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Felipe Lopez
Tabares
Ivn Pinzn
Amaya
Vicepresidencia Administrativa
Vicepresidente Administrativo
Vicepresidencia Administrativa
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la identificacin de los peligros que pueden ocasionar
daos o lesiones a los colaboradores, la evaluacin de los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y definicin de los controles requeridos para prevenir su materializacin.
2. ALCANCE
Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrollados por la
Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.
3. DEFINICIONES
3.1 Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao o lesin
derivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su salud y/o
integridad fsica y mental.
3.2 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S&SO.
3.3 Riesgo Crtico: Riesgo que requiere, por compromiso o por su estado en un
momento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de la empresa,
hasta mitigarlo, controlarlo y/o reducirlo a riesgo tolerable.
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE
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ERGONMICO
MECNICO
Cada de objetos
Elementos cortantes, punzantes
Golpes por operaciones con mquinas, equipos, herramientas
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos):
Cadas al mismo nivel o desde altura
Material con potencial de liberar energa (slidos, lquidos o gases)
Partes en movimiento
Proyeccin de partculas
Superficies y elementos speros
Superficies y elementos calientes
Trabajos en depsitos de lquidos (incluye reservorios)
LOCATIVO
Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos)
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TIPO DE PELIGRO
ELCTRICO
QUMICO
Gases y vapores
Aerosoles lquidos (nieblas y rocos)
Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no
metlico y fibras
Contacto con sustancias qumicas o peligrosas
BIOLGICO
Bacterias
Hongos
Virus
caros
PSICOSOCIAL
SALUD PBLICA
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TIPO DE PELIGRO
NATURAL
OTROS RIESGOS
Con esta informacin se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades
de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado,
la fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador.
5.3 Evaluacin del riesgo
Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodologa
que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificacin. A
continuacin se presenta la descripcin de la metodologa de evaluacin.
5.3.1 Metodologa para evaluacin de riesgos
a. Descripcin del mtodo
La metodologa de evaluacin utilizada es de adaptacin propia de la empresa y est
basada en algunas metodologas de tipo cualitativo que involucran los siguientes
criterios de valoracin:
Probabilidad
Consecuencia
La frmula que expresa el nivel de riesgo es:
NR= NP*NC
Donde:
NR: Nivel de riesgo
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Si existe exposicin
La cantidad de personas expuestas al peligro
La frecuencia de exposicin al peligro
Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de
proteccin personal (EPP), etc.).
Proteccin suministrada por los EPP y tiempo de utilizacin de los mismos.
Si son correctos los hbitos de los trabajadores.
Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, as como en los
dispositivos de proteccin.
Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores
no intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos).
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ND
Muy deficiente
(MD)
10
Deficiente (D)
Mejorable (M)
Aceptable (A)
Significado
Se han detectado factores de riesgo que determinan como
muy posible la generacin de fallas. El conjunto de medidas
preventivas respecto al riesgo resulta ineficaz
Se han detectado algn factor de riesgo significativo que
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia.
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
no se ve reducida en forma apreciable
No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo
est controlado.
Significado
Tiempo de
exposicin
diario
Escala de
valoracin
Continuada
8 horas o mas
Frecuente
Entre 4 y 7
horas
Ocasional
Entre 2 y 3
horas
Espordica
1 hora o menos
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Factor de
exposicin
De 0-20
0,5
De 21-70
1,0
De 71-150
1,5
De 151-300
2,5
Mayor a 300
3,0
c. Determinacin de la Probabilidad
Una vez definido el nivel de exposicin y la deficiencia as como el factor de exposicin
al riesgo, se define la probabilidad de que ocurra el dao o se materialice dicho riesgo,
teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Tabla No. 5 Determinacin de la probabilidad
Valor de probabilidad
Nivel
De 0-6
Baja
De 6-10
Media
De 10 a 25
Alta
De 25 a 40
Muy Alta
d. Determinacin de la consecuencia
Para determinar las posibles consecuencias del dao debe considerarse:
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La escala de valoracin para la consecuencia del dao de acuerdo con las anteriores
consideraciones es la siguiente:
Tabla No 6 Determinacin de consecuencia
Escala de
valoracin
Consecuencia
Ligeramente daino
10
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort
Usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.
Esguinces, laceraciones, quemaduras de segundo grado,
conmociones, torceduras importantes, golpes severos,
fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante).
Daino
25
Grave
60
Extremadamente
daino
100
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Riesgo tolerable
Riesgo
moderado
Riesgo
importante
Riesgo crtico
Escala de
valoracin
Significado
Mayor a 500
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GSO-P-TA-006
Trabajos en altura
GDC-P-AA-006
GSO-P-IN-003
Investigacin de incidentes
N.A.
acciones
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7. REGISTROS
7.1 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en S&SO.
7.2 Formato GSO-F-PR-001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado.
7.3 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado.
7.4 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado.
8. ANEXOS
8.1 GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedicin del permiso de
trabajo en alturas y/o en instalaciones elctricas".
8.2. GSO-O-PR-001 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 61"
8.3. GSO-O-PR-002 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 73"
8.4. GSO-O-PR-003 "Plan Emergencias y Contingencias Subestacin Altamira"
8.5. GSO-O-PR-004 "Plan Emergencias y Contingencias Sede Pasto"
8.6. GSO-O-PR-005 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 72"
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