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PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

Fecha: 14-012016
Cdigo: (FMSSO-001)

OBJETIVO:
Describir la metodologa y criterios a aplicar para llevar adelante el
proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, con el
objeto de facilitar las decisiones para el control de sus
consecuencias.
ALCANCE:
Toda la organizacin.
RESPONSABILIDADES:

El Coordinador del Programa es responsable por velar que este


procedimiento se cumpla.

Es responsabilidad de cada Jefe de rea, el evaluar los riesgos


que puedan afectar a los trabajadores, contratistas o cualquier otra
persona que ingrese a sus instalaciones.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se basar
en las disposiciones legales vigentes, en las normativas internas de
la empresa relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional en el
historial de prdidas y en el anlisis de las causas potenciales de
incidentes.
TERMINOLOGA
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra
naturaleza, que causa o podra causar sucesos negativos en el lugar
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SSO-001)

de trabajo. (Fuente: NCH 18000. Of 2004).


Identifcacin de Peligros: Proceso que permite identificar la
existencia de un peligro.
Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de
los riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable.
Riesgo: Combinacin entre probabilidad y consecuencia(s) de la
ocurrencia de un determinado evento peligroso.
Accidente: Evento no deseado que da
enfermedad, lesin, daos u otra prdida.

lugar

la

muerte,

Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir


lesiones y/o daos.
Consecuencia: Resultado de un incidente en trminos de
lesiones, enfermedades profesionales o dao a la propiedad, se
considerar como el efecto ms probable que ocurra dado el
incidente.
Probabilidad: Posibilidad de que un evento ocurra. La
probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es
condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia
de un evento va a depender del tiempo de exposicin, de las
capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las
condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad,
entre otras variables.
Medidas de Control: Medidas o barreras duras tales como:
protecciones de mquinas y elementos de proteccin personal y
medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de trabajo,
instructivos
de
trabajo,
inspecciones,
instruccin
laboral,
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Fecha: 14-012016
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entrenamiento, etc.
Magnitud del
Riesgo (MR):E s t i m a c i o n cuantitativa del
riesgo, expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad y
Consecuencia de ocurrencia de un evento.

MR = Probabilidad x Consecuencia
Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan
medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel.
Proceso: Est formado por un conjunto de actividades relacionadas,
que tienen por objeto generar un producto, servicio o una parte de
estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas)
Actividad: Conjunto de tareas, que junto a otras actividades
constituyen un proceso. (Ejemplo: Limpieza del escritorio)
Tarea: Es la mnima divisin del trabajo, que se puede alcanzar
manteniendo un fin en si mismo, es decir posee un propsito y un
resultado especifico. (Ej. Retirar los materiales, aplicar limpia
muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Procedimientos de Trabajo
Registros de Inspecciones
Informes de Investigacin de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo (vigilancia
ambiental)
Hojas de Seguridad de Productos Qumicos, otros.
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ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:


Diagrama de Flujo (Identifcacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos):

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Identifcacin de Peligros:
Esta etapa contempla la identificacin de peligros a partir de las
siguientes actividades:
Mapa de procesos
Levantamiento de Peligros,
Investigacin de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo
Resultados de Inspecciones
Nuevas actividades
Programas de Capacitacin e Instruccin laboral
Otros.
Se procede a realizar una identificacin de todos los Peligros en las
distintas reas y procesos de la empresa, los que debern ser
registrados en la Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos (Inventario de Riesgos Crticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organizacin de
deben identificar las actividades relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen
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(ver defnicin de tarea).


Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de
acuerdo a la tabla de categora de peligros.
El proceso de identificacin debe considerar los peligros sobre:
(P) Personas,
(E) Equipos,
(M) Materiales, y
(A) Ambiente de Trabajo,

Categoras para la Identifcacin de Peligros


TABLA IDENTIFICACIN DE PELIGROS (Basado en clasificacin OIT)

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1. Mecnico

Cadas de personas en el mismo nivel


Cadas de personas desde distinto nivel
Cada de herramientas, materiales desde altura
(derrumbes)
Pisadas sobre objetos
Atropamiento por o entre objetos
Atropamiento por vuelco de maquinas o vehculos
Choques contra objetos inmviles
Choques contra objetos mviles
Golpes por o contra
Golpes con partes de maquinas (en movimiento o
estticas)
Proyeccin de fragmentos o partculas
Sobreesfuerzo
Cortes con objetos
Contactos trmicos
Contactos con sustancias custicas o corrosivas
Atropello por vehculos

Contacto elctrico directo


Contacto elctrico indirecto
Electricidad esttica

Ruido
Carga trmica
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones

6. Biolgicos

Infecto Contagioso
Picaduras Insectos
Vegetales

7. Fisiolgicos

Gasto energtico excesivo

Movimiento repetitivo
Sobrecarga postural
Uso de fuerza excesiva en extremidades superiores
Manejo manual de carga de forma inadecuada

9. Mentales y/o Psicosociales

Fuego y explosin de gases


Fuego y explosin de lquidos
Fuego y explosin de slidos
Fuego y explosin combinados
Incendios
Incendios elctricos
Incendios Medios de lucha
Incendios Evacuacin

4. Qumicos

8. Biomecnicos

3. Fuego y Explosin

SSO-001)

5. Fsicos

2. Elctrico

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Elevadas exigencias cognitivas (atencin sostenida o


simultaneidad de tareas que exigen manejo de
informacin)
Elevada probabilidad de error con consecuencias
importantes
Tareas muy poco variadas que se repitan a lo largo
de la jornada
Trabaj con turnos

10. Otros

Polvos (Slice, granos, otros)


Metales (Soldaduras, Fundicin y otros)
Solventes orgnicos ( pinturas, barnices,
desengrasantes, lavado de piezas, otros)
cidos
lcalis (soda custica, otros)
Gases y Vapores
Plaguicidas

Asaltos
Hurtos
Altura Geogrfica
Hiperbrismo (ej. Buzos)
Trabajo en espacios confinados

EVALUACIN DEL RIESGO.


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Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para


determinar su magnitud, en funcin de su PROBABILIDAD de
ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud del Riesgo (MR) se
determinara de acuerdo a la siguiente relacin:

MR = Probabilidad x Consecuencia
Los criterios para defnir Probabilidad son:
VALOR

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

- Posible que ocurra un Incidente con lesin y/o dao material leve (la organizacin
debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un
Baja 1
perodo de tiempo y fijarla como estndar).
- Improbable de una enfermedad profesional
- Probable que ocurra un incidente con lesin y/o dao material (la organizacin debe
definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un
MEDIA 2
perodo de tiempo y fijarla como estndar).
- Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.
- Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin y/o dao material serio (la organizacin
debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un
ALTA 3
perodo de tiempo y fijarla como estndar).
- Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.

Los criterios para defnir Consecuencias son:


CONSECUENCIA
S

VALOR

Incidentes sin lesiones (accidentes sin tiempo perdido).


Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad
profesional)

BAJA
1

Incidentes con lesiones y/o con dao material importante.


Enfermedad Profesional reversible

MEDIA
2

Incidentes con lesin muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte).


Enfermedad Profesional irreversible

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ALTA
3

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Nivel
de
Significanci
a
Magnitud
del
Riesgo (MR)

Aceptable

1-2

Moderado

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Crtico

3-4

6-9

Nivel de signifcancia del riesgo

El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz


Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

de

Todos los Riesgos Crticos, se analizaran para definir las medidas


para su control, lo que deber ser registrado en la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio
relevante, se deber realizar una nueva identificacin de Peligros /
Evaluacin de riesgos.
Difusin,
Revisin

Descripcin:

Utilizacin
Fecha

y/o

Elaborado

Operatividad del Inventario


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de

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Riesgos:
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea
trabajador directo o de una empresa de servicios / contratista,
deber conocer los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional
relacionados con sus actividades o trabajos.

El inventario de riesgos debe ser utilizado en las siguientes


condiciones:
En la planificacin de la capacitacin y entrenamiento de los
trabajadores.
En la planificacin y ejecucin de Inspecciones y Observaciones de
terreno.
En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los
recursos y actividades.
En la confeccin de los procedimientos o instructivos (AST), al
momento de incluir las precauciones y controles asociados a los
riesgos de las actividades o tareas.
REGISTROS
Matriz de identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Control
Operacional
ANEXOS
Formato Tipo, Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos

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MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Area

Evaluacion de Riesgos
Item

Actividad

Tarea

Peligro

Medidas de Control de Riesgos a Implementar


Responsable

(P)

(C)

MR
(PXC)

Nivel de
Significancia

Fecha de
Trmino

Observaciones

MODIFICACIONES
Fecha

Rev.

Revisin

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Fecha

Descripci
n
Se incorporan modificaciones en Definiciones y
Actividades del procedimiento.
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