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PDVSA

MANUAL DE HIGIENE OCUPACIONAL


VOLUMEN 1

PDVSA N

TTULO

GUA PARA ESTIMACIN, EVALUACIN Y CONTROL


DE RIESGOS OCUPACIONALES

HOH02

DIC.11

REVISIN GENERAL

17

V.S.

L.T.

L.T.

NOV.08

INCLUSIN PUNTO 6.8

28

V.S.

L.T.

L.T.

ABR.06

APROBADA

25

V.S.

L.T.

L.C.

REV.

FECHA

APROB. Eric Omaa


 PDVSA, 2005

DESCRIPCIN
FECHA DIC.11

PAG. REV.
APROB. ngel Esteban

APROB. APROB.
FECHA DIC.11
ESPECIALISTAS

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GUA PARA ESTIMACIN, EVALUACIN


Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

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La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de


Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como
su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio
(electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacin por escrito de su propietario. T

odos los derechos estn

reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se


reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en
materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte
del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la
exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y
calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas
y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la
participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la
Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de
Control Fiscal, Artculos 3541.

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ndice
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INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
4
4

4.1
4.2

Bases Legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4

5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1
5.2
5.3
5.4

Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estimacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Higiene Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
5
5

6 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 De los Niveles Directivos y los Gerentes Generales de Cada rea


Operacional, de Negocio o Filiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 De la Organizacin de Higiene Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 De los Custodios de las Instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 De los Supervisores y Supervisoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 De los Trabajadores y Trabajadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 De la Organizacin de Ingeniera y Proyectos, o su Equivalente . . . . . . .
6.8 De los Delegados o Delegadas de Prevencin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
6
6
6
6
7
7

7 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 PROCEDIMIENTO GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
8

8.1
8.2
8.3

Estimacin de los Niveles de Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Evaluacin de la Exposicin al Agente de Peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control y Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO A ESTIMACIN DE LA INTENSIDAD DE LA
EXPOSICIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO B ESTIMACIN DE LA SEVERIDAD DEL EFECTO
SOBRE LA SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO C ESTIMACIN NIVEL DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO D DESCRIPCIN DEL NIVEL DE RIESGO . . . . . . . . . . .
ANEXO E : EJEMPLO DE FORMATO PARA LA INFORMACIN A
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

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INTRODUCCIN
El punto de partida de las acciones de Higiene Ocupacional es el proceso de
anticipacin, que se logra a travs de la actuacin a nivel de proyectos y que
permiten reducir los niveles de riesgos a valores aceptables. Una vez puesta en
operacin la instalacin administrativa u operacional y los puestos de trabajo
asociados a la misma, corresponde a Higiene Ocupacional la evaluacin de esos
agentes, condiciones y factores que pueden llevar a un riesgo ocupacional con
la finalidad de establecer, a partir de la comparacin con valores tcnicos de
referencia, controles en la fuente de generacin de ese agente, en el ambiente
donde se dispersa y en el trabajador o trabajadora como receptor del mismo.
La evaluacin o cuantificacin de los agentes de riesgo tiene asociada una
estrategia y requiere de la utilizacin de equipos y herramientas instrumentales
para determinar de manera cuantitativa los valores de los niveles o intensidades
de esos factores que pudieran contribuir a la ocurrencia de molestias o
enfermedades, todo ello con miras a tomar acciones que permitan la reduccin
de esos valores y a minimizar la exposicin de los trabajadores y trabajadoras.
Con base a lo anterior, los costos asociados y la disponibilidad de mtodos para
captacin y anlisis de esos agentes representan en muchas ocasiones una
dificultad, razn por la que se hace necesaria la jerarquizacin de esos riesgos
a fin de tomar acciones segn los niveles de riesgos resultantes. En este caso,
la estimacin de los riesgos juega un papel preponderante, ya que a travs de
una metodologa establecida se puede conocer de manera cualitativa un nivel
del riesgo asociado en funcin de la exposicin y severidad, lo cual a travs de
una jerarquizacin permite establecer las acciones de control a realizar .
La evaluacin de riesgos es una actividad bsica para poder prevenir daos de
una forma eficiente y sus objetivos son: determinar los peligros existentes y su
nivel de importancia, potencial de dao en funcin de la exposicin y severidad,
facilitar la eleccin adecuada de equipos y sustancias, valorar la eficacia de las
medidas preventivas existentes, as como estimar la necesidad de adoptar
medidas adicionales y, finalmente, demostrar a los trabajadores y trabajadoras
el cumplimiento del deber de prevencin y poner a disposicin de la autoridad
competente los resultados de la misma.
El control de riesgos, es un proceso que consiste en desarrollar e implantar
estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes
y factores nocivos en el lugar de trabajo.

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OBJETIVO
Establecer una metodologa estndar y clara que permita, llevar a cabo las
actividades de Higiene Ocupacional relacionadas con la estimacin, evaluacin
y control de los riesgos a la salud, de forma ordenada y sistemtica.

ALCANCE
Aplica en todas las organizaciones de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas,
dentro y fuera del territorio nacional, siempre y cuando no contravenga la
legislacin del pas correspondiente.
Esta norma no aplica para la estimacin de riesgos disergonmicos y
psicosociales.

REFERENCIAS
Las siguientes normas y cdigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma PDVSA. Para aquellas normas referidas sin
ao de publicacin ser utilizada la ltima versin publicada.

4.1

Bases Legales
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo
(LOPCYMAT). Publicada en la Gaceta Oficial No. 38236 del 26/07/05 de la
Repblica Bolivariana de Venezuela.
Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial No. 38596 del 03/01/07 de
la Repblica Bolivariana de Venezuela.

4.2

Petrleos de Venezuela PDVSA


HOH16

Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos Asociados a


las Instalaciones y Puestos de Trabajos.

DEFINICIONES
5.1

Control
Para efectos de esta norma, es el proceso a travs del cual se establecen
acciones de ingeniera o administrativas, con el objeto de disminuir los niveles
de intensidad de los fenmenos fsicos o concentraciones de agentes qumicos.

5.2

Estimacin
Para efectos de esta norma, es el proceso a travs del cual se realiza una
valoracin cualitativa (se asigna una cualificacin) de un agente o factor
de
riesgo, a fin de establecer prioridades o jerarquizar las acciones para evaluar o
cuantificar los agentes de riesgo.

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5.3

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Evaluacin
Para efectos de esta norma, es el proceso a travs del cual
se realiza la
determinacin de concentraciones o niveles de intensidad de fenmenos fsicos,
a travs de la utilizacin de instrumental tcnico y tcnicas validadas diseados
para tal fin.

5.4

Higiene Ocupacional
Es el arte y la ciencia de promover lugares de trabajo seguros, saludables y
confortables, por medio de acciones de ingeniera, administrativas y de carcter
social aplicables en los procesos y formas de organizacin laboral que pudiesen
afectar la condicin biopsicosocial de los trabajadores y trabajadoras.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1

De los Niveles Directivos y los Gerentes Generales de Cada rea


Operacional, de Negocio o Filiales

6.1.1

Suministrar los recursos para el cumplimiento de esta norma.

6.1.2

Exigir el cumplimiento y efectividad de esta norma.

6.2

De la Organizacin de Higiene Ocupacional

6.2.1

Divulgar y promover la implantacin de esta norma.

6.2.2

Realizar la estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales en todas


instalaciones y puestos de trabajo.

6.2.3

Garantizar que el personal de higiene ocupacional reciba la formacin requerida


para cumplir con el proceso de estimacin y
evaluacin de riesgos
ocupacionales.

6.2.4

Promover los programas de formacin y capacitacin para los trabajadores y


trabajadoras en materia de estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales.

6.2.5

Validar el contenido de los programas de formacin y capacitacin para los


trabajadores y trabajadoras en materia de estimacin y evaluacin de riesgos.

6.2.6

Realizar inspecciones, auditorias y seguimiento a las medidas de prevencin y


control emanadas del proceso de estimacin y evaluacin de riesgos, en todas
las instalaciones y puestos de trabajo, para verificar que se han incluido los
requerimientos establecidos en esta norma.

6.2.7

Promover o apoyar en las organizaciones y entes involucrados, el cumplir con las


responsabilidades establecidas en esta norma.

las

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6.2.8

Mantener registros de las acciones realizadas en el proceso de estimacin,


evaluacin y control de riesgos ocupacionales.

6.2.9

Divulgar a los trabajadores y trabajadoras los resultados de las evaluacines de


riesgos ocupacionales realizadas en instalaciones y puestos de trabajo.

6.2.10

Promover la implantacin de los programas de prevencin y control de riesgos


ocupacionales.

6.3

Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.3.1

Divulgar y promover la implantacin de esta norma.

6.3.2

Analizar y correlacionar los resultados de las evaluaciones del ambiente y


puestos de trabajo con los resultados de la evaluacin mdica del personal, a fin
de tomar decisiones de prevencin y control correspondiente.

6.3.3

Apoyar la implantacin de las medidas de prevencin y


control de riesgos
ocupacionales que se deriven de la aplicacin de esta norma.

6.4

De los Custodios de las Instalaciones

6.4.1

Asegurar la estimacin, evaluacin y control de riesgo en su instalacin, y en los


puestos de trabajo asociados a la misma.

6.4.2

Implementar medidas de prevencin y control resultantes de la aplicacin de esta


norma.

6.4.3

Presentar trimestralmente, ante el Comit Operacional, el Comit de Seguridad


y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el seguimiento
a las medidas de prevencin y control generadas del rea respectiva.

6.5

De los Supervisores y Supervisoras

6.5.1

Garantizar la participacin de los trabajadores y trabajadoras bajo


su
responsabilidad en los programas de formacin y capacitacin en materia de
estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales.

6.5.2

Cumplir con las medidas de prevencin y control emanadas del proceso de


estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales.

6.6

De los Trabajadores y Trabajadoras

6.6.1

Participar activamente en la estimacin, evaluacin y control de riesgos a la


salud.

6.6.2

Cumplir con las medidas de prevencin y control emanadas del proceso de


estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales.

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6.6.3

Reportar cualquier desviacin que pueda poner en riesgo su salud.

6.6.4

Participar en los programas de formacin y capacitacin en materia de


estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales.

6.7
6.7.1

6.8

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De la Organizacin de Ingeniera y Proyectos, o su Equivalente


Asegurar la estimacin, evaluacin y control de riesgos, en cada una de las
etapas de los proyectos.

De los Delegados o Delegadas de Prevencin

6.8.1

Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y trabajadoras en el


cumplimiento de esta norma.

6.8.2

Participar en las labores de vigilancia y control en los ambientes de trabajo, a


fin de verificar de manera temprana, posibles desviaciones en el cumplimiento de
esta norma.

6.8.3

Recibir y procesar las quejas de los trabajadores y trabajadoras, asociadas a


desviaciones de esta norma y aquellas que puedan poner en riesgo la salud y
seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

6.8.4

Comunicar al personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Comit


de Seguridad y Salud Laboral las desviaciones detectadas en la aplicacin de
esta norma, a fin de establecer los correctivos correspondientes.

6.8.5

Exigir el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que deben cumplir


la empresa, as como los trabajadores y trabajadoras.

6.8.6

Acompaar a los tcnicos y profesionales de Higiene Ocupacional en la


realizacin de las actividades de evaluacin y control de los riesgos.

LINEAMIENTOS
7.1

Todo proyecto o modificacin debe incluir desde su fase de conceptualizacin y


diseo, la ingeniera de prevencin y control de riesgos ocupacionales y todos
aquellos criterios regulatorios que apliquen en materia de Higiene Ocupacional.

7.2

En los cambios o modificaciones de procesos, operaciones, materias primas o


equipos, debe asegurarse la participacin del Higienista Ocupacional, a fin de
realizar la estimacin y evaluacin de riesgos ocupacionales correspondientes.

7.3

Todos los trabajadores y trabajadoras, deben ser


capacitados, formados e
involucrados en la estimacin, evaluacin y control de riesgos ocupacionales.

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7.4

En todas instalaciones y puestos de trabajo se deben evaluar peridicamente los


riesgos ocupacionales como parte de la vigilancia epidemiolgica de los mismos.

7.5

Para conocer la magnitud de la exposicin, a los diferentes agentes de peligros


se utilizarn mtodos, procedimientos y estndares especficos aprobados.

7.6

En aquellos casos que sea posible, se debe eliminar la exposicin a los diferentes
agentes de peligro, a travs de la sustitucin de materias primas, equipos,
cambios en la tecnologa, entre otros.

7.7

En aquellos casos donde no sea posible la eliminacin del riesgo, se deben


establecer estrategias para la minimizacin del mismo, a fin de prevenir
desviaciones y los efectos nocivos a la salud del personal expuesto, para llevarlos
a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, considerando el balance
costobeneficio y utilizando los mejores mtodos y prcticas disponibles.

PROCEDIMIENTO GENERAL
8.1

Estimacin de los Niveles de Riesgo

8.1.1

Para cada agente de peligro identificado, de acuerdo con lo especificado en la


Norma PDVSA HOH16, debe estimarse la exposicin del trabajador o
trabajadora al agente de peligro y la potencial severidad del dao (Nivel de
Riesgo estimado).

8.1.2

La exposicin a los agentes de peligro, se estima considerando el contacto con


el agente y su nivel o concentracin segn los criterios establecidos en el Anexo
A de esta norma.

8.1.3

La severidad del efecto sobre la salud, est categorizada en el Anexo B de esta


norma.

8.1.4

La informacin obtenida en esos Anexos A y B es llevada al Anexo C y all se


obtiene una estimacin de los niveles de riesgo clasificndolos como: muy bajo,
bajo, moderado, alto y muy alto. En el Anexo D se indica el tipo de accin segn
la clasificacin.

8.1.5

Una vez completada la estimacin de riesgos y con base a las acciones a realizar,
indicadas en el Anexo D, se realizarn los controles y evaluaciones
correspondientes del agente cuyo nivel de riesgo haya resultado alto, al lograr
disminuir ese nivel, se atender el moderado y as sucesivamente.

8.2

Evaluacin de la Exposicin al Agente de Peligro


Dada la gran variedad de agentes o factores de riesgos ocupacionales, los
cuales poseen metodologas y equipos de evaluacin y muestreo especficos,

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a continuacin se dan lineamientos generales


agente.
8.2.1

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aplicables a cualquier tipo de

Planificacin de la Evaluacin del Agente de Peligro


La planificacin de una evaluacin de riesgos es una etapa clave para el xito de
esta actividad, por ello es necesario tener en cuenta lo siguiente:

a.

Se debe establecer la estrategia de evaluacin con el propsito de definir , sin


estar limitados a ellos, aspectos como:
1.

Dnde evaluar?

2.

A quin evaluar?

3.

Cundo evaluar?

4.

Cmo evaluar?

b.

Se debe seleccionar la metodologa de evaluacin segn el agente de peligro, si


existe normativa especfica de aplicacin, como en el caso de la evaluacin de
ruido, el procedimiento de evaluacin debe ajustarse a las condiciones concretas
establecidas en la misma. Cuando no exista normativa tcnica nacional o de
PDVSA, es recomendable recurrir a mtodos de evaluacin reconocidos por
organizaciones nacionales, internacionales y bibliografa de prestigio en la
materia.

c.

El mtodo de evaluacin seleccionado debe proporcionar confiabilidad sobre sus


resultados.

d.

La cuantificacin de cada agente de peligro se realizar mediante la utilizacin


de instrumentos de medicin que pueden ser, de lectura directa o de recoleccin
de muestras para posterior anlisis.

e.

Se debe recopilar y analizar los antecedentes y datos necesarios sobre las


instalaciones y puestos de trabajo a evaluar.

f.

Se debe preparar un plan de accin, que incluya aspectos como:


 Seleccin del personal competente para realizar la evaluacin y organizar su
ejecucin.
 Disponer de toda la informacin y medios necesarios para efectuar
correctamente la actividad (seleccin de equipos de evaluacin y medicin
calibrados, aspectos logsticos, para el caso de qumicos: captacin de
muestras, disponibilidad de laboratorios certificados, traslado de muestras,
entre otros).
 Cronograma de evaluacin.
 Anlisis e interpretacin de resultados.
Se debe solicitar a la organizacin de salud, informacin sobre la morbilidad
especifica por rea o instalacin.

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8.2.2
a.

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Ejecucin y Documentacin de la Evaluacin de Agentes de Peligro


Durante la ejecucin de la evaluacin se deben verificar las medidas preventivas
y de control existentes, tales como:
 Conocimiento, por parte de los trabajadores y trabajadoras, de los riesgos a
los que estn expuestos,
 Aplicacin correcta de los procedimientos de trabajo.
 Seleccin y utilizacin correcta de los Equipos de Proteccin Personal
requeridos.

b.

Durante la ejecucin de la evaluacin se deben considerar y analizar las


actividades habituales y aquellas que son ocasionales o incluso inusuales para
el momento de la evaluacin.

c.

Aplicando los criterios de evaluacin, se debe analizar:


 Las condiciones generales de la instalacin, sustancias qumicas, mquinas,
equipos y herramientas utilizados.
 El entorno de los puestos de trabajo.
 Las actividades reales realizadas por los trabajadores en contraposicin con
las establecidas en la descripcin de puesto.
 La implementacin de las medidas de prevencin y control.

d.

Durante la evaluacin se deben establecer y registrar condiciones tales como:


tiempo de exposicin, tipo de actividad laboral que realizan los trabajadores y
trabajadoras, entre otras.

e.

Los resultados de la evaluacin deben ser contrastados con el Nivel Tcnico de


Referencia de Exposicin (NTRE), con el fin de determinar los controles
necesarios.

f.

Se deben iniciar acciones de control en el ambiente de trabajo cuando el nivel de


intensidad sea superior al 50% del Nivel Tcnico de Referencia de Exposicin
(NTRE).

g.

Los resultados de la evaluacin deben ser informados y estar disponibles a los


trabajadores, trabajadoras y la autoridad laboral competente. (V er ejemplo del
Anexo E)

h.

Al finalizar la evaluacin de las instalaciones y de los puestos de trabajo, habr


que registrar y documentar lo observado, mediante la elaboracin de un informe
tcnico que incluya, entre otros aspectos lo siguiente:





Identificacin del puesto de trabajo.


Riesgos existentes o potenciales.
Tiempo de exposicin.
Nmero de trabajadores y trabajadoras afectados.

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 Descripcin de las actividades.


 Mostar evidencias objetivas tales como registros fotogrficos, filmaciones,
entrevistas, encuestas, entre otras.
 Medidas preventivas existentes.
 Criterios y procedimientos de evaluacin exigibles y aplicados.
 Descripcin de la metodologa utilizada indicando las caractersticas de los
equipos utilizados para la medicin o cuantificacin de los agentes evaluados.
 Resultado de la evaluacin.
 Persona responsable de la evaluacin.
Un aspecto de gran importancia en ese informe es la inclusin de un Plan de
accin de medidas correctivas o preventivas, el cual es elaborado por el Custodio
con el apoyo de SSST y en el que se indicar el responsable y el tiempo estimado
de ejecucin.
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe analizar de forma integrada
los resultados de las evaluaciones de instalaciones, puestos de trabajo y de
evaluaciones mdicas a objeto de cumplir con la vigilancia epidemiolgica del
riesgo y de la salud.

8.3

Control y Seguimiento

8.3.1

Una vez realizada la evaluacin, y partiendo de lo establecido en el punto anterior,


relativo al plan de accin de medidas correctivas o preventivas, elaborado por el
Custodio, se debe programar, organizar y hacer seguimiento a la aplicacin de
las medidas de prevencin y control all reflejadas, con el fin de asegurar su
cumplimiento, eficacia en el tiempo y el control efectivo de los riesgos.

8.3.2

Para la implantacin de los programas de prevencin y control de riesgos, se


deben utilizar las Normas PDVSA contenidas
en el Manual de Higiene
Ocupacional (http://santp.pdvsa.com). En los casos que no exista en ese Manual
un programa para la prevencin y control de un riesgo especfico se utilizarn los
programas establecidos en las normas tcnicas nacionales o Internacionales que
apliquen.

BIBLIOGRAFA
A Strategy for Occupational Exposure Assesssment. Edited by Neil C. Hawkins.
Samuel K. Nor Wood James C. Rock. American Industrial Hygiene Association.
Evaluacin de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT) del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de Espaa.

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10 ANEXOS
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E

Estimacin de la Intensidad de la Exposicin.


Estimacin de la Severidad del Efecto Sobre la Salud.
Estimacin Nivel de Riesgo.
Descripcin del Nivel de Riesgo.
Ejemplo de la Informacin a Ser Entregada a los T rabajadores y
Trabajadoras.

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PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS

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ANEXO A ESTIMACIN DE LA EXPOSICIN


CATEGORA DE EXPOSICIN

CONTACTO CON EL AGENTE

NINGN CONTACTO CON EL AGENTE

CONTACTO POCO FRECUENTE CON EL AGENTE A BAJAS


CONCENTRACIONES O NIVELES

CONTACTO FRECUENTE CON EL


AGENTE A BAJAS
CONCENTRACIONES O NIVELES O CONT
ACTO POCO
FRECUENTE A CONCENTRACIONES O NIVELES ALTOS

CONTACTO FRECUENTE CON EL AGENTE A


CONCENTRACIONES O NIVELES ALTOS

CONTACTO FRECUENTE CON EL AGENTE A


CONCENTRACIONES O NIVELES MUY ALTOS

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ANEXO B ESTIMACIN DE LA SEVERIDAD DEL EFECTO SOBRE LA


SALUD
CATEGORA DE EXPOSICIN

EFECTOS SOBRE LA SALUD

EFECTOS REVERSIBLES DE POCO INTERS O NINGN


CONOCIMIENTO O SOSPECHA DEL MISMO

EFECTOS REVERSIBLES A LA SALUD

EFECTOS SEVEROS A LA SALUD, REVERSIBLES

EFECTOS IRREVERSIBLES A LA SALUD

AMENAZA A LA VIDA DAOS O


DISCAPACITANTES

ENFERMEDADES

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ANEXO C ESTIMACIN NIVEL DE RIESGO

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ANEXO D ACCIONES A REALIZAR SEGN EL RIESGO


RIESGO

TIPO DE ACCIN
No se requiere una actuacin especfica.

MUY BAJO

Por lo cual no se requiere de la implantacin de programas


especficos para prevencin y control de riesgos.
Aunque parece que la accin preventiva sea suficiente. Se deben
realizar acciones econmicas y a mediano plazo que reduzcan el
nivel del riesgo.

BAJO

Se evaluarn los agentes de peligro una vez que se hayan cubierto


los otros riesgos categorizados de mayor nivel.
Se implantarn programas de prevencin y
control de riesgos
especficos, una vez que se hayan cubierto los otros riesgos de
mayor impacto.
Se deben realizar acciones para reducir el riesgo, su implantacin
debe ser en un periodo determinado de tiempo.

MODERADO

Si el riesgo est asociado a consecuencias muy dainas para


la
salud, se necesita determinar con ms precisin la necesidad de
mejorar las medidas de control a muy corto plazo, para lo cual se
debe realizar la cuantificacin (evaluacin cuantitativa) del agente
de peligro.
Se debe implantar programas especficos para la prevencin y
control del riesgo.
Deben tomarse acciones de control en el menor tiempo posible.

ALTO

Se debe proceder a la brevedad a cuantificar el agente de peligro.


Una vez conocido el nivel del agente, se deben establecer medidas
de control e implantar programas de prevencin y control para el
riesgo en consideracin.
Se debe verificar la disminucin de los niveles una vez implantadas
las medidas de control.
Debe paralizarse el trabajo. No deben seguirse realizando trabajos
hasta que el riesgo sea reducido.

MUY ALTO

Una vez tomadas medidas de reduccin se debe proceder a


cuantificar el agente de peligro y se implantarn los programas de
prevencin y control que apliquen.

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ANEXO E EJEMPLO DE FORMATO PARA LA INFORMACIN A LOS


TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Locacin:
Edificio administrativo
rea
Piso 3 Ofic. 320
Alto
2,95 m
Ancho
4,02 m
Largo
4,92 m
3
Volumen
58,34 m
Fecha
17/07/2010
Cantidad de Personas en el rea
6
Variables fsicas
Ruido (Leq)
Iluminacin
Humedad Relativa
CO
CO2
Temperatura
Ventilacin

Resultado
65 db A
0,7 W/m2
49,2%
1,6 ppm
1036 ppm
20,7C
0,12 m/s

Descripcin del rea


Croquis del rea

NTRE
6570 db A
0,4 W/m2
60 %
9 ppm
1000 ppm
21 C
0,17 m/s

Norma
COVENIN 1565
Art 136
ASHRAE55 1981
ASHRAE55 1981
ASHRAE55 1981
ASHRAE55 1981
Reglamento
LOPCYMAT

rea de oficinas, divididas por tabiques y


como fondo tiene la fachada de la edificacin,
que es vidriada
Observaciones de los trabajadores

Superficie vidriada

Se recomienda

Firma del trabajador

T de M
8 horas
Puntual
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

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