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WARTUNG MMI

Plan de SQA
Versin 0
Historia de revisiones
Fecha
27 de septiembre de
2015

Versin
1.0

Descripcin
Parte 1 del plan SQA

Autor
Lpez Castillo
Meza Casillas
Garca Alcal

Contenido
1. Propsito........................................................................................................ 3
2. Referencias.................................................................................................... 3
3. Gestin........................................................................................................... 3
1. Organizacin.................................................................................................. 3
2. Actividades..................................................................................................... 4
1. Ciclo de vida del software cubierto por el Plan............................................. 4
2. Actividades de calidad a realizarse................................................................ 4
3. Revisar cada producto................................................................................... 4
4. Revisar el ajuste al proceso........................................................................... 4
5. Realizar Revisin Tcnica Formal (RTF)...................................................... 5
6. Asegurar que las desviaciones son documentadas....................................5
7. Relaciones entre las actividades de SQA y la planificacin....................... 5
3. Responsables................................................................................................ 5
4. Documentacin.............................................................................................. 7
1. Propsito..........................................................................................................7
2. Documentacin mnima requerida................................................................. 7
1. Especificacin de requerimientos del software............................................ 7
2. Descripcin del diseo del software.............................................................. 8
3. Plan de Verificacin y Validacin.................................................................. 9
4. Reportes de Verificacin y Validacin.......................................................... 9
5. Documentacin de usuario............................................................................ 9
6. Plan de Gestin de configuracin.................................................................. 9
5. Estndares, prcticas, convenciones y mtricas......................................... 9
1. Estndar de documentacin.........................................................................10
2. Estndar de verificacin y prcticas............................................................10
6. Revisiones y auditoras............................................................................... 10
1. Objetivo.........................................................................................................10
2. Requerimientos mnimos..............................................................................10
1. Revisin de requerimientos..........................................................................11
2. Revisin de diseo preliminar......................................................................11
3. Revisin de diseo crtico............................................................................11
4. Revisin del Plan de Verificacin & Validacin.........................................11
5. Auditora funcional.......................................................................................11
6. Auditora fsica.............................................................................................11
7. Auditoras internas al proceso....................................................................11
8. Revisiones de gestin.................................................................................11
9. Revisin del Plan de gestin de configuracin........................................11
10. Revisin Post Mortem.................................................................................12
11. Agenda........................................................................................................12
3. Otras revisiones..........................................................................................12
1. Revisin de documentacin de usuario....................................................12
7. Verificacin............................................................................................... 12
8. Reporte de problemas y acciones correctivas........................................ 12
9. Herramientas, tcnicas y metodologas................................................... 13
10. Gestin de riesgos.................................................................................... 13

1. Propsito
El objetivo de este plan es establecer las pautas y actividades que deben desarrollarse para
garantizar la calidad del producto a desarrollar.
Para ello, se indicar para cada actividad los atributos de calidad relevantes, los mtodos de
evaluacin y los responsables.
Garantizando el cumplimiento de los estndares y de las metodologas propuestas, se
obtendr un producto de mayor calidad.
Este plan brinda elementos de apoyo a la gestin del proyecto para realizar verificaciones
sobre la adecuacin al proceso y as detectar desvos que puedan resultar en acciones
correctivas en etapas tempranas.
El plan abarca las partes del ciclo de vida relacionadas con el mantenimiento del producto.

2. Referencias
Nmero de referencia
ISO 9000
ISO 9001 a 9004
ISO 9000-3

Referencia
ISO
ISO
ISO

ISO 9001
IEEE Std. 730.1-1989

ISO
IEEE

Nombre
Comit tcnico 176 de ISO
Estndares de Admon.
Gua para aplicacin de ISO
9001
Sistemas de calidad.
Standard for Software
Quality Assurance Plans

3. Gestin
La gestin del proyecto est a cargo del lder del Proyecto, sin embargo estar siendo
monitoreada por todos los integrantes del equipo, as como por el responsable del SQA.
3.1 Organizacin
Las actividades que se realizarn a lo largo del proyecto impactarn en media o mayor
medida el producto final.
El equipo de trabajo est estructurado de la siguiente forma:
-

Programador, asistente de verificacin, arquitecto de software, mantenimiento,


responsable del SQA: Mara de los Milagros Garca Alcal

Programador, asistente de verificacin, mantenimiento, responsable del SQA: Ada


Mylene Lpez Castillo

Programador, asistente de verificacin, mantenimiento, responsable del SQA: Ismael


Meza Casillas

3.2 Actividades
3.2.1 Ciclo de vida del software cubierto por el Plan
Como se mencion el presente Plan comprende la etapa de mantenimiento, en donde
se realizarn las siguientes especificaciones:
o

Migracin de archivos de texto a una base de datos

Migracin de una aplicacin de escritorio a una aplicacin web

Mejoras en las interfaces

Mejoras en el programa (re-escritura del cdigo).

Re-creacin de los documentos como lo es el SRS, Modelo entidad-relacin y


diagrama de clases.

3.2.2 Actividades de calidad a realizarse


Las tareas que se llevarn a cabo, debern reflejar las evaluaciones a realizar, los
estndares a seguir, los procedimientos y el producto final para informar de los
defectos encontrados y realizar un seguimiento de stos hasta que se corrijan y se
haga la evaluacin final. Se revisar cada modificacin hecha a los mdulos, que se
haga la modificacin necesaria en la documentacin y que se hagan minutas de los
errores encontrados y las modificaciones que se realizaron.

3.2.3 Revisar cada producto


Se revisar a fondo cada interfaz y se evaluarn para ver cada mejora posible que se
pueda tener.
Al final, se debe revisar que no existan errores, que las validaciones estn hechas, y se
comparar contra los estndares, el SRS, el plan de mantenimiento y el plan SQA.

3.2.4 Revisar el ajuste al proceso


Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se har una
investigacin de su primera versin, para poder tener al final algo que sirva de punto de
comparacin, para eso se har una investigacin detallada del SRS, diagrama de clases y
el diagrama entidad-relacin.

3.2.5 Realizar Revisin Tcnica Formal (RTF)


El objetivo de la RTF es descubrir errores en la funcin, la lgica o la implementacin de
cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta

a los estndares establecidos, sealando las posibles desviaciones detectadas. Es un


proceso de revisin rigurosa, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles
defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo.
Por esta caracterstica se adopta esta prctica para productos que son de especial
importancia.
En la reunin participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo. Se
convocar a una reunin formal, en donde se deber llevar una lista de preguntas y dudas,
no debe pasar de dos horas la reunin y al final se debe obtener el RTF.

3.2.6 Asegurar que las desviaciones son documentadas


Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser
documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.
Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea
necesario, basados en las desviaciones encontradas.

3.2.7 Relaciones entre las actividades de SQA y la planificacin


En el plan de mantenimiento se present el diagrama de Gantt sugerido para este
proyecto, en esta actividad se trabajar de acuerdo al plan.

3.3

Responsables

Mara de los Milagros Garca Alcal se encargar de crear, modificar y perfeccionar el


modelo relacional, el SRS y el diagrama de clases, se encargar de la programacin de un
mdulo y creacin de interfaces.
Ada Mylene Lpez Castillo se encargar de programar y crear interfaces para los mdulos
vuelos, promociones y rutas cortas.
Ismael Meza Casillas se encargar de programar y crear las interfaces de los mdulos
usuarios y pasajeros.