La propuesta presentada no abarca todas las cargas e instalaciones


comprendidas en el rea de Demanda correspondiente, slo se limita a
los alcances de las instalaciones de cada titular.

No se han evaluado las suficientes alternativas que permitan concluir que


la configuracin presentada corresponde efectivamente a la alternativa de
mnimo costo.

Se observan diversos errores de clculo en la valorizacin de las


instalaciones.

Se requiri que el titular revise completamente sus clculos y metodologas


aplicadas, a fin de subsanar errores que no necesariamente puedan haberse
detectado como parte del informe de observaciones, pues de detectarse en
las siguientes etapas podran constituirse en razones para modificar la
propuesta presentada en su ltima versin.
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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

7. Propuesta Final
Dentro del plazo establecido para el efecto con carta N 785-208/GG/ELS,
ELECTROSUR present las respuestas a las observaciones hechas por
OSINERGMIN a su PROPUESTA INICIAL, las mismas que para efectos del
presente proceso regulatorio se consideran como la PROPUESTA FINAL
correspondiente.
Toda la documentacin entregada como PROPUESTA FINAL, ha sido
consignada en la pgina Web de OSINERGMIN, al igual que en el caso de la
PROPUESTA INICIAL y las observaciones a la misma, con el propsito de
que los agentes del mercado e interesados, tengan acceso a los documentos
mencionados y cuenten con la informacin necesaria que les permita, en su
oportunidad, expresar sus comentarios y puntos de vista relacionados con los
temas observados. [Ver Referencia 6].
Para los propsitos del presente informe, a continuacin se resumen los
valores contenidos en la PROPUESTA FINAL, en lo referente a la proyeccin
de la demanda y Plan de Inversiones.

7.1

Proyeccin de la Demanda

La proyeccin de la demanda de la PROPUESTA FINAL se resume en el


siguiente cuadro:
Cuadro N 7-1
PROPUESTA FINAL REA DE DEMANDA 13
Proyeccin de la Demanda (GWH)
Ao

ELECTROSUR
(1)

2007
2008
2009

240,9
254,5
269,3

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

Ao

ELECTROSUR
(1)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

285,5
299,8
314,8
330,2
346,2
362,7
379,8
397,4
415,7

Tasa Promedio

5,1%

Nota:
(1) La propuesta del ELECTROSUR incluye la proyeccin de demanda de cargas tanto del
rea de Demanda 12 y 9, como de otras reas de demanda, donde tiene sus instalaciones

7.2

Plan de Inversiones

Las instalaciones del SCT que conforman el Plan de Inversiones


correspondiente al perodo 24 de julio 2006 al 30 de abril de 2013, de la
PROPUESTA FINAL, son las que se resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro N 7-2
PROPUESTA FINAL REA DE DEMANDA 13
SCT (Miles US$)
TITULAR 1: ELECTROSUR
Ao

Sistema Elctrico

SETs

Elemento

Monto de
Inversin
Miles de US$

2010

Sistema Tacna - Yarada

SET AT/MT PARQUE INDUSTRIAL

Transformador de Potencia

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT TARATA

Celda Compensador

43,78

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT TARATA

Compensador

26,29

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT EL AYRO

Celda Compensador

43,14

2011

Sistema Tarata

SET AT/MT EL AYRO

Compensador

24,13

2012

Sistema Tacna - Yarada

SET AT/MT TACNA

Transformador de Potencia

TOTAL

597,43

597,43

1 332,20

En el Anexo B se muestra los diagramas unifilares correspondiente al SER


(SST y SCT) de la PROPUESTA FINAL.
En resumen, los costos de inversin por ao de la PROPUESTA FINAL son
los que se muestran en el siguiente cuadro:

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

Cuadro N 7-3
PROPUESTA FINAL REA DE DEMANDA 13
COSTO DE INVERSIN POR AO
(Miles US$)
Ao
ELECTROSUR
TOTAL
2006
2007
2008
2009
597,43
2010
597,43
137,34
2011
137,34
597,43
2012
597,43
2013
Nota:
(1)
El ao 2006 se considera a partir de agosto.
(2)
El ao 2013 se considera hasta abril.

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8. Prepublicacin de Tarifas

Con fecha 02 de febrero de 2009 se public la Resolucin de Consejo


Directivo OSINERGMIN N 027-2009-OS/CD, mediante la cual se prepublic
en el Diario El Peruano el Proyecto de resolucin con la que se fijaran las
Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisin y
Sistemas Complementarios de Transmisin, aplicables para el periodo
comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2013 (en
adelante PREPUBLICACIN). Asimismo, se public en la pgina Web de
OSINERGMIN conjuntamente con la informacin que lo sustenta.
Dicha PREPUBLICACIN incluy la prepublicacin de la Proyeccin de la
Demanda Elctrica y Plan de Inversiones del rea de Demanda 13.

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9. Segunda Audiencia
Pblica
El Consejo Directivo del OSINERGMIN convoc a una segunda audiencia
pblica la misma que se llev a cabo el 10 de febrero de 2009, en la cual el
OSINERGMIN realiz la exposicin y sustento de los criterios, metodologa y
modelos econmicos utilizados en el presente procedimiento de fijacin
tarifaria para los SST y SCT.
Cabe resaltar que, la realizacin de esta audiencia pblica se produjo de
manera descentralizada y simultnea en tres ciudades del pas: Lima,
Arequipa y Piura, a travs de un sistema de multi videoconferencia.
En esta audiencia pblica, los consumidores, las empresas concesionarias,
las asociaciones de usuarios y dems personas interesadas en la regulacin
de las tarifas de transmisin secundaria, pudieron dar a conocer sus puntos
de vista sobre el procedimiento regulatorio en ejecucin y su resultado
tarifario, as como plantear sus interrogantes las mismas que se absolvieron
en el mismo acto.
El desarrollo de esta audiencia pblica ha quedado registrado en los videos y
actas, los cuales se encuentran publicados en la pgina Web de
OSINERGMIN, pudiendo acceder a la misma con el siguiente Link:
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/FijacionSSTySCT/Audiencia.htm,
conjuntamente con las presentaciones correspondientes.

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10.Opiniones y sugerencias a
la Prepublicacin
El 24 de febrero de 2009 fue la fecha de cierre para que los interesados en la
regulacin tarifaria de SST y SCT, en curso, presentaran sus opiniones y
sugerencias sobre los proyectos de resolucin que fijan las Tarifas y
Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisin.
Con respecto a las TITULARES del rea de Demanda 13, dentro del plazo
sealado, slo present opinin y sugerencia la empresa REDESUR, pero en
temas no relacionados con esta rea de Demanda ni con el plan de
inversiones propuesto para el mismo.

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11.Anlisis de OSINERGMIN

OSINERGMIN ha evaluado las premisas y clculos presentados por las


TITULARES, tanto en la PROPUESTA INICIAL como en la PROPUESTA
FINAL.
En ese sentido, para los casos en los que no se han subsanado
adecuadamente las observaciones hechas a las propuestas regulatorias
presentadas por las TITULARES o la informacin presentada ha resultado
inconsistente o no ha sido debidamente sustentada, OSINERGMIN ha
procedido a evaluar la proyeccin de la demanda y a determinar el SER; as
como, a establecer los valores finales de los costos de Inversin, a fin de
determinar el Plan de Inversiones para el perodo 2009-2013, en conformidad
con el marco regulatorio vigente.
Para efectos del presente informe, el anlisis hecho por OSINERGMIN y los
resultados obtenidos como producto de dicho anlisis, se denominar en
adelante PROPUESTA OSINERGMIN

11.1

Proyeccin de la Demanda

OSINERGMIN ha procedido a determinar la proyeccin de demanda del rea


de Demanda 13, en base a la mejor informacin disponible, debido a que:

ELECTROSUR ha utilizado una metodologa para la proyeccin de la


demanda distinta a la establecida en la NORMA TARIFAS, sin
demostrar la eficiencia y consistencia de dicha metodologa, no
permitiendo ello su validacin para considerarla como base en el
clculo de las tarifas de SST y SCT comprendidos en el rea de
Demanda 13. Por ejemplo, no sustent con suficiencia las razones por
las que utiliz el PBI nacional para proyectar las ventas de energa del
rea de Demanda 13.

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

ELECTROSUR no present en medio electrnico toda la informacin


correspondiente a la proyeccin de la demanda, no permitiendo con
ello su trazabilidad y consecuente validacin.

Es del caso sealar que la diferencia entre la proyeccin de la demanda


presentada por las TITULARES y lo proyectado por OSINERGMIN para la
PREPUBLICACIN, se debe fundamentalmente a que dichas titulares no
consideraron la demanda de clientes importantes ubicados dentro del rea de
Demanda 13, atendidos por otros suministradores, y a la demanda nueva que
no cuenta con sustento.
Para la presente etapa, se ha considerado para el anlisis, tanto la
informacin que las TITULARES han proporcionado como parte de sus
opiniones y sugerencias a la PREPUBLICACIN, as como en la informacin
que han presentado como respuesta a lo requerido mediante Oficio N 01882009-GART, de fecha 11 de febrero 2009.
Por las razones expuestas, OSINERGMIN procedi a proyectar la demanda
del rea de Demanda 13 en estricto cumplimiento del marco normativo
vigente. Los criterios y procedimiento utilizados para la proyeccin de la
demanda elctrica son los mismos que se explicaron en el Informe N 0492009-GART que sustent la prepublicacin de las Tarifas y Compensaciones
de SST y SCT del rea 13 - [Ver Referencia 7].

11.1.1 METODOLOGA
Para la proyeccin de las ventas de energa del rea de Demanda 13, se
utiliz la metodologa definida en la NORMA TARIFAS, en la que se establece
que:

Las ventas totales de energa de los Usuarios Menores a 2.5 MW, libres y
regulados, se proyectan en base a modelos economtricos, con la
utilizacin de variables explicativas independientes, tales como: PBI
regional, poblacin regional, clientes y la variable tiempo para los modelos
de tendencia.

La proyeccin de las ventas de energa de los Usuarios Mayores es


solicitada a cada cliente libre, la cual debe responder a su propia previsin
de demanda de energa.

La proyeccin de la demanda total de energa y potencia a nivel de


subestaciones de cada sistema elctrico, comprendido en el rea de
Demanda 13, se obtiene mediante la agregacin de las proyecciones de las
demandas de los Usuarios Menores y de los Usuarios Mayores, segn el
procedimiento establecido en la NORMA TARIFAS.

11.1.2 DATOS
HISTRICOS
EXPLICATIVAS
11.1.2.1

VARIABLES

DATOS HISTRICOS E INFORMACIN BASE

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
a)

USUARIOS MENORES

VENTAS DE ENERGA
Las ventas histricas de energa de los Usuarios Menores pertenecientes al
mercado regulado, se obtienen de la informacin proporcionada por las
propias TITULARES, la cual es corroborada y complementada con los datos
SICOM_1996_2007 de OSINERGMIN que contiene informacin de clientes
por empresa distribuidora y por sistema elctrico desde el ao 1996.
Las ventas histricas de energa a los clientes libres, considerados como
Usuarios Menores (< 2,5 MW), se obtienen de la informacin proporcionada
por las mismas empresas, las cuales se corroboran y complementan con la
base de datos de Clientes Libres de OSINERGMIN, la cual contiene
informacin de ventas de energa por clientes libres desde el ao 1998 hasta
2007. Para el rea de Demanda 13, no se ha considerado ningn cliente libre
como usuario menor.
De esta manera, las ventas efectuadas a los mercados libre y regulado por
nivel de tensin y total de ventas, de dichos Usuarios Menores son los que se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 11-1
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
VENTAS HISTRICAS DE ENERGA A USUARIOS MENORES
(MWh)
AO

AT

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

Mercado Libre
MT
Sub-Total

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

Mercado Regulado MT+BT


MT(1)
BT(1)
Sub-Total

37 560,40
38 884,70
42 085,83
41 166,82
40 390,58
38 631,60
39 567,79
39 427,98
45 234,90
48 178,78
50 138,01
55 640,08

59 429,86
60 714,97
62 510,74
66 464,64
66 933,93
67 786,93
72 155,06
74 080,00
81 117,79
85 660,67
92 527,54
98 712,95

96 990,26
99 599,67
104 596,57
107 631,46
107 324,51
106 418,52
111 722,85
113 507,99
126 352,69
133 839,45
142 665,55
154 353,03

Totales Por Nivel de Tensin


AT
MT+BT

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

96 990,26
99 599,67
104 596,57
107 631,46
107 324,51
106 418,52
111 722,85
113 507,99
126 352,69
133 839,45
142 665,55
154 353,03

VENTAS
TOTALES

96 990,26
99 599,67
104 596,57
107 631,46
107 324,51
106 418,52
111 722,85
113 507,99
126 352,69
133 839,45
142 665,55
154 353,03

(1) No incluye prdidas en media y baja tensin.

Conforme la metodologa establecida en la NORMA TARIFAS, para realizar la


distribucin de las ventas por subestaciones se utiliza el factor de
participacin calculado en base a la informacin proporcionada por las
TITULARES sobre la energa vendida en cada SET y la energa total del rea
de Demanda del ao base 2007.
En cuanto a las prdidas en BT y MT, para su clculo se utilizan los factores
de expansin de prdidas (calculados respecto a las ventas) aprobados por
OSINERGMIN, los cuales se encuentran diferenciados por Sector Tpico y por
nivel de tensin, tal como se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 11-2
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
FACTORES DE EXPANSIN DE PRDIDAS EN MT Y BT
Nivel Tensin
Media
Baja

Sector 1
1,29%
9,00%

Sector 2
1,52%
8,37%

Sector Tpico
Sector 3
Sector 4
1,70%
1,90%
9,33%
10,07%

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

Sector 5
1,90%
10,07%

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
Los Factores de Carga para la demanda correspondiente a los Usuarios
Menores de cada SET se calcularon con base en la informacin de los
registros de potencia y energa, del ao 2007, informados por las empresas
que conforman el rea de demanda en sus respectivas propuestas de tarifas,
a las que se descont aquella correspondiente a la demanda de Usuarios
Mayores. De manera similar se calcularon los Factores de Contribucin a la
Punta y de Simultaneidad.
Los factores mencionados y la potencia de cada SET coincidente con la
mxima anual del sistema elctrico respectivo, para el ao 2007, se muestran
en el siguiente cuadro.
Cuadro N 11-3
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
FACTORES DE CLCULO USUARIOS MENORES AO 2007

Sistema Electrico /
Barra

Factor de Prdidas
Factor de
demanda de BT
Prdidas
(Perdidas MT +
demanda de MT
Perdidas BT)
(Perdidas MT)

ATOQ10
AYRO10
CASE10
CHALLA10
TAC-1
TACPI10
TARA10
TOMA10
YAR10A

1,01937
1,01937
1,01937
1,01937
1,01543
1,01543
1,01937
1,01937
1,01543

1,13351
1,13351
1,13351
1,13351
1,10819
1,10819
1,13351
1,13351
1,10819

MWh

[%]

[unid]

[unid]

[unid]

Max Dem. del


Sistema Electrico Pmax - usuarios
menores
kW

221
1 014
892
107
74 544
46 821
1 160
3 717
25 876

0,1%
0,7%
0,6%
0,1%
48,3%
30,3%
0,8%
2,4%
16,8%

0,56
0,35
0,82
0,33
0,60
0,49
0,62
0,34
0,53

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,60
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
0,72
0,52

50
216
136
41
15 222
10 482
237
1 370
3 132

Energa del ao
tpico - usuarios
menores

Factor de
Participacin
[MWh]

Factor de
Factor de Carga Contribucin a la
Punta

Factor de
Simultaneidad

Fuente: OSINERGMIN y propuesta tarifaria de empresas

b)

USUARIOS MAYORES

En cuanto a las ventas de energa efectuadas a los Usuarios Mayores (>2,5


MW), la informacin histrica presentada por cada empresa suministradora se
ha corroborado y complementado con base en la mxima demanda registrada
de cada cliente libre en el ao 2007, contenida en el Boletn Anual del
Mercado Libre del ao 2007 publicado por OSINERGMIN, mientras que, los
Factores de Carga, de Contribucin a la Punta y de Simultaneidad de los
clientes libres mayores se calculan mediante el procesamiento de las curvas
de carga de cada cliente con registros cada 15 minutos, del ao 2007.
En este caso para el rea de Demanda 13 no existen clientes libres mayores
que hagan uso de las instalaciones de su SST, por lo cual no ha sido incluido
en la proyeccin de demanda.

11.1.2.2

VARIABLES EXPLICATIVAS

PBI
El PBI empleado para la proyeccin de la demanda elctrica se estim
mediante una ponderacin del PBI departamental, en funcin de las ventas
de energa en cada parte de departamento que conforman el rea de
Demanda.
Para esto, se identificaron las SET por departamento y sobre esta base se
determin un factor de participacin que relaciona la energa vendida en cada
departamento, segn las SET ubicadas en los mismos, y el total de energa
vendida en el rea en el ao base 2007. Este factor se utiliza para ponderar
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13
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Informe N 0214-2009-GART
el PBI de cada departamento, conformndose as el PBI del rea de
Demanda. Cabe resaltar que al disponer de informacin de ventas por SET
solo para el ao base, se supone que esta distribucin es la misma para todo
el perodo histrico considerado en este estudio.
Los datos del PBI provienen de las estadsticas de cuentas nacionales
estimadas por el INEI (Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica)
publicadas en los documentos Per: Compendio Estadstico 2003 y
Producto Bruto Interno por Departamentos 2001 2006.
En el caso del rea de Demanda 13, el 100% de las ventas se concentran en
el departamento de Tacna.
POBLACIN
Para la determinacin de la poblacin por rea de Demanda, se utiliza la
misma metodologa que para la estimacin del PBI Regional y el mismo factor
de participacin.
Los datos de base para esta estimacin provienen de los Censos Nacionales
de Poblacin de los aos 1993 y 2005 publicados por el INEI. Los valores
entre esos aos fueron interpolados a la tasa de crecimiento promedio anual.
CLIENTES
La cantidad de clientes por rea de Demanda proviene de la base de datos
que dispone OSINERGMIN, la cual se mantiene actualizada con informacin
reportada por las mismas empresas concesionarias del sector elctrico. Al
igual que la energa vendida, dicha base de datos contiene tambin la
cantidad de clientes por sistema elctrico, de manera tal que se consideran
los clientes de los sistemas que conforman el rea de Demanda.
En la siguiente tabla se muestran las series histricas del PBI y la poblacin
del rea de demanda, as como el nmero de clientes correspondiente.
Cuadro N 11-4
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
VARIABLES EXPLICATIVAS INFORMACIN HISTRICA
AO

PBI Regional
(Mio. S/.)
T.C. (%)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1 484
1 586
1 567
1 664
1 786
1 647
1 713
1 823
1 932
2 014
2 093
2 202

0,00%
6,87%
-1,20%
6,19%
7,33%
-7,80%
4,01%
6,41%
6,01%
4,23%
3,95%
5,17%

Nmero de Clientes
CLIENTES
T.C. (%)

39 110
43 213
46 367
49 476
51 526
55 119
57 280
59 796
62 194
63 744
65 693
67 681

0,00%
10,49%
7,30%
6,71%
4,14%
6,97%
3,92%
4,39%
4,01%
2,49%
3,06%
3,03%

Poblacin Regional
HABITANTES T.C. (%)

231 833
236 509
241 279
246 145
251 110
256 175
261 341
266 612
271 990
277 475
283 072
288 781

0,00%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%
2,02%

Nota:
(1) El titular, en el caso sea necesario, puede emplear otras variables econmicas demogrficas,
que expliquen el comportamiento de la demanda.

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

11.1.3 PROYECCIN DE VARIABLES


Para la proyeccin de las ventas de energa de Usuarios Menores se
estimaron modelos economtricos que relacionan las ventas de energa con
la proyeccin del PBI, la poblacin y los clientes como variables explicativas,
y modelos de tendencia, de acuerdo a lo explicado en la metodologa.

11.1.3.1

Metodologa de Proyeccin

Para proyectar las ventas de energa de los usuarios menores se estiman dos
clases de modelos:
1. Modelos tendenciales: se proyectan las ventas de energa a partir de
curvas determinsticas que reflejen la tendencia global de la serie durante
el perodo histrico. Esto significa que la proyeccin que resulta de estos
modelos dependen de la evolucin de la variable en el pasado. Se
consideran curvas de tipo lineal, logartmicas, curvas cuadrticas con y sin
logaritmos.
2. Modelos economtricos: estn basados en la incorporacin de variables
explicativas que resulten significativas para representar la evolucin de las
ventas de energa. Se consideran modelos que incorporen las siguientes
variables:
- PBI
- PBI + Poblacin
- PBI + Clientes
- PBI + variables Ventas de energa rezagadas en un perodo
Ambas clases de modelos, si bien son similares en cuanto a las herramientas
de estimacin, presentan caractersticas diferentes en cuanto a sus
resultados. Los modelos tendenciales son ms adecuados para representar
comportamientos de largo plazo ya que dan por resultado curvas suaves cuya
evolucin se mantiene estable a travs del tiempo. En la modelizacin de
series econmicas se utilizan para representar la tendencia de la serie.
Por su parte, los modelos economtricos permiten incorporar la informacin
de otras variables, que se denominan explicativas y que se consideran
relacionadas con la variable que se desea proyectar. Esto implica que se
deben disponer de proyecciones de las variables auxiliares, las cuales
pueden provenir de fuentes oficiales o bien debern calcularse
oportunamente. A su vez, la utilizacin de estas variables explicativas puede
generar que los valores proyectados de la variable de inters presente
fluctuaciones de corto plazo que los modelos tendenciales no capturan.
Concretamente,
manera:

la proyeccin de la demanda se realiza de la siguiente

1. Hasta el ao 2011 se utilizan los resultados del modelo economtrico


seleccionado en base a los criterios estadsticos que se explicarn a
continuacin.
2. Se fija un horizonte de proyeccin para el perodo 2012-2018 en base a
los resultados del modelo de tendencia seleccionado. De acuerdo a los
resultados obtenidos se utilizan dos criterios:
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13

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o

Se fija como valor horizonte al 2018 las ventas de energa que


pronostica el modelo de tendencia para ese ao y se realiza una
interpolacin lineal entre el valor del 2011 y el del 2018;

Se utilizan las tasas de crecimiento proyectadas que surgen del


modelo de tendencia seleccionado.
La seleccin de los modelos se realiza en base a los criterios estadsticos
habituales de bondad del ajuste.
o

11.1.3.2
a)

Proyeccin de Variables Explicativas


PBI Regional

La proyeccin del PBI Regional implic proyectar el PBI de cada


departamento que forma parte del rea de demanda. Dado que los
organismos oficiales solo realizan previsiones de variables macroeconmicas
a nivel nacional, es necesario estimar el PBI Regional en base a las
estimaciones agregadas.
Para desagregar la proyeccin del PBI Nacional a nivel de Departamentos, se
calcul un factor que relaciona la tasa de crecimiento del PBI departamental
con la Nacional durante el perodo histrico, reflejando as cules son los
departamentos que presentan un crecimiento del PBI mayor, igual o menor al
observado a nivel nacional. Los resultados obtenidos no permiten observar
una relacin directa entre estas dos series para cada departamento, siendo la
relacin calculada muy distinta en distintos aos para cada uno de ellos. De
esta manera, se decidi promediar el factor calculado para los dos ltimos
aos del perodo histrico, esto es, 2005 y 2006, para estimar la tasa de
crecimiento del PBI correspondiente a cada Departamento para el perodo
2007/2011, suponiendo que dicha estructura se mantiene en el corto plazo.
El factor promedio calculado se aplica a la tasa de crecimiento que estima el
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) hasta el ao 2010, publicada en el
Plan de Estmulo Econmico de Febrero de 2009. Se utilizan estas
estimaciones dado que incluyen los efectos de la crisis financiera y
econmica mundial en el Per. La tasa de proyeccin del ao 2011 se estima
suponiendo que se mantiene la relacin incremental entre el 2009 y 2010,
replicndola para el prximo ao. A su vez, se verific que este porcentaje es
similar al estimado por el MEF en el Marco Macroeconmico Multianual
2009-2011 (Actualizado al mes de Agosto de 2008), en el cual la tasa de
crecimiento pronosticada para el ltimo ao de esta serie es 7,5%. De esta
manera, en el siguiente cuadro se pueden observar las tasas de crecimiento
proyectadas que se utilizaron para calcular las proyecciones del PBI
Regional.
Cuadro N 11-5
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
VARIACIN PORCENTUAL REAL PBI A NIVEL NACIONAL
Proyeccin PBI MEF
Febrero 2009

2007

2008

2009

2010

2011

9.0%

9.1%

5.0%

6.0%

7.2%

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del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
b)

Poblacin Regional

Al igual que los datos histricos de la poblacin regional, se utiliza la


proyeccin estimada por el INEI, la cual se encuentra publicada en la
Biblioteca Digital de dicha entidad. Se presentan estimaciones quinquenales
entre 1995 y 2015. Para completar la serie de datos entre los quinquenios se
realiza una interpolacin entre esos aos utilizando la tasa de crecimiento
promedio de los quinquenios.
c)

Clientes

Los clientes se proyectaron en base a un modelo de tendencia lineal cuyos


resultados se pueden observar en el siguiente cuadro. El resultado de los
estadsticos descriptivos R2, t, y F muestran valores ptimos.
Cuadro N 11-6
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
MODELO DE PROYECCIN DE CLIENTES
Dependent Variable:
CLIE_ORIG
Method: Least Squares
Date: 11/27/08 Time: 20:09
Sample: 1996 2007
Included observations: 12
Variable

Coefficient Std. Error

C
@TREND

41084,56
2548,233

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0,987866
0,986652
1067,979
1,14E+07
-99,61561
0,550816

579,9351
89,3089

t-Statistic

Prob.

70,84338
28,5328

0
0

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

55099,84
9244,039
16,93594
17,01675
814,1206
0

En el siguiente cuadro se muestran los valores proyectados de las variables


explicativas de los modelos utilizados para la proyeccin de las ventas de
energa.
Cuadro N 11-7
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
VARIABLES EXPLICATIVAS PROYECTADAS
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

PBI Regional
Mio. S/. de 1994
2 202
2 317
2 384
2 466
2 568

TC
%
5,2%
5,2%
2,9%
3,5%
4,1%

POB Regional
hab.
288 781
295 683
302 751
309 987
316 495
323 139
329 922
336 848
343 920
351 139
358 511
366 037

TC
%
2,0%
2,4%
2,4%
2,4%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

CLIE
67 681
70 176
72 671
75 167
77 662
80 157
82 653
85 148
87 643
90 139
92 634
95 129

TC
%
3,0%
3,7%
3,6%
3,4%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

11.1.4 PROYECCIN VENTAS-USUARIOS MENORES


Para la proyeccin de las ventas de energa de Usuarios Menores se
estimaron modelos economtricos que relacionan las ventas de energa con
la proyeccin del PBI, la poblacin y los clientes, como variables explicativas,
y modelos de tendencia, de acuerdo a lo explicado en la metodologa.
A continuacin se presentan los valores del coeficiente de correlacin R2 y el
estadstico t, obtenidos para cada uno de los modelos.
Cuadro N 11-8
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
MODELOS ECONOMTRICOS 2
R

Modelo
VEt = C1 + C2 * PBIt

0,9442

Ln(VEt) = C1 + C2 * Ln(PBIt)

0,9396

VEt = C1 + C2 * POBt + C3 * PBIt

0,9450

Ln(VEt) = C1 + C2 * Ln(POBt) + C3 * Ln(PBIt)

0,9433

VEt = C1 + C2 * PBIt + C3 * CLIEt

0,9446

Ln(VEt) = C1 + C2 * Ln(PBIt) + C3 * Ln(CLIEt)

0,9397

VEt = C1 + C2 * PBIt + C3 * VEt-1

0,9694

Ln(VEt) = C1 + C2 * Ln(PBIt) + C3 * Ln(VEt-1)

0,9638

Estadstico t
-2,11
13,00
4,37
12,47
-1,03
0,38
3,09
C1
-0,14
C2
0,76
2,65
C1
-1,93
C2
4,86
-0,28
C1
4,04
C2
4,74
C3
-0,15
C1
-2,48
C2
1,38
C3
2,62
C1
-0,23
C2
1,30
C3
2,47
C1
C2
C1
C2
C1
C2

Cuadro N 11-9
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
MODELOS DE TENDENCIA
R2

Modelo
VEt = C1 + C2 * T

0,8693

Ln(Vet) = C1 + C2 * T

0,8991

VEt = C1 + C2 * T + C3 * T^2

0,9710

Ln(Vet) = C1 + C2 * T + C3 * T^2

0,9703

C1
C2
C1
C2
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Estadstico t
24,46
8,15
429,18
9,44
40,00
-1,02
5,62
554,72
-0,06
4,65

De acuerdo a los criterios tericos explicados se seleccion el modelo 2 de


los economtricos, que relaciona la variable ventas de energa con el PBI del
rea, y el modelo 2 de los de tendencia, los cuales corresponden a los
siguientes estadsticos:

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
Cuadro N 11-10
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
EFICIENCIA DEL MODELO ECONOMTRICO SELECCIONADO
Dependent Variable: LOG(VTAS)
Method: Least Squares
Date: 11/30/08 Time: 17:06
Sample: 1996 2007
Included observations: 12
Variable

Coefficient

C
LOG(PBI)

3,025163
1,153779

R-squared
Adjusted R-squar
S.E. of regression
Sum squared res
Log likelihood
Durbin-Watson st

0,939591
0,93355
0,038006
1,44E-02
23,30682
1,947085

Std. Error

t-Statistic

0,692482
0,092513

Prob.

4,36858
12,47148

0,0014
0

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

11,66035
0,147436
-3,551137
-3,47032
155,5378
0

Cuadro N 11-11
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
EFICIENCIA DEL MODELO DE TENDENCIA SELECCIONADO
Dependent Variable: LOG(VTAS)
Method: Least Squares
Date: 11/30/08 Time: 17:08
Sample: 1996 2007
Included observations: 12
Variable

Coefficient

C
@TREND

11,4471
0,038774

R-squared
Adjusted R-squar
S.E. of regression
Sum squared res
Log likelihood
Durbin-Watson st

0,899104
0,889014
0,049118
2,41E-02
20,22912
0,506

Std. Error

t-Statistic

0,026672
0,004107
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

429,1823
9,439911

Prob.
0
0
11,66035
0,147436
-3,038187
-2,95737
89,11193
0,000003

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el coeficiente de


determinacin muestra un ajuste ptimo. De acuerdo a los resultados del
estadstico t, las variables consideradas de manera individual son
significativas para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Por
otro lado, las variables consideradas en conjunto, tambin son significativas
para explicar las variaciones en las ventas de energa, segn el resultado del
estadstico F.
Una vez estimados los modelos en base a los cuales se proyectarn las
ventas de energa, se calcula la serie de la variable dependiente que resulta
de aplicar los valores de las variables explicativas en el modelo especificado.
De esta serie ajustada, surge la tasa de crecimiento que se utiliza para
pronosticar las ventas futuras.
En la tabla siguiente se presentan los resultados de la proyeccin de ventas
de energa de Usuarios Menores.
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
Cuadro N 11-12
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
PROYECCIN VENTAS DE ENERGA DE USUARIOS MENORES
(MWh)
AO

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VENTAS
AT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NIVEL DE TENSIN: MT+BT(1)


MT
BT
MT+BT

59 012
60 977
63 410
66 447
69 127
71 806
74 486
77 165
79 845
82 524
85 203

104 695
163 707
108 181
169 158
112 498
175 908
117 886
184 334
122 640
191 767
127 394
199 200
132 147
206 633
136 901
214 066
141 655
221 499
146 409
228 933
151 162
236 366
TASA PROMEDIO (%) :

VENTAS TOTALES
AT+ MT+BT

163 707
169 158
175 908
184 334
191 767
199 200
206 633
214 066
221 499
228 933
236 366
3,74%

(1) No incluye prdidas en media y baja tensin.

Los valores de proyeccin de la demanda presentados en el cuadro anterior


resultan ligeramente inferiores a los de la PREPUBLICACIN, debido a que
para esta etapa del proceso se han considerado los ltimos valores de PBI
proyectados por el MEF.

11.1.5 PROYECCIN VENTAS-USUARIOS MAYORES


Segn la NORMA TARIFAS, la proyeccin de estos usuarios debe ser
efectuada por los propios clientes libres por solicitud de las empresas que
presentan sus propuestas tarifarias. En el caso que las empresas hayan
presentado la encuesta con la proyeccin del cliente libre se toma esta
informacin como vlida. En caso contrario, se mantiene constante la
potencia no coincidente del ao base 2007 para todo el perodo de
proyeccin.
En el caso del rea de Demanda 13, no tiene clientes libres, por lo cual no se
considera en la proyeccin de la demanda.

11.1.6 DEMANDAS ADICIONALES


En el caso que las empresas pertenecientes al rea de Demanda informen
demandas adicionales, las mismas son incorporadas a la proyeccin de
demanda en caso de presentar el sustento correspondiente. En el rea de
Demanda 13 no se tiene informacin de demandas adicionales.

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

11.1.7 RESULTADOS
DEMANDA

DE

LA

PROYECCIN

DE

LA

Luego de efectuar la integracin de la proyeccin de las demandas de


Usuarios Menores y Usuarios Mayores, as como la incorporacin de
demandas adicionales, segn el procedimiento establecido en la NORMA
TARIFAS, se obtiene la siguiente proyeccin de la demanda de potencia
coincidente a nivel de SEIN, correspondiente al rea de Demanda 13.
Cuadro N 11-13
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
PROYECCIN DE POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE SEIN
MAXIMA DEMANDA (MW)
Sistema

Tension
(kV)
10,5
10,5
10,5

Subestacion

Tacna y Yarada

PQUE IND (ELS)


TACNA (ELS)
YARADA
Tacna y Yarada

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,12
16,14
3,32
30,58

11,49
16,68
3,43
31,60

11,95
17,35
3,57
32,86

12,52
18,18
3,74
34,44

13,02
18,91
3,89
35,83

13,53
19,64
4,04
37,21

14,03
20,38
4,19
38,60

14,54
21,11
4,34
39,99

15,04
21,84
4,49
41,38

15,55
22,58
4,64
42,77

16,05
23,31
4,80
44,16

Tarata

ALTO TOQUELA
CASERIO ARICOTA
CHALLAHUAYA
EL AYRO
TARATA
Tarata

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

0,05
0,14
0,04
0,23
0,25
0,72

0,05
0,15
0,04
0,24
0,26
0,75

0,06
0,16
0,05
0,25
0,27
0,77

0,06
0,16
0,05
0,26
0,28
0,81

0,06
0,17
0,05
0,27
0,29
0,84

0,06
0,18
0,05
0,28
0,31
0,88

0,07
0,18
0,05
0,29
0,32
0,91

0,07
0,19
0,06
0,30
0,33
0,94

0,07
0,20
0,06
0,31
0,34
0,98

0,07
0,20
0,06
0,32
0,35
1,01

0,08
0,21
0,06
0,33
0,36
1,04

Tomasiri

TOMASIRI
Tomasiri

10,5

1,04
1,04

1,08
1,08

1,12
1,12

1,18
1,18

1,22
1,22

1,27
1,27

1,32
1,32

1,36
1,36

1,41
1,41

1,46
1,46

1,51
1,51

Proyeccin de la demanda del rea 13


60
50

MW

40
30
20

OSINERGMIN
TITULARES

10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

AOS

En cuanto a la proyeccin de la demanda de energa de Usuarios Menores y


Mayores, por nivel de tensin, en el siguiente cuadro se muestran los
resultados correspondientes al rea de Demanda 13:

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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2018

OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
Cuadro N 11-14
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
Proyeccin de la Demanda (GWh)
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11.2

MAT
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

AT
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

MT
Total
166,0
166,0
176,1
176,1
182,0
182,0
189,2
189,2
198,3
198,3
206,3
206,3
214,3
214,3
222,3
222,3
230,3
230,3
238,2
238,2
246,2
246,2
254,2
254,2
Tasa Promedio

T.C. (%)
6,1%
3,3%
4,0%
4,8%
4,0%
3,9%
3,7%
3,6%
3,5%
3,4%
3,2%
4,0%

Sistema Elctrico a Remunerar

OSINERGMIN ha procedido a determinar el Sistema Elctrico a Remunerar


(SER) del rea de Demanda 13, en base a la mejor informacin disponible,
debido a que:

En el estudio de planeamiento presentado por ELECTROSUR, no se


considera todas las instalaciones de SST y/o SCT que alimentan la
misma rea de demanda, segn lo establece el numeral 12.2 de la
NORMA TARIFAS.

ELECTROSUR no se ha presentado el anlisis de alternativas que


establece la NORMA TARIFAS, lo cual no permite verificar si la
alternativa planteada representa la solucin de mnimo costo en el
rea de Demanda.

ELECTROSUR no sustenta el dimensionamiento de los nuevos


elementos de transmisin que conforman el SER.

Por las razones expuestas, OSINERGMIN ha procedido a determinar el


SER del rea de Demanda 13, en estricto cumplimiento al marco
normativo vigente, segn los criterios y anlisis que se desarrollan en los
prrafos siguientes.

11.2.1 Criterios Generales


Para la determinacin del SER se ha tenido presente los siguientes criterios
generales de planeamiento:
-

El dimensionamiento de la capacidad de las instalaciones se efecta


conforme al principio de adaptacin a la demanda.

El estudio de planeamiento comprende todas las subestaciones de


transmisin del SST y SCT que alimenten una misma rea de Demanda,

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
incluyendo las MAT/AT, las lneas de transmisin en MAT y AT, as como
las SET AT/MT.
-

El SER debe determinarse a partir de la evaluacin de distintas


alternativas tcnicamente viables, aplicando el criterio de mnimo costo;
el cual considera los costos de inversin, los costos de operacin y
mantenimiento y las prdidas de potencia y energa.

Los elementos que forman parte del sistema se dimensionan


considerando los mximos valores de potencia que fluyen a travs de los
mismos, considerando las condiciones de operacin mxima.

En los aos comprendidos hasta el horizonte de planeamiento, se busca


optimizar el uso de las instalaciones existentes antes de aadir
instalaciones o equipamiento adicional.

11.2.2 Criterios Especficos


Los criterios de planeamiento especficos para la determinacin del SER que
se han tenido presente, son los que se sealan a continuacin:
-

De acuerdo con lo sealado en la Disposicin Transitoria de la NORMA


TARIFAS, se toma como base la topologa del sistema existente al 23 de
julio del 2006 y las instalaciones que se hayan construido y/o puesto en
servicio a la fecha.

En virtud de la Tercera Disposicin Transitoria del D.S. 027-2007-EM, por


excepcin, para la aprobacin del primer Plan de Inversiones se toman
en cuenta las instalaciones implementadas desde el 24 de julio 2006 al
30 de marzo de 2009, las cuales son consideradas como altas, segn lo
establecido en el Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de
Transmisin aprobado con Resolucin OSINERGMIN N 024-2008OS/CD.

La ubicacin de las SET existentes se consideran fijas a lo largo del


periodo de planeamiento.

La configuracin de barras de las nuevas SET son las que se consideran


necesarias para la operacin del sistema integral.

Para el dimensionamiento de las lneas de transmisin y las SET, se


considera un Factor de Utilizacin (f.u.) mximo de 1,0 en condiciones de
operacin normal y de mxima demanda.

Se considera un factor de potencia de 0,95 para todas las demanda


elctricas a nivel de MT.

Para la instalacin de transformadores de potencia adicionales a los


existentes, se consideran las caractersticas y tamaos de los mdulos
estndares aprobados por OSINERGMIN.

Como parte de la optimizacin del uso de las instalaciones existentes se


considera la rotacin de transformadores, la transferencia de carga entre
las SET, entre otras medidas, siempre que estas soluciones resulten ms
eficientes que la construccin de nuevas instalaciones.

Para la operacin del sistema de transmisin se ha considerado el criterio


N-1, para ciudades con demandas superiores a los 30 MW. Este criterio
se ha considerado a partir del ao 2010, a fin que en el presente ao se

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART
prioricen las inversiones para la expansin de la red de transmisin
necesarias para atender el crecimiento de la demanda. Para el efecto, se
evalu el comportamiento de los distintos componentes del sistema en
condiciones de operacin normal y en contingencia, verificando el
cumplimiento de las normas tcnicas de calidad y seguridad, vigentes.

11.2.3 Metodologa de Planeamiento


DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La determinacin de las condiciones en las que actualmente opera el sistema,
permite establecer una base a partir de la cual se inicia el proceso de
planeamiento del desarrollo futuro de las instalaciones del mismo.
Para este fin se utilizan los resultados de la proyeccin de la demanda a nivel
de SET, a partir del cual, se realiza un balance entre la potencia instalada
existente en las SETs y sus demandas proyectadas correspondientes. De
esta manera, se identifica la situacin actual y el nivel de sobrecarga que
pueden experimentar las SETs en el futuro.
Mediante un anlisis de flujo de potencia para los aos 2008 y 2018 se
identifican las necesidades de expansin de la transmisin elctrica para
atender la demanda, mediante nuevas lneas o refuerzo de lo existente. Con
los resultados del mismo anlisis de flujo de potencia se determina los niveles
de sobrecarga en los transformadores.
ANLISIS DE ALTERNATIVAS
Una vez efectuado el reconocimiento del nivel de carga de cada uno de los
transformadores y lneas existentes, y sus condiciones de carga futuras, se
procede con el anlisis de las alternativas tcnicamente viables que
conduzcan a prever las soluciones que permitan la operacin del sistema de
transmisin en condiciones adecuadas de calidad y seguridad.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA
La alternativa ptima se selecciona aplicando el criterio de mnimo costo a las
alternativas analizadas, el cual consiste en evaluar los costos de inversin,
operacin y mantenimiento y prdidas de potencia y energa, determinndose
como SER el que resulta con el menor costo total.

11.2.4 Instalaciones del SST


Segn la informacin reportada por las titulares de transmisin y validada con
la informacin disponible por OSINERGMIN, las instalaciones del SST del
rea de Demanda 13, al 23 de julio de 2006, son las que figuran en el
diagrama unifilar del Anexo A.

11.2.4.1

Diagnstico

El diagnstico de estas instalaciones est referido al comportamiento de las


mismas para atender la demanda en el ao 2018. Este diagnstico se refleja
en los siguientes aspectos:
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART

Sobrecarga en Transformadores

Los transformadores que presentan sobrecarga en el ao 2018, son los dos


(2) transformadores 66/10,5 kV (10 MVA) de la subestacin Tacna y el
transformador 66/10,5 kV (13 MVA) de la subestacin Parque Industrial,
conforme se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 11-15
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
SOBRECARGA EN TRANSFORMADORES DE TRES DEVANADOS
Barra
Lado HV

Barra
Lado HV

Potencia
Nominal (MVA)

Factor
Utilizacin (%)

Transformador 66/10,5 kV

Tacna66

TAC-3

10

131,01

Transformador 66/10,5 kV

Tacna66

TAC-1

10

130,10

Transformador 66/10,5 kV

TACPI66

TACPI10

13

148,39

Equipo

Sobrecargas en lneas de transmisin

Con relacin a las lneas de transmisin, para el ao 2018 no se presentaran


sobrecargas, pero las lneas en 66 kV entre las subestaciones Los Hroes
Tacna se cargaran por encima del 85% de su capacidad. As mismo se
detectan cadas de tensin mayores al 5% en las barras de 60 kV y 10 kV de
la subestacin Parque Industrial y en la barra de 60 kV de las subestaciones
de Tacna y la Yarada.
Los resultados de los flujos de carga tanto para el ao 0 (2008) y el ao 10
(2018) se presentan en el Anexo C del presente informe.

11.2.4.2

Anlisis de Alternativas

A. SISTEMA TACNA Y YARADA


Planteamiento de la Titular
En el anlisis realizado por ELECTROSUR se presenta sobrecarga de los
transformadores de las subestaciones Tacna y Parque Industrial, cada de
tensin en las barras de 60 kV y 10 kV de la subestacin Parque Industrial y
de 60 kV de las subestaciones de Tacna y la Yarada, as como la disminucin
del nivel de confiabilidad del sistema debido al retiro de la CT de Calana, por
lo cual plantea el reemplazo de los transformadores existentes.
Es as que se propone el ingreso de nuevos transformadores de 66/10,5 kV
(25 MVA) para la subestacin Tacna y Parque Industrial y el traslado de los
transformadores de estas subestaciones, hacia otras subestaciones como la
Yarada, para reemplazar transformadores de menor capacidad.
En el siguiente cuadro se presenta el plan de inversin de ELECTROSUR.

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

Ao
2009

Proyectos
- Transformador de 66/10,5 kV (25 MVA) en subestacin Tacna
- Transformador de 66/10,5 kV (25 MVA) en subestacin Parque Industrial
- Traslado de transformador de 66/10,5 kV (13 MVA) de la subestacin
Parque Industrial a subestacin Yarada.

2020

- Transformador de 66/10,5 kV (25 MVA) en subestacin Parque Industrial

2022

- Transformador de 66/10,5 kV (25 MVA) en subestacin Tacna


- Traslado de transformador de 66/10,5 kV (10 MVA) de la subestacin
Tacna a subestacin Yarada.

Planteamiento de OSINERGMIN
Con relacin a la propuesta de ELECTROSUR, se observa que no realiza una
evaluacin de confiabilidad del sistema de transmisin, limitndose
nicamente al reforzamiento de la transformacin. En este caso, para evaluar
la confiabilidad, mediante la aplicacin criterio N-1 para la ciudad de Tacna,
se tienen dos (2) alternativas: una primera alternativa (Alternativa 1) que
comprende la implementacin de una lnea en 66 kV entre las subestaciones
Los Hroes y Parque Industrial, una segunda alternativa (Alternativa 2) que
comprende el reemplazo de la lnea antigua en 66 kV entre las subestaciones
de Los Hroes y Tacna por una lnea nueva11.
Del anlisis econmico que se presenta en el cuadro inferior, se tiene que la
alternativa mas econmica es la Alternativa 2.
Costos de Inversin (Valor Presente)
Costos de Explotacin
Total
OYM
PERDIDAS Costo Total
Transmisin
Transformacin
MAT
AT
MAT/AT
AT/MT
Inversin
US$
Alternativa 1
0
958,525
0
86,675
1,045,200
205,784
2,611,952
3,862,937
Alternativa 2
0
707,113
0
86,675
793,788
155,973
2,701,115
3,650,876

En el diagnstico del ao 2018, se tiene problemas de sobrecarga en los


transformadores de las subestaciones Parque Industrial y Tacna, por lo cual
se plantea la implementacin para el ao 2012 de un transformador de
66/10,5 kV (30 MVA) en la subestacin Tacna y el reemplazo del
transformador de la subestacin Parque Industrial por los transformadores de
la subestacin Tacna.
En este sentido, el Plan de Transmisin es el siguiente:

11

En la actualidad ELECTROSUR se encuentra implementando una nueva lnea en 66 kV Tacna Los


Hroes, que ser considerada como una alta en el presente informe.

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

Ao
2009

Proyectos
- Lnea en 66 kV entre Tacna Los Hroes (240 mm2)
- Celda de lnea en 66kV en SET Tacna y SET los Hroes
- Celda de alimentadores en 10kV en SET AT/MT Parque Industrial

2010

- Reforzamiento de antigua lnea en 66 kV entre Tacna Los Hroes (240


mm2)

2012

- Transformador de 66/10,5 kV (30 MVA) en la subestacin Tacna.


- Traslado de los dos (2) transformadores 66/10,5 kV (10 MVA) c/u de la
subestacin Tacna a la subestacin Parque Industrial.
- 2 Celdas de Transformadores en 66 kV en SET Parque Industrial.
- 1 Celda de Transformador en 10kV en SET Parque Industrial.
- 1 Celda de Lnea en 66kV en SET Parque Industrial.

B. SISTEMA TARATA
Planteamiento de la Titular
En el anlisis realizado por ELECTROSUR para este sistema, se presentan
problemas de tensin en las subestaciones que se encuentran alimentadas
por lneas de gran distancia. En este caso, se plantea el ingreso de
compensaciones reactivas para las subestaciones El Ayro, Tarata, Alto
Toquela y Challaguaya. As mismo, se propone reemplazar el transformador
existente de 33/10,5 kV (0,8 MVA) en la subestacin El Ayro por un
transformador de 33/10,5 kV (2 MVA) y trasladar este transformador a la
subestacin Tarata.
En el siguiente cuadro se presenta el plan de inversin de ELECTROSUR.
Ao
2011

Proyectos
- Compensacin Reactiva de 0,5 MVAR en la barra de 10,5 kV de la
subestacin Tarata.
- Compensacin Reactiva de 0,3 MVAR en la barra de 10,5 kV de la
subestacin El Ayro.

2015

- Compensacin Reactiva de 0,2 MVAR en la barra de 10,5 kV de la


subestacin Alto Toquela.

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

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OSINERGMIN

Informe N 0214-2009-GART

2017

- Compensacin Reactiva de 2 MVAR en la barra de 33 kV de la


subestacin Challaguaya.
- Transformador de 30/10,5 kV (2 MVA) en la subestacin El Ayro.
- Traslado de transformador de 30/10,5 kV (0,8 MVA) de la
subestacin El Ayro a la subestacin Tarata.

2022

- Compensacin Reactiva de 1 MVAR en la barra de 33 kV de la


subestacin Tarata

2027

- Compensacin Reactiva de 2,5 MVAR en la barra de 33 kV de la


subestacin Alto Toquela

Planteamiento de OSINERGMIN
De acuerdo con el diagnstico que se presenta en el Anexo C del presente
informe, se tiene que para el ao 2018 no se tendra problemas de tensin ni
de sobrecarga en los transformadores de este sistema, esta diferencia con
relacin al anlisis realizado por ELECTROSUR, se debe principalmente a la
proyeccin del crecimiento de la demanda; as se tiene que, de acuerdo con
la proyeccin de demanda explicada en el numeral 11.1 del informe, el
crecimiento para los aos 2008 a 2018 es de 3,7%, ELECTROSUR proyecta
un crecimiento promedio de 8,1% para esos mismos aos. En este sentido,
no se propone ningn proyecto de inversin en este sistema.
C. SISTEMA TOMASIRI
Planteamiento de la Titular
En el anlisis realizado por ELECTROSUR se presenta sobrecarga en el
transformador de 66/10,5 kV (3 MVA) de la subestacin Tomasiri para el ao
2021, por lo cual propone la inclusin de nuevo transformador 66/10,5 kV (3
MVA).
Planteamiento de OSINERGMIN
De acuerdo con el diagnstico que se presenta en el Anexo C del presente
informe, se tiene que para el ao 2018 no hay problemas de sobrecarga en el
transformador de la subestacin Tomasiri, por lo cual, no se propone ningn
proyecto de inversin en este sistema.

11.2.5 Plan de Inversiones


PROGRAMACIN DEL EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIN
Es del caso mencionar que posteriormente al 23 de julio de 2006, fecha de
emisin la Ley N 28832, no se han registrado altas de instalaciones de
transmisin en el rea de Demanda 13:
Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin
del rea de Demanda 13

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Informe N 0214-2009-GART
En ese sentido, con base en el anlisis elctrico del sistema de transmisin,
la programacin resultante del equipamiento de transmisin en el rea de
Demanda 13 se resume a continuacin:
AO 2009:

Nueva lnea de transmisin en 66 kV, Tacna Los Hroes (incluye


celdas de lnea).

Celdas de alimentadores en 10kV en SET Parque Industrial.

AO 2010:

Reforzamiento de antigua lnea en 66 kV entre Tacna Los Hroes


(cambio de conductor de 120 a 240 mm2).

AO 2011:

Celda de alimentadores en SET Tacna.

AO 2012:

Transformador de 66/10,5 kV (30 MVA) en la subestacin Tacna.

Traslado de los dos (2) transformadores 66/10,5 kV (10 MVA) c/u de la


subestacin Tacna a la subestacin Parque Industrial.

Instalacin de celda de lnea (66kV) en SET Parque Industrial.

Instalacin de 2 celdas de transformadores en SET Parque Industrial.

Instalacin de celda de transformador en 10kV en SET Parque Industrial.

En el Anexo D se muestran los diagramas unifilares correspondientes al SER,


segn los resultados del anlisis efectuado por OSINERGMIN.
Por las razones expuestas en el anlisis de alternativas y segn la
programacin del equipamiento de transmisin desarrollado en la seccin
anterior, el Plan de Inversiones por elemento de transmisin para el rea de
Demanda 13 se presenta en el Anexo E, el cual grficamente se resume a
continuacin en comparacin con lo propuesto por cada titular de transmisin
que conforma dicha rea de Demanda:

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del rea de Demanda 13

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REA DE DEMANDA 13 - Plan de Inversiones Electrosur

US$/
1 400 000
1 200 000

EMPRESA
1 000 000

OSINERGMIN

800 000
600 000
400 000
200 000
0
2009

2010

Aos

2011

2012

2013

En resumen, los costos de inversin por ao correspondientes al SCT, de la


PROPUESTA OSINERGMIN, son los que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 11-16
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
COSTO DE INVERSIN POR AO DE SCT
(Miles US$)
Ao

ELECTROSUR

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

910,17
26,61
1 190,09
-

EGESUR

REDESUR

520,84
Total (Miles US $)

Total general
910,17
520,84
26,61
1 190,09
2 647 71

Los valores mostrados en el cuadro anterior se han determinado con la Base


de Datos de Mdulos Estndar de Inversin para Sistemas de Transmisin,
segn lo establecido en el numeral II del literal d) del Artculo 139 del RLCE.
No obstante, estos valores tienen carcter preliminar, toda vez que segn el
numeral III), literal b) del Artculo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Elctricas, las instalaciones incluidas en dicho Plan de
Inversiones sern valorizadas de manera definitiva en la fijacin tarifaria, al
determinar el Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisin que son
remuneradas de forma exclusiva por la demanda.

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12.Conclusiones y
Recomendaciones
Del anlisis realizado por OSINERGMIN a los estudios presentados por las
TITULARES, as como, los anlisis de oficio correspondientes a las titulares
que no han presentado propuesta y pertenecen al rea de Demanda 13, se
concluye lo siguiente:
a) Se ha obtenido el valor de 3,74% como tasa promedio anual de
crecimiento de las ventas de energa elctrica a Usuarios Menores a 2,5
MW, conforme los resultados mostrados en el Cuadro N 11-12 del
presente informe, mientras que la tasa de crecimiento de la demanda total
de energa elctrica, en el rea de Demanda 13, resulta en 4,0% segn lo
mostrado en el Cuadro 11-14.
b) La inversin total considerada para el periodo comprendido entre el 24 de
julio de 2006 al 30 de abril de 2013, asciende al monto de US$ 2 647 713,
segn los valores de inversin por elemento de transmisin que se
muestran en el Anexo E.

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13.Anexos
A continuacin se presentan los siguientes anexos al informe:
Anexo A

Diagrama Unifilar del Sistema Elctrico Actual

Anexo B

Diagramas Unifilares del SER 2009-2013-Segn Propuesta.

Anexo C

Anlisis
de
las
PREPUBLICACIN.

Anexo D

Diagramas Unifilares del SER 2009-2013-Segn anlisis de


OSINERGMIN.

Anexo E

Plan de Inversiones

Anexo F

Cuadros Comparativos

Opiniones

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

Sugerencias

la

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Anexo A
Diagrama Unifilar del Sistema Actual

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Anexo B
Diagramas Unifilares del SER 2009-2013 Segn Propuesta de Titulares

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DIAGRAMA UNIFILAR DE LA EMPRESA ELECTROSUR

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Anexo C
Diagnstico de rea de Demanda

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Anexo D
Diagramas Unifilares del SER 2009-2013-Segn
anlisis de OSINERGMIN

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Anexo E
Plan de Inversiones

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Fijacin Tarifas y Compensaciones en SST y SCT Periodo 2009 - 2013
PROPUESTA OSINERGMIN REA DE DEMANDA 13
PLAN DE INVERSIONES (US$)
Por excepcin, el primer Plan de Inversiones se considera a partir del 24 de julio
de 2006, fecha que entr en vigencia la Ley N 28832 (segn Tercera Disposicin
Transitoria del D.S. 027-2007-EM)

ELECTROSUR
Ao
(1)

Mes
(1)

Da
(1)

Nombre
Elemento

2009

10

30 Celda de Alimentadores

2009

10

30 Celda de Alimentadores

2009

2009

2009
2011
2012

4
10
10

15 Celda de Lnea -lne csl_HeroesTacna


15 Celda de Lnea -lne csl_HeroesTacna
15 Lne csl_Heroes-Tacna
30 Celda de Alimentadores
30 Celda de Lnea en 60 kV

2012

10

30 Celda de Transformador en 60kV

2012

10

2012

10

2012

12

30 Celda de Transformador-tr2
tac_672
30 Celda de Transformador-tr2
tac_672
30 Transformador de Potencia-tr2
csl_Tacna

Instalacin
(3)

Cdigo de

Tensin

Estndar

KV

Mdulo

(4)

TOTAL
Longitud
(km)

INVERSION
(US$)

SET AT/MT PARQUE


INDUSTRIAL.
SET AT/MT PARQUE
INDUSTRIAL.
SET AT/MT LOS HEROES

CE-010COU1MCISBAL

10

26 613,84

CE-010COU1MCISBAL

10

26 613,84

CE-060COR1C1ESBLI

60

192 086,97

SET AT/MT TACNA.

CE-060COU1C1ESBLI

60

188 411,56

LOS HEROES - TACNA


SET AT/MT TACNA.
SET PARQUE
INDUSTRIAL
SET PARQUE
INDUSTRIAL
SET AT/MT PARQUE
INDUSTRIAL.
SET AT/MT PARQUE
INDUSTRIAL.
SET AT/MT TACNA.

LT-060COU0ACS0C1240A
CE-010COU1MCISBAL
CE-060COU1C1ESBLI

60
10
60

CE-060COU1C1ESBTR

60

136 046,21

CE-060COU1C1ESBTR

60

136 046,21

CE-010COU1MCISBTR

10

32 557,32

TP-060010-030CO1E

60

737 367,38

5,58

476 439,15
26 613,84
148 077,94

EGESUR
Ao
(1)

Mes
(1)

Da
(1)

Nombre
Elemento

2010

10

30 lne csl_Heroes-Tacna_2

Instalacin
(3)

LOS HEROES - TACNA

Cdigo de

Tensin

Estndar

KV

Mdulo

(4)

LT-060COU0ACS0C1240A

Estudio para la Determinacin del Plan de Inversiones en Transmisin


del rea de Demanda 13

TOTAL
Longitud
(km)

60

6,1

INVERSION
(US$)

520 838,50

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Anexo F
Cuadros Comparativos

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Fijacin Tarifas y Compensaciones en SST y SCT Periodo 2009 - 2013
COMPARACIN DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA REA DE DEMANDA 13
AO

ELECTROSUR
GWh

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

REDESUR

(%)GWh

GWh

OSINERGMIN

(%)GWh

GWh

(A)

(B)

(C)

240,9
254,5
269,3
285,5
299,8
314,8
330,2
346,2
362,7
379,8
397,4
415,7

179,4
185,3
191,4
197,7
204,2
211,0
217,9
225,1
232,6
240,2
248,2

166,0
176,0
183,5
191,5
200,1
207,8
215,6
223,3
231,0
238,8
246,5
254,2

5,65%
5,82%
6,02%
5,01%
5,00%
4,89%
4,85%
4,77%
4,71%
4,63%
4,60%

3,29%
3,29%
3,29%
3,29%
3,33%
3,27%
3,30%
3,33%
3,27%
3,33%

(%)GWh

6,00%
4,26%
4,39%
4,46%
3,87%
3,72%
3,59%
3,46%
3,35%
3,24%
3,14%

Fijacin Tarifas y Compensaciones en SST y SCT Periodo 2009 - 2013


COMPARACIN DE INVERSIONES ANUALES (SCT)- TOTAL REA DE DEMANDA 13
(Miles US$)
Propuesta

Propuesta

OSINERGMIN

OSINERGMIN

Ao

Inicial

Final

Prepublicacin

Publicacin

D/A -1

D/B -1

D/C -1

2007

(A)
-

(B)
-

(C)
-

(D)
-

1 189,21

467,42

910,17

-23,46%

94,72%
-32,09%

2008
2009
2010

597,43

767,00

520,84

-12,82%

2011

134,66

137,34

26,61

-80,24%

-80,62%

2012

597,43

790,72

1 190,09

99,20%

50,51%

2013

2014

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14.Referencias
[1]

Estudios Tcnico Econmicos presentados por las empresas REDESUR y


ELECTROSUR que sustentan sus Propuestas de Tarifas y/o
Compensaciones-Junio 2008.

[2]

Evaluacin de la admisibilidad de las propuestas tarifarias OSINERGMIN


- Junio 2008.

[3]

Respuestas a Observaciones de Admisibilidad-Julio 2008

[4]

Notificacin de Admisibilidad de Propuestas.-Julio 2008

[5]

Informes de Observaciones al Estudio Tarifario presentado por las titulares


OSINERGMIN Setiembre 2008.

[6]

Respuestas a observaciones formuladas a los Estudios Tarifarios-Octubre


2008.

[7]

Informes de Estudios Tarifarios para los Sistemas Secundarios de


Transmisin y Sistemas Complementarios de Transmisin, por reas de
Demanda Enero 2009, los cuales sustentan la prepublicacin de la
resolucin que fijara las Tarifas de los indicados sistemas para el perodo
2009-2013.

Cabe sealar que la mayor parte de estos documentos se encuentran publicados


en la pgina WEB del OSINERGMIN: www2.osinerg.gob.pe, en la ruta
Procedimientos Regulatorios\Procedimiento para fijacin de Peajes y
Compensaciones para SST y SCT, conjuntamente con los archivos magnticos
de clculos y anlisis elctricos que los sustentan.

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