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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN PABLO CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

18
040
0089

AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

CAJAMARCA
CAJAMARCA
TUMBADEN
CHACAPAMPA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente
para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce una sola
campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor Actual
0%
0%
25%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO
CHACAPAMPA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.
Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.
Causa 3: Baja fertilidad del suelo.
Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.
Causa 5: Ineficiencia gestin de agua para riego.

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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripcin del objetivo central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA".

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo


3)
INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
0%
0%
25%

100%
100%
75%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

N de
beneficiaros
directos

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION

Alternativa 1:
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO POR
ASPERSIN EN
CHACAPAMPA PARTE
BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN
PABLO CAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO

RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE P


CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO

Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO


POR ASPERSION

SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)

195

LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE

Resultado 02: CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y


MITIG. IMPACT. AMB.

CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE


MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

195

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)

Alternativa 2:
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO POR
ASPERSIN EN
CHACAPAMPA PARTE
BAJA, DISTRITO DE
TUMBADN SAN
PABLO CAJAMARCA
(RESERVORIO
REVESTIDO CON
CONCRETO

CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO

Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO


POR ASPERSION

SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)

195

LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE

Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES

CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE


MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

195

III. FORMULACION Y EVALUACION

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11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10 aos

EL HORIZONTE DE 10 AOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES
INDICADORES; ADEMS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin
1

AGUA PARA RIEGO

Unidad de
Medida
LT/SEG

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

12.96

12.96

12.96

12.96

12.96

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

12.96

12.96

12.96

12.96

12.96

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


PARA LA ESTIMACIN DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO EL REQUERIMIENTO HDRICO DE LA CEDULA DE CULTIVO
PROPUESTA EN FUNCIN A LOS FACTORES CLIMTICOS DE LA ZONA.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

AGUA PARA RIEGO

LT/SEG

15

15

15

15

15

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

15

15

15

15

15

Servicio
1

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD
LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE
RIEGO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio
1

AGUA PARA RIEGO

Unidad de
Medida
LT/SEG

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

2.04

2.04

2.04

2.04

2.04

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2.04

2.04

2.04

2.04

2.04

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
Unitario

ESTUDIO
GLB.
GLB.
GLB.
UND.
GLB.
GLB.

1
1
1
1
1
1
1

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

32,120.35
549,174.71
9,440.00
25,696.28
55,861.47
27,930.74

Costo total a
precios de
mercado
32,120.35
558,614.71
549,174.71
9,440.00
25,696.28
55,861.47
27,930.74
700,223.54

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15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional

0.67

Insumo de origen importado

0.1

Mano de Obra Calificada

0.092

Mano de Obra no Calificada

0.138

Resultado 02
Insumo de origen nacional

0.67

Insumo de origen importado

0.1

Mano de Obra Calificada

0.092

Mano de Obra no Calificada

0.138

Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
32,120.35
0.85
558,614.71
549,174.71
0.85
367,947.06
0.81
54,917.47
0.91
50,524.07
0.41
75,786.11
9,440.00
0.85
6,324.80
0.81
944.00
0.91
868.48
0.41
1,302.72
25,696.28
0.85
55,861.47
0.85
27,930.74
0.85

Costo a
precios
sociales
27,302.29
434,287.36
312,755.00
44,483.15
45,976.91
31,072.31
7,465.15
5,376.08
764.64
790.32
534.12
21,841.84
47,482.25
23,741.13
562,120.02

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0.00
0.00
0.00
0.00

3
0.00
0.00
0.00
0.00

8
0.00
0.00
0.00
0.00

9
0.00
0.00
0.00
0.00

10
0.00
0.00
0.00
0.00

4
0.00
0.00
0.00
0.00

5
0.00
0.00
0.00
0.00

6
0.00
0.00
0.00
0.00

7
0.00
0.00
0.00
0.00

5
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

6
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

7
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

2
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

3
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

8
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

9
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

10
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

4
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

3,590.89

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

Costo de
Inversin
0
562,120.02
590,737.34
562,120.02
590,737.34

0
1,253.55
2,261.95

VP.Costo
total
0
563,373.57
592,999.30

1,253.55
2,261.95

563,373.57
592,999.30

VP.CO&M

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16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Benef. Incrementales
S/. Por m3

1
771.19

3
771.19

771.19

771.19

771.19

771.19

10

771.19

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y
AREAS PARA RIEGO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS BENEFICIARIOS: COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS,
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO, MEJOR NIVEL DE VIDA PARA LOS BENEFICIARIOS.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
VAN social

107,249.92

17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor
195

Costo- Efectividad

Descripcin
Habitantes

550.00

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50

50
50
50
50

0
0
0
0

0
0
0
0

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Total

Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50

50
50
50
50

0
0
0
0

0
0
0
0

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19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento

Documento
ACTA S/N

Entidad /
Organizacin
COMITE DE
REGANTES
SECTOR
CHACAPAMPA

Compromiso
ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Constr. Alamacn
Acumul. Residuos sl.
Estab. taludes.
Generacin de desmontes

MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)


MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES

3,500.00

21. OBSERVACIONES

No se registra.

22. FECHA DE FORMULACIN

2013

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA I
PROYECTO : INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN CHACAPAMPA PARTE BAJA,
DISTRITO DE TUMBADN SAN PABLO CAJAMARCA
TEM
A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPCIN

UNID. METRADO

PARCIAL

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB TOTAL
IGV

1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
39,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00

1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
39,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00

10.00%
5%

S/.
S/.
S/.

473,402.30
47,340.23
23,670.12

18%

S/.
S/.

544,412.65
97,994.28

VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

TOTAL
642,406.92

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE PVC 1.5 mm (404m3)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (52 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
OTROS
FLETE

B.

PRECIO

TANGIBLES

642,406.92
57,816.62
5.0%
4.0%

32,120.35
25,696.28
700,223.54

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA I
PROYECTO : CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA
BRBARA, DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA
TEM
A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPCIN

UNID. METRADO

PARCIAL

TANGIBLES

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

SUB TOTAL
IGV

1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
139,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

1,469.19
800.00
21,959.91
2,270.50
223.12
58,095.72
4,385.64
139,241.16
5,448.56
16,109.27
172,810.01
22,790.87
19,398.08
31,717.67
3,481.69
1,617.61
20,133.30
570.00
8,000.00
380.00
42,500.00

10.00%
5%

S/.
S/.
S/.

573,402.30
57,340.23
28,670.12

18%

S/.
S/.

659,412.65
118,694.28

VALOR REFERENCIAL
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION Y LIQUIDACION

TOTAL
778,106.92

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)
CAJA DE REUNION
RESERVORIOS (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA
HIDRANTES (50 UND)
LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y MITIG. IMPACT. AMB.
OTROS
FLETE

B.

PRECIO

778,106.92
70,029.62
5.0%
4.0%

38,905.35
31,124.28
848,136.54

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERO QUINRAYQUERO BAJO, CENTRO POBLADO SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS DEL INCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

18
040
0089

AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAOS DEL INCA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. MANUEL SHIRLEY GONZALES GARCA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAOS DEL INCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora


6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

CAJAMARCA
CAJAMARCA
BAOS DEL INCA
QUINRAYQUERO BAJO

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es suficiente
para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce una sola
campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor Actual
0%
0%
25%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO
QUINRAYQUERO BAJO

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.
Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.
Causa 3: Baja fertilidad del suelo.
Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.
Causa 5: Ineficiencia gestin de agua para riego.

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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Descripcin del objetivo central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA".

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo


3)
INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
0%
0%
25%

100%
100%
75%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

N de
beneficiaros
directos

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO
LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)

Alternativa 1:
CREACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
CASERO
Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
QUINRAYQUERO BAJO,
POR ASPERSION
CENTRO POBLADO
SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS
DEL INCA,
CAJAMARCACAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO

CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA DE P
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA

195

HIDRANTES (50 UND)


LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE

Resultado 02: CAPACITACION EN SISTEMA DE RIEGO Y


MITIG. IMPACT. AMB.

CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE


MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

195

OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACIN DE QUEBRADA
DESARENADOR
ALIVIADERO

Alternativa 2:
CREACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL
CASERO
QUINRAYQUERO BAJO, Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
CENTRO POBLADO
POR ASPERSION
SANTA BRBARA,
DISTRITO DE BAOS
DEL INCA,
CAJAMARCACAJAMARCA
RESERVORIO
REVESTIDO CON
CONCRETO

LINEA DE CONDUCCION (1,129.00m)


CAJA DE REUNION
RESERVORIO REVESTIDO (08 UND)
CAJA DE VALVULAS - RESERVORIO
SISTEMA DE FILTRADO (CABEZAL DE RIEGO)
LINEA FIJA

195

HIDRANTES (50 UND)


LINEA REGANTE MOVIL
CAMARAS ROMPE PRESION - TIPO 7 (10 UND.)
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (07 UND)
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (04 UND)
PASES AEREO L= 36.00 m
CONTROL DE CALIDAD
OTROS
FLETE

Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES

CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIE


MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

195

III. FORMULACION Y EVALUACION

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11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10 aos

EL HORIZONTE DE 10 AOS ES POR QUE LA EVALUACION DEL PROYECTO PARA ESTE PERIODO EN SUS DIFERENTES
INDICADORES; ADEMS POR EL TIEMPO DE DEPRECIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin
1

AGUA PARA RIEGO

Unidad de
Medida
LT/SEG

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


PARA LA ESTIMACIN DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO EL REQUERIMIENTO HDRICO DE LA CEDULA DE CULTIVO
PROPUESTA EN FUNCIN A LOS FACTORES CLIMTICOS DE LA ZONA.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

AGUA PARA RIEGO

LT/SEG

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

Servicio
1

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA OFERTA DE 15 LTS/SEG EN EPOCAS DE ESTIAJE BAJO LA AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD
LOCAL DE AGUA, LA CUAL ES CONDUCIDO POR MEDIO DE UNA QUEBRADA, PERO ESTA AGUA NO LLEGA HASTA LA ZONA DE
RIEGO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio
1

AGUA PARA RIEGO

Unidad de
Medida
LT/SEG

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
Unitario

ESTUDIO
GLB.
GLB.
GLB.
UND.
GLB.
GLB.

1
1
1
1
1
1
1

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

38,905.35
573,402.30
118,694.28
31,124.28
57,340.23
28,670.12

Costo total a
precios de
mercado
38,905.35
692,096.58
573,402.30
118,694.28
31,124.28
57,340.23
28,670.12
848,136.56

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15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional

0.67

Insumo de origen importado

0.1

Mano de Obra Calificada

0.092

Mano de Obra no Calificada

0.138

Resultado 02
Insumo de origen nacional

0.67

Insumo de origen importado

0.1

Mano de Obra Calificada

0.092

Mano de Obra no Calificada

0.138

Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
38,905.35
0.85
692,096.58
573,402.30
0.85
384,179.54
0.81
57,340.23
0.91
52,753.01
0.41
79,129.52
118,694.28
0.85
79,525.17
0.81
11,869.43
0.91
10,919.87
0.41
16,379.81
31,124.28
0.85
57,340.23
0.85
28,670.12
0.85

Costo a
precios
sociales
33,069.55
453,446.54
326,552.61
46,445.59
48,005.24
32,443.10
93,863.44
67,596.39
9,614.24
9,937.09
6,715.72
26,455.64
48,739.20
24,369.60
679,943.96

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0.00
0.00
0.00
0.00

3
0.00
0.00
0.00
0.00

8
0.00
0.00
0.00
0.00

9
0.00
0.00
0.00
0.00

10
0.00
0.00
0.00
0.00

4
0.00
0.00
0.00
0.00

5
0.00
0.00
0.00
0.00

6
0.00
0.00
0.00
0.00

7
0.00
0.00
0.00
0.00

5
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

6
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

7
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

2
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

3
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

Items de gasto
Costo Operacin y Mantenimiento
Costo Mantenimiento Anual
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

8
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

9
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

10
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

4
2,261.95
2,261.95
2,261.95
5,699.42

4,349.42

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

Costo de
Inversin
0
679,943.96
690,737.34
679,943.96
690,737.34

0
1,253.55
2,261.95

VP.Costo
total
0
681,197.51
692,999.30

1,253.55
2,261.95

681,197.51
692,999.30

VP.CO&M

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Benef. Incrementales
S/. Por m3

1
771.19

3
771.19

771.19

771.19

771.19

771.19

10

771.19

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PREDISPOSICION DE BENEFICIARIOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MEJORA AGRICOLA, GANADERIA, RECURSO HIDRICO Y
AREAS PARA RIEGO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS BENEFICIARIOS: COSTOS DE PRODUCCION, RENDIMIENTOS,
PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO, MEJOR NIVEL DE VIDA PARA LOS BENEFICIARIOS.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
VAN social

107,249.92

17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor
195

Costo- Efectividad

Descripcin
Habitantes

550.00

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50

50
50
50
50

0
0
0
0

0
0
0
0

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Total

Trimestre I
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
100
0
0
0
50
50
50
50

50
50
50
50

0
0
0
0

0
0
0
0

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DEL CASERIO CHACAPAMPA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento

Documento
ACTA S/N

Entidad /
Organizacin
COMITE DE
REGANTES
SECTOR
CHACAPAMPA

Compromiso
ASUMEN GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Constr. Alamacn
Acumul. Residuos sl.
Estab. taludes.
Generacin de desmontes

MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)


MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES

3,500.00

21. OBSERVACIONES

No se registra.

22. FECHA DE FORMULACIN

2015

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)


Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual
a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION DEL CASERIO CAMPODEN, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)


FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

18
040
0089

AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. JULIO CESAR TELLO VILLANUEVA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

CESAR HERNAN ANGELES QUIROZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

PROF. JOSE RONAL ALCANTARA INFANTE

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

CAJAMARCA
CAJAMARCA
COSPAN
CAMPODEN

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descripcin de la situacin actual

El riego actualmente se realiza por gravedad, pero la cantidad de agua con la que se cuenta en la temporada de verano no es
suficiente para poder sembrar ms reas de cultivo, tambin se usa el riego al secano (agua de precipitacin) por lo que se produce
una sola campaa al ao con rendimientos de cultivos deficientes
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE RIEGO POR ASPERSION
2.- USO Y MANEJO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.- SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA

Valor Actual
10%
15%
25%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL CASERIO
CAMPODEN

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Causa 1: Escasa disponibilidad del agua para riego.
Causa 2: Uso de actividades tradicionales en actividad agropecuaria.
Causa 3: Baja fertilidad del suelo.
Causa 4: Ausencia de Infraestructura de Riego.
Causa 5: Ineficiencia gestin de agua para riego.

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Descripcin del objetivo central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA".

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Alternativa 1: Instalacin Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO


del servicio de agua para POR ASPERSION
riego por aspersin del
Casero Campoden,
Distrito de Cospn Cajamarca - Cajamarca.

Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

N de
beneficiaros
directos

Construccin de 1 captacin, 1
desarenador, 1 aliviadero, lnea de
conduccin, 1 reservorio revestido con
geomembrana, cerco perimtrico, sistema
de filtrados, lnea fija, 1 pase areo,
sistema de riego por aspersin.

44

Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento

44

Mitigacin ambiental

Alternativa 2: Instalacin Resultado 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO


del servicio de agua para POR ASPERSION
riego por aspersin del
Casero Campoden,
Distrito de Cospn Cajamarca - Cajamarca.

Resultado 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Construccin de 1 captacin, 1
desarenador, 1 aliviadero, lnea de
conduccin, 1 reservorio de concreto
armado, cerco perimtrico, sistema de
filtrados, lnea fija, 1 pase areo, sistema
de riego por aspersin.
Capacitacin en Operacin y
Mantenimiento

44

44

Mitigacin ambiental
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Unidad de
Medida

Principales Rubros

Costo total a
precios de
mercado
0
0
0
0
0
0
0

Cantidad

Costo
Unitario

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Total a precios de mercado

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Total a precios de mercado

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre III

Trimestre IV

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total

Trimestre I

Trimestre II

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y mantenimiento

Entidad /
Organizacin

Compromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Impacto 1
Impacto n
Durante la Operacin
Impacto 1
Impacto n

MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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