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EDITA: COMISION DE TARIFAS ELECTRICAS

NOV. 1996
AO 1 / No.2

Editorial:
Este segundo boletn
sale a la luz recin terminado el proceso semestral
de regulacin de Precios en
Barra y mientras se desarrolla el
proyecto para la determinacin del
Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de
los sistemas de distribucin. Los ltimos meses han sido de intensa actividad en el cumplimiento de las obligaciones de la CTE.
Los meses pasados tambin estuvieron s i g n a d o s p o r l a t r a g e d i a
per sonal. En el accidente areo
del 2 de octubre ltimo, perdieron la vida nuestros compaeros
de trabajo Janet Vallejos Robinson y Mario Cayetano Bramn, a
cuya memoria dedicamos este
segundo nmero. Dos brillantes
profesionales, murieron en cumplimiento de su deber mientras
viajaban para asistir a un evento
Internacional en Santiago de Chile. Extraamos tremendamente a
Janet y a Mario. Vayan nuestras
ms profundas condolencias a sus
padres, hermanos y familiares.
En esta ocasin queremos sealar algo de historia. Una de las
causas que propiciaron la reestructuracin del sector elctrico

CONTENIDO
1. EDITORIAL
1. GENERACIN ELCTRICA:
PERSPECTIVAS
5. RESOLUCIONES TARIFARIAS
6. FORMACIN DE LOS PRECIOS DE LA
ELECTRICIDAD
10. EVOLUCIN DEL MERCADO
ELCTRICO
13. EVOLUCIN DE LAS PRDIDAS DE
ENERGA ELCTRICA
14. ESTADSTICA DE PRODUCCIN DE
ELECTRICIDAD: SICN, SISUR
17. SITUACIN ECONMICA Y
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE
SERVICIO PBLICO
20. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIN ECONMICA
Y FINANCIERA

a partir del ao 1990 fue el bajo grado


de electrificacin del pais, consecuencia del escaso nivel de inversiones y del
poco atractivo del sector a la inversin
privada.
A enero del ao 1990 el grado de
electrificacin nacional llegaba tan solo
al 52%, siendo Lima el departamento
que presentaba el mayor grado, con un
79%. En la actualidad el grado de electrificacin nacional ha aumentado hasta un 65%, y un 97% en Lima.
El incremento del nivel de electrifi-

cacin es consecuencia del nuevo


marco Legal (Ley de Concesiones
Elctricas), el cual ha propiciado la
competencia y eficiencia en la prestacin del servicio pblico de electricidad, tanto a nivel del sector privado como del estatal.
La eficiencia no slo alcanza a los
productores, transmisores y distribuidores de la elctricidad, sino tambin
a los clientes finales, quienes a travs del uso racional de la electricidad han mejorado el aprovechamiento de las instalaciones, lo cual
conlleva menores costos, y precios, para la prestacin del servicio.
En nuestra misin de informar
a todos los interesados en el mercado elctrico, estamos proporcinando en este nmero informacin estadstica sobre la produccin, venta, facturacin y situacin economica y financiera
de las empresas elctricas. Para
los analistas interesados en el clculo de tarifas elctricas, estamos alcanzando las frmulas,
parmetros y un ejemplo prctico para la determinacin de los
precios en las distintas opciones
tarifarias. ////

Generacin Elctrica:
Perspectivas
La Ley de Concesiones Elctricas
(LCE), desde su aplicacin a inicios de
1993, transform radicalmente el sector elctrico peruano convirtindolo en
un sector atractivo para la inversin privada. Una de estas transformaciones fue
la divisin del sector en tres actividades claramente identificables: Generacin, Transmisin y Distribucin.
Este artculo analiza la actividad de
generacin elctrica, poniendo de manifiesto las expectativas, que a la fecha, se preven para esta actividad hasta el ao 2000.
La actividad de generacin elctrica
esta intimamente ligada al crecimiento
de la demanda elctrica y al desarrollo
de la oferta de generacin elctrica para
satisfacer dicha demanda, por lo tanto,
el anlisis de estos dos factores nos per-

mitir tener en claro lo que se espera


para esta actividad.
Actualmente existen en el Per dos
grandes Sistemas Elctricos Interconectados: El Sistema Interconectado
Centro-Norte (SICN) y el Sistema Interconectado Sur (SIS).
El SICN, al ao 1995, presenta una
Mxima Demanda anual de 1797
MW y un consumo de Energa anual
de 11045 GWh, abarcando los departamentos de Piura, Cajamarca,
Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Lima, Hunuco, Pasco, Junin, Huancavelica, e Ica.
El SIS, al ao 1995, presenta una
Mxima Demanda anual de 230,5
MW y un consumo de Energa anual
de 1 258,2 GWh, abarcando los departamentos de Cusco, Apurimac,

...F

Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Es necesario notar que el SIS se forma de la unin de los
Sistemas Elctricos del
Sur Oeste y del Sur Este,
prevista para el primer trimestre de 1997.

Demanda Elctrica

CUADRO No. 1
SISTEMA INTERCONECTADO CENTRO NORTE
Proyeccin de la Demanda
1996 - 2001
AO

MAX. DEMANDA

1995
1996
1997(*)
1998
1999
2000

CONSUMO ANUAL

MW

GWh

1 797
1 774
2 050
2 150
2 250
2 350

11 045
11 035
12 425
13 510
14 510
14 860

F.C.
%

70,2%
71,0%
69,2%
71,7%
71,8%
72,2%

TASA DE CRECIMIENTO
POTENCIA

ENERGA

-1,3%
15,6%
4,9%
4,7%
4,4%

-0,1%
12,6%
8,7%
4,7%
5,0%

miento observadas en
el cuadro, pareceran
n o guardar relacin
con la de los aos siguientes, lo cual es
explicado por el ingres o de grandes cargas
industriales (165 MW
y 1285 GWh) a partir
de junio de 1997.

La demanda elctrica
Oferta Elctrica
se mide usualmente
mediante la Mxima
La oferta de generaDemanda Anual de Pocin
elctrica repre2001
2 475
15 590
71,9%
5,3%
4,9%
tencia y el Consumo
s e n t a la capacidad de
(*) Incorporacin de Centromn Per y Talara desde junio de 1997.
Anual de Energa.
generacin disponible
La Mxima Demande las centrales hida Anual de Potencia
drulicas y trmicas
CUADRO No. 2
(MD), representa el mcon las que cuenta el
SISTEMA INTERCONECTADO SUR
ximo requerimiento de
sistema elctrico. A la
Proyeccin de la Demanda
potencia de los consumirelacin de centrales
1996 - 2000
dores en un instante del
elctricas se le denoAO
MAX. DEMANDA CONSUMO ANUAL
F.C.
TASA DE CRECIMIENTO
ao, y generalmente se
m i n a parque generaMW
GWh
%
POTENCIA
ENERGA
expresa en kilowatts
dor.
1995
230,5
1 258,2
62,3%
(kW) o Megawatts
El cuadro No.3
(MW), dependiendo del
m u e s tra la composi1996
288,5
1 509,4
59,7%
25,2%
20,0%
tamao del sistema elccin actual del parque
1997
301,0
1 701,5
64,5%
4,3%
12,7%
trico (1 MW equivale a
generador en el SICN
1998
350,7
1 954,0
63,6%
16,5%
14,8%
1000 kW).
por tipo de unidad (hi1999
384,7
2 277,4
67,6%
9,7%
16,6%
El Consumo Anual de
drulica o trmica) y
2000
432,9
2 513,3
66,3%
12,5%
10,4%
Energa, es la suma de
por empresa concesiotodos los requerimientos
naria.
de potencia de los consumidores a lo
A la fecha, el 76,3% de la capamiento de la Mxima Demanda con
largo de un ao, y generalmente se
cidad efectiva del parque generador
respecto al Consumo Anual indica que
expresa en Megawatts-hora (MWh) o
est compuesto por centrales hidruel factor de carga del sistema est meGigawatts-hora (GWh), dependiendo
licas (1716,5 MW), mientras el resjorando (elevndose) a lo largo del tiemdel tamao del sistema elctrico (1
tante 23,7% por centrales trmicas
po. El factor de carga (F.C.) mide el graGWh equivale a 1000 MWh).
(532,1 MW).
do de eficiencia de uso de la capaciEn lo que respecta a la tasa de creEn la composicin del parque gedad instalada por parte de los consumicimiento anual de la Mxima Denerador hidrulico del SICN, las cendores, a lo largo de un perodo. Por ejemmanda para el perodo 1996 al 2000,
trales de Electroper (Mantaro y Resplo un factor de carga de 70% indicara
se prev para el Sistema Interconectitucin), hoy Campo Armio, repreque la energa podra ser consumida en
tado Centro Norte (SICN) una tasa de
sentan el 45,4% de la capacidad
forma constante empleando nicamencrecimiento anual de 4,8%, sin conefectiva total y el 52,8% de la enerte el 70% de la Mxima Demanda del
siderar el efecto del ingreso de
ga media producible. La energa mecliente.
Centromn Per y Talara; mientras que
dia producible mide la energa que
En las proyecciones de la Demanda
para el Sistema Interconectado Sur
es capaz de producirse en un ao proElctrica para el SICN (cuadro N1) se
(SIS) dicha tasa es igual a 10,7%.
medio.
observa que la previsin para el ao
La alta tasa de crecimiento de la
El factor de planta medio del par1996 es negativa, es decir sin crecidemanda en el SIS se explica por la
que generador hidrulico del SICN
miento alguno. Por otra parte, en los aos
incorporacin a partir de 1997 de cares de 79%, vale decir, si toda la ener1997 y 1998, las altas tasas de crecigas industriales, espeCUADRO No. 3
cialmente mineras
SISTEMA
INTERCONECTADO
CENTRO NORTE
que tienen un tamao
CENTRALES
EXISTENTES
respecto al sistema, reHIDRULICAS
TRMICAS
TOTAL
lativamente alto.
POTENCIA EFECTIVA
ENERGA MEDIA
POTENCIA EFECTIVA
POTENCIA EFECTIVA
Por otro lado se esEMPRESAS
MW
%
GWh
%
MW
%
MW
%
pera que el Consumo
Anual de Energa,
ELECTROPERU
780,0
45,4%
6 270,0
52,8%
0,0
0,0%
780,0
34,7%
para el perodo 1996
EDEGEL
520,0
30,3%
2 823,8
23,8%
136,9
25,7%
656,9
29,2%
al 2000, crezca a un
EGENOR
210,0
12,2%
1 384,2
11,7%
155,4
29,2%
365,4
16,3%
ritmo de 4,9% en el
ELECTRO ANDES
165,0
9,6%
1 109,6
9,3%
0,0
0,0%
165,0
7,3%
SICN (sin incluir CenEGECAHUA
41,5
2,4%
283,9
2,4%
0,0
0,0%
41,5
1,8%
tromn Per y Talara)
ETEVENSA
0,0
0,0%
0,0
0,0%
194,8
36,6%
194,8
8,7%
y 13,6% en el SIS.
PIURA
0,0
0,0%
0,0
0,0%
45,0
8,5%
45,0
2,0%
Para un mismo
sistema elctrico, una
TOTAL
1716,5
100,0%
11 871,5
100,00%
532,1
100,0%
2 248,6
100,0%
menor tasa de creci2

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

CUADRO No. 4
SISTEMA INTERCONECTADO CENTRO NORTE
EVOLUCIN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA
MW
EMPRESAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ELECTROPERU
EDEGEL
EGENOR
ELECTRO ANDES
EGECAHUA
ETEVENSA
PIURA
AGUAYTIA
GALLITO CIEGO
CURUMUY
CAMISEA

780,0
656,9
365,4

780,0
776,9
365,4
165,0
41,5
494,8
45,0

780,0
776,9
365,4
165,0
41,5
494,8
125,0
155,0

780,0
776,9
465,4
165,0
41,5
494,8
125,0
155,0
26,0
10,0

780,0
776,9
465,4
165,0
41,5
494,8
125,0
155,0
26,0
10,0
150,0

780,0
776,9
465,4
165,0
41,5
494,8
125,0
155,0
26,0
10,0
300,0

2 668,6

2 903,6

3 039,6

3 189,6

3 339,6

630,0

235,0

136,0

150,0

150,0

TOTAL

41,5
194,8

2 038,6

INCREMENTOS

CUADRO No. 5
SISTEMA INTERCONECTADO CENTRO NORTE
OFERTA vs DEMANDA
MW

OFERTA
DEMANDA
RESERVA
RESERVA

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2 038,6
1 774,0
264,6
15%

2 668,6
2 050,0
618,6
30%

2 903,6
2 150,0
753,6
35%

3 039,6
2 250,0
789,0
35%

3 189,6
2 350,0
839,6
36%

3 339,6
2 475,0
864,6
35%

de los cuales 155 MW corresponden


a Aguayta y 80 MW a la Empresa
Elctrica de Piura.
Para el ao 1999, la nueva capacidad de generacin equivale a 136
MW, lo cual incluye 100 MW de Egenor, 26 MW de Gallito Ciego y 10
MW de Curumuy.
Para los aos 2000 y 2001, se prev la incorporacin de la central de
Camisea, operando cerca al pozo, en
dos etapas de 150 MW cada una.
El cuadro No.5 presenta la comparacin entre la oferta y la demanda de electricidad prevista para el
perodo 1996 al 2001.
En dicho cuadro se aprecia que para
el ao 1996 el margen de reserva del
sistema sera igual a 15%, incrementndose rpidamente a 30% en el ao
1997. Entre los aos 1998 y 2001 el
margen de reserva previsto se mantendra constante e igual a 35%.
Es importante notar que si el SICN
se desarrolla de acuerdo a lo previsto, en el ao 2000 la oferta de generacin trmica sera igual a 1437,1
MW, lo cual equivaldra al 45% de
la capacidad efectiva total en ese
ao (3189,6 MW). Adems, en este
ao, la energa total proveniente de
las centrales trmicas (considerando
una produccin media de las centrales hidrulicas, incluyendo Gallito
Ciego y Curumuy, de 12060 GWh)
sera de 2800 GWh (14860 - 12060),
es decir casi el 19% del consumo
anual de energa.
Por otra parte, la reserva de capacidad de generacin en el ao 2000 sera igual a 839,6 MW, es decir 1,08
veces la capacidad del Complejo
Mantaro (780 MW), lo cual mejorara
notablemente la garanta de atencin
a la demanda elctrica ante condiciones hidrolgicas adversas (sequa).
El grfico No.1 muestra en forma
grfica las proyecciones de la oferta
y la demanda de electricidad en el
perodo 1996 al 2001 en el SICN.
El cuadro No.6 muestra la composicin actual del parque generador en
el SIS por tipo de unidad (hidrulica o
trmica) y por empresa concesionaria.

MW

ga media anual disponible en


GRFICO No. 1
las centrales hidrulicas se proSICN: EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA
dujera de manera uniforme a lo
largo del tiempo, la misma slo
3500
requerira del 79% de la capa3000
cidad efectiva de las centrales,
en este caso 1355,2 MW (igual
2500
a 79%*1716,5). Al factor de
planta tambin se le denomina
2000
factor de utilizacin de la ca1500
pacidad efectiva.
El cuadro No.4 presenta la
1000
evolucin esperada de la capa1996
1997
1998
1999
2000
2001
cidad efectiva de generacin
OFERT A
DEMANDA
elctrica del SICN para el perodo 1996 al 2001.
nueva capacidad de generacin equiEn noviembre del ao 1996 entr
vale a 420 MW, lo cual incluye 300
en operacin la nueva unidad termoMW de Etevensa y 120 MW de Edegel.
elctrica de Edegel (turbina de gas
Para el ao 1998, la nueva capacide 120 MW), no obstante, la misma
dad de generacin equivale a 235 MW,
ha sido considerada en el
cuadro No.4 a partir del
CUADRO No. 6
ao 1997.
Las centrales de ElecSISTEMA INTERCONECTADO SUR
CENTRALES EXISTENTES
tro Andes (ex-Centromn
Per) y de la Empresa
HIDRULICAS
TRMICAS
Elctrica de Piura (MaPOTENCIA EFECTIVA
ENERGA MEDIA
POTENCIA EFECTIVA
lacas y Verdm), existenEMPRESAS
MW
%
GWh
%
MW
%
tes a la fecha, recin han
sido considerados en el
EGASA
163,7
54,3%
766,5
45,0%
48,0
46,6%
SICN a partir de 1997,
EGEMSA
105,0
34,8%
773,1
45,3%
21,1
20,5%
EGESUR
33,0
10,9%
165,3
9,7%
21,7
21,1%
conjuntamente con su deTINTAYA
0,0
0,0%
0,0
0,0%
12,2
11,8%
manda.
Para el ao 1997, la
TOTAL
301,7
100,0%
1704,9
100,0%
103,0
100,0%

...F

TOTAL
POTENCIA EFECTIVA

MW

211,7
126,1
54,7
12,2

52,3%
31,2%
13,5%
3,0%

404,7

100,0%

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

MW

cin media de las centraA la fecha, el 74,5% de


CUADRO No. 7
les hidrulicas, incluyenla capacidad efectiva del
SISTEMA INTERCONECTADO SUR
d o San Gabn, de 2420
parque generador est comEVOLUCIN DE LA CAPACIDAD EFECTIVA
GWh) sera de 93 GWh
puesto por centrales hidruMW
(2513 - 2420), es decir casi
licas (301,7 MW), mientras
EMPRESAS
1996
1997
1998
1999
2000
el 4% del consumo anual
el restante 25,5% por cenEGASA
211,7
241,7
241,7
241,7
241,7
de energa.
trales trmicas (103,0 MW).
EGEMSA
125,1
126,1
131,1
131,1
131,1
En el grfico No.2 se
En la composicin del
EGASUR
54,7
54,7
61,1
61,1
61,1
muestra las proyecciones
parque generador hidruliTINTAYA
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
entre la oferta y la demanco del SIS, las centrales de
MOLLENDO II
40,0
40,0
da de electricidad en el
EGASA (Charcani I al VI)
perodo 1996 al 2000,
representan el 54,3% de la
SAN GABN
105,0
para el SIS.
capacidad efectiva total y
TOTAL
404,7
434,7
446,1
486,1
591,1
Actualmente se enel 45,0% de la energa mecuentra en estudio la india producible.
INCREMENTOS
30,0
11,4
40,0
105,0
terconexin de ambos sisEl factor de planta medio
temas (SICN y SIS), y se
del parque generador hidruprev, si resultara factible,
lico del SIS es de 64,5%,
CUADRO No. 8
su entrada en servicio cervale decir, si toda la energa
SISTEMA INTERCONECTADO SUR
ca del ao 2000. Esta inmedia anual disponible en
OFERTA vs DEMANDA
terconexin permitira
las centrales hidrulicas se
MW
compartir entre ambos sisprodujera de manera unifor1996
1997
1998
1999
2000
temas las reservas existenme a lo largo del tiempo, la
OFERTA
404,7
434,7
446,1
486,1
591,1
tes, los excedentes hidrumisms slo requerira del
DEMANDA
288,5
301,0
350,7
384,7
432,9
licos del SIS por escasa
64,5% de la capacidad efecRESERVA
116,2
133,7
95,4
101,4
158,2
demanda y el respaldo trtiva de las centrales, en este
RESERVA
40%
44%
27%
26%
37%
mico del SICN ante una
caso 194,6 MW (igual a
eventual sequa.
64,5%*301,7).
paracin de la oferta y la demanda de
El cuadro No.7 presenta la evoluelectricidad previstas para el perodo
cin esperada de la capacidad efecTarifas en Barra
1996 al 2000 en el SIS.
tiva de generacin elctrica del SIS
Las tarifas en barra representan los
En dicho cuadro se aprecia que para
para el perodo 1996 al 2000.
costos de generacin ms los de transel ao 1996 el margen de reserva del
Para el ao 1997, la nueva capamisin, asociadas a cada una de las
sistema sera igual a 40%, incrementncidad de generacin equivale a 33
barras o sub-estaciones de cada sisdose a 44% en el ao 1997 y disminuMW, lo cual incluye 30 MW de la
tema elctrico.
yendo en los siguientes aos
central trmica (C.T.) de Mollendo,
GRFICO No. 2
hasta alcanzar en el ao 2000
en desarrollo por EGASA.
un margen de 37%.
Para el ao 1998, la nueva capaSIS: EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA
Es importante notar que si el
cidad de generacin equivale a 11,4
600
SIS se desarrolla de acuerdo a
MW, lo cual incluye 5 MW de EGE500
lo previsto, en el ao 2000 la
MSA y 6,4 MW de EGESUR.
oferta de generacin trmica se400
Para el ao 1999, la nueva capara igual a 184,4 MW, lo cual
cidad de generacin equivale a 40
300
equivaldra al 31,2% de la caMW, de la nueva central trmica de
200
pacidad efectiva total en ese
Mollendo II.
100
ao (591,1 MW). Adems, en
Para el ao 2000, se prev la ineste ao, la energa total procorporacin de 105 MW de la cen0
1996
1997
1998
1999
2000
veniente de las centrales trmitral hidrulica de San Gabn.
OFERTA
DEMANDA
cas (considerando una producEl cuadro No.8 presenta la comCUADRO No. 9
PER : EVOLUCIN DE LA TARIFA EN BARRA
LIMA
FIJACIN
TARIFARIA

Mayo-93
Noviembre-93
Mayo-94
Noviembre-94
Mayo-95
Noviembre-95
Mayo-96
Noviembre-96

TARIFA

CUSCO

INCREMENTOS

Ctv.US$/kWh PERODO ACUMULADO

4,07
4,07
4,06
4,18
4,54
4,83
4,82
4,67

-0,1%
-0,2%
3,0%
8,6%
6,6%
-0,4%
-3,0%

-0,1%
-0,3%
2,7%
11,5%
18,8%
18,3%
14,7%

TARIFA

AREQUIPA

INCREMENTOS

TARIFA

INCREMENTOS

Ctv.US$/kWh PERODO ACUMULADO Ctv.US$/kWh PERODO

3,04
2,92
3,13
2,57
2,75
3,15
3,16
3,78

-4,0%
7,2%
-17,8%
7,2%
14,4%
0,2%
19,7%

-4,0%
3,2%
-15,5%
-9,4%
3,7%
3,9%
24,4%

3,83
3,69
4,03
3,97
4,05
3,95
4,14
4,31

-3,5%
9,1%
-1,4%
2,0%
-2,5%
4,8%
4,2%

Factor de Carga

70%

65%

65%

% Energa HP

22%

25%

25%

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

ACUMULADO

-3,5%
5,3%
3,7%
5,8%
3,1%
8,1%
12,6%

Para el caso de la barra Lima (ubicada en el SICN y de la cual adquieren su energa las empresas distribuidoras Luz del Sur y Edelnor), la tarifa
en barra incluye el costo de generacin y de la transmisin principal.
Por otra parte, para las barras Cusco
y Arequipa (ubicadas en el SIS) la tarifa en barra incluye slo los costos
de generacin.
El cuadro No.9 presenta la evolucin de la tarifa promedio en las barras de Lima, Cusco y arequipa, para
el perodo de aplicacin de la Ley
de Concesiones Elctricas. Dicha tarifa promedio fue calculada utilizando las tarifas en barra de potencia
(PPB) y de energa (PEBP y PEBF) ms
los factores de carga (F.C.) y porcentaje de consumo de la energa en la
hora punta (% energa HP) de cada
sistema elctrico.
Se aprecia que en la barra Lima
los mayores incrementos en la tarifa
se producen en los aos 1994 y 1995,
debido a que en dichos aos la demanda elctrica creci a tasas superiores
al 5% obligando a una mayor generacin trmica y por lo tanto el in-

RESOLUCIONES
TARIFARIAS

tar interconectados, el proyecto


Camisea influira grandemente en las
tarifas en barra de ese ao. Se estima
que el gas de Camisea utilizado en
las centrales elctricas de Lima y de
Camisea originara que la tarifa en
barra de energa se site alrededor de
2,8 ctv. US$/kWh (actualmente se encuentra en 3,2 cts.US$/kWh) con lo
que la tarifa promedio (potencia y
energa) en la barra Lima sera igual
a 4,3 ctv.US$/kWh, es decir 9% inferior a la tarifa promedio anual (4,7
ctv.US$/kWh). Las tarifas en Cusco y
Arequipa guardaran una diferencia
relativa con Lima de ms o menos
5% (dependiente del flujo en las lneas de transmisin).
Es importante tener en cuenta que
cualquier estimacin futura de las tarifas en barra parten de premisas y
supuestos que a lo largo del tiempo
pueden cambiar, tales como el crecimiento de la demanda y la oferta,
el precio de los combustibles y el
valor de los equipos electromecnicos. Por lo tanto dichas proyecciones
deben tomarse con las reservas que
el caso amerita. /////

cremento de los costos marginales de


energa.
En el caso de las barras Cusco y
Arequipa, la tarifa entre los aos 1993
a 1995 ha mostrado incrementos moderados, con altas fluctuaciones en la
barra Cusco producto de las variaciones de la demanda, sobretodo de las
grandes cargas industriales como
INCASA.
En la ltima fijacin de tarifas (noviembre de 1996), la barra Lima presenta una disminucin real de precios del
orden de 3%, esto se explica por la disminucin de la demanda que para el
ao 1996 se prev sea inferior al ao
anterior. La disminucin de la demanda
compens la subida de precios del Diesel N2, por lo que la tarifa resultante
no se increment con respecto a mayo
de 1996.
En el caso del SIS, las barras Cusco y
Arequipa, presentan incrementos tarifarios, en algunos casos significativos, originados por incrementos elevados en el
precio del Residual N6, combustible
principal en dicho sistema.
Hacia el ao 2000, considerando que
ambos sistemas SICN y SIS pueden es-

RESOLUCIONES DE LA COMISIN DE TARIFAS ELCTRICAS AO 1996

N
P/CTE

FECHA DE
PUBLICACIN

ASUNTO O MATERIA
REGULADA

N
P/CTE

FECHA DE
PUBLICACIN

ASUNTO O MATERIA
REGULADA

13-96

05.06.96

Aprueban la publicacin del documento Procedimiento y Clculo de la Tarifa en Barra correspondiente a la regulacin tarifaria del mes de mayo de
1996.

17-96

31.08.96

14-96

29.06.96

Fijan compensaciones mensuales que


la empresa de Generacin Elctrica
Machupicchu S.A. - EGEMSA deber
pagar a la Empresa de Transmisin
Elctrica del Sur S.A. - ETESUR S.A.
por el uso del sistema secundario de
transmisin de esta ltima, a partir de
marzo de 1994.

Disponen que ELECTROPER S.A.


pague a ETESUR S.A. compensaciones por el uso del sistema secundario
de transmisin 138 kV Socabaya Toquepala, de propiedad de sta ltima, en proporcin al uso efectivo que
haya efectuado de dicho sistema en el
sentido del flujo preponderante de
energa durante marzo 94 - agosto 95
inclusive, no correspondiendo pago
alguno por la energa retirada en barras 66 kV Sarita, Tomasiri y Tacna.

18-96

31.08.96

15-96

29.06.96

Fijan compensaciones que la empresa de Generacin Elctrica del Sur


S.A. - EGESUR S.A. y, en su caso, la
Empresa de Electricidad del Per S.A.
- ELECTROPER S.A., debern pagar a la Empresa de Transmisin Elctrica del Sur S.A. - ETESUR S.A. por
el uso de la celda en 138 kV de la
subestacin Toquepala perteneciente
al sistema secundario de transmisin
de esta ltima.

16-96

29.08.96*

Aprueban la publicacin y difusin del


documento Anuario Estadstico de la
Comisin de Tarifas Elctricas ao
1995.

Disponen que EGESUR S.A. pague a


ETESUR S.A. compensaciones por el
uso del sistema secundario de transmisin 138 kV Socabaya - Toquepala,
de propiedad de sta ltima, en proporcin al uso efectivo que haya efectuado de dicho sistema en el sentido
del flujo preponderante de energa durante setiembre 95 - abril 96 inclusive,
no correspondiendo pago alguno por
la energa retirada en barras 66 kV
Sarita, Tomasiri y Tacna.

* Fecha de aprobacin

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

Formacin de los Precios de la Electricidad


a Cliente Final
Las tarifas de electricidad
a cliente final reconocen los
costos de Generacin, Transmisin y Distribucin, las mismas que son reguladas por la
CTE.
En el esquema N 1 se
muestra la formacin del precio de electricidad desde el
precio en barra publicado hasta el precio para el cliente de
baja tensin.
En El Informativo de junio
de 1996 se explic el procedimiento de clculo de los
costos de generacin y transmisin, es decir, la expansin
del precio en barra publicado
hasta la obtencin del precio
en barra equivalente.
A continuacin explicaremos el procedimiento de clculo tarifario a clientes finales a partir de los precios en
la barra equivalente de media tensin.

Generacin

precios obtenidos para el


cliente en media tensin se
adiciona el valor agregado de
baja tensin ms las prdidas
asociadas en baja tensin.
La Resolucin N 010-93
P/CTE establece las disposiciones tarifarias aplicables a
clientes finales (clientes en
media y baja tensin).

MAT

Transmisin
Precio en Barra Publicado

Transmisin Secundaria
l Prdidas Marginales de Potencia y Energa
l Peajes de Conexin por Transformacin y Transporte

AT
Precio en Barra AT

Clasificacin de los Sistemas de Distribucin

Precio en Barra Equivalente MT

MT
Usuario
Media
Tensin

MT

BT
VADBT

VADMT
Usuario
Baja
Tensin
SE MT/BT
Distribucin BT

Distribucin MT

Los Sistemas Elctricos de


Distribucin se agrupan en los
siguientes sectores tpicos:
- Sector 1: Alta densidad (Lima
Metropolitana).
- Sector 2: Media densidad
(Cusco).
- Sector 3: Baja densidad (Valle del Mantaro).

Clculo de Tarifas a Clientes Finales en Media y Baja


Tensin

Valor Agregado de Distribucin (VAD)

El modelo de clculo de las tarifas a clientes finales toma


los precios en barra equivalente de media tensin y a travs de las variables y constantes de clculo se obtienen los
cargo mximos por opcin tarifaria en media y baja tensin (Esquema N 3).

El VAD representa el costo total en que se incurre para


poner a disposicin del cliente la potencia y energa desde
la barra equivalente de media tensin hasta el punto de
empalme de la acometida.

Opciones Tarifarias
l

Costos asociados al
usuario

Prdidas estndares de
distribucin en potencia y
energa

Costos estndares de
inversin, mantenimiento
y operacin

VAD

Media Tensin
MT2: 2E2P
MT3: 2E1P Calificacin: p y fp
MT4: 1E1P Calificacin: p y fp
Baja Tensin
BT2: 2E2P
BT3: 2E1P Calificacin: p y fp
BT4: 1E1P Calificacin: p y fp
BT5: 1E
BT6: 1P

En el esquema N 2 se muestra la desagregacin de los


costos de distribucin. Para un cliente en media tensin los
precios en barra equivalente se expanden adicionando el
valor agregado de media tensin ms las prdidas asociadas en media tensin, para un cliente en baja tensin a los

Opciones de Medida
2E2P: Dos mediciones de energa y dos de potencia
2E1P: Dos mediciones de energa y una de potencia
1E1P: Una medicin de energa y una de potencia
1E: Una medicin de energa
1P: Una medicin de potencia
Calificacin
p: Calificacin como presente en punta
fp: Calificacin como presente fuera de punta

ESQUEMA N 2
PBEMT

GyT
VADMT

D - MT

FPMT
VADBT
FPBT
Costos Media Tensin
Costos Baja Tensin

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

D - BT

PBEMT
VADMT
FPMT
VADBT
FPBT

:
:
:
:
:

Precios en barra equivalente de media tensin


Valor agregado de distribucin MT
Factor de expansin de prdidas MT
Valor agregado de distribucin BT
Factor de expansin de prdidas BT

Cargo Fijo Mensual


Precios en Barra
Equivalente MT
PP
PEPP
PEFP

VARIABLES
VADMT
CFE
CFH

VADBT
CPS
CER

CONSTANTES

MODELO DE
CLCULO
TARIFARIO

CARGOS MXIMOS POR


OPCIN TARIFARIA
MT y BT

FCPPMT - BT FCFPMT - BT
CMT . BT PP CMT - BT FP
PEMT - BT PPMT - BT
NHUMS
PTMT - BT
Ep (Anual)

Costos asociados a la facturacin de


los clientes independientemente de su
demanda de potencia y energa.
CFS, CFH y CFE : Cargo fijo mensual para
opcin de potencia contratada y de tarifas horarias (S/./cliente)
Factor de Economa de Escala del Cargo Fijo = 0,9788
CARGOS FIJOS MENSUALES ACTUALIZADOS

CFEa
CFSa
CFHa

Variables de Clculo
Valores Agregados de Distribucin de Media y Baja Tensin
Corresponde al reconocimiento de la inversin elctrica, rentabilidad, gastos de operacin y mantenimiento de
las instalaciones elctricas de distribucin.
VMTPP y VMTFP : Valor Agregado de Distribucin en MT
para demandas de punta y fuera de punta
(S/./kW-mes)
VBTPP y VBTFP : Valor Agregado de Distribucin en BT
para demandas de punta y fuera de punta
(S/./kW-mes)

VARIABLE
CFE
CFS
CFH
FACFE
FACFS
FACFH
CFEa
CFSa
CFHa

0,9788
0,9788
0,9788

FACFE
FACFS
FACFH

CFE
CFS
CFH

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

1,1570
2,0360
2,9970
1,3401
1,3401
1,3401
1,5180
2,6710
3,9310

1,1570
2,0360
2,9970
1,3401
1,3401
1,3401
1,5180
2,6710
3,9310

1,2060
2,1240
3,1280
1,3401
1,3401
1,3401
1,5820
2,7860
4,1030

Cargos por Energa Reactiva (CER)

VMTFP
VMTPP
VBTFP
VBTPP

=
=
=
=

VADMTa
PTPMT x VMTFP
VADBTa
PTPBT x VBTFP

VMTFP
VMTPP
VBTFP
VBTPP

=
=
=
=

VAD de MT fuera de punta


VAD de MT presente en punta
VAD de BT fuera de punta
VAD de BT presente en punta

Energa reactiva que se adiciona a la facturacin de las


opciones tarifaria MT2, MT3, MT4, BT2, BT3, BT4 cuando esta excede el 30% de la energa activa total mensual.
CER : Cargo por Energa Reactiva que exceda el 30% de la energa activa total mensual (Ctm. S/./kVarh)

VALORES AGREGADOS DE DISTRIBUCIN ACTUALIZADOS

FACTOR DE ACTUALIZACIN DEL CARGO POR ENERGA REACTIVA


FACER = 1,1693

VADMTa = 0,9814 x FAVADMT x VADMT


VADBTa = 0,9778 x FAVADBT x VADBT
FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA

Media Tensin

Baja Tensin

0,9814

0,9778

CARGO POR ENERGA REACTIVA


CER = 2,71 S/./kvarh

CARGO POR ENERGA REACTIVA ACTUALIZADO


CERa
FACER
CER
CER = 3,169 S/./kvarh
Constantes de Clculo

VARIABLE

SECTOR 1

SECTOR 2

VADMT
VADBT
FAVADMT
FAVADBT
VADMTa
VADBTa
VMTFP
VMTPP
VBTFP
VBTPP

5,8570
18,2770
1,4325
1,4541
8,2340
25,9870
8,2340
7,6580
25,9870
24,1680

5,7280
18,3050
1,4097
1,4244
7,9250
25,4950
7,9250
7,3700
25,4950
23,7100

SECTOR 3
8,6670
23,6630
1,3636
1,3465
11,5990
31,1550
11,5990
10,7870
31,1550
28,9740

Las constantes de clculo son factores que se utilizan dentro


del clculo tarifario para costear las tarifas de los clientes finales en funcin al nivel de tensin de suministro, su presencia en
el sistema como cliente en punta o fuera de punta y la opcin de
medida elegida por el cliente.
Asimismo, se considera los factores de economa de escala y
la ponderacin de precios en barra para la energa.
Factores de correccin del VAD
Factor que corrige el VAD de acuerdo a la estructura de mercado de la empresa por sus ventas de potencia en horas fuera de
punta.
C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

EMPRESA
Edelnor S.A.
Luz del Sur S.A.
Electro Oriente S.A.
Electro Sur S.A.
Electro Sur Medio S.A.
Otras Empresas
Sistemas Aislados (*)

PTPMT

PTPBT

0,93
0,93
0,93
0,90
0,90
0,96
0,99

0,93
0,93
0,99
0,96
0,99
0,99
0,99

Ponderacin de los Precios de Energa en Barra


PE = Ep x PEPP + (1 - Ep) x PEFP
Ep : Factor de Ponderacin de Energa para tarifas monomias
PEPP : Precio de Energa de Punta en la Barra Equivalente de MT
PEFP : Precio de Energa Fuera de Punta en la Barra equivalente
de MT

(*) Sistemas Aislados con demandas mximas menores a 12 MW.

Factores de Expansin de Prdidas en MT y BT


Valor reconocido por la venta de cada unidad de potencia o energa dentro del sistema de distribucin.
PEMT y PPMT : Factor de Expansin de Prdidas de Energa
y Potencia en MT
PEBT y PPBT : Factor de Expansin de Prdidas de Energa
y Potencia en BT
EMPRESA

PEMT PPMT PEBT PPBT

Edelnor S.A.
Edelnor S.A.
Electro Norte Medio S.A.
SEAL (Arequipa)
Otras Empresas
Sistemas Aislados - Emp.
Municipales

1,03
1,03
1,03
1,05
1,03

1,04
1,04
1,05
1,07
1,05

1,20
1,20
1,44
1,27
1,25

1,24
1,24
1,49
1,33
1,31

1,03

1,05

1,25

1,31

Cargo Fij
Cargo por Energa

Activa
Horas Punta
Horas Fuera de Punta

FACTURA

Cargo por Potencia Contratada

- Mxima Demanda Leida


- Horas Punta
- Exceso de Potencia

Cargo por Energa Reactiv

Factores de Coincidencia en MT y BT
Simultaneidad de las mximas demandas de los clientes
respecto a la mxima demanda del conjunto de clientes.
FCPPMT y FCFPMT : Factor de Coincidencia para demandas
de punta y fuera de punta en MT
FCPPBT y FCFPBT : Factor de Coincidencia para demandas
de punta y fuera de punta en BT

Ejemplo de Clculo
El ejemplo consistir en calcular los cargos mximos para
las opciones tarifarias MT2, BT2, BT4 y BT5 del sistema
elctrico Lima Norte (Sector Tpico 1).
Los cargos componentes de cada opcin tarifaria, as
como su frmula de clculo, se encuentran definidos en la
Resolucin N 010 - 93 P/CTE.

Factores de Contribucin a la Punta en MT y BT


CMTPP y CMTFP : Factor de Contribucin en MT para demandas presentes en punta y fuera de punta
CBTPP y CBTFP : Factor de Contribucin en BT para demandas presentes en punta y fuera de punta
CBTPP
: Factor de Contribucin a la punta para
alumbrado pblico
Nmero de Horas de Uso
Nmero de Horas de Uso de Medidores Simples para
clculo de potencias bases coincidentes con la punta del
Sistema de Distribucin.

Precios en Barra Equivalente MT


En el siguiente cuadro se muestran los precios en barra
equivalente de media tensin de los principales sistemas
elctricos del pas:

CONSTANTE

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

0,95
0,87
0,93
0,86
0,71
0,30
0,81
0,30
1,00
400

0,95
0,82
0,72
0,65
0,71
0,30
0,60
0,24
1,00
320

0,75
0,68
0,55
0,57
0,64
0,24
0,60
0,24
1,00
300

FCPPMT
FCFPMT
FCPPBT
FCFPBT
CMTPP
CMTFP
CBTPP
CBTFP
CBTPP-AP
NHUMS

Factores de Economa de Escala


Factores de reduccin de los valores agregados de distribucin y los costos fijos por variacin de los costos anuales
de la empresa

Componentes de la Factura
Los cargos componentes de la factura dependen de la
opcin tarifaria. En el siguiente esquema se muestran los
cargos componentes para las opciones tarifarias MT2 y BT2.

PERODO

CFE - CFS - CFH

VADMT

VADBT

Nov. 95 - Nov. 96

0,9788

0,9814

0,9778

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

SISTEMA TENSIN POTENCIA ENERGA HP ENERGA HFP


KV
S/./KW-mes Ctm.S/./KWh Ctm.S/./KWh
Lima Norte
Lima Sur
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Huacho
Ica
Huancayo
Tacna
Cusco
Iquitos

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

18,29
18,36
19,63
19,49
20,12
19,63
21,41
18,81
19,01
19,22
18,08
20,49

15,35
15,37
17,66
16,17
16,34
15,96
16,24
15,32
14,67
11,54
8,93
14,87

8,26
8,27
10,11
8,69
8,79
8,59
8,73
8,43
7,90
10,39
5,00
14,87

Para el sistema elctrico Lima Norte se tiene los siguientes precios en barra equivalente de media tensin:
PP
= 18,29 S/./kW-mes
PEPP = 15,35 Ctm. S/./kWh
PEFP = 8,26 Ctm. S/./kWh

Opcin Tarifaria MT2


Tarifa con doble medicin de energa y contratacin o medicin de dos potencias (2E2P)

l
l
l
l

Cargo Fijo Mensual (S/./cliente)


CFH = 3,93
Cargo por Energa Activa en Punta (Ctm.S/./kWh)
PEMT x PEPP = 1,03 x 15,35 = 15,81
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta (Ctm.S/./kWh)
PEMT x PEFP = 1,03 x 8,26 = 8,51
Cargo por Potencia Contratada o Mxima Demanda leda en
horas de punta (S/./kW-mes)
(PPMT x PP + VMTPP) x FCPPMT
= (1,04 x 18,29 + 7,658) x 0,95 = 25,34
Cargo por exceso de la Potencia Mxima Contratada o Mxima
Demanda leda (S/./kW-mes)
VMTFP x FCFPMT = 8,234 x 0,87 = 7,16
Cargo por Energa Reactiva que exceda el 30% del total de
la energa Activa (Ctm.S/./kvarh)
CER = 3,17

Opcin Tarifaria BT2


Tarifa con doble medicin de energa y contratacin o medicin de dos potencias (2E2P)
l Cargo Fijo Mensual (S/./cliente)
CFH = 3,93
l Cargo por Energa Activa en Punta (Ctm.S/./kWh)
PEMT x PEBT x PEPP = 1,03 x 1,20 x 15,35 = 18,97
l Cargo por Energa Activa Fuera de Punta (Ctm.S/./kWh)
PEMT x PEBT x PEFP = 1,03 x 1,20 x 8,26 = 10,21
l Cargo por Potencia Contratada o Mxima Demanda leda
en horas de punta (S/./kW-mes)
(PPMT x PPBT x PP + VMTPP x PPBT + VBTPP) x FCPPBT =
(1,04 x 1,24 x 18,29 + 7,658 x 1,24 + 24,168) x 0,93 = 53,24
l Cargo por exceso de la Potencia Mxima Contratada o
Mxima Demanda leda (S/./kW-mes)
VBTFP x FCFPBT = 25,987 x 0,86 = 22,35
l Cargo por Energa Reactiva que exceda el 30% del total de
la energa Activa (Ctm.S/./kvarh)
CER = 3,17

Opcin Tarifaria BT4


Tarifa con simple medicin de energa y contratacin o
medicin de una potencia (1E1P)
l Cargo Fijo Mensual (S/./cliente)
CFS = 2,67
l Cargo por Energa Activa (Ctm.S/./kWh)
PEMT x PEBT x PE = 1,03 x 1,20 x 10,117 = 12,51
Ep = 0,262 (Lima Norte)
PE = Ep x PEPP + (1 - Ep) x PEFP = 0,262 x 15,35 + (1 - 0,262) x
8,26 = 10,117
l Cargo por Potencia Contratada o Mxima Demanda leda
(S/./kW-mes)
Presente en Punta
(PPMT x PPBT x PP + VMTPP x PPBT + VBTPP) x CBTPP +
(1 - CBTPP) x VBTFP x FCFPBT
= (1,04 x 1,24 x 18,29 + 7,658 x 1,24 + 24,168) x 0,81 +
(1 - 0,81) x 25,987 x 0,86 = 50,62
Fuera de Punta
(PPMT x PPBT x PP + VMTPP x PPBT + VBTPP) x CBTFP +
(1 - CBTFP) x VBTFP x FCFPBT
= (1,04 x 1,24 x 18,29 + 7,658 x 1,24 + 24,168) x 0,30 +
(1 - 0,30) x 25,987 x 0,86 = 32,82
l Cargo por Energa Reactiva que exceda el 30% del total de
la energa Activa (Ctm.S/./kvarh)
CER = 3,17

Opcin Tarifaria BT5


Tarifa con simple medicin de energa (1E)
l Cargo Fijo Mensual (S/./cliente)
CFS = 1,52

Cargo por Energa Activa (Ctm.S/./kWh)


PEMT x PEBT x PE + (PPMT x PPBT x PP)/NHUMS x 100 +
(VMTPP x PPBT + VBTPP)/NHUMS x 100
= 1,03 x 1,20 x 10,117 + (1,04 x 1,24 x 18,29)/400 x 100 +
(7,658 x 1,24 + 24,168)/400 x 100 = 26,82
Ep = 0,262 (Lima Norte)
PE = Ep x PEPP + (1 - Ep) x PEFP = 0,262 x 15,35 + (1 - 0,262) x
8,26 = 10,117

Pliego Tarifario Resultante (Octubre 1996)


El pliego tarifario resultante del Sistema Elctrico Lima
Norte (Sector Tpico 1) para cada opcin tarifaria en media
y baja tensin es el siguiente:
MEDIA TENSIN

UNIDAD

TARIFA MT2: TARIFA CON DOBLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA Y


CONTRATACIN O MEDICIN DE DOS POTENCIAS 2E2P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa en Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda en horas de punta
S/./KW-mes
Cargo por exceso de la Potencia Mxima
Contratada o Mxima Demanda leda
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda el
30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
TARIFA MT3: TARIFA CON DOBLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA Y
CONTRATACIN O MEDICIN DE UNA POTENCIA 2E1P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa en Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda para clientes:
Presentes en punta
S/./KW-mes
Fuera de punta
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda
el 30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
TARIFA MT4: TARIFA CON SIMPLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA
Y CONTRATACIN O MEDICIN DE UNA POTENCIA 1E1P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda para clientes:
Presentes en punta
S/./KW-mes
Fuera de punta
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda el
30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
BAJA TENSIN

UNIDAD

TARIFA BT2: TARIFA CON DOBLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA Y


CONTRATACIN O MEDICIN DE DOS POTENCIAS 2E2P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa en Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda en horas de punta
S/./KW-mes
Cargo por exceso de la Potencia Mxima
Contratada o Mxima Demanda leda
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda el
30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
TARIFA BT3: TARIFA CON DOBLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA Y
CONTRATACIN O MEDICIN DE UNA POTENCIA 2E1P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa en Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Energa Activa Fuera de Punta
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda para clientes:
Presentes en punta
S/./KW-mes
Fuera de punta
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda el
30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
TARIFA BT4: TARIFA CON SIMPLE MEDICIN DE ENERGA ACTIVA
Y CONTRATACIN O MEDICIN DE UNA POTENCIA 1E1P
Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
Cargo por Energa Activa
Cent.S/./KWh
Cargo por Potencia Contratada o Mxima
Demanda leda para clientes:
Presentes en punta
S/./KW-mes
Fuera de punta
S/./KW-mes
Alumbrado pblico
S/./KW-mes
Cargo por Energa Reactiva que exceda el
30% del total de la Energa Activa
Cent./S/./KVarh
TARIFA BT5: TARIFA CON SIMPLE MEDICIN DE ENERGA 1E
Cargo Fijo Mensual
Cargo por Energa Activa

TARIFA

3,93
15,81
8,51
25,34
7,16
3,17

2,67
15,81
8,51

21,02
13,02
3,17

2,67
10,42

21,02
13,02
3,17
TARIFA

3,93
18,97
10,21
53,24
22,35
3,17

2,67
18,97
10,21

50,62
32,82
3,17

2,67
12,51

50,62
32,82
57,25
3,17

S/./cliente
Cent.S/./KWh

1,52
26,82

TARIFA BT6: TARIFA A PENSIN FIJA DE POTENCIA 1P


Cargo Fijo Mensual
S/./cliente
TRICAS
Cargo por PotenciaC O M I S I N D E TA R I FA S E L CCent.S/./KWh

1,52
10,73

E S TA D S T I C A S
EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO
(PRIMER SEMESTRE 1994, 1995, 1996)
Ventas, Facturacin y Clientes
Los resultados de las transacciones en el mercado elctrico peruano por las ventas y facturacin de energa elctrica
a nivel de los mercados regulado y libre se incrementaron con relacin al primer semestre de los aos 1995 y 1994.
En el primer semestre de 1996 las ventas de energa fueron de 5016 GWh. El mercado regulado registr ventas por
3316 GWh. Estas ventas con relacin al semestre del ao 1995 representa un incremento de 4,8% y con relacin al
primer semestre del ao 1994 representa un incremento de 8,0%.
El mercado libre registr ventas por 1702 GWh, la misma que super en 2,7%, a lo vendido en el primer semestre del
ao 1995 y en 16,8% a lo vendido en 1994.

GWh

EVOLUCIN DE VENTAS DE ENERGA DEL MERCADO ELCTRICO (GWh)


PRIMEROS SEMESTRES (1994, 1995 Y 1996)

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

AO

MERCADO

I Sem 1994

Libre
Regulado

1 456
3 071
4 527

Libre
Regulado

1 657
3 165
4 822

Libre
Regulado

1 702
3 316
5 018

Total 1994
I Sem 1995

Total
Total 1995

Regulado

I Sem 1996

Libre
1994

1995

Total 1996

1996

ENERGA
(GWh)

I SEMESTRE

La estructura de las ventas del mercado libre durante los primeros semestres
de los ltimos tres aos
muestra una tendencia creciente. Los porcentajes alcanzados con relacin a las
ventas torales son del 32%,
34% y 34% para los primeros semestres de los aos
1994, 1995 y 1996 respectivamente. Por el contrario, el
mercado regulado muestra
una disminucin en su participacin de la estructura de
ventas.
La facturacin de
energa elctrica en los
mercados libre y regulado para el primer semestre del ao 1996 alcanz
US$ Mio. 433, como se
muestra en el grfico y
cuadro adjunto.

ESTRUCTURA DE VENTAS POR TIPO DE


MERCADO RESPECTO A LAS VENTAS DE ENERGA
1996
1995
R
E
G
U
L
A
D
O

GWh

400

34%
34%
32%

68%
66%
66%

AO

MERCADO

I Sem 1994

Libre
Regulado

500

Total 1994

300

Total

200

I Sem 1995

Regulado

100

Libre

0
1994

I SEMESTRE

10

1994

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

1995

1996

L
I
B
R
E

Total 1996

70
245
315

Libre
Regulado

Total 1995
I Sem 1996

FACTURACIN
Mio. US$

81
313
394

Libre
Regulado

88
345
433

E S TA D S T I C A S
La facturacin en
US$ Mio. registrada en el primer semestre 1996 representa 1,10 veces la
facturacin del primer
semestre del ao
1995 y 1,37 veces la
facturacin del primer
semestre del ao
1994.

ESTRUCTURA DE VENTAS POR TIPO DE MERCADO


RESPECTO A LA FACTURACIN
L
I
B
R
E

1996
1995
1994

R
E
G
U
L
A
D
O

20%
21%
22%

78%
79%
80%

EVOLUCIN DEL NMERO DE CLIENTES DEL MERCADO ELCTRICO


(1994-1996)

El nmero de clientes registrados


en los primeros semestres de los
aos 1994, 1995 y 1996 fue de 2,24,
2,41 y 2,66 Millones de Clientes respectivamente.
El incremento del nmero de
usuarios entre los primeros semestres de los aos 1996 y 1995 ha sido
de 248063 y entre los primeros semestres de los aos 1996 y 1994 el
incremento fue de 417700.
En porcentaje el incremento de
clientes para los primeros semestres: 1995/1994 es de 7,6% y 1996/
1994 es de 18,7%.

2 700
2 600

AO

CLIENTES

INCREMENTO
respecto a 1994 (%)

1994

2 237 974

1995

2 407 611

7,6%

1996

2 655 674

18,7%

2 500
2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
1994

1995

1996

AOS

Evolucin de los Precios Medios del Mercado Libre


El mercado libre en el primer semestre 1996 (sin considerar lo comercializado en Baja Tensin), resitr los siguientes
precios medios por el nivel de tensin: Media Tensin (MT) Ctv. US$ 6,20, Alta Tensin (AT) Ctv. US$ 4,74 y Muy Alta
Tensin (MAT) Ctv. US$ 3,90. El precio promedio de la electricidad en este caso fue de Ctv. US$ 5,17 representando con
relacin a los primeros semestres de los aos 1995 y 1994 un incremento en el precio de 6,16% y 7,4% respectivamente.
7,0

6,5

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5
MAT1

AT1

MT1

PROMEDIO

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Nov

Set

Oct

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Nov

Set

Oct

Jul

1994

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Nov

Set

Oct

Jul

1993

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

3,0

Ene

Ctv. US$/kWh

6,0

1995

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

11

E S TA D S T I C A S
En el primer semestre
de 1996 las ventas de
energa, asociadas al
mercado libre mencionado en el prrafo anterior,
llegaron a 1697 GWh (sin
considerar lo comercializado en Baja Tensin) que
significaron para sus 176
clientes una facturacin
de US$ Mio. 87,7. En la siguiente figura se muestra
la evolucin de las ventas,
facturacin y clientes en
los primeros semestres
de 1994, 1995, 1996.

ENERGA VENDIDA (GWh)


1996

1995

1994
0

100

200

300
MT

AO

I Sem 1994

TENSIN

Media Tensin
Alta Tensin
Muy Alta Tensin

Total 1994
I Sem 1995

Media Tensin
Alta Tensin
Muy Alta Tensin

Total 1995
I Sem 1996

Media Tensin
Alta Tensin
Muy Alta Tensin

Total 1996

400
AT

Energa
(GWh)

500

Industrial

Venezuela

Mxico

Ecuador

Colombia

Paraguay

Per

Bolivia

Argentina

Cuba

Panam

Chile

Brasil

Uruguay

Comercial
Residencial

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

800

900

Facturacin
(Miles US$)

Clientes

P. Medio
(Ctv. US$/kWh)

751
307
398

39 817
12 617
17 860

146
35
8

5,30
4,11
4,49

1 456

70 294

189

4,83

839
399
414

46 853
17 434
16 245

141
29
7

5,58
4,37
3,92

1 653

80 532

177

4,87

783
410
504

48 547
19 435
19 676

141
27
8

6,20
4,74
3,90

1 697

87 658

176

5,17

COMERCIAL

INDUSTRIAL

Cent.US$/kWh

PRECIOS MEDIOS DE ELECTRICIDAD


SETIEMBRE 1996

12

700

MAT

RESIDENCIAL

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

600

Uruguay

15,32

16,49

8,73

Chile

13,76

11,44

7,69

Brasil

13,42

11,59

5,57

Cuba

12,09

7,66

7,34

Panam

12,08

11,93

9,98

Argentina

10,74

15,92

7,73

Per

9,72

10,02

5,64

Bolivia

7,06

14,13

7,89

Paraguay

6,71

7,04

5,57

Colombia

4,43

10,65

8,92

Mxico

4,03

9,98

3,82

Ecuador

2,45

5,5

5,42

Venezuela

1,21

3,32

2,96

E S TA D S T I C A S

Evolucin de las Prdidas de Energa Elctrica del Sistema de


Distribucin
La Ley de Concesiones Elctricas y la regulacin tarifaria vigente, han determinado seales econmicas de
eficiencia en la gestin de las empresas de distribucin elctrica.
Una de estas seales es el reconocimiento de prdidas estndares de electricidad, los mismos que debern
ser alcanzados en tres regulaciones tarifarias posteriores a 1993, ao en que se implement el nuevo marco legal.
Las empresas distribuidoras se han esforzado en reducir las prdidas del sistema de distribucin; como resultado
de estos esfuerzos, las prdidas de electricidad han tenido una tendencia decreciente. En la figura se muestra la
Evolucin de las prdidas de cada una de las empresas de distribucin.

EDELNOR

TOTA L PE R
30%
25%
22%

21%

20%
15%

15%

15%

10%

10%

5%

5%
0%
90

91

92

93

94

95

14%

9%

8%

8%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

0%
90

91

92

93

94

ELECTRO NOR OESTE

95

96*

20%

25%

15%

20%

10%

15%
10%

92

93

94

95

96*

92

93

94

95

96*

90

96*

91

92

93

94

95

94

95

95

96*

90

91

92

93

94

95

90

92

93

94

95

96*

ELECTRO SUR MEDIO

10%
5%
0%
91

92

93

94

95

96*

90

SEA L

96*

91

15%

91

92

93

94

95

96*

ELECTRO ORIENTE
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

90

SERSA

96*

94

20%

90

96*

91

92

93

94

95

96*

90

91

92

93

94

95

96*

ELECTRO SUR
25%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

93

93

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ELECTRO SUR ESTE

15%
10%
5%
0%

92

25%

ELECTRO UC A Y ALI

30%
25%
20%

92

91

HIDRA NDINA

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

91

95

0%

90

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ELECTRO CENTRO
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

90

94

5%

0%

ELECTRO NORTE
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

91

93

EDECA ETE

LUZ DEL SUR

8%

5%

90

92

9%
8%

8%

91

91

17%

10%

90

90

96*

15%

8%

5%

20%

0%

20%

18%

EDECH AN CAY

20%

Prdidas Reales
Prdidas Estndar
Prdidas Reconocidas

20%
15%
10%
5%
0%
90

91

92

93

94

95

96*

90

91

92

93

94

95

96*

(*) Cifras al I Semestre 1996

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

13

E S TA D S T I C A S

ESTADSTICA DE PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA


INTERCONECTADO CENTRO NORTE (SICN)

Durante el primer semestre del ao 1996, la produccin de


energa elctrica en el SICN fue igual a 5450,6 GWh lo que representa una disminucin de 0,34% con respecto a la produccin del
primer semestre del ao anterior (5469,2 GWh). Por otra parte la
capacidad efectiva de produccin en el mismo perodo se increment 0,59% (de 2052,4 a 2064,6 MW), debido a los reajustes en
la capacidad efectiva de algunas centrales, as como al ingreso de
la central Trupal en Diciembre de 1995.
Entre los primeros semestres del ao 1995 y 1996, las nicas
empresas generadoras que incrementaron su produccin total
fueron Edegel y Cahua en 20,7% y 2,6% respectivamente tal como
se muestra en la tabla adjunta.

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN EL SICN (GWh)


Comparacin al Primer Semestre
6000
156
149

5000

5 469

5 469

863

859

1320

1594

2981

2787

58
153

4000

3000
2000

1000

1995
ELP

1996

EDEGEL

EGENOR

CAHUA

ETEVENSA

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN EL SICN (GWh)


EMPRESA

1er. SEMESTRE 95
HIDRULICA TRMICA TOTAL

CAHUA

1er. SEMESTRE 96
HIDRULICA

0,0

148,9

152,7

0,0

0,0

156,1

156,1

0,0

58,1

58,1

790,6

72,5

863,1

806,9

51,6

858,5

EDEGEL

1 286,3

34,1

1 320,4

1 578,5

15,5

1 594,0

ELP

2 980,7

0,0

2 980,7

2 787,4

0,0

2 787,4

TOTAL

5 206,4

262,7

5 469,2

5 325,4

125,2

5 450,6

ETEVENSA
EGENOR

INCREMENTO/DECREMENTO DE PRODUCCIN EN EL SICN


EMPRESA

CAHUA
ETEVENSA
EGENOR
EDEGEL
ELP
TOTAL

HIDRULICA

TRMICA

TOTAL

2,6%
0%
2,1%
22,7%
-6,5%

0%
-62,8%
-28,9%
-54,6%
0%

2,6%
-62,8%
-0,5%
20,7%
-6,5%

2,3%

-52,4%

-0,3%

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

152,7

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD POR


TIPO DE FUENTE - SICN
Primer Semestre

1er. SEMESTRE 95 Vs 1er SEMESTRE 96

1996

1995
HIDRULICA

Se observa adems que las centrales trmicas del SICN, en general, disminuyeron su produccin en un 52,4% (137,6 GWh) lo cual
contribuy a que la produccin trmica en el SICN, para el perodo de
comparacin, disminuya su participacin de 4,8% en 1995 a solo
2,3% en 1996. Tambin es notorio que la produccin hidrulica del
SICN se increment en 2,3% (119 GWh).

14

TRMICA TOTAL

148,9

5%
98%

95%

2%

TRMICA

E S TA D S T I C A S
PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN EL SICN
Primer Semestre 96

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN EL SICN


Primer Semestre 95
CAHUA
3% ETEVENSA
3%

CAHUA ETEVENSA
3% 1%
EGENOR
16%

EGENOR
16%
ELP
54%

ELP
51%

EDEGEL
29%

EDEGEL
24%

En la estadstica de evolucin de la capacidad efectiva de


las centrales elctricas se observa una disminucin de la capacidad trmica en Edegel y
Etevensa, ello debido a reajustes en los clculos efectuados
por el COES.

CAPACIDAD EFECTIVA DEL SICN


EMPRESA

1er. SEMESTRE 95
TRMICA

TOTAL

ELP
CAHUA
EDEGEL
ETEVENSA

780,0
41,5
520,0
0,0

0,0
0,0
140,0
200,0

780,0
41,5
660,0
200,0

780,0
41,5
520,0
0,0

0,0
0,0
136,9
194,8

780,0
41,5
656,9
194,8

EGENOR

225,0

145,9

370,9

210,0

166,4

376,4

1 566,5

485,9

2 052,4

1 551,5

498,1

2 049,6

TOTAL

INCREMENTO/DECREMENTO DE CAPACIDAD EFECTIVA

HIDRULICA TRMICA

TOTAL

CAPACIDAD EFECTIVA POR TIPO DE FUENTE


SICN Primer Semestre

DEL SICN
EMPRESA

1er. SEMESTRE 96

HIDRULICA

1er. SEMESTRE 95 Vs 1er SEMESTRE 96


HIDRULICA

TRMICA

TOTAL

0%
0%
0%
0%

0%
0%
-2,21%
-2,60%

0%
0%
-0,47%
-2,60%

EGENOR

-6,7%

14,05%

1,48%

TOTAL

-1,0%

2,51%

-0,14%

ELP
CAHUA
EDEGEL
ETEVENSA

1996
TRMICA

23,9%
1995

23,7%

76,3%
HIDRULICA

76,1%

CAPACIDAD EFECTIVA DEL SICN


Comparacin al Primer Semestre
2500

2 052,4
2000

2 049,6

41,5

41,5
194,8

200,0
370,9

376,4

660,0

656,9

780,0

780,0

1500

1000

500

1995
ELP

EDEGEL

1996
EGENOR

ETEVENSA

CAHUA

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

15

E S TA D S T I C A S

ESTADSTICA DE PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD EN LOS SISTEMAS


ELCTRICOS DEL SUR (SISUR)
En el SISUR la produccin de electricidad al primer semestre del ao 1996, fue igual a 735,3 GWh lo que representa un
incremento del 10,8% con respecto a la produccin del primer
semestre del ao 1995 (633,8 GWh).
La nica empresa generadora que registr disminucin en
su produccin total en el primer semestre de 1996 respecto a
1995, fue EGASA, en 4,3%, fundamentalmente debido a la disminucin de la produccin de sus centrales hidrulicas.

PRODUCCIN ELCTRICA EN EL SUR


Comparacin al Primer Semestre
700

105,1
51,2

600
500

265,9

298,5

346,7

331,7

400
300
200
100
0

1995

1996
EGASA

EGEMSA

EGESUR

PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA EN EL SUR


Primer Semestre
EMPRESA

1er. SEMESTRE 95
HIDRULICA

EGEMSA
EGASA
EGESUR
TOTAL

TRMICA

1er. SEMESTRE 96
TOTAL

HIDRULICA

265,8

0,08

265,88

298,16

TRMICA
0,34

TOTAL

328,11

18,61

346,72

249,02

82,68

331,7

50,25

0,94

51,19

47,26

57,88

105,14

644,16

19,62

663,78

594,43

140,9

735,33

298,5

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD POR TIPO


DE FUENTE EN EL SISUR
Comparacin al Primer Semestre
1996

En el primer semestre de 1996, las


empresas generadoras que incrementaron su produccin fueron EGEMSA, con
una produccin hidrulica mayor en
12,2% y EGESUR con una produccin
trmica que duplic (105,4%) la produccin total respecto al primer semestre
de 1995. Para esta ltima empresa, el
incremento se debe a la puesta en operacin de la nueva central trmica de
Tacna (Calana) con una capacidad instalada de 19,6 MW y al contrato de venta
de energa a la empresa minera de
Southern Per Ltd.
Por tanto los nuevos contratos de venta de EGESUR y la disminucin en la
produccin hidrulica de EGASA permitieron el incremento de la produccin de
sus centrales de generacin trmica en
ms de seis veces (121,0 GWh) respecto al primer semestre del ao 1995, lo
que comparativamente resulta en un incremento del total de la produccin trmica en el SISUR en 1995 de 3% a 19%
en 1996.

16

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

1995
19,0%

97,0%

HIDRULICA

3,0%

81,0%

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD
EN EL SISUR
Primer Semestre 95
EGESUR
8%

PRODUCCIN DE ELECTRICIDAD
EN EL SISUR
Primer Semestre 96
EGESUR
14%

EGEMSA
41%

EGEMSA
40%

EGASA
52%

TRMICA

EGASA
45%

Situacin Econmica y Financiera de


las Empresas de Servicio Pblico de Electricidad
al 30 de Junio de 1996
Panorama del Subsector
Elctrico
Durante el primer semestre de 1996,
no se apreciaron modificaciones en
la composicin del sector elctrico,
dado que no se realizaron fusiones ni
escisiones entre empresas. El anlisis realizado a continuacin comprende a 28 empresas, y no incluye la informacin de Emsemsa ni de Petroper. Para la agregacin y consolidacin de la informacin, adems del
resultado global, se clasific a cada
empresa segn el tipo de actividad
que realiza principalmente: distribucin, generacin o transmisin.
En lneas generales, en los primeros seis meses del ao las empresas
del subsector elctrico mantuvieron
en conjunto las tendencias reflejadas
en los estados financieros de diciembre. Merece destacarse las mejoras
en la utilidad operativa, merced a
una relativa disminucin de la participacin de los gastos operativos frente a los ingresos.

Balance General
Al 30 de junio de 1996, el valor de
los activos de las empresas del subsector elctrico se elev a S/.17 199
millones, que represent un crecimiento, en trminos reales, del 6,3% respecto al saldo de diciembre de 1995.
La composicin de los activos ha
tenido ligeras variaciones en este lapso. Si bien los activos fijos continan
siendo los ms importantes, principalmente mquinas y equipos, su participacin se ha reducido del 75% al
71%. En total ascienden a S/.12 249
millones. Adems de los activos fijos, destacan las inversiones en valores (S/.2386 millones) y las cuentas
por cobrar (S/.1184 millones, incluyendo las de largo plazo). Si bien su
participacin es menos importante
(inferior al 4%), destaca el crecimiento de las cuentas lquidas, como cajabancos y valores negociables, de
19,1% y 16,2% respectivamente, en
trminos reales.
Segn la clasificacin por tipo de
actividad, tampoco se han apreciado mayores modificaciones, dado que
las empresas generadoras concentran

cerca del 71% de los activos del sector


mientras las distribuidoras el 25% y las
transmisoras el 4%. En la composicin
en cada tipo de empresa destacan, al
margen del Activo Fijo, la importancia
de las inversiones en valores en las empresas generadoras, las cuentas por cobrar en las distribuidoras, y el efectivo
(caja y bancos) en las transmisoras.
Los Pasivos del sector no constituyen
un porcentaje importante dentro del Balance General, pues ascienden a S/.4
339 millones. En cambio, el Patrimon i o Neto representa S/.12 861 millones. En este sentido, la razn de endeudamiento (Pasivo/Patrimonio) es de apenas 0,34, bastante bajo comparado con
otros sectores econmicos.
En la composicin de los pasivos,
destaca largamente la deuda a largo
plazo, por parte de Electroper, que
representa S/.2 892 millones. Sin embargo, en el primer semestre descendi en 5,5%. Esto explica que el Pasivo Total haya descendido, en trmin o s r e a les, en 5,5%. La participacin
de Electroper en el total de la deuda
a largo plazo permite que el conjunto
de las generadoras concentren la mayor parte del Pasivo (75%).
Por su parte, el Patrimonio Neto creci en 10,1%. Las cuentas ms representativas son el capital social (55%),
seguido por las reservas (32%). Cabe notar que los resultados acumulados de las
empresas distribuidoras, al 30 de junio,
presentaban ya una ganancia de S/.239
millones, a diferencia del mes de marzo en donde se observaba una prdida
de S/.390 millones.

Estado de Ganancias y Prdidas


Entre los meses de enero y junio
del presente ao, el total de ingresos
operacionales se elev a S/.1 819
millones, de los cuales S/.1056 millones corresponden a ventas de energa al pblico (principalmente en las
empresas distribuidoras) y S/.593 millones a ventas a precios en barra
(concentrados en las generadoras).
Descontando las ventas a precios en
barra, transferencias y peajes (que significan operaciones intrasectoriales),
las ventas netas del sector elctrico
en su conjunto ascienden a S/.1 141
millones.
Para el conjunto de empresas, los
gastos operativos constituyeron el
78,6% de los ingresos, que en cifras
absolutas representa S/.1429 millones. Sin embargo, en diciembre del
ao pasado dicha participacin ascenda al 87,7%, lo que significa una
tendencia hacia la reduccin de estos gastos. Esta tendencia se denota,
entre las distribuidoras, con la reduccin de las prdidas operativas en
algunas empresas; incluso Electrocentro, Hidrandina y Electronorte han
logrado revertirlas en utilidad. Para
las distribuidoras, los gastos operativos
significan el 92,7%, mientras entre
las generadoras slo representa el
59,4% de los ingresos.
Entre los principales gastos destacan la compra de energa (47,2% del
total de los gastos), losa gastos en
personal (22,9%, incluyendo los servicios de terceros) y las provisiones
(19,1% destacando la depreciacin).

CUADRO N 1
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL POR ACTIVIDAD: JUNIO 1996
Cifras en Millones de Nuevos Soles

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Fijo
Otros Activos no Corrientes
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO

DISTRIBUCIN

GENERACIN

4 355,3
909,2
3 446,1
3 260,5
185,6
4 355,3
1 059,2
501,5
557,7
3 296,1

12 168,3
1 284,5
10 883,8
8 441,8
2 442,0
12 168,3
3 252,1
312,4
2 939,7
8 916,2

TRANSMISIN
675,8
120,8
555,0
546,6
8,4
675,8
27,4
10,4
17,0
648,4

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

TOTAL
17 199,4
2 314,4
14 885,0
12 249,0
2 636,0
17 199,4
4 338,7
824,4
3 514,3
12 860,7

17

CUADRO N 2
RESUMEN DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR ACTIVIDAD: JUNIO 1996
Cifras en Millones de Nuevos Soles
DISTRIBUCIN

GENERACIN

TRANSMISIN

TOTAL

INGRESOS
GASTOS
UTILIDAD DE OPERACIN
Otros Ingresos y Egresos
Resultado Exposicin Inflacin
Participacin. Utilidad
Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PRDIDA) NETA

1 037,2
961,8
75,4
43,6
5,4

737,9
438,1
299,8
41,8
-21,3

43,6
29,2
14,4
7,4
-4,3

1 818,7
1 429,1
389,6
92,8
-20,2

-0,1
-22,2
102,1

-5,7
-36,5
278,1

0,0
0,0
17,5

-5,8
-58,7
397,7

Generacin Interna de Recursos

167,4

464,2

31,3

662,9

En cambio, el gasto en combustibles,


lubricantes y suministros disminuy
su participacin de 10,2% en diciembre a 8% en junio. Como es de esperar, la compra de energa resulta la
ms importante para las distribuidoras
(61,5% de sus gastos), mientras que
para las generadoras y transmisoras,
la importancia se reparte entre las
provisiones y las cargas de personal.
Como producto del menor crecimiento de los gastos frente a los ingresos, se aprecia un expectante incremento en la utilidad operativa del
conjunto de empresas, que al mes de
junio representa el 21,4% del total de
ingresos. Para las generadoras,
este porcentaje llega a 40,6%, destacando Cahua y Edegel que superan
el 60%. En las distribuidoras, llega
slo a 7,3%, que viene a ser superior
al 2,9% de diciembre de 1995. Asimismo, un menor nmero de empresas (10 de un total de 28) presentan
prdidas a este nivel, en comparacin
con diciembre.
Este resultado se traduce a su vez
en una mayor disponibilidad de recursos para las empresas. A junio, la
generacin interna (GIR) signific el
36,4% de los ingresos. en cifras ab-

GENERACIN
(737,9 Mio. Soles)
39%

solutas, el valor del GIR asciende a S/


.663 millones, siendo mayor en Electroper (S/.248 millones) y Edegel (S/.141
millones), as como en las distribuidoras
de Lima (S/.71 millones para Luz del Sur
y S/.52 millones para Edelnor).
Finalmente, ocho de las empresas del
sector (Electrosureste, Electronoroeste,
Electroucayali, Etesur, Edecaete,
Coelvisa y los proyectos del Gera y Vir)
muestran an prdida neta. En general,
las magnitudes de rentabilidad se presentan bastante dispersas. La prdida
neta para las empresas mencionadas
resulta superior al 10%. No obstante,
empresas generadoras como Electroper, Cahua y Edegel exhiben altos nivel e s de rentabilidad. Entre las
distribuidoras, destacan Edelnor, Luz del
Sur y Edechancay, con ms del 15% de
ganancia respecto al total de ingresos.

Indicadores Econmicos
Sobre la base de los Estados Financieros al 30 de junio, se ha seleccionado algunos indicadores financieros representativos de liquidez, solvencia,
rentabilidad y gestin, que se aprecian
en el cuadro 3. Para ello, los indicadores para los totales consolidados (global, por sistemas y por tipo de empresa)

Segn el ratio de liquidez corriente, las empresas mantienen una


capacidad suficiente para poder
hacer frente a sus obligaciones de
corto plazo, con excepcin de
Colevisa. No obstante, gran parte
del Activo Corriente se encuentra
bajo la forma de cuentas por cobrar,
y es conocido que varias empresas
presentan problemas comerciales.
Comparando con el nivel de diciembre, la liquidez resulta ligeramente mayor, destacando, a nivel
de actividades, las empresas transmisoras, sobre todo por Etecen.
Respecto a la solvencia del subsector, y como se seal lneas arriba, el nivel de endeudamiento patrimonial resulta poco significativo.
En este sentido, el grueso de las
obligaciones se concentra en Electroper, lo cual incide en la concentracin del apalancamiento en
las empresas generadoras.
El nivel de rentabilidad continu
mejorando como lo muestra el indicador de GIR sobre ventas netas. Salvo
Colevisa y Edecaete, las restantes
mostraban disponibilidad de recursos
para efectuar inversiones. Cabe precisar que, como ventas netas, se excluye a los ingresos operacionales provenientes de cortes, reconexiones y colocacin de suministros. Destacan notoriamente las empresas generadoras
como Edegel, Cahua y Electroper, las
cuales junto con Etecen, disponen de
ms del 70% de las ventas.
En los indicadores de gestin, el
perodo de cobranza se ha mantenido en promedio entre 70 y 75 das.
Mas bien, algunas empresas genera-

INGRESOS

GASTOS

TRANSMISIN
(43,6 Mio. Soles)
2%

TRANSMISIN
(29,2 Mio. Soles)
2%

GENERACIN
(438,1 Mio. Soles)
39%

DISTRIBUCIN
(1 037,2 Mio. Soles)
59%

18

fueron calculados sobre la agregacin


de las cuentas de las empresas que
pertenecen a cada consolidado, bajo
el supuesto de que el conjunto creado en cada caso fucnona como una
empresa.

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

DISTRIBUCIN
(961,8 Mio. Soles)
59%

UTILIDAD DE OPERACIN
(Porcentaje del Total de Ingresos)

GENERACIN INTERNA DE RECURSOS


(Porcentaje del Total de Ingresos)

45%

80%

40%

70%

35%

60%

30%

50%

25%
20%

40%

15%

30%

10%

20%

5%

10%

0%

0%
DISTRIBUCIN

GENERACIN

TRANSMISIN

DISTRIBUCIN

GENERACIN

TRANSMISIN

CUADRO N 3
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS: JUNIO 1996
EMPRESAS

RAZN
CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO GIR SOBRE


PATRIMONIAL
VENTAS (%)

EFECTIVIDAD DE
CARGAS DE
COBRANZA (DAS) PERSONAL (%)

Edecaete

2,03

0,26

0,05

127,64

14,89

Edechancay

1,62

0,25

3,60

80,94

18,16

Edelnor

1,49

0,31

17,34

62,04

9,28

Electro Centro

1,12

0,38

12,89

38,27

19,96

Electro Norte

3,57

0,24

11,98

114,08

18,75

Electro Norte Medio

2,86

0,24

9,76

129,43

11,86

Electronoroeste

1,31

0,97

7,50

95,25

12,70

Electro Oriente

2,43

0,32

9,87

74,50

17,54

Electro Sur

4,22

0,12

24,03

65,01

14,68

11,00

0,08

8,54

34,21

18,82

Electro Sur Medio

3,30

0,09

9,97

80,91

15,23

Electroucayali

1,85

0,22

14,82

103,93

9,85

Luz del Sur

1,74

0,41

23,00

66,82

7,79

Seal

1,78

0,66

21,92

76,26

8,61

Sersa

3,10

6,58

14,99

27,34

2,03

Coelvisa

0,85

-7,01

-42,48

13,55

10,64

DISTRIBUIDORES

1,81

0,32

17,12

72,83

10,77

Cahua

3,18

0,05

77,30

166,65

9,58

Chavimochic

1,40

0,03

61,47

372,93

27,42
7,22

Electro Sur Este

Edegel

1,09

0,07

77,78

51,00

Egasa

16,64

0,01

31,70

63,89

9,13

Egemsa

19,90

0,01

65,75

35,09

8,84

Egenor

2,49

0,04

30,21

88,50

6,82

Egesur

1,69

0,05

13,75

60,38

10,04

Electroper

4,85

0,77

73,20

92,64

5,14

113,30

0,00

44,32

28,41

6,82

Gera

2,00

0,00

21,14

48,79

35,26

GENERADORES

4,11

0,36

65,21

76,90

6,43

Etecen

16,61

0,04

79,20

40,87

12,48

Etesur

4,34

0,05

34,98

13,76

37,90

11,57

0,04

71,90

38,05

15,12

2,81

0,34

38,24

73,63

9,12

Etevensa

TRANSMISORES
TOTAL

C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

19

ACTIVO FIJO
TRANSMISIN
(546,6 Mio. Soles)
5%

DISTRIBUCIN
(3 260,5 Mio. Soles)
26%

GENERACIN
(8 441,8 Mio. Soles)
69%

doras, como Electroper, Egenor y Cahua, presentan un perodo de cobranza de casi tres meses,
cuando por su actividad deberan presentar valores ms bajos. Las transmisoras lo han r e d u c i d o
significativamente de seis meses en diciembre a menos de mes y medio en junio, por la reduccin de
las cuentas por cobrar en Etecen.
Los gastos de personal han presentado un comportamiento heterogneo entre las empresas. Entre las distribuidoras, Electronorte y Electronoroeste
presentan una disminucin de casi 5 puntos porcentuales. Por su parte, las generadoras han mostrado un comportamiento dismil, con un alza en
Etevensa y un descenso en Edegel. En el promedio, la tendencia es decreciente. /////

Sistema de Procesamiento de la Informacin


Econmica y Financiera
En conformidad con el Artculo 59 del Decreto Supremo
N 0 0 9 - 9 3 - E M ( R e g l a m e n t o
de la Ley de Concesiones Elctricas), las empresasde electricidad, cuyos precios sean regulados, debern presentar a la
Comisin de Tarifas Elctricas dentro de los treinta das calendario del cierre de cada trimestre,
la siguiente informacin:
- Balance General.
- Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza y Destino.
- Flujo de Fondos y otros que
considere convenientes.
Igualmente, dentro de los
veinte primeros das calendario
del mes de abril de cada ao,
debern entregar los estados financieros del ejercicio anterior
debidamente auditados.
Al respecto, la Comisin de Tarifas Elctricas ha
desarrollado un Sistema de Informacin mediante el
cual las empresas reportan en forma sistematizada su
informacin.
El Sistema se ha desarrollado para que opere en
entorno Windows. Esto permite al usuario ingresar, validar, imprimir y exportar la informacin en un ambiente amigable (en la figura, la pantalla principal).

COMISIN DE TARIFAS
ELCTRICAS
Av. Canad 1470, Lima 41, Per
Telfs.: (511) 224 0487 - 224 0488
Fax:
(511) 224 0491
EMAIL: postmaster@cte.org.pe
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C O M I S I N D E TA R I FA S E L C T R I C A S

Adems, el Sistema cuenta con las opciones de seguridad y reindexacin de los archivos .DBF.
Este Sistema se encuentra operando desde febrero
de 1996 en las empresas elctricas de generacin,
transmisin y distribucin, lo que ha permitido que el
sector elctrico cuente con informacin actualizada
de los resultados que vienen obteniendo las empresas
en su gestin empresarial. /////

COMIT Santiago Antnez de Mayolo


EDITORIAL: Edwin Quintanilla Acosta
Miguel Rvolo Acevedo
Vctor Ormeo Salcedo
Luis Espinoza Quionez
Marco Fernndez Baca
Csar Bernabel Espinoza
Mara del Rosario Castillo Silva

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