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GSO-P-PR-001

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE


SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

rea responsable del documento


Vicepresidencia Administrativa
inicial:
Aprobacin del documento inicial: Decisin de Presidencia No. 111/08
Aprobacin(es) de
Decisin de Presidencia No. 119/08 - 048/10 076/10 015/10
actualizacin(es):
031/11 - 053/11
Decisin de Presidencia No. 0000059
Aprobacin de ltima
Actualizacin No. 8
actualizacin:
Fecha: Octubre 04 de 2013
Actualizacin
Nombre
Cargo
rea
Preparada por:
Asesor - Gerencia del Sistema
Alexandra Reyeros
Vicepresidencia Administrativa
de Gestin Integrado
Nombre
Cargo
rea
Revisada por:

Felipe Lopez
Tabares
Ivn Pinzn
Amaya

Gerente - Gerencia del Sistema


de Gestin Integrado

Vicepresidencia Administrativa

Vicepresidente Administrativo

Vicepresidencia Administrativa

1. OBJETO
Establecer la metodologa para la identificacin de los peligros que pueden ocasionar
daos o lesiones a los colaboradores, la evaluacin de los riesgos de seguridad y salud
ocupacional y definicin de los controles requeridos para prevenir su materializacin.
2. ALCANCE
Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrollados por la
Empresa de Energa de Bogot S.A. ESP.
3. DEFINICIONES
3.1 Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao o lesin
derivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su salud y/o
integridad fsica y mental.
3.2 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S&SO.
3.3 Riesgo Crtico: Riesgo que requiere, por compromiso o por su estado en un
momento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de la empresa,
hasta mitigarlo, controlarlo y/o reducirlo a riesgo tolerable.

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3.4 Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de enfermedad o


lesin a las personas o una combinacin de stos. Dentro de esta definicin se
encuentran los aspectos ambientales que pueden tener impacto sobre la salud y la
seguridad de las personas.
3.5 Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir
sus caractersticas.
3.6 Actividad rutinaria: Se entiende por actividad rutinaria aquella que se realiza
peridicamente (no necesariamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez
por ao), en las cuales se pueden establecer todas sus condiciones y se ejecuta de
manera estandarizada.
3.7 Actividad no rutinaria: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de
la operacin normal y no responden a condiciones fcilmente estandarizables, debido a
la diversidad de escenarios que podran presentarse.
3.8 Acto inseguro: Comportamiento que podra dar paso a la ocurrencia de un
incidente por ejemplo: no utilizar los elementos de proteccin personal, omisin de
seales de advertencia, violacin del procedimiento de trabajo seguro.
3.9 Condicin insegura: Circunstancias del medio o entorno laboral que podran dar
origen a la ocurrencia de un incidente como por ejemplo, pisos resbaladizos o en mal
estado, mquinas sin guarda, EEP en mal estado, cables sin proteccin.
3.10 COPASO (Comit Paritario de Salud Ocupacional): Organismo de promocin y
vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa
3.11 Control operacional: Acciones, mecanismos o procedimientos utilizados por la
Empresa para prevenir la materializacin de un determinado factor de riesgo para la
salud y seguridad de los colaboradores.
3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Condiciones y factores que inciden en
la salud de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y
cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
3.13 Certificados de Apoyo: Certificado complementario para elaboracin detallada
de permisos de trabajo resultantes de ATS, necesarios para trabajo en altura, trabajo
en instalaciones elctricas y trabajo en espacios confinados.
3.14 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS): Mtodo que permite identificar los factores de
riesgo ocupacionales y los aspectos ambientales asociados con cada uno los pasos

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especficos de una tarea, y establecer las medidas preventivas para eliminar o


controlar dichos factores ocupacionales y aspectos ambientales.
4. RESPONSABLES
4.1
El o los colaboradores designados de la Vicepresidencia Administrativa para la
gestin en seguridad y salud ocupacional son los responsables de brindar apoyo en la
identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos asociados a las actividades
que realiza la Empresa, en el establecimiento de los controles operacionales y en la
determinacin del grado de impacto de los riesgos de seguridad y salud ocupacional.
4.2 Los Vicepresidentes, Directores, Secretario General, Gerentes y Jefes de Oficina
con su equipo de trabajo y con el apoyo del personal designado para la gestin en
seguridad y salud ocupacional son los responsables de identificar los peligros y de
evaluar los riesgos generados en las personas como consecuencia de los procesos y
actividades que ejecuten y proponer las medidas de control que consideren necesarias.
4.3 Los colaboradores de la Empresa son responsables de reportar al COPASO y a
sus jefes inmediatos, las novedades que identifiquen en sus procesos y actividades, ya
sean condiciones o actos inseguros, como un mecanismo de deteccin temprana de
riesgos. El reporte deben realizarlo aplicando las directrices del procedimiento ASG-PAC-002 Control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y
de mejoramiento.
4.4 El COPASO es responsable de analizar los reportes de novedades en seguridad y
salud ocupacional para determinar si stas constituyen un peligro y proceder con su
evaluacin y propuesta de medidas de control.
4.5
La Vicepresidencia Administrativa es responsable de mantener actualizada la
matriz de peligros y evaluacin de riesgos en SySO y disponible en el lotus notes para
los trabajadores.
4.6 La Gerencia de Gestin Humana y/o el Asesor de Vicepresidencia Administrativa
encargado de SySO es responsable de comunicar a la organizacin la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y orientar mecanismos para definir
acciones para el control de los riesgos identificados.
4.7 La Vicepresidencia de Transmisin es responsable de la identificacin de peligros
y evaluacin de riesgos de las actividades asociadas al mantenimiento de la
infraestructura de transmisin y de establecer las acciones para el control de los
riesgos identificados.
5. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

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5.1 Consideraciones generales


El proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos parte de la
caracterizacin de las actividades desarrolladas por los colaboradores de la Empresa
ya sea de forma rutinaria (permanente) o no rutinaria (espordica) y en situaciones
potenciales de emergencia.
En este proceso se consideran los colaboradores que intervienen en las actividades
desarrolladas por la empresa incluyendo los contratistas y visitantes temporales o
espordicos en las instalaciones donde la empresa realiza las labores. Para sintetizar y
resumir peligros y evaluar los riesgos se aplica como herramienta la matriz de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de SySO.
5.2 Identificacin de peligros
Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada una
de ellas, se procede a identificar los peligros que se generan en cada cargo por la
ejecucin de esas actividades, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de trabajo
en el cual se realizan, la periodicidad (rutinarias/no rutinarias o en situacin de
emergencia), los equipos, herramientas y materiales empleados. Esta identificacin se
realiza principalmente a travs de:

Revisin de los procedimientos para ejecucin de las actividades


Observacin de las actividades en su desarrollo cotidiano
Entrevistas con los colaboradores
Historial de incidentes/accidentes en la empresa
Mediciones y anlisis de las condiciones actuales en seguridad y salud
ocupacional.

La identificacin del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo posible


con base en la siguiente tabla:

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Tabla No.1 Identificacin de peligros y sus fuentes generadoras


TIPO DE PELIGRO
FSICO

FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO


Iluminacin deficiente
Iluminacin en exceso
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes (radiacin UV, visible, infrarroja, microondas y
radiofrecuencia)
Ruido
Temperaturas extremas : calor
Temperaturas extremas : fro
Vibraciones

ERGONMICO

Levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o


de otro tipo con esfuerzo
Postura prolongada
Postura por fuera del ngulo de confort
Movimientos repetitivos

MECNICO

Cada de objetos
Elementos cortantes, punzantes
Golpes por operaciones con mquinas, equipos, herramientas
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos):
Cadas al mismo nivel o desde altura
Material con potencial de liberar energa (slidos, lquidos o gases)
Partes en movimiento
Proyeccin de partculas
Superficies y elementos speros
Superficies y elementos calientes
Trabajos en depsitos de lquidos (incluye reservorios)

LOCATIVO

Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Defectos del piso (lisos, irregulares, hmedos)

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TIPO DE PELIGRO

FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO


Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado
Instalaciones locativas en mal estado

ELCTRICO

Alta tensin (60 Kv y superiores )


Media tensin ( 10 Kv a 60 Kv )
Baja tensin (inferior a 10 Kv)
Electricidad esttica

QUMICO

Gases y vapores
Aerosoles lquidos (nieblas y rocos)
Aerosoles slidos (polvos orgnicos o inorgnicos, humo metlico o no
metlico y fibras
Contacto con sustancias qumicas o peligrosas

BIOLGICO

Bacterias
Hongos
Virus
caros

PSICOSOCIAL

Organizacional: estilos de mando, supervisin tcnica, relacin de


autoridad, canales de comunicacin
Trabajo repetitivo o en cadena, monotona, altos ritmos de trabajo, turnos
y sobre tiempos, nivel de complejidad
Ambiente de trabajo: disconfort trmico, espacios reducidos

SALUD PBLICA

Riesgo epidemiolgico en comercializacin y distribucin de alimentos


para consumo humano
Alimentos mal preparados o en descomposicin
Desperdicios y malos olores u olores ofensivos
Calidad del agua para consumo humano
Recoleccin, transporte y disposicin final de residuos
Manejo y disposicin final de excretas
Residuos lquidos y aguas servidas (residuales)
Sustancias peligrosas en el ambiente
Vectores transmisores de enfermedades: perros, ofidios, insectos, entre
otros.
Manipulacin de alimentos contaminados

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TIPO DE PELIGRO
NATURAL

FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO


Sismo
Tormenta elctrica
Inundacin
Derrumbes
Vientos huracanados

OTROS RIESGOS

Delincuencia y desorden pblico: atentado terrorista, asalto, asonada


Explosin
Incendio
Trnsito: atropellamientos, otros

Con esta informacin se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades
de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado,
la fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador.
5.3 Evaluacin del riesgo
Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodologa
que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificacin. A
continuacin se presenta la descripcin de la metodologa de evaluacin.
5.3.1 Metodologa para evaluacin de riesgos
a. Descripcin del mtodo
La metodologa de evaluacin utilizada es de adaptacin propia de la empresa y est
basada en algunas metodologas de tipo cualitativo que involucran los siguientes
criterios de valoracin:
Probabilidad
Consecuencia
La frmula que expresa el nivel de riesgo es:
NR= NP*NC
Donde:
NR: Nivel de riesgo

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NP: Nivel de Probabilidad


NC: Nivel de Consecuencia
b. Determinacin de la probabilidad
Para establecer la probabilidad del dao se debe considerar lo siguiente:

Si existe exposicin
La cantidad de personas expuestas al peligro
La frecuencia de exposicin al peligro
Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de
proteccin personal (EPP), etc.).
Proteccin suministrada por los EPP y tiempo de utilizacin de los mismos.
Si son correctos los hbitos de los trabajadores.
Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, as como en los
dispositivos de proteccin.
Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores
no intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos).

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el clculo de la probabilidad se


expresa mediante la siguiente frmula:
NP= ND*NE*FE
Donde:
ND: Nivel de deficiencia
NE: Nivel de exposicin
FE: Factor de exposicin
El nivel de deficiencia est en funcin de la existencia de medidas de control
operacional y del estado de funcionamiento de esas medidas, as como de su eficacia
en la reduccin del potencial para producir un incidente, lesin o enfermedad en las
personas. Para su determinacin se aplica la siguiente escala de valoracin:

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Tabla No. 2 Determinacin del nivel de deficiencia


Nivel de
deficiencia

ND

Muy deficiente
(MD)

10

Deficiente (D)

Mejorable (M)

Aceptable (A)

Significado
Se han detectado factores de riesgo que determinan como
muy posible la generacin de fallas. El conjunto de medidas
preventivas respecto al riesgo resulta ineficaz
Se han detectado algn factor de riesgo significativo que
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia.
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
no se ve reducida en forma apreciable
No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo
est controlado.

El nivel de exposicin es una medida de la frecuencia con la que se presenta la


exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposicin se puede estimar
en funcin de los tiempos de permanencia en reas de trabajo, operaciones con
mquinas, etc. La escala de valores numricos, se observa en la siguiente tabla:
Tabla No. 3 Determinacin del nivel de exposicin
Nivel de
exposicin

Significado

Tiempo de
exposicin
diario

Escala de
valoracin

Continuada

Continuamente. Varias veces en la jornada


laboral con tiempo prolongado.

8 horas o mas

Frecuente

Varias veces en la jornada laboral, aunque sea


por perodos cortos

Entre 4 y 7
horas

Ocasional

Alguna vez en la jornada laboral y con perodos


cortos de tiempo

Entre 2 y 3
horas

Espordica

Irregularmente y en perodos cortos de tiempo

1 hora o menos

El factor de exposicin, es una variable que incrementa o disminuye el nivel de


probabilidad, en funcin del nmero de personas expuestas al riesgo as:

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Tabla No. 4 Determinacin del factor de exposicin


Nmero de colaboradores expuestos

Factor de
exposicin

De 0-20

0,5

De 21-70

1,0

De 71-150

1,5

De 151-300

2,5

Mayor a 300

3,0

c. Determinacin de la Probabilidad
Una vez definido el nivel de exposicin y la deficiencia as como el factor de exposicin
al riesgo, se define la probabilidad de que ocurra el dao o se materialice dicho riesgo,
teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Tabla No. 5 Determinacin de la probabilidad
Valor de probabilidad

Nivel

De 0-6

Baja

De 6-10

Media

De 10 a 25

Alta

De 25 a 40

Muy Alta

d. Determinacin de la consecuencia
Para determinar las posibles consecuencias del dao debe considerarse:

Partes del cuerpo que se vern afectadas


Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente
daino.

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La escala de valoracin para la consecuencia del dao de acuerdo con las anteriores
consideraciones es la siguiente:
Tabla No 6 Determinacin de consecuencia
Escala de
valoracin

Consecuencia

Naturaleza del dao


Daos superficiales: quemaduras superficiales, cortes y
magulladuras pequeas, irritacin de los ojos por polvo.

Ligeramente daino

10
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort
Usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.
Esguinces, laceraciones, quemaduras de segundo grado,
conmociones, torceduras importantes, golpes severos,
fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante).

Daino

25

Grave

60

Extremadamente
daino

100

Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos,


enfermedad que conduce a una incapacidad menor,
enfermedades profesionales de tipo ergonmico (posturas y
sobreesfuerzos).
Quemaduras de tercer grado, fracturas mayores en huesos
grandes, trauma con prdida del conocimiento, intoxicaciones,
lesiones graves que pueden ser fatales.
Enfermedades profesionales o progresivas con incapacidades
frecuentes
Amputaciones, fracturas y traumas del crneo, lesiones fatales,
incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte

e. Determinacin del nivel de riesgo


Para determinar el nivel de riesgo se utiliza la escala de valoracin que se indica en la
siguiente tabla:

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Tabla No 7 Determinacin del nivel de riesgo


Nivel de Riesgo

Riesgo tolerable

Riesgo
moderado

Riesgo
importante

Riesgo crtico

Escala de
valoracin

Significado

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben


considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es
tolerable.
Corregir y adoptar medidas de control. Se deben hacer esfuerzos
por reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con
Entre 40 y 120
consecuencias extremadamente dainas, se necesita una accin
posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de
seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est
Entre 120 y
bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya
500
se ha iniciado, el control o reduccin del riesgo debe hacerse
cuanto antes.
Menos de 40

Mayor a 500

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier


operacin o debe prohibirse su iniciacin.

5.4 Priorizacin de los riesgos


Con base en los resultados obtenidos para el nivel de riesgo, se procede a definir la
prioridad para la implementacin de medidas de control, la cual atiende los siguientes
criterios:
1. Prioridad alta o inmediata: se dar este nivel de prioridad a los riesgos que en la
evaluacin se encuentren en la categora crtico cualquiera que sea su calificacin
numrica e importante, cuando la calificacin obtenida est por encima de 450. Para
el control de estos riesgos se definen los subprogramas de gestin que hacen parte del
"Programa de Salud Ocupacional".
2. Prioridad media: el nivel de prioridad intermedio corresponde a los riesgos que
estn valorados dentro de la categora importante cuando la calificacin del riesgo
est por debajo de 450. En este caso, se trabajar en la revisin y complementacin de
los controles operacionales
3.
Prioridad baja: se asignar este nivel de prioridad a los riesgos que estn
calificados dentro del rango moderado y tolerable. En este caso se establecern
controles operacionales.

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5.5 Control del riesgo


Definidas las prioridades para implementar los controles, se procede a establecer las
medidas de control operacional en cada caso, de manera que se reduzcan o eliminen
las fuentes generadoras de peligro para la salud y seguridad de los trabajadores; stas
medidas pueden considerar tres tipos de controles principalmente:
1. Controles en la fuente: son medidas que buscan trabajar en la fuente que genera el
peligro y eliminarlo como: modificaciones al diseo fsico, eliminacin de la tarea
peligrosa, cambio de las materias primas peligrosas, etc.
2. Controles en el medio: son medidas que se establecen en el entorno laboral del
trabajador. Pueden ser controles tcnicos o de ingeniera como: instalacin de
barreras, ventilacin, aislamientos en mquinas, rotacin del trabajador,
mantenimientos, o controles administrativos como: descansos o pausas, capacitacin,
procedimientos de trabajo seguro, sealizacin
3. Controles en el individuo: son las medidas que se implementan directamente en las
personas expuestas al peligro como: elementos de proteccin visual, auditiva,
respiratoria, para la cara, manos.
Al considerar los controles se procurar realizar las correcciones en la fuente como
primera opcin, si no es posible se buscar la correccin en el medio y como ltima
opcin establecer los controles en el individuo, para lo cual se determinan controles de:
Eliminacin, sustitucin, control en ingeniera, sealizacin/advertencias o controles
administrativos o ambos (Medio), equipo de proteccin personal (persona).
Para los peligros y riesgos asociados a situaciones potenciales de emergencia, las
medidas de control se definen en el "Plan de Emergencias", el cual contiene los
procedimientos para actuar en pro de la preservacin de la salud de las personas, en el
caso de ocurrir una situacin de emergencia.
5.6 Revisin y actualizacin de la matriz
El proceso de identificacin de peligros y riesgos es una actividad permanente que se
retroalimenta con los resultados de auditoras internas, inspecciones y observaciones
planeadas y las solicitudes de mejoramiento propuestas por los colaboradores.
La Vicepresidencia Administrativa revisa y actualiza la matriz de peligros y evaluacin
de riesgos en seguridad y salud ocupacional en los siguientes casos:

Cuando se realicen cambios en los procesos y/o actividades de la empresa que


impliquen la generacin de nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los
colaboradores.

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Cuando se hagan modificaciones en las instalaciones, como cambios de puestos


de trabajo
Cuando se diseen o adquieran nuevas instalaciones.
Cuando se determinen acciones preventivas o correctivas en los procesos de la
Empresa que impliquen nuevos peligros y riesgos para la salud y la seguridad de
los colaboradores.

En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones, se


revisar la matriz semestralmente.
5.7 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en las actividades
de mantenimiento en la infraestructura de transmisin de energa elctrica
Teniendo en cuenta las caractersticas propias del trabajo en la infraestructura de
transmisin de la Empresa, es necesario que el personal colaborador, propio o
contratista, realice una identificacin previa de los peligros y evaluacin de riesgos
inherentes a la ejecucin de las actividades de mantenimiento mediante el
diligenciamiento del formato GSO-F-PR-001 " Anlisis de trabajo seguro - ATS" y
en caso de ser necesario diligenciar los formatos de permisos de trabajo y los
Certificados de Apoyo, conforme con lo establecido en el Anexo GSO-I-PR-001
"Instructivo para la solicitud y expedicin del permiso de trabajo en alturas y/o
en instalaciones elctricas". Dicho instructivo a partir de la fecha de su actualizacin
tendr un tiempo de transicin de 15 das hbiles para dar inicio a su aplicacin.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo del documento
ASG-P-AC-002
GSO-P-RE-005

Nombre del documento


Control del producto no conforme,
correctivas, preventivas y de mejoramiento
Trabajos con riesgo elctrico

GSO-P-TA-006

Trabajos en altura

GDC-P-AA-006

Administracin del archivo central

GSO-P-IN-003

Investigacin de incidentes

N.A.

acciones

Programa de Salud Ocupacional


Plan de Emergencias Sede Pitalito
Plan de Emergencias Quinta Prez
Plan de Emergencias Sede Calle 26

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7. REGISTROS
7.1 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en S&SO.
7.2 Formato GSO-F-PR-001 "Anlisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado.
7.3 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado.
7.4 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado.

8. ANEXOS
8.1 GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedicin del permiso de
trabajo en alturas y/o en instalaciones elctricas".
8.2. GSO-O-PR-001 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 61"
8.3. GSO-O-PR-002 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 73"
8.4. GSO-O-PR-003 "Plan Emergencias y Contingencias Subestacin Altamira"
8.5. GSO-O-PR-004 "Plan Emergencias y Contingencias Sede Pasto"
8.6. GSO-O-PR-005 "Plan Emergencias y Contingencias Edificio Calle 72"

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