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Y Transferencia
Sub Gerencia
de
ASUNTO
REFERENCIA
Por medio del presente es grato dirigirme ante Ud. Para hacer de su conocimiento sobre de la
Liquidacin de Obra, CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO DE
PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIONPASCO. Y basado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentacin en su Artculo 211.Liquidacin del Contrato de Obra y opiniones OSCE y CONSUCODE por lo que sujeto a ellos se procede a
detallar de la siguiente manera:
1.0 DATOS GENERALES DE OBRA:
Entidad
Supervisor de Obra
Ubicacin:
Regin
Provincia
Distrito
Lugar
Entidad Contratante
Empresa Contratista
Proceso
Modalidad de Contrato
Contrato
Presupuesto Base de Supervisin
Presupuesto Ofertado y Contratado
Factor de Relacin
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
Ingeniero Residente
Plazo de Ejecucin
Fecha de Entrega De Terreno
Inicio Real del Plazo de la Obra
Trmino Original Programado de la Obra
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales
Ampliacin de Plazo N 01
Nuevo Trmino de la Obra Segn CO
Trmino Real de Obra, Segn Supervisor
Resolucin de Ampliacin N 01
Resolucin de Comit de Recepcin
Resolucin de Adicional Deductivo
De Obra N 01
Acta de Recepcin de Obra
Ley N29873, Ley que modifica el decreto Legislativo N1017, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Decreto supremo N138-212-EF, que modifica el decreto supremo N184-2008-EF.,
Reglamento de la ley de contrataciones y Adquisiciones del estado.
Reglamento Nacional de Construccin.
Mediante ADS N 018-2015 - MPDC/YHCA 20/07/2015 se otorga la Buena Pro con fecha
20 de Julio del 2015 a la Empresa CONSORCIO MEGA ESTRUCTURA PASCO conformada
Constructora Ramos SRL-ECORAM SRL, con RUC N 20489739900, con domicilio legal en
el Jr. Jorge Chvez S/N centro cvico plaza mayor de Yanahuanca Daniel Carrion,
representada por su alcalde Ingeniero UGO EDGAR CARBAJAL AMPUDIA, identificado con
DNI: N04221437 y en la otra parte el CONSORCIO MEGAESTRUCTURA PASCO, conformado
por la empresa constructora Ramos SRL-ECORAM SRL, con RUC N20489739900, inscrita en
el registro de personas jurdicas en la partida electrnica N11011042, con domicilio en la calle
alto Per S/N, Distrito De Chacayan Daniel Carrion, representado por el seor EDISON
RAMOS JUSTINIANO, con DNI: N 04083865; la empresa constructora y consultora el
samaritano SCRL, con RUC: N 20573255187, inscrito en el registro de personas jurdicas en la
partida electrnica N 110731165, con domicilio en el pasaje eucalipto N053-llicua Hunuco,
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
representado por el seor TIMOTEO FALCON YERSON, con DNI: 47550092 y la Empresa
Servicios E Inspecciones Mal Partida J YD SAC, con RUC N 20600075129, inscrito en el
Registro De Personas Jurdicas En La Partida Electrnica N 11122097, con domicilio en el
pasaje Miraflores s/n Cayhuayna - Hunuco Representado por la seora JESSICA YOBANA
CHAVEZ ISIDRO con DNI: N41680707; ejerciendo la representacin comn del consorcio el
SEOR LINCOL GODOY REYES, a quien en adelante se le denominara el CONTRATISTA;
para la ejecucin de la obra denominada CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL
PUEBLO DE SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE DANIEL
-
ALCIDES CARRION-PASCO
Con Carta< N 020/CETB/SUPERVISION/GDT/SGS . De fecha 24 Mayo del 2015 la
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
CARRION-PASCO
Mediante Resolucin de Alcalda N 514-2015-A-MPDC/YHCA, con fecha 13 de Noviembre del
El objetivo central del proyecto es: denominada CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL
PUEBLO DE SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION-PASCO
META.El presente proyecto a la culminacin de las obras deber alcanzar las siguientes metas:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
MUROS DE CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.128518%
UTILIDADES 8%
SUB TOTAL
I.G.V. 18%
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
Liquidaciones
Y Transferencia
11.0
Sub Gerencia
de
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
10
Liquidaciones
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Sub Gerencia
de
13.0
R
11
Liquidaciones
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Sub Gerencia
de
12
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
13
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
14
Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
15
Liquidaciones
Y Transferencia
14.0
Sub Gerencia
de
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Adems, de acuerdo con la Opinin N 087-2008-DOP del 28.11.2008 del CONSUCODE cuando
ninguna de las partes presenta la Liquidacin y esta es presentada en forma extempornea sea por
el Contratista o por la Entidad, a partir de ese momento, sern de aplicacin los plazos y
procedimientos establecidos en la norma de contrataciones.
Visto y referido segn las cartas e Informes emitidas por la entidad ningunos se ha pronunciado de
acuerdo con lo establecido en el Art. 42 de la LCE y Tercer prrafo de Articulo N 211 del RLCE. Ha
quedado Aprobado y Consentida el 31 de Mayo del 2014; consecuentemente la entidad no se
pronunci. Lo cual en ningn de los artculos de la LCE Y RCLE, est estipulado de enviar por Olva
Courier.
Finalmente la Opinin del profesional resulta siendo exigible el pago del Saldo a Favor del
Contratista por cuanto la Entidad no Observo y no efectu ninguna otra Liquidacin, en cuanto se
debe tener en cuenta de la Omisin del Pronunciamiento de los Responsable que conlleva
responsabilidad de los Funcionarios de Municipalidad que estn involucrados en Dicho
Pronunciamiento porque se deber iniciar las acciones correspondientes a fin determinar las
responsabilidades del caso
Existe un saldo a favor del Contratista de Liquidacin de Contrato de Obra Principal la suma de S/.
63,821.93 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintiuno con 93/100 Nuevos Soles). segn al
disgregados siguiente.
Presupuesto Autorizado
S/.
588,227.51 Nuevos Soles.
Valorizaciones Pagadas
S/.
524,405.58 Nuevos Soles.
Multas
S/.
0.00
Saldo a Favor
S/.
63,821.93 Nuevos Soles.
___________________________________________________________
Saldo Total
S/.
63,821.93 Nuevos Soles.
MONTO A FACTURAR
Existe un saldo a favor del Contratista de Liquidacin de Contrato de Obra Adicional N 01 la suma
de S/. 9,070.90 (Nueve Mil Setenta con 90/100 Nuevos Soles). segn al disgregados siguiente.
Presupuesto Autorizado
S/.
140,700.82 Nuevos Soles.
Valorizaciones Pagadas
S/.
131,629.92 Nuevos Soles.
Multas
S/.
0.00
Saldo a Favor
S/.
9,070.90 Nuevos Soles.
___________________________________________________________
Saldo Total
S/.
9,070.90 Nuevos Soles.
MONTO A FACTURAR
S/.
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Liquidaciones
Y Transferencia
Sub Gerencia
de
Atentamente.
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