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CUADRO COMPARATIVO

COSO

SARBANES OXLEY
ACT

CoCo

Turbull

MECI

Internal
control:
guidance for directors
on the combined code
(The turnbull guidance)
fue emitida por primera
vez
en
1999
actualizada en 2005.
Define control interno
como:

Modelo de Control
COSO: Committee of
Sponsoring
Organizations of the
Tradeway Commision,
USA, septiembre 1992.
Define control interno
como:
Un proceso, ejecutado
por
la
junta
de
directores,
la
administracin
principal
y
otro
La ley Sarbanes-Oxley,
personal de la entidad,
cuyo ttulo oficial en
diseado para proveer
ingls es Sarbanesseguridad razonable en
Oxley Act of 2002, Pub.
relacin con el logro de
L. No. 107-204, 116
los objetivos de la
Stat. 745 (30 de julio de
organizacin.
2002)

Criteria of Control
Committee
(Instituto
Canadiense
de
Contadores
Certificados,
CICA,
November1995.
Es basado en COSO y
busca
ser
ms
amigable.
Define Control Interno
como:

El sistema de control
interno
de
una
compaa tiene un rol
clave
en
la
administracin de los
riesgos
que
son
significantes para el
cumplimiento de sus
objetivos de negocio.
Un sistema solido de
control
interno
contribuye
a
salvaguardar
la
inversin
de
los
accionistas y los activos
de la compaa.

Las
acciones
que
fomentan los mejores
resultados
para
la
organizacin.
Esas
acciones contribuyen al Componentes:
logro de los objetivos
Actividades
de la organizacin.
control.
Procesos
Componentes:
informacin
comunicacin.
El CoCo seala que el

de
de
y

MICI

Modelo Estndar de
Control Interno para el
estado colombiano
(MECI) surge a partir
de la estructura
establecida por la Ley
87 de 1993 para el
Sistema de Control
Interno.

Define el control
interno como:

El Committee of
Sponsoring
El sistema integrado
Organizations of the
por el esquema de
Treadway
Commission
organizacin y el
(COSO) emitio la
conjunto de los planes,
primera versin del
mtodos, principios,
documento
denominado
normas, procedimientos
Internal Controly mecanismos de
Integrated Framework
verificacin y
o tambin llamado
evaluacin adoptados
COSO1
actualizada en
por una entidad con el
2011 identificada como
fin de procurar que
COSO II.
todas las actividades,
operaciones y
Define control interno
actuaciones, as como
como:
la administracin de la
informacin y los
un
proceso
recursos se realicen de Es
acuerdo con las normas desarrollado por el
consejo
de
constitucionales y
la
legales vigentes, dentro administracin,
administracin
y
otro
de las polticas trazadas
personal
de
la
por la direccin y en
atencin a las metas y organizacin, que se
disea para proveer un
objetivos previstos.

Referencia bibliogrfica:

INFORMACION RECUPERADA DE:http://es.slideshare.net/alabarca71/1-modelos-de-control-13589325


INFORMACION
RECUPERADA
conceptos.shtml

DE:

http://www.monografias.com/trabajos104/control-interno-y-sus-conceptos/control-interno-y-sus-

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