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DECRETO No.

DE 2007

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y


GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2008
EL ALCALDE MAYOR DE BARRANQUILLA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONSTITUCIONALES, ART. 348 Y LEGALES, ACUERDO 031 DE DICIEMBRE 12 DE
1996, ARTICULO DEL DECRETO LEY 111 DE 1996, ARTICULO 15 DEL DECRETO LEY
568 DE 1996, ARTICULO 55 DEL ACUERDO 031 DE 1.996 Y

CONSIDERANDO:

Que por disposicin constitucional y en compilacin de leyes de carcter presupuestal, se expidi el


Estatuto Orgnico del Presupuesto mediante el Decreto-Ley 111 de 1996.
Bajo el contexto anteriormente expuesto el gobierno nacional expidi el Decreto-Ley 111 de 1996, con
respecto a las normas presupuestales expedidas y para las entidades territoriales establece en el primer
inciso de su artculo 109 lo siguiente:
Artculo 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgnicas de presupuesto
debern seguir las disposiciones de la Ley Orgnica del Presupuesto, adaptndolas a la
organizacin, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicar la Ley Orgnica del Presupuesto en lo que fuere
pertinente.
De esta norma se desprende, que a pesar de ser el Estatuto la norma rectora en materia presupuestal, no
quiere decir que los estatutos de presupuesto adoptados por las entidades territoriales, deban elaborarse
literalmente por los mismos a manera de trascripcin del Decreto-Ley, antes por el contrario, la norma
prev que cada ente territorial podr adoptar y adaptar su propio estatuto, en concordancia con su
organizacin y las condiciones que ste introduzca, es decir, si no existiese esta facultad, el Decreto-Ley
111 de 1996 no abrira la posibilidad de que cada ente territorial adoptara su propio Estatuto de
Presupuesto, de lo que se desprende que este se convierte en un parmetro comn en lo formal y en lo
sustantivo, de lo contrario, existira un Estatuto Nacional nico aplicable que prevalecera y regira para
todo el territorio Nacional, sin que existiese facultad para las entidades territoriales para que adoptasen
uno propio a travs de la corporacin correspondiente.
Bajo la premisa anteriormente expuesta, de acuerdo con el numeral 5 del artculo 313 de la Constitucin
Poltica y el 10 del artculo 32 de la ley 136 de 1994, en el Distrito de Barraquilla la Corporacin
competente para dictar las normas orgnicas de su presupuesto es el Concejo Distrital. En ejercicio de esta
facultad, en el ao de 1996, mediante el Acuerdo Distrital No. 031, se expidi el Estatuto Orgnico del
Presupuesto del Distrito de Barranquilla, Acuerdo con carcter de Ley que debe ser acatado de manera
obligatoria en ste ente territorial dado que en la actualidad mantiene absoluta vigencia.
Que la administracin Distrital encontr en el proyecto de presupuesto tramitado por el concejo slidos
argumentos jurdicos para objetar el proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE EXPIDE EL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Que el artculo 135 del Decreto 1333 de 1986, le impone a los alcaldes esta decisin a manera de
obligacin, so pena de exponerse a sanciones legales, seala el artculo referido:
ART. 125. Si el alcalde no cumpliere el deber de objetar los proyectos de acuerdo, o si las
objeciones fueren declaradas infundadas por el concejo, el acto es acusable por cualquiera
de las autoridades o de las personas que puedan hacerlo.

Acuerdo Social por la Ciudad

Que el da 20 de diciembre, se presento por intermedio de la Personera Distrital al Tribunal


Administrativo del Atlntico la objecin por ilegal contra el Proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
Que de conformidad a lo establecido en el articulo 51 del Acuerdo 031 de 1.996, Estatuto Orgnico de
Presupuesto Distrital, donde establece que si el Alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de
presupuesto aprobado por el concejo, deber enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco (5)
das siguientes al recibo para su sancin y el Tribunal Administrativo deber pronunciarse durante los
veinte (20) das hbiles siguientes.
Que as mismo esta norma dispone que mientras el Tribunal decide regir el proyecto de presupuesto
presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad (Ley 38/89, Art. 94) (Ley
179/94, Art.52).
Que el proyecto de presupuesto presentado por la administracin distrital al Concejo Distrital de
Barranquilla ser el que regir en la vigencia fiscal del 2.008 y el cual se refrenda en el presente Decreto.

Que el Ejecutivo Distrital adopt el Presupuesto de Rentas y Gastos del Distrito de Barranquilla para la
vigencia fiscal del 2008 mediante Decreto No. (XXX) con fecha 28 de diciembre del 2007.
Que se hace necesario liquidar el decreto No. (XXXX) con fecha 28 de diciembre del 2007 por medio del
cual se adopta el Presupuesto de Rentas y Gastos del Distrito de Barranquilla para la vigencia fiscal del
2008.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,


DECRETA:

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1. Fjense los cmputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para la vigencia fiscal comprendida
entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.008, en la suma de OCHOCIENTOS VEITE MIL
SEISCIENTOS DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO OCHENTA
Y CINCO PESOS M/L ($820.602.992.185), detallados de la siguiente manera:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA
A.- INGRESOS DEL PRESUPUESTO DISTRITAL

CONCEPTOS
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS DEL DISTRITO

INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS


PRESUPUESTO DE RENTAS ADMINISTRACION CENTRAL
Acuerdo Social por la Ciudad

PRESUPUESTO DE
INGRESOS VIGENCIA
FISCAL 2.008
820.602.992.185

65.185.197.208
755.417.794.977
2

INGRESOS CORRIENTES

747.372.459.186

INGRESOS TRIBUTARIOS

320.248.557.073

IMPUESTOS DIRECTOS
Predial Unificado
Predial Unificado vigencias anteriores
Predial Unificado (Compensaciones)
Intereses de Mora Impuesto Predial
. Impuesto Alumbrado Publico

142.913.045.402
70.280.166.038
18.264.551.988
4.980.621.451
11.387.705.925
38.000.000.000

IMPUESTOS INDIRECTOS
Industria y comercio
Industria y Comercio vigencias anteriores
Industria y Comercio (Compensaciones)
Anticipo 30% Industria y comercio
Avisos y Tableros
Avisos y Tableros vigencias anteriores
Intereses Mora - Industria y Comercio
Construccin y Alineamiento
Impuesto Espectculos Pblicos
Rifas Clubes y Juegos de Azar
Sobretasa al Consumo de Gasolina Motor
Sobretasa rea Metropolitana (Acuerdo 022 de 2004)
Sobretasa Bomberil
Participacin en Plusvala
Otros Impuestos

177.335.511.671
68.524.610.188
12.973.444.826
1.843.098.481
20.557.383.056
12.224.708.252
1.350.234.803
1.095.676.402
1.820.529.929
87.780.000
87.780.000
27.300.000.000
20.558.607.428
2.055.738.306
5.000.000.000
1.855.920.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas, Derechos y Contribuciones
Estampilla Financiacin Programas para la Tercera Edad
Estampilla Pro Hospitales I y II Nivel de Atencin.
Gaceta Distrital y Contribucin de Promocin
Explotacin Publicitaria

427.123.902.113
23.943.962.570
10.610.484.289
12.125.601.781
607.876.500
600.000.000

Venta de Servicios
Venta de Servicios de Salud
Participaciones
Sistema General de Participaciones

768.075.000
768.075.000
384.944.767.757
319.134.981.546

Fosyga
Fosyga -ARS
Fosyga Atencin Poblacin Desplazada
Etesa

36.833.831.274
35.960.211.274
873.620.000
3.327.091.027

Otras Participaciones
Aportes Min proteccin -Programa Lepra
Aportes Min proteccin -Programa Tuberculosis
Aportes Min proteccin - Programa ETV Aportes Min proteccin - Programa Inimputables
Acuerdo Social por la Ciudad

25.648.863.910
131.043.000
150.699.450
486.346.745
710.905.829
3

Aportes Min proteccin - Atencin Psicosocial


Otros Aportes por Participaciones

189.868.886
23.980.000.000

Aportes y Recursos Cofinanciacin


Otros ingresos no tributarios
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 418/97
Fondo de Servicios Educativos
Fondo Nacional de Regalas
Otras Regalas

8.845.514.477
8.621.582.309
1.645.875.000
822.937.500
6.000.000.000
152.769.809

RECURSOS DE CAPITAL
Recursos del Balance
Rendimientos Financieros Recursos Propios
Rendimientos Financieros destinacin Especfica

8.045.335.791
1.000
4.169.550.000
3.875.784.791

B.- INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

ESTABLECIMIENTO
INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL IDUC

INGRESOS PROPIOS
4.394.000.000

SUPERINTENDENCIA DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

504.000.000

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO MEDIO


AMBIENTE DAMA-B

12.045.621.521

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA INVERSION EN SEGURIDAD


Y CONVIVENCIA CIUDADANA- IDIS

12.264.791.451

RED PUBLICA HOSPITALARIA DE BARRANQUILLA

27.431.250.000
4.393.310.758

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO


CORPORACION DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

3.102.223.478

IDCES

1.050.000.000
65.185.197.208

TOTAL RENTAS PROPIAS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

SEGUNDA PARTE

ARTICULO 2. PRESUPUESTO DE GASTOS. Aprpiese para atender los gastos de


funcionamiento, inversin y servicio de la deuda pblica del Presupuesto General del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de
Enero al 31 de Diciembre de 2.008, en la suma de: OCHOCIENTOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
Y CINCO PESOS M/L ($820.602.992.185), segn detalle:

CONCEPTO
Acuerdo Social por la Ciudad

PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA
FISCAL 2008
4

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL


DISTRITO DE BARRANQUILLA

DE GASTOS DEL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRACION


CENTRAL DEL DISTRITO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINSITRACION
CENTRAL

820.602.992.185
755.417.794.977
91.357.183.820

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL

24.151.847.998

GASTOS GENERALES ADMINSTRACION CENTRAL

17.392.571.364

PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS

49.812.764.458

TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL

11.700.047.083

FUNCIONAMIENTO : SECCION CONCEJO

4.264.368.544

FUNCIONAMIENTO: SECCION CONTRALORA

4.117.681.926

FUNCIONAMIENTO: SECCION PERSONERA

3.317.996.613

SANEAMIENTO FISCAL

77.264.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIN

575.096.564.074

TOTAL GASTOS ENTES PUBLICOS

65.185.197.208

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISTRITO VIGENCIA 2008


DESPACHO DEL ALCALDE
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Sueldos
Gastos de Representacin
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Primas de Servicio
Prima de Vacaciones y Vacaciones
Primas de Navidad
Auxilio de alimentacin
Recargos Nocturnos Horas Extras
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios Profesionales
Honorarios a Ediles
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL
SECTOR PRIVADO
Caja de Compensacin
Aporte Patronal: Salud
Aporte Patronal: Pensin

Acuerdo Social por la Ciudad

91.357.183.820
23.951.847.998
18.236.593.713
12.568.597.610
1.100.156.004
414.473.304
17.122.428
605.881.585
1.518.522.191
1.283.498.827
16.021.764
712.320.000
1.540.000.000
1.000.000.000
540.000.000

3.397.578.494
563.329.077
1.197.074.288
1.637.175.129

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL


SECTOR PUBLICO
I.C.B.F.:
S.E.N.A.
Escuelas Industriales e Institutos Tcnicos: 1.0%
E.S.A.P.:
Aporte Patronal: Riesgos Profesionales

777.675.790
422.496.808
70.416.135
140.832.269
70.416.135
73.514.445

GASTOS GENERALES
ADQUISICIN DE BIENES
Compra de Equipos
Materiales y Suministros
Papelera y tiles de oficina
Aseo y cafetera
Combustibles y Lubricantes del Parque Automotor

17.092.571.364
2.104.071.364
350.000.000
320.000.000
314.071.364
320.000.000
800.000.000

ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento y Reparacin de Equipos de Sistemas
Gastos de Servicios Pblicos
Arrendamientos
Viticos y Gastos de Viajes
Impresos de Publicaciones y Licitaciones
Seguros
Gastos Varios e Imprevistos
Actividades Cvicas y Culturales
Recepciones y Relaciones Publicas
Alimentacin Centro de Rehabilitacin
Servicios Contratados
Mantenimiento y Reparacin de Edificios Administracin
Central
Servicio de Vigilancia
Gastos de Movilizacin y Seguridad del Alcalde
Gastos Generales del Fideicomiso
Gastos Financieros
Mantenimiento y reparacin parque automotor

14.898.500.000
120.000.000
5.000.000.000
228.000.000
346.500.000
300.000.000
155.000.000
100.000.000
200.000.000
110.000.000
1.560.000.000
1.000.000.000

Mantenimiento de equipos especiales y de oficina


Comunicaciones y transporte
Actualizacin y mantenimiento de software
Fotocopias, heliografas y servicios complementarios
Promocin Institucional
IMPUESTOS Y MULTAS
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
Fondo Nacional de Regalas
Plan Complementario de Salud Administracin Central
Otras Transferencias
Indemnizacin Laborales
Tribunales de tica Mdica y odontolgica
Superintendencia de Salud
Federacin de Municipios
TRANSFERENCIAS DE PREVISIN Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cesantas

Acuerdo Social por la Ciudad

800.000.000
2.000.000.000
263.000.000
380.000.000
40.000.000
700.000.000
700.000.000
96.000.000
300.000.000
200.000.000
300.000.000
90.000.000
90.000.000
50.312.764.458
225.000.000
10.000.000
20.000.000
10.000.000
30.000.000
50.000.000
90.000.000
15.000.000

1.552.670.211
1.552.670.211

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD


SOCIAL
Fondo Territorial de Pensiones
Aporte Bonos Pensionales
Pensionados-Mesada 15
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitramientos y
Conciliaciones

48.385.094.247
43.078.577.531
900.000.000
4.406.516.716
150.000.000
150.000.000

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL


LEY 550 DE 1999

CONCEPTO
Pasivos Laborales
Pasivos Entidades
Pblicas
Otros Acreedores
Contingencias
Tramo I con garanta.
Intereses
Tramo I sin garanta
Tramo I Nacin.
Intereses
Tramo II Nacin A.
Intereses
Emprstito

77.264.000.000

RECURSOS
PROPIOS
58.451.022.801

18.812.977.199

20.868.000.000

14.546.548.773

6.321.451.227

12.230.000.000

9.975.003.224

2.254.996.776

7.788.000.000

7.788.000.000

13.703.000.000

11.188.302.618

2.514.697.382

2.615.000.000

274.042.022

2.340.957.978

10.328.000.000

8.339.168.493

1.988.831.507

1.108.000.000

116.114.173

991.885.827

8.624.000.000

6.223.843.498

2.400.156.502

TOTAL

Acuerdo Social por la Ciudad

SGP

PROYECTO PLAN DE INVERSIONES


DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VIGENCIA FISCAL 2008
TOTAL

Seccin
Inversin
PROGRAMA

TOTAL INVERSIN GENERAL

$640.250.410.873

TOTAL INVERSIN ADMINISTRACIN CENTRAL

$575.065.213.665

DESPACHO DEL ALCALDE

01 FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO Y LA COMPETITIVIDAD

$1.195.000.000
$250.000.000

Subprograma 01 Impulso a Planes y Acciones de Turismo

$50.000.000

Proyecto

$50.000.000

01 Impulso a Planes y Acciones de Turismo

Subprograma 02 Fomento de la Competitividad en el Distrito de Barranquilla

$200.000.000

Proyecto

01 Implementacin de Estrategias de Promocin y Atraccin de Inversiones en el Distrito de


Barranquilla - Probarranquilla

$100.000.000

Proyecto

02 Fomento de la Competitividad en el Distrito de Barranquilla a travs del Fomin ( BID )

$100.000.000

PROGRAMA

02 ALCALDIAS LOCALES

$800.000.000

Subprograma 01 Apoyo a Localidades

$800.000.000

Proyecto

01 Fondo de Desarrollo Local

$800.000.000

PROGRAMA

03 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

$145.000.000

Subprograma 01 Convenios Interadministrativos y Otros


Proyecto
01 Convenio Fundacin Zoolgico de Barranquilla

$95.000.000
$95.000.000

Subprograma 02 Convenios de Cofinanciacin


Proyecto
01 Gestin de Recursos de Cooperacin Internacional

$50.000.000
$50.000.000

Seccin

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

$215.280.000

Inversin
PROGRAMA 01 COMUNICACIONES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Subprograma 01 Manejo de las Comunicaciones Institucionales

$215.280.000
$215.280.000

Proyecto

$215.280.000

Seccin

01 Manejo de las Comunicaciones Institucionales


3

SECRETARIA DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA 01 EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION PARA LA MUJER


Subprograma 01 Capital Humano y Social
Proyecto
01 Prevencin de Violencia Intrafamiliar y Promocin de Salud en los Estratos 1 y 2 del Distrito

Proyecto

02 Dotacin y Organizacin de Unidades Productivas en el Sector de la Confeccin a Mujeres del


Distrito

PROGRAMA

02 PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL

Subprograma 01 Formacin de Jvenes


Proyecto
01 Mejoramiento Integral de las Organizaciones Juveniles del Distrito de Barranquilla
Proyecto

02 Implementacin de las Casas Juveniles de Integracin Social en el Distrito de Barranquilla

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$10.108.387.431
$100.000.000
$100.000.000
$50.000.000

$50.000.000

$100.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$50.000.000

PROGRAMA 03 ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR


Subprograma 01 Dotacin y Desarrollo de Programas de Atencin Integral a la Tercera Edad

$8.488.387.431
$8.088.387.431

Proyecto

01 Prevencin y Promocin de Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera
Edad

$8.088.387.431

Subprograma 02 Desarrollo de Programas de Atencin Integral a la Tercera Edad con el nivel nacional y Otros

$400.000.000

Proyecto

$400.000.000

01 Atencin al Adulto Mayor en el Distrito de Barranquilla

PROGRAMA 04 ATENCION INTEGRAL AL MENOR Y GRUPOS ESPECIFICOS


Subprograma 01 Grupos Vulnerables
Proyecto
01 Atencin al Menor Infractor en el Centro El Oasis en el Distrito de Barranquilla
Atencin Habitantes de la Calle en el Hogar de Paso
Atencin a la Discapacidad en el Distrito de Barranquilla
Atencin a la Poblacin Desplazada en el Distrito de Barranquilla
Apoyo a ala Ejecucin del Programa Familias en Accin
Implementacin de Comedores Escolares para Nios Descolarizados en la Poblacin Desplazada
del Distrito

$1.070.000.000
$1.070.000.000
$100.000.000

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

02
03
04
05
06

Proyecto

07 Prestacin de Servicios Funerarios para Pobres de Solemnidad en el Distrito de Barranquilla

Proyecto
Proyecto

08 Erradicacin del Trabajo Infantil en sus peores formas


09 Implementacin del programa de la Menor Infractora y Vctimas de la Violencia Sexual y Trata de
personas

$50.000.000
$50.000.000

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

10
11
12
13
14
15
16

$30.000.000
$80.000.000
$50.000.000
$50.000.000
$40.000.000
$40.000.000
$30.000.000

Atencin Nios y Nias Explotados Laboralmente


Atencin Nios y Nias de la Calle y del Semaforo
Fortalecimiento Programa Atencin Violencia Intrafamiliar
Atencin a Minoras Etnicas en el distrito
Fondo de Organizaciones Religiosas
Fondo de Organizaciones Cvicas
Fondo de Proteccin Social

$100.000.000
$100.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$100.000.000
$100.000.000

PROGRAMA 05 GENERACION DE EMPLEO


Subprograma 01 Promocin para la Generacin de Empleo en el Distrito de Barranquilla

$350.000.000
$350.000.000

Proyecto

01 Asistencia para la Generacin de Empleo a travs del Apoyo a la Micro y Pequea Empresa BANCO DE OPORTUNIDADES

$300.000.000

Proyecto

02 Asistencia Tcnica Agropecuaria y Pesquera a Pequeos Productores de las Zonas Rurales del
Distrito de Barranquilla (Umata)

$50.000.000

Seccin

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

$65.692.064.961

Inversin
PROGRAMA

01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO CON ACCESIBILIDAD

Subprograma 01 Concesin de la Malla Vial Distrital


Proyecto
01 Implementacin del Proyecto Concesin de la Malla Vial Distrital

$30.757.981.018
$23.366.000.000
$23.366.000.000

Subprograma 02 Construccin de Vas


Proyecto
01 Construccin de Vas Nuevas en el Distrito

$700.000.000
$700.000.000

Subprograma 03 Mantenimiento de Vas


Proyecto
01 Reparcheo de Vas y Sellamiento de Juntas
Proyecto
02 Reconstruccin de Andenes y Bordillos en el Distrito

$800.000.000
$400.000.000
$400.000.000

Subprograma 04 Adecuacin de Vas


Proyecto
01 Adecuacin de Vas

$367.000.000
$367.000.000

Subprograma 05 Expropiacin de Predios


Proyecto
01 Expropiacin de Predios

$200.000.000
$200.000.000

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

Subprograma 06 Infraestructura Urbana


Proyecto
01 Infraestructura Urbana

$200.000.000
$200.000.000

Subprograma 07 Mobiliario Urbano


Proyecto
01 Continuacin de la Ejecucin del proyecto de Mobiliario Urbano

$5.124.981.018
$5.124.981.018

PROGRAMA 02 SISTEMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE


Subprograma 01 Transmetro
Proyecto
01 Impulso y Gestin para la ejecucin del Proyecto de Transporte Masivo para BarranquillaTransmetro

$10.223.750.000
$10.223.750.000
$10.223.750.000

PROGRAMA
Subprograma
Proyecto
Proyecto

$24.710.333.943
$2.200.000.000
$200.000.000
$2.000.000.000

03
01
01
02

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE


Limpieza de Arroyos
Limpieza de Arroyos
Limpieza y Mantenimiento de Arroyos - Convenio Distrito Foro

Subprograma 02 Obras de Canalizacin y Estabilizacin


Proyecto
01 Canalizacin y Estabilizacin de Taludes Adyacentes en el Arroyo El Salao II en el Distrito de
Barranquilla con recursos del FNR

$700.000.000
$700.000.000

Subprograma 03 Infraestructura en Saneamiento Basico


Proyecto
01 Estudio y Compra de Terrenos Plan de Saneamiento Cuenca Oriental de Barranquilla

$2.200.000.000
$200.000.000

Proyecto

02 Plan de Saneamiento Cuenca Oriental de Barranquilla Convenio Minambiente - Cra y Distrito

$1.000.000.000

Proyecto

03 Canalizacin de Arroyos y Vias Canales - Convenio Interadministrativo Distrito -Foro Hidrico

$1.000.000.000

Subprograma 04 Agua Potable


Proyecto
01 Fondo de Solidaridad y Redistribucin del Ingresos
Proyecto

02 Ampliacin y Mejoramiento en el Sistema de Acueducto en la Zona Urbana y Rural del Distrito

Subprograma 05 Gastos de Plusvalia


Proyecto
01 Gastos de Plusvalia -Acuerdo 014 de 2004
Seccin

SECRETARIA DE EDUCACIN

$14.610.333.943
$14.410.333.943
$200.000.000

$5.000.000.000
$5.000.000.000
$241.061.532.838

Inversin
PROGRAMA

01 IMPLEMENTACION COBERTURA EDUCATIVA

Subprograma 01 Prestacin del Servicio Educativo


Proyecto
01 Servicios Personales Asociados a la Nmina
Proyecto
02 Aportes Patronales
Proyecto

03 Provisin Ascensos en el Escalafn Docente

$238.030.182.428
$180.271.711.835
$119.625.245.514
$31.081.245.199
$1.958.641.438

Proyecto

04 Otros Gastos por Servicios de Personal

$15.998.874.123

Proyecto

05 Contribuciones Inherentes a la Nmina

$11.607.705.561

Subprograma 02 Subsidios Educativos


Proyecto

01 Sostenimieno y Ampliacin de la Cobertura mediante Contratacin del Servicio Educativo con


particulares

Proyecto

02 Contratacin del Servicio Educativo con particulares para atender poblacin estrato 1 y 2 vinculada

Proyecto

03 Contratacin del Servicio Educativo con particulares para atender poblacin vulnerable por fuera del
sistema (Recursos adicionales Fondo Nacional de Regalas)

Proyecto

04 Aporte al IDCES

Subprograma 03 Gastos Generales


Proyecto

01 Adquisicin de Bienes

Proyecto

02 Adquisicin de Servicios

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$33.364.751.633
$7.734.751.633
$400.000.000
$23.980.000.000

$1.250.000.000
$11.197.833.333
$900.000.000
$9.297.833.333

10

Proyecto

03 Gastos por prestacin de servicios no misionales

$800.000.000

Proyecto

04 Adquisicin de Predios e Inmuebles

$100.000.000

Proyecto

05 Sentencias y Conciliaciones

$100.000.000

Subprograma 04 Fondo de Servicios Educativos

$1.500.000.000

Proyecto

$1.500.000.000

01 Fondo de Servicios Educativos

Subprograma 05 Construccin, Ampliacin, Adecuacin y Dotacin de Planteles educativos

$3.000.000.000

Proyecto
Proyecto
Proyecto

$1.000.000.000
$1.000.000.000
$1.000.000.000

01 Construccin, Ampliacin, y Adecuacin de Planteles educativos


02 Mantenimiento, Adecuacin y Reparacin de Planteles educativos
03 Dotacin de mobiliario bsico a planteles educativos

Subprograma 06 Construccin, Ampliacin y Adecuacin de Planteles Educativos con Recursos de Ley 21

$6.600.000.000

Proyecto

01 Construccin, Ampliacin y Adecuacin de Planteles Educativos con Recursos de Ley 21

$4.900.000.000

Proyecto

02 Dotacin de Mobiliario Bsico a planteles educativos con Recursos de Ley 21

$1.700.000.000

Subprograma 07 Alimentacin Escolar


Proyecto
01 Alimentacin Escolar a Poblacin Vulnerable del Distrito

$1.458.954.939
$1.458.954.939

Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

08
01
02
03
04
05

Atencin a Poblacin Especial


Atencin a Nios Excepcionales y Talentosos
Atencin a Educacin de Adultos
Atencin a Nios(as) con limitaciones
Atencin a Nios(as) afectados por el conflicto armado
Seguro Escolar Colectivo para amparar a la poblacin Sisben 1 y 2 de escuelas oficiales

$636.930.688
$100.000.000
$50.000.000
$100.000.000
$200.000.000
$186.930.688

PROGRAMA
Subprograma
Proyecto
Proyecto

02
01
01
02

CALIDAD EDUCATIVA
Mejoramiento de la Calidad Educativa
Acompaamiento a Planes de Mejoramiento
Dotacin de Materiales y Medios Pedaggicos para el aprendizaje en los establecimientos
educativos

$950.000.000
$950.000.000
$150.000.000
$350.000.000

Proyecto
Proyecto

03 Foro Educativo
04 Formacin de Docentes y directivos

$50.000.000
$400.000.000

PROGRAMA 03 EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO


Subprograma 01 Modernizacin del Sector Educativo
Proyecto
01 Mejoramiento y Actualizacin del Sistema de Informacin y de la Base Tecnolgica de la SED
Proyecto
Proyecto

02 Dotacin Tecnolgica de las Instituciones Educativas


03 Diseo e Implementacin del Sistema de Conectividad Escuelas-Secretara

Proyecto

4 Otros Gastos por Rendimientos Financieros

Seccin

SECRETARIA DE SALUD

$2.081.350.410
$2.081.350.410
$1.500.000.000
$400.000.000
$150.000.000
$31.350.410
$150.554.887.875

Inversin
PROGRAMA

01 PLAN DE ATENCION BASICA

Subprograma 01 Promocin, Prevencin y Control de Salud Pblica


Proyecto
01 Implementacin Plan Ampliado de Inmunizacin - PAI
Proyecto
02 Prevencin y Control de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y el Clera
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

03
04
05
06

Prevencin y Control de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA)


Prevencin y Control de ITS - VIH - SIDA
Prevencin y Control de Tuberculosis
Prevencin y Control de Lepra

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$8.890.307.691
$5.097.841.126
$843.151.781
$500.909.506
$537.802.763
$447.209.953
$527.717.738
$545.796.293

11

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

07
08
09
10
11

Prevencin y Control del Cncer


Promocin de Estilos de Vida Saludables
Prevencin de la Discapacidad
Implementacin del Plan Distrital de Alimentacin y Nutricin
Implementacin Programa de Convivencia Pacfica

Proyecto

12 Promocin de Factores Protectores para reducir el uso y abuso del consumo de Alcohol, Tabaco y
Sustancias Psicoactivas

$125.837.222

Proyecto
Proyecto
Proyecto

13 Implementacin Programa de Viviendas y Escuelas Saludables


14 Promocin y Fomento de la Participacin Social en Salud
15 Erradicacin del Trabajo Infantil y la Proteccin del Joven Trabajador

$149.745.364
$133.097.281
$74.051.079

Proyecto
Proyecto
Proyecto

16 Promocin de la Salud Sexual y Reproductiva


17 Prevencin de la Salud Oral
18 Promocin de la Salud Mental

$222.101.051
$135.922.528
$162.231.431

Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

02
01
02
03
04
05
06

Proyecto
Proyecto

07 Vigilancia y Control de Plaguicidas


08 Vigilancia y Control Sanitario en el Terminal Martimo de Barranquilla

Control de Factores de Riesgo


Vigilancia y Control de Riesgos del Ambiente
Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas Alcholicas
Vigilancia y Control de la Calidad del Agua
Vigilancia y Control de Zoonosis
Vigilancia y Control de Vectores y Roedores
Vigilancia y Control de Medicamentos, Productos Naturales y Aseo

Subprograma 03 Vigilancia Epidemiolgica


Proyecto
01 Vigilancia Epidemiolgica
Subprograma 04 Gestin del Plan de Atencin Bsica - PAB
Proyecto
01 Gestin del Plan de Atencin Bsica - PAB
PROGRAMA 02 REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
Subprograma 01 Aporte Rgimen Subsidiado en Salud - Continuacin
Proyecto
01 Aporte Rgimen Subsidiado en Salud - Continuacin
Subprograma 02 Aporte Rgimen Subsidiado en Salud - Ampliacin
Proyecto
01 Aporte Rgimen Subsidiado en Salud - Ampliacin

$65.473.396
$152.616.727
$163.172.568
$265.534.367
$45.470.078

$2.434.637.586
$93.961.485
$151.700.385
$112.062.283
$103.927.748
$1.585.469.323
$170.130.000
$71.134.675
$146.251.687

$268.805.400
$268.805.400
$1.089.023.579
$1.089.023.579
$88.761.339.944
$67.064.959.852
$67.064.959.852
$6.200.043.077
$6.200.043.077

Subprograma 03 Subsidios Parciales a Poblacin Sisbenizada de los Niveles 2 y 3

$15.134.003.540

Proyecto

$15.134.003.540

01 Subsidios Parciales a Poblacin Sisbenizada de los Niveles 2 y 3

Subprograma 04 Interventora a Contratos Rgimen Subsidiado - Subsidios Plenos y Parciales

$362.333.475

Proyecto

01 Interventora a Contratos Rgimen Subsidiado - Subsidios Plenos y Parciales

$362.333.475

PROGRAMA

03 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA

Subprograma 01 Primer Nivel de Atencin

$41.080.947.839
$10.878.881.126

Proyecto

01 Prestacin de Servicios de Salud a la Poblacin Pobre sin Subsidios

$8.922.508.073

Proyecto

02 Aportes Patronales

$2.031.184.894

Subprograma 02 Segundo , Tercer y otros Niveles de Atencion .

$30.202.066.713

Proyecto

01 Prestacin de Servicios de Salud a la Poblacin Pobre sin Subsidios(Red de Hospitales)

$16.047.081.698

Proyecto
Proyecto

02 Aportes Patronales
03 Prestacin de Servicios de Salud a la Poblacin Pobre sin Subsidios - Convenio Cari

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$7.124.739.577
$7.030.245.438

12

PROGRAMA

04 REORGANIZACION ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA DEL SECTOR SALUD

Subprograma 01 Reorganizacin Administrativa, Tcnica y Financiera del Sector

$100.000.000

$100.000.000

Proyecto
Proyecto

01 Apoyo al Centro Regulador de Urgencias - CRUE


02 Consolidacin del Sistema Integral de Informacion en Salud

PROGRAMA

05 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR


SALUD

$2.121.809.965

Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

01
01
02
03
04

$2.121.809.965
$100.000.000
$269.262.886
$710.905.829
$113.420.000

Proyecto

05 Atencin a Poblacin Desplazada

PROGRAMA

06 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA HOSPITALARIA

Atencin Especial
Atencin en Salud Mental
Atencin Psicosocial a la Poblacin Desplazada
Inimputables
Divulgacin de Deberes y Derechos en el SGSSS

$50.000.000
$50.000.000

$928.221.250

$9.700.481.424

Subprograma 01 Mejoramiento de la Infraestructura Hospitalaria con Recursos de la Estampilla Pro-hospitales


I y II Nivel de Atencin

$9.700.481.424

Proyecto

01 Construccin, Ampliacin y Mantenimiento de la Planta Fsica en las Instituciones de Salud

$2.182.608.321

Proyecto

02 Adquisicin, Mantenimiento y Reparacin de Equipos en las Instituciones de Salud

$2.182.608.321

Proyecto

03 Dotacin de Instrumentos y Suministros en las Instituciones de Salud

$4.365.216.641

Proyecto

04 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales en las Instituciones del Sector Salud

Seccin

SECRETARIA DEL INTERIOR Y PARTICIPACIN CUIDADANA

$970.048.142

$4.524.857.460

Inversin
PROGRAMA 01 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Subprograma 01 Apoyo a Establecimientos de Reclusin del Distrito
Proyecto
01 Cerramiento, Reparaciones Locativas, Construccin de Aulas en el Centro de Rehabilitacin
Masculino. Etapa 1, Etapa 2 , Etapa 3
Proyecto

02 Construccin de Camas Fijas, Remodelacin del Area de Lavanderia, Bateria Sanitaria y Area de
Salud en el Centro de Reclusion Femenino

Subprograma 02 Seguridad Ciudadana


Proyecto
01 Construccin de una Estacin de Bomberos en la localidad Sur Oriente del Distrito

$4.089.857.460
$138.982.460
$100.000.000
$38.982.460

$3.700.875.000
$200.000.000

Proyecto

02 Construccin de una Estacin de Bomberos en la localidadNorte Centro Histrico del Distrito

$200.000.000

Proyecto
Proyecto

03 Adquisicin de Mquina de Combate para Atencin de Incendios


04 Adquisicin Equipos Especializados y Equipos Tecnolgicos para la Modernizacin del Cuerpo de
Bomberos

$650.000.000
$200.000.000

Proyecto
Proyecto

05 Prestacin de Servicios de Seguridad Ciudadana


06 Apoyo a Entidades de Seguridad

Subprograma 03 Convivencia Ciudadana


Proyecto
01 Capacitacin en Mecanismos de Proteccin contra la Violencia Intrafamiliar a Familias del Distrito

Proyecto

$805.000.000
$1.645.875.000
$250.000.000
$20.000.000

02 Socializacin de la Nueva Ley de Infancia y Adolescencia a Docentes y Organizaciones dedicadas


a la Atencin de la Infancia y Familia

$44.000.000

_______________________________________

13

Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008


Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

Proyecto

03 Socializacin del Manual de Convivencia Departamental en las Localidades Distritales

$20.000.000

Proyecto

04 Capacitacin a los Servidores Publicos de la Secretaria del Interior en Materia de Cdigo de Polcia
y Ley de Infancia

$20.000.000

Proyecto
Proyecto

05 Asistencia Integral a la Menor Infractora en el Distrito


06 Socializacin de los Derechos Humanos en las Localidades Distritales

$30.000.000
$20.000.000

Proyecto

07 Dotacin de Equipos Tecnolgicos para la Modernizacin de las Oficinas adscritas a la Secretaria

$96.000.000

PROGRAMA
Subprograma
Proyecto
Proyecto

02
01
01
02

Proyecto

03 Estudio para la Determinacin de Factores de Riesgo y Amenazas en el Distrito de Barranquilla

$50.000.000

Proyecto

04 Capacitacin a Comits Barriales e Instituciones Educativas sobre Planes de Emergencias

$45.000.000

PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


Acciones para la prevencin
Adquisicin de Equipos de Respuesta a las Emergencias
Dotacin de Elementos Bsicos a los 40 Comits Barriales de Prevencin y Atencin de Desastres
Activos

PROGRAMA 03 PARTICIPACION CIUDADANA


Subprograma 01 Extensin Comunitaria
Proyecto
01 Implementacin del Presupuesto Participativo en el Distrito de Barranquilla

$295.000.000
$295.000.000
$100.000.000
$100.000.000

$140.000.000
$140.000.000
$20.000.000

Proyecto

02 Capacitacin en Mecanismos de Participacin Ciudadana a las Organizaciones de Base del Distrito


de Barranquilla

$30.000.000

Proyecto

03 Promocin y Divulgacin de los Mecanismos de Control Ciudadano y Veedurias Ciudadanas a las


Organizaciones de Base del Distrito de Barranquilla

$30.000.000

Proyecto
Proyecto

04 Apoyo, Promocin y Divulgacin de la Justicia Alternativa


05 Promocin de la Cultura Ciudadana en el Distrito de Barranquilla

$30.000.000
$30.000.000

Seccin

SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA

$98.690.412.699

Inversin
PROGRAMA 01
Subprograma 01
Proyecto
01

MODERNIZACIN ELECTRICA
Modernizacin Elctrica
Modernizacin Elctrica

PROGRAMA 02
Subprograma 01
Proyecto
01

GESTION TRIBUTARIA
Consultora y Gestin Tributaria
Consultora y Gestin Tributaria

$17.733.000.000
$17.733.000.000
$17.733.000.000

PROGRAMA
Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto

TRANSFERENCIAS DE INVERSION
Transferencia Medio Ambiente
Transferencia Medio Ambiente - Cra
Transferencia Medio Ambiente - Damab
Transferencia Area Metropolitana(Acuerdo 022 de 2004)

$80.857.412.699
$34.948.471.021
$7.194.931.796
$7.194.931.796
$20.558.607.428

03
01
01
01
01

Subprograma 02 Vivienda de Inters Social


Proyecto
01 Impulso a la gestin de Construccin de Vivienda de Inters Social
Subprograma 03 Alumbrado Publico
Proyecto
01 Alumbrado Publico
Subprograma 04 Fondo Territorial de Pensiones
Proyecto
01 Patrimonio Autnomo Fondo Territorial de Pensiones (20% estampilla pro-hospitales y tercera
edad)
Subprograma 05 Aporte a la Direccion Distrital de Liquidaciones
Proyecto
01 Aporte a la Direccion Distrital de Liquidaciones
Subprograma 07 Transferencia Instituto Distrital de Cultura (SGP)

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$100.000.000
$100.000.000
$100.000.000

$300.000.000
$300.000.000
$38.000.000.000
$38.000.000.000
$4.547.217.214
$4.547.217.214

$481.050.000
$481.050.000
$1.106.003.342

14

Proyecto

01 Transferencia Instituto Distrital de Cultura (SGP)

$1.106.003.342

Subprograma 08 Transferencia Corporacin Distrital de Recreacin y Deportes (SGP)

$1.474.671.122

Proyecto

$1.474.671.122

Seccin

01 Transferencia Corporacin Distrital de Recreacin y Deportes (SGP)

SECRETARIA DE PLANEACION

$2.420.529.929

Inversin
PROGRAMA 01 ESTUDIOS DE PREINVERSION
Subprograma 01 Estudios de Preinversin a Programas Distritales
Proyecto
01 Formulacin Plan Parcial de la Mrgen Occidental del Ro Magdalena
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

02
03
04
05
06

$300.000.000
$300.000.000
$50.000.000

Formulacin Plan Parcial Simn Bolvar Calle 17 - Carrera 9


Formulacin Plan Parcial Corredor Calle 17
Formulacin Plan Parcial Corredor Calle 30
Formulacin Plan Parcial Jardn Botnico
Apoyo al proyecto Creacin de Empresas Innovadoras en el Distrito de Barranquilla

$50.000.000
$50.000.000
$50.000.000
$50.000.000
$50.000.000

PROGRAMA 02 DESARROLLO PLANIFICADO


Subprograma 01 Proyectos de Desarrollo Urbano
Proyecto
01 Realizacin del Estudio de Estratificacin de Viviendas en el Distrito de Barranquilla

$2.120.529.929
$2.120.529.929
$100.000.000

Proyecto

02 Implementacin de Nomenclatura Vial y Domiciliaria en el Distrito de Barranquilla

$100.000.000

Proyecto

03 Actualizacin y Adopcin de los Lmites de Barrios en el Distrito de Barranquilla

$100.000.000

Proyecto

04

Seccin

10

Apoyo al Control Urbano

$1.820.529.929

SECRETARIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

$322.260.472

PROGRAMA 01 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL


Subprograma 01 Capacitacin del Talento Humano para el Sector Pblico en la Administracin Distrital

$218.152.500
$100.000.000

Proyecto

$100.000.000

01 Diseo y Desarrollo del Programa de Capacitacin del Talento Humano para el Sector Pblico en la
Administracin Distrital

Subprograma 02 Salud Ocupacional y Bienestar


Proyecto
01 Salud Ocupacional
Proyecto
02 Bienestar Social

$118.152.500
$36.697.500
$81.455.000

PROGRAMA 02 MODERNIZACION INSTITUCIONAL


Subprograma 01 Sistema de Gestin de Calidad
Proyecto
01 Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Distrito

$50.000.000
$50.000.000
$50.000.000

PROGRAMA 03 PROVISION DE EMPLEOS


Subprograma 01 Provisin de Empleos Resolucin 1397 de 2006

$54.107.972
$54.107.972

Proyecto

01 Provisin de Empleos Resolucin 1397 de 2006

$54.107.972

Seccin

11

PROGRAMA

01 SISTEMA DE INFORMACION DISTRITAL - SIDI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Subprograma 01 Sistema de Informacin Distrital


Proyecto
01 Adquisicin de Software, Hardware y Sistema Regulado de Corriente

PROGRAMA

02 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DISTRITALES

Subprograma 01 Dotacin y Mantenimiento del Edificio del Distrito


Proyecto
01 Dotacin y Mantenimiento del Edificio del Distrito

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$280.000.000
$80.000.000
$80.000.000
$80.000.000

$100.000.000
$100.000.000
$100.000.000

15

PROGRAMA

03

APOYO A GESTION INTEGRAL PLAZAS DE MERCADO Y MERCADOS PUBLICOS DEL


DISTRITO

$100.000.000

01

Apoyo a Gestin integral plazas de Mercado y Mercados Pblicos del Distrito

$100.000.000

01

Apoyo a Gestin integral plazas de Mercado y Mercados Pblicos del Distrito Central

$100.000.000

Subprograma
Proyecto

Seccin

12

TOTAL PLAN DE INVERSIONES ENTES PBLICOS

$135.674.669.845

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMAB

$12.045.621.521

FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL INVERSION
PROGRAMA

$4.518.124.678
$4.000.000
$7.523.496.843

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$682.364.715

01
Fortalecimiento Institucional

$682.364.715

Subprograma 01
Proyecto
01

Fortalecimiento Institucional

$682.364.715

PROGRAMA

CAPITAL HUMANO Y SOCIAL

$120.000.000

02
Capital Humano y Social

$120.000.000

Subprograma 01
Proyecto
01

Capital Humano y Social

$120.000.000

PROGRAMA

GESTION AMBIENTAL

$6.721.132.128

Gestin ambiental

$6.721.132.128

Gestin ambiental

$6.721.132.128

03
Subprograma 01
Proyecto
01
Seccin

13 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA INVERSION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA IDIS

FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION

$12.264.791.451

$3.122.423.750
$9.142.367.701

PROGRAMA 01 SEGURIDAD CIUDADANA


Subprograma 01 Prevencin de la Criminalidad
Proyecto
01 Formacin de Valores y Estmulo para los Miembros de las Fuerzas de Seguridad y la Plica
Nacional

$6.100.000.000
$6.100.000.000
$50.000.000

Proyecto

02 Dotacin de Medios de Transporte y Bienes a Entidades de Inteligencia , Sector Justicia y Control


de Orden Pblico

$1.000.000.000

Proyecto

03

Adquisicin de armamento y municiones para la fuerza pblica y sector carcelario

Proyecto

04

Adquisicin y mantenimiento de equipos de comunicaciones y tecnologa para organismos de


seguridad y rea de inteligencia y control de orden pblico

$1.200.000.000

Proyecto

05

Mantenimiento y reparacin de motos y vehculos de la fuerza pblica y sector justicia

$1.000.000.000

Proyecto

06

Suministro de combustible y lubricantes para equipos automotores de las fuerzas pblicas: Ponal,
Polmanzana, Das, Fiscala, Ejercito y otros.

$1.500.000.000

Proyecto

07

Construccin, ampliacin, remodelacin y dotacin de estaciones de polica y dentros de atencin


inmediata - CAI

$600.000.000

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$50.000.000

16

Proyecto

08

Construccin, reparaciny ampliacin de las inspecciones, comisaras de familia, crceles y


centros de rehabilitacin

$600.000.000

Proyecto

09

Programa creacin y puesta en marcha del observatorio nico de criminalidad y del delito - mapa
de riesgo

$100.000.000

PROGRAMA 02 CONVIVENCIA CIUDADANA


Subprograma 01 Fortalecimiento de Lazos de Convivencia
Proyecto
01 Implementacin del Programa de los Vigas de la Convivencia y Seguridad Ciudadana

$2.300.000.000
$2.300.000.000

Proyecto

02 Promocin y Difusin de las Normas de Convivencia Ciudadana en Derechos Humanos, Violencia


Intrafamiliar y Abuso a Menores de Edad

$800.000.000

Proyecto

03 Adquisicin de Equipos y Alarmas para Apoyar los Frentes de Seguridad en las Localidades del
Distrito

$100.000.000

Proyecto

04 Capacitacin a Organizaciones Sociales y Comunitarias en el Ejercicio del Control Ciudadano en


las Localidades del Distrito

$500.000.000

Proyecto

05 Desarrollo Comunitario para la Convivencia - Programa Zonas de Convivencia y Zonas Seguras

$500.000.000

PROGRAMA

03 EXTENSIN COMUNITARIA EN EL DISTRITO

$742.367.701

Subprograma 01 Extensin Comunitaria

$742.367.701

Proyecto
Proyecto

01 Apoyo a la Poblacin Vulnerable y de Alto Riesgo en el Distrito


02 Promocin de las Actividades Cvicas y Culturales para la Convivencia Ciudadana

$200.000.000
$142.367.701

Proyecto
Proyecto

03 Atencin de Habitantes de la Calle y al Menor Infractor


04 Apoyo a Organizaciones Religiosas para la Promocin de la Convivencia en el Distrito

$200.000.000
$100.000.000

Proyecto

05 Apoyo a la Poblacin Desplazada en el Distrito

$100.000.000

Seccin

14

PROGRAMA

INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL

$5.294.000.000

FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION

$2.644.000.000
$2.650.000.000

01 DESARROLLO URBANO

$1.950.000.000

Subprograma 01 Recuperacin del Espacio Pblico


Proyecto
01 Recuperacin del Espacio Pblico

$950.000.000
$950.000.000

Subprograma 02 Cultura Ciudadana


Proyecto
01 Cultura Ciudadana

$100.000.000
$100.000.000

Subprograma 03 Gestin del Territorio


Proyecto
01 Gestin del Territorio

$200.000.000
$200.000.000

Subprograma 04 Actividades Productivas


Proyecto
01 Actividades Productivas

$700.000.000
$700.000.000

PROGRAMA 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL


Subprograma 01 Desarrollo Institucional
Proyecto
01 Desarrollo Institucional

$700.000.000
$500.000.000
$500.000.000

Subprograma 02 Fortalecimiento Financiero


Proyecto
01 Fortalecimiento Financiero

$200.000.000
$200.000.000

Seccin

15

RED PUBLICA HOSPITALARIA DE BARRANQUILLA

$92.258.986.173

SECCION

17

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA

$5.499.314.100

FUNCIONAMIENTO
Acreencias Ley 550
TOTAL INVERSION

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$681.000.699
$681.081.000
$4.137.232.401

17

PROGRAMA 01 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO


Subprograma 01 Fomento a la Produccin Artstica y Cultural
Proyecto
01 Fomento a la Produccin Artstica y Cultural

$4.137.232.401
$1.799.658.492
$1.799.658.492

Subprograma 02 Formacin artstica y cultural


Proyecto
01 Formacin artstica y cultural

$1.266.488.779
$1.266.488.779

Subprograma 03 Fomento a la Participacin Ciudadana


Proyecto
01 Fomento a la Participacin Ciudadana

$454.883.612
$454.883.612

Subprograma 04 Patrimonio, Turismo e Infraestructura


Proyecto
01 Patrimonio, Turismo e Infraestructura

$115.680.228
$115.680.228

Subprograma 05 Plan de Salvaguardia, Revitalizacin y Proteccin al Carnaval

$500.521.290

Proyecto

01 Plan de Salvaguardia, Revitalizacin y Proteccin al Carnaval

$500.521.290

SECCION

18

PROGRAMA

FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
01 RECREACION Y DEPORTES CON PEDAGOGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

01
01
02
03
04
05
06
07

Difusin y Promocin del Deporte


Escuelas de Formacin Deportiva
Festivales Escolares
Centros de Educacin Fsica
Apoyo al Deporte con Discapacitados
Apoyo y Difusin del Plan de Educacin Fsica
Juegos Intercolegiales
Apoyo al Programa Nuevo Comienzo Tercera Edad

$438.421.800
$308.421.800
$37.000.000
$15.000.000
$50.000.000
$15.000.000
$80.000.000
$30.000.000

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

08
09
10
11

Juegos Interbarriales
Apoyo al Deporte Asociado
Dotacin Implementos Deportivos
Plan Distrital de Capacitacin para la Educacin Fsica y la Recreacin

$65.000.000
$100.000.000
$60.000.000
$25.000.000

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

13
14
15
16
17
18
19
20

Juegos Universitarios
Organizacin Logstica de Actividades Recreodeportivas
Juegos Veredales
Adquisicin de Activos Fijos
Apoyo y Difusin del Plan Distrital de Recreacin
Apoyo y Difusin del Plan Distrital del Deporte
Juegos Deportivos Interclubes Distritales
Implementacin Programa Distrital "Deporteando"

$1.000.000
$140.000.000
$30.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$1.000.000

Proyecto

21 Centros de Especializacin, Acondicionamiento y Preparacin

CORPORACION DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

Subprograma 02 Infraestructura Deportiva


Proyecto
01 Construccin, Remodelacin, Mejoramiento y Adecuacin de Canchas y Escenarios
Proyecto

02 Mejoramiento de Escuelas Descentralizadas

Seccin

20

PROGRAMA
Subprograma
Proyecto
Proyecto
Proyecto

01
01
01
02
03

$4.576.894.600

$1.679.472.800
$2.897.421.800
$2.897.421.800

$2.000.000
$1.930.000.000
$1.900.000.000
$30.000.000

IDCES
FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Fomento de la Educacin Superior
Fondo de Becas y Subsidios
Fondo Educativo de Crdito FEC
Convenio Icetex

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

$2.750.012.000
$950.012.000
$1.800.000.000
$1.800.000.000
$750.000.000
$200.000.000
$200.000.000
$150.000.000

18

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto

04
05
06
07

Seccin

20

Otros Convenios
Desarrollo Institucional
Convenios Interadministrativos
Articulacin Educacin Bsica y Media con el Ciclo Tcnico Profesional

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES


FUNCIONAMIENTO

$50.000.000
$50.000.000
$400.000.000
$750.000.000

$985.050.000
$985.050.000

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTCULO 3. Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias
de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgnicas del
Presupuesto, y deben aplicarse en armona con estas.
Las disposiciones generales rigen para los rganos que conforman el Presupuesto
General del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
Para estos efectos, el Concejo, la Personera y la Contralora Distrital, hacen parte del
Presupuesto Distrital.
CAPTULO I
DE LAS RENTAS Y RECURSOS
ARTCULO 4. La Secretaria de Hacienda en coordinacin con el Consejo de Gobierno,
fijar los criterios tcnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro
Distrital.
ARTCULO 5. Los ingresos corrientes del Distrito y aquellas contribuciones y recursos
que en las normas legales no se hayan autorizado su manejo a otro rgano, debern
ser consignados en la Tesorera Distrital por quienes estn encargados de su recaudo
ARTCULO 6. Los recursos que la Tesorera Distrital transfiera a las cuentas en cada
rgano, no tendrn por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender
compromisos y obligaciones asumidas por ellos frente a su personal y a terceros, en
desarrollo de las apropiaciones presupuestales.
Mientras se desarrolla el objeto de la apropiacin y se crea la exigencia de situar los
recursos, la Tesorera Distrital deber efectuar inversiones que garanticen seguridad y
rendimiento.
Los rendimientos as generados, cualquiera sea la fuente que los produce, debern ser
apropiados en el presupuesto general del Distrito con el fin de satisfacer las
necesidades del gasto pblico.
ARTCULO 7. Salvo lo dispuesto por normas superiores y, especficamente, la Ley 819
de 2.003, no habr destinacin especfica de los ingresos corrientes y rentas

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

19

compensadas. Por lo tanto, sobre la ejecucin de estos ingresos se formar un acervo


comn para atender los gastos autorizados en el presupuesto, observando las
disposiciones de la Ley 550 de 1999, la Ley 617 de 2000 y las consideraciones del
Acuerdo de Reestructuracin de Pasivos.
ARTCULO 8. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de
inversin financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, Regalas,
Aportes del Ministerio de la Proteccin Social, Fosyga y los correspondientes a las
dems rentas de destinacin especfica no ejecutados durante la vigencia fiscal de
2.007, se incorporarn al Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2.008, destinndolos a los
mismos proyectos en que estaban presupuestados en la vigencia 2.007.
ARTCULO 9. En cumplimiento con lo dispuesto en el artculo 91 de la Ley 715 de
2.001, los rendimientos financieros de los recursos del Sistema General de
Participaciones que se perciban en las cuentas del Distrito o Fiduciaria en la que sean
administrados, se invertirn en el mismo sector para el cual fueron recibidos. En el caso
de la participacin para educacin se invertirn en mejoramiento de la calidad.
CAPTULO II
DE LOS GASTOS
ARTCULO 10. Corresponde al Alcalde ordenar y reconocer el pago de todos los gastos
de la administracin y disponer la forma de hacerlo, bien sea por cuenta parcial o total.
ARTCULO 11. Conforme a lo establecido en la Ley 136 de 1994, el Alcalde podr
delegar la ordenacin de los gastos Distritales y la celebracin de contratos, en los
Secretarios de Despacho, Gerentes Administrativos y Jefes de Departamentos
Administrativos, en armona con el plan de Desarrollo y el Presupuesto. Para el caso de
la contratacin, la delegacin deber ceirse a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
ARTCULO 12. Prohbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no renan los requisitos legales o se configuren como
hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos
hayan delegado, respondern disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo
establecido en esta norma.
ARTCULO 13. Para proveer empleos vacantes se requerir del certificado de
disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2008. Por medio de esta, el Jefe de
Presupuesto o quien haga sus veces garantizar la existencia de los recursos del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008, por todo concepto de gastos de personal, salvo que
el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia,
para lo cual se deber expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para lo que
resta del ao fiscal.
Toda provisin de empleos de los servidores pblicos deber corresponder a los
previstos en la planta de personal.
Toda provisin de empleo que se haga con violacin a este mandato carecer de
validez y no crear derecho adquirido.
ARTCULO 14. Los aportes del Distrito slo podrn girarse a las entidades encargadas
directamente de invertirlos, las cuales debern rendir cuentas a travs de sus

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

20

funcionarios, debidamente afianzados, quienes sern responsables en caso de faltantes


ante la Contralora Distrital en los trminos de la Ley 42 de 1.993.
ARTCULO 15. Queda absolutamente prohibido en todas las ramas de la
Administracin Distrital, dictar resolucin de reconocimiento para legalizar obligaciones
contradas por fuera del presupuesto o sobre el valor de las apropiaciones y efectuar
relaciones de autorizacin sin asignacin de partida presupuestal con el mismo objeto.
PARAGRAFO: El Distrito no ser responsable de los compromisos que se adquieran
sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el respectivo Registro de
Compromiso Presupuestal, expedido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto, en los
trminos que seala la Ley; el funcionario que actu o contraiga obligaciones no
autorizadas por la Ley o por los Acuerdos se har responsable de sus actos.
ARTCULO 16. La Disponibilidad de los ingresos del Distrito para abrir los crditos
adicionales del presupuesto, ser certificada por el Jefe de la Oficina de Presupuesto.
ARTCULO 17. El ordenador del gasto ser el competente para expedir la resolucin
que regir la constitucin y funcionamiento de las cajas menores en los rganos que
conforman el Presupuesto General del Distrito.
ARTCULO 18. Los recursos destinados a programas de capacitacin y bienestar
social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estmulos
pecuniarios ocasionales que la Ley no haya establecido para los servidores pblicos, ni
servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
CAPTULO III
DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ARTCULO 19. Las cuentas por pagar en poder del Tesorero y en poder del Ordenador
de los rganos que conforman el Presupuesto General de Rentas y Gastos e Inversin
del Distrito, correspondientes al ao 2007 debern constituirse a ms tardar el 30 de
enero de 2008 por parte de la Secretara de Hacienda Pblica Distrital. Las primeras
sern constituidas por el ordenador del gasto y el Jefe de la Oficina de Tesorera y
Finanzas y las segundas por el ordenador del gasto y el Jefe de la Oficina de
Presupuesto o quien haga sus veces.
ARTCULO 20. Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2007 y
efectuado el cierre fiscal y de Tesorera a diciembre 31 de 2007, los dineros sobrantes
no comprometidos, constituyen los Recursos del Balance a diciembre 31 de 2007 y
podrn ser adicionados al Presupuesto de la siguiente vigencia fiscal, previa la
expedicin del respectivo Decreto por parte del Alcalde Distrital de Barranquilla.
ARTCULO 21. El monto que se determine como cuentas por pagar en poder del
Tesorero, podr ser autorizado para su giro, una vez sea constituido por el ordenador
del gasto y el Jefe de la Oficina de Tesorera y Finanzas, mediante la expedicin del
acto administrativo respectivo, siempre y cuando los recursos para su financiacin
estn asegurados y disponibles.
ARTCULO 22. Los rganos que conforman el Presupuesto General del Distrito de
Barranquilla, no podrn celebrar compromisos que excedan la anualidad. El Distrito de
Barranquilla deber incluir en los presupuestos anuales las vigencias futuras

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

21

aprobadas, de acuerdo con los montos, cuantas y fuentes sealadas en las respectivas
autorizaciones.
ARTCULO 23. Al Alcalde Distrital le corresponde ordenar los gastos de conformidad
con los artculos 11, 12 y 13 del presente Acuerdo. Cuando en desarrollo de los
compromisos, los bienes y servicios no se hubieren recibido a satisfaccin en la
presente vigencia fiscal, el 100% de dichas obligaciones se debern atender con cargo
al presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.

CAPTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ARTCULO 24. Las sentencias y conciliaciones, cesantas parciales, sern
incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de
conformidad con el artculo 39 del Estatuto Orgnico del Presupuesto.
ARTCULO 25. Los rganos que conforman el Presupuesto General del Distrito de
Barranquilla pagarn los fallos de tutela y las sentencias judiciales en firme, con cargo
al rubro al que corresponda la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en
primera instancia, se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo
a los saldos de apropiacin disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias judiciales y conciliaciones se podrn
pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento.
ARTCULO 26. Autorizase al Distrito para efectuar cruces de cuentas, compensacin
de obligaciones entre s o con la Nacin y sus entes descentralizados, sobre las
obligaciones que recprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerir
acuerdo previo entre las partes.
Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto conservando nicamente la
destinacin para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
PARGRAFO. Las compensaciones y cruces de cuentas que involucren acreencias
del proceso de Reestructuracin de Pasivos de la Ley 550 de 1.999, slo procedern
contra el pago de obligaciones fiscales causadas hasta Diciembre del 2.007.
ARTCULO 27. El Gobierno Distrital en el Decreto de Liquidacin clasificar y definir
los ingresos y gastos. As mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales
rentsticos, secciones, programas y subprogramas, que no correspondan a su objeto o
naturaleza, las ubicar en el sitio que corresponda.
ARTCULO 28. El Gobierno Distrital presentar al Concejo Distrital, los
correspondientes proyectos de Acuerdo sobre traslados y crditos adicionales al
presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuanta de las apropiaciones
autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de Gastos
de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pblica e Inversin.

_______________________________________
Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

22

El Gobierno Distrital podr abrir crditos adicionales al presupuesto, siempre y cuando


en el decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de
servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital, a menos que se trate de crditos abiertos mediante contra crditos
al interior del presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda o
inversin.
ARTCULO 29. Los gastos correspondientes a pensiones, servicios personales, aportes
de seguridad social y servicios pblicos domiciliarios que no se alcancen a cancelar
durante la vigencia fiscal de 200, podrn pagarse afectando los mismos rubros del
presupuesto de la vigencia fiscal 2.008.
ARTCULO 30. El impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo que ordene gastos o
que otorgue beneficios tributarios deber hacerse explcito. Para estos propsitos,
deber incluirse expresamente en la exposicin de motivos y en las ponencias de
trmite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional
generada para el financiamiento de dicho costo.
ARTCULO 31. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacin y surte
efectos fiscales a partir del 1 de Enero del ao 2008.

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GUILLERMO HOENIGSBERG BORNACELLY
ALCALDE MAYOR DE BARRANQUILLA

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Proyecto de Presupuesto vigencia fiscal 2.008
Inversin Social para Todos Acuerdo Social por la Ciudad

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