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ESTUDIO DE RIESGOS

CAZS
2014

1. GENERALIDADES
El presente documento Estudio de Riesgos fue elaborado por CAZS en cumplimiento en
cumplimiento con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad
RESESATE, la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 0052012-TR.

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1.1 Objetivo y Alcance


Los objetivos del presente Estudio de Riesgos son:
Establecer el procedimiento para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles en las actividades, procesos, instalaciones, productos y
servicios relacionados con CAZS, sobre los cuales tiene control y puede tener influencia;
con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades que afecten al personal y toda persona
que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo visitantes).
Se aplica a los riesgos reales y potenciales de las actividades rutinarias y no rutinarias,
presentes y futuras desarrolladas por CAZS.

1.2 Nombre del profesional responsable del Estudio de Riesgos


1.3 Terminologa
1.3.1. Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente,
las cuales pueden ser programadas o no programadas.
1.3.2. Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las
mismas que no son repetitivas.
1.3.3. Peligro: Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos de lesin
o enfermedad o una combinacin de stas.
1.3.4. Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define
sus caractersticas
1.3.5. Riesgo: Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o
exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el
evento o la exposicin.
1.3.6. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante
algn peligro(s), tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y
decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable.
1.3.7. Sitio de trabajo: Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas
con el trabajo son realizadas bajo el control de la organizacin. Cuando se da
consideracin a lo que constituye el sitio de trabajo, la organizacin debe tomar en
cuenta los efectos SSO sobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en trnsito

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(manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o


proveedor, o trabajando en casa.

1.3.8. Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo
preocupado por o afectado por el desempeo SSO de una organizacin.
1.3.9. Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su
propia poltica SSO.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE CAZS


Las actividades de CAZS estn orientadas a Perdidas Comerciales de Electro Sur
Este S.A.A., tal como se detalla a continuacin:

ACTIVIDAD 1: INTERVENCION PUNTUAL EN CLIENTES COMUNES


CAZS realiza inspecciones en las instalaciones de listados de clientes que le son
proporcionados diariamente, con el fin de determinar si existe alguna condicin
anmala en la instalacin. Adicionalmente, registrar toda la informacin del
sistema de medicin.

ACTIVIDAD 2: INTERVENCION MASIVA EN CLIENTES COMUNES


Es similar a la Actividad 1, solo que las actividades se realizan masivamente en un
mismo sector.

ACTIVIDAD 3: INSTALACION DE EQUIPOS ANALIZADORES DE REDES EN


SED
Este servicio consiste en instalar equipos analizadores de redes en subestaciones
de distribucin y desinstalacin de equipos analizadores de redes, de acuerdo a los
lugares y fechas que establezca ELSE mediante el programa de trabajo que se
entregar a CAZS.

ACTIVIDAD 4: MEDICIN DE PARMETROS ELCTRICOS EN SED


Consiste en efectuar mediciones en subestaciones de distribucin, segn el
Formato de medicin de parmetros elctricos, de acuerdo a los lugares y fechas
que establezca ELSE mediante el programa de trabajo que se entrega CAZS.

ACTIVIDAD 5: INVENTARIO DE CLIENTES POR SED


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CAZS realiza un inventario de todos los clientes alimentados de una misma


subestacin de distribucin, identificados por cada circuito de baja tensin.
Adicionalmente, registra toda la informacin del sistema de medicin.

ACTIVIDAD 6: DESCONEXION DE SUMINISTROS POR VULNERACION DE


CONDICIONES Y/O RIESGO ELCTRICO
Esta actividad consiste en la suspensin temporal del servicio de energa
elctrica a suministros por vulneracin de condiciones y/o riesgo elctrico.

ACTIVIDAD 7: INSPECCIN DE BANCO DE MEDIDORES


CAZS realiza inspecciones en bancos de medidores, en las instalaciones de
listados de clientes que le sern proporcionados semanalmente, con el fin de
determinar si existe alguna condicin anmala en la instalacin. Adicionalmente,
registra toda la informacin del sistema de medicin y acometida, de inspeccin
de acometida domiciliaria, lo cual se realiza para cada suministro perteneciente a
un mismo banco de medidores.

ACTIVIDAD 8: NORMALIZACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN


MONOFSICO
Significa normalizar el sistema de medicin monofsico encontrado en
condiciones inadecuadas de funcionamiento.

ACTIVIDAD 9: NORMALIZACIN DE SISTEMAS DE MEDICIN TRIFSICOS


Significa normalizar el sistema de medicin trifsico encontrado en condiciones
inadecuadas de funcionamiento.

ACTIVIDAD 10: DETECCIN DE HURTOS DE ENERGA


Actividad que consiste en la deteccin visual, comunicacin a ELSE e
intervencin, de suministros clandestinos (suministros sin contrato) o usuarios
del servicio de energa elctrica que se encuentren vulnerando las condiciones de
suministro.

3. ANALISIS DE RIESGOS

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Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por
una identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Los contratistas, sub
contratistas designarn a un responsable para el cumplimiento del presente procedimiento.

3.1 Metodologa Aplicada para la Identificacin de Peligros y Evaluacin


de Riesgos
La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de debe realizar en las siguientes
etapas:

3.1.1 ETAPA I: Designacin o conformacin del equipo de trabajo


Los Gerentes o Jefes de rea designan al equipo de trabajo encargado de realizar la
identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y de establecer los controles. El equipo
debe tener las caractersticas siguientes:
A. Debe ser multidisciplinario.
B. Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal involucrado en las actividades).
C. Debe ser un equipo abierto (puede integrarse ms personas segn necesidad).

3.1.2 ETAPA II: Identificacin de Procesos, Sub Procesos, Actividades y


Tareas
El Equipo de Trabajo designado deber identificar los diferentes procesos, sub-procesos,
actividades y tareas, segn sea aplicable, pudiendo utilizar un diagrama de bloques u otro
mecanismo que permita hacer ms sencilla la identificacin de los peligros y la evaluacin
de los riesgos. Procedimientos, diagramas, planos de disposicin de reas Luego, el equipo
de trabajo estudia la identificacin de procesos, subprocesos, actividades y tareas,
verificando:
A. Si existen actividades que pueden ser eliminadas o combinadas con otras o que
precisen ser agregadas.
B. Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la inspeccin
in situ.
C. Si se tomaron en cuenta las Actividades rutinarias o no rutinarias.
D. El equipo de trabajo, se puede apoyar en la siguiente informacin: diagramas de
disposicin de planta, esquemas o diagramas del proceso, programas con detalles de
tareas ejecutadas o a ejecutar en la operacin o mantenimiento.
Una vez definido los procesos, subprocesos, actividades y tareas, se completa el formato CAZS001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de controles
en los campos respectivos.
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3.1.3 ETAPA III: Identificacin de Peligros y Riesgos


En cada una de las actividades y tareas identificadas el equipo de trabajo procede a
identificar los peligros y riesgos existentes o que pudieran existir, tomando como referencia
al Anexo 1.
Para una mejor identificacin de peligros y riesgos se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
A. Actividades rutinarias y no rutinarias,
B. Actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, o que puedan verse
afectadas por stas, tales como contratistas y visitantes.
C. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
D. Peligros que se originan fuera de las instalaciones y pueden afectar de manera adversa
la salud y seguridad de las personas que se encuentren realizando actividades bajo el
control de la organizacin.
E. Peligros de los alrededores del lugar de trabajo que afecten las actividades relacionadas
con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organizacin.
F. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
empresa o proporcionados por otros.
G. Cualquier obligacin legal aplicable referente a la evaluacin de riesgos e
implementacin de controles necesarios, que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales,
el personal de contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Luego el equipo de trabajo procede a registrar la informacin en el formato CAZS-001
Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.

3.1.4 ETAPA IV: Evaluacin de Riesgos


El equipo de trabajo con la informacin obtenida evala el nivel de riesgo, asignando los
valores de nivel de probabilidad y Nivel de Severidad, de acuerdo a lo siguiente:

NIVEL DE RIESGO=NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE SEVERIDAD

3.1.4.1 Determinacin de la Probabilidad (de que ocurra un evento o


exposicin peligrosa)
La determinacin de la probabilidad est en funcin a los siguientes criterios:
a. Controles existentes para minimizar el riesgo,
b. Nivel de Capacitacin del personal,
c. Tiempo de exposicin al riesgo.
La determinacin del Nivel de Probabilidad para cada factor enunciado se presenta en el
Cuadro N 01, calculndose el valor final de la siguiente manera:
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CUADRO N01
INDICE

PROBABILIDAD
CONTROLES EXISTENTES (A)
Cuando existen controles y son
efectivos, es decir, cuando el control
establecido tiene la capacidad de lograr
manejar, y/o reducir o eliminar el
riesgo identificado. Por ejemplo,
cuando se tiene implementado
medidas de control operativo, se
realizan mediciones periodos o son
efectivas las barreras de proteccin.

CAPACITACION (B)

EXPOSICION AL RIESGO (C)

Personal entrenado,
capaz de aplicar
controles. Conoce el
peligro, lo previene.

En periodos mayores a un
ao.

Cuando existen controles y no son


efectivos, o est parcialmente
controlado. Por ejemplo los
procedimientos o instructivos escritos
no son suficientes para el control, las
mediciones realizadas no son
peridicas o las barreras o sistemas de
proteccin no son suficientes.

Personal parcialmente
entrenado, capaz de
aplicar controles o
Conoce el peligro, pero
no toma acciones de
control.

Mensualmente o en
periodos menores a un
ao.

Cuando no existen controles. Por


ejemplo cuando no se tienen
procedimientos escritos o sistemas de
proteccin / barreras o no se realizan
mediciones.

Personal no entrenado,
no conoce el peligro y no
toma acciones de
control

Diariamente o en periodos
menores a un mes.

Nivel de Probabilidad=2 A+ B+C

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3.1.4.2 Determinacin de la Severidad


Se determina en funcin de las lesiones o deterioro de la salud que puede sufrir la persona
segn se indica en el Cuadro N 02. Los valores asignados son registrados en el CAZS-001
Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.

CUADRO N 02
INDIC
E

CONSECUENCIA
Sin lesin / lesin sin incapacidad (S): cuando afecta mnimamente
a la persona, sin producir ninguna lesin, enfermedad o
discapacidad.
Ejemplo: pequeos cortes o magulladuras, entre otros.
Malestar (SO): molestias, dolor de cabeza.
Cuando origine una discapacidad temporal o una enfermedad que
conduce a un descanso temporal. Ejemplo:
lesin con incapacidad temporal (S): fracturas, entre otros.
Dao a la salud reversible (SO): dermatitis, asmas, trastornos
musculo esqueltico, entre otros.
Cuando se estime una potencial causa de muerte debido a daos
graves o irreversible a la persona, que originen una discapacidad
permanente u otra enfermedad crnica que acorte severamente la
vida, ejemplos:
Lesin con incapacidad permanente / muerte (S): amputaciones,
entre otros.
Daos a la salud irreversible (SO): lesiones letales, prdidas
auditivas, entre otros.

3.1.4.3 Determinacin del Nivel de Riesgo


De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y nivel de consecuencia, se calcula el
Nivel de Riesgo, segn la frmula siguiente:

Nivel de Riesgo=Nivel de Probabilidad NIvel de Severidad

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Nivel de
Riesgo

Clasificacin
del Riesgo

Puntaje

Intolerable
(IN)

Riesgo no
aceptable
(N)

De 31 a
45

Consideraciones
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el nivel de riesgo ha moderado, tolerable.

En trabajos por ejecutarse: no se debe comenzar el trabajo


hasta que se haya reducido el riesgo a moderado, tolerable.
Importante
(IM)

Riesgo no
aceptable
(N)

De 21 a
30

En trabajos en ejecucin: se puede continuar con el trabajo con


un permiso de trabajo especial y supervisor, luego tomar las
medidas correctivas necesarias para disminuir el riesgo ha
moderado antes de empezar un trabajo similar.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
riesgo.

Moderado
(MO)

Riesgo
aceptable
(A)

De 11 a
20

Tolerable
(To)

Riesgo
aceptable
(A)

De 5 a 10

Trivial
(TR)

Riesgo
aceptable
(A)

Acciones para recudir o mantener el riesgo, con


comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la
eficacia del control. Las medidas para reducir el riesgo deben
implementarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias
extremadamente dainas se precisara una accin posterior, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control.

Mantener las acciones preventivas implementadas.


Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
No se requiere adoptar acciones adicionales.
Mantener las condiciones actuales.

Concluida la evaluacin se califica si el riesgo esta afecto a un requisito legal


automticamente se califica como un riesgo importante. En caso de riesgo sea intolerable,
se mantiene la calificacin de intolerable.
El equipo de trabajo a partir de los peligros existentes evaluar las causas que ocasionan o
pueden ocasionar el riesgo, teniendo en cuenta el anlisis de las 5 M`s: mano de obra
(personal), mquinas, materiales, mtodos y medio ambiente (ambiente de trabajo),
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considerando las medidas de control actuales, esta informacin se adiciona al formato


CAZS - 001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles.

3.1.4.4 Determinacin de las Medidas de Control


Una vez determinados los niveles de riesgos en el en el formato CAZS 001 Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles se llena la
columna CONTROL OPERACIONAL que son medidas de control recomendadas a
implementarse en adelante. El planteamiento de estos controles es indispensable para los
riesgos NO ACEPTABLES clasificados como importantes e intolerables.
Las medidas de control necesarias para reducir los riesgos, se realizan de acuerdo con la
siguiente jerarqua:
A. Eliminacin
B. Sustitucin
C. Controles de ingeniera
D. Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos
E. Equipos de proteccin personal

3.1.5 ETAPA V: Comunicacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin De


Riesgos
Finalizada la identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos, el Jefe de rea es
responsable de comunicar el registro CAZS 001 Matriz de identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos a sus trabajadores para que conozcan los riesgos a los que
estn expuestos y los controles operacionales que deben de cumplir.

3.1.6 ETAPA VI: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de


Riesgos
La actualizacin del IPER puede variar dependiendo de las siguientes consideraciones:
a. Naturaleza del peligro;
b. Magnitud del riesgo;

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4. DIAGNSTICO DEL ANLISIS DE RIESGO


4.1 Inventario de actividades/tareas (Probables Escenarios de Riesgo)
4.1.1 Prdidas Comerciales

Intervencin puntual en clientes comunes


Intervencin masiva en clientes comunes
Instalacin de equipos analizadores de redes en SED
Medicin de parmetros elctricos en SED
Inventario de clientes por SED
Desconexin de suministros por vulneracin de condiciones y/o riesgos
elctricos
Inspeccin de banco de medidores
Normalizacin de sistemas de medicin monofsicos
Normalizacin de sistemas de medicin trifsicos
Deteccin de hurto de energa

5. IDENTIFICACIN DE TAREAS CRTICAS


Para la evaluacin de las tareas se han elaborado las matrices IPER-C, en las cuales se
realiza la calificacin de las actividades riesgosas.

5.1 Parmetros de riesgos


Los parmetros utilizados para la determinacin de riesgos se ha dividido en tres grandes
campos: Riesgos para las instalaciones de la empresa, Riesgos para los trabajadores u
operadores, a terceros y hacia el medio ambiente.
Las consideraciones de riesgo son las siguientes:

5.1.1 Dao a las instalaciones de la empresa

Dao a equipos o instalaciones


Fuego y explosin de lquidos combustibles
Incendio o explosin por corto circuito elctrico
Derrames de combustibles o aceites
Efectos climatolgicos y desastres naturales
Desastres antrpicos

5.1.2 Dao a los trabajadores u Operadores


Riesgo de aplastamiento
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Dao personal por sobre esfuerzo


Riesgo de golpe, corte, laceracin, atrapado
Daos por esfuerzos peridicos
Electrocucin y Quemaduras
Intoxicacin por gases
Dao por Ruidos
Salpicaduras de elementos dainos
Contacto con hidrocarburos.

5.1.3 Dao a Terceros y al Medio Ambiente

Accidentes a terceras personas


Contaminacin de suelos
Contaminacin de aguas
Dao a la flora y animales
Emisin de ruidos
Contaminacin de aire (fugas)

5.2 Actividades calificadas como Riesgo Importante.


Las actividades calificadas como riesgo importante son las que a continuacin se detallan y
sern las que a travs de los Controles Operacionales se debern mitigar siguiendo los
procedimientos de uso de equipos e instrumentos adecuados, aplicacin de
procedimientos seguros, modificacin de tecnologa u otro medio de control: (ver anexo N
3)

6. CONTROL DE RIESGOS
6.1 Control de Riesgos
Para realizar el control de los riesgos se ha elaborado controles operacionales de Riesgo.
Estos Controles Operacionales tienen la finalidad de recomendar las medidas de seguridad
y acciones de mitigacin cuando la probabilidad de ocurrencia de un suceso es alta y hace
de la actividad un peligro; esto, permite que los riesgos importantes y/o intolerables para la
salud de los trabajadores, los equipos, el medio ambiente y terceras personas queden a
salvaguarda durante las operaciones.
Cabe indicar, que luego de la elaboracin de estos controles operacionales, se traducirn
en Anlisis de Seguridad de Trabajo (ASTs) y/o Controles Operacionales, las cuales se
desarrollaran en el 2014 y estn contempladas en los compromisos que estamos asumiendo
en nuestro Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014. Sealamos que estas
ASTs y los controles operacionales son las acciones de mitigacin que realiza CAZS con la
finalidad de reducir los riesgos altos a aceptables.

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Detallamos a continuacin una relacin de actividades que debern tomarse en cuenta en


CAZS para el control de los riesgos. Esta relacin de actividades servir para la elaboracin
de los Anlisis de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Verificar las condiciones de las estructuras antes de realizar el escalamiento o trabajo en
los mismos.
2. Verificar la competencia y capacitacin del personal para cada una de estas maniobras
por parte del supervisor, quien dar la charla de 5 minutos y motivar al trabajador.
3. Utilizar ropa de trabajo y visor de proteccin contra quemaduras cuando se realiza
labores en zonas donde se puede producir arco elctrico.
4. Utilizar los equipos de proteccin personal adecuadamente para cada una de las
actividades a realizar y que figura en los procedimientos de trabajo (ASTs).
5. Seguir los procedimientos indicados en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de los fabricantes.
6. Respetar los procedimientos recomendados por los fabricantes con la finalidad de
prevenir daos en los equipos que se manipulan.
7. Realizar simulacros de incendio o sismo en forma anual.
8. Realizar capacitaciones y entrenamientos a las brigadas de emergencia.
9. Para mitigar el riesgo de cada de altura, se recomienda que los trabajadores utilicen un
sistema de estrobamiento. Cumplan irrestrictamente el artculo 52 del RESESATE
10. Hacer pblico y capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de los equipos de
proteccin personal y herramientas, as como del cumplimiento de los estndares y
procedimientos.
11. El jefe del equipo de trabajo es el responsable del cumplimiento de los procedimientos
de trabajo seguros y el uso de los EPPs y herramientas adecuadas. ste tiene la autoridad
para separar del grupo a cualquier trabajador que se resista a cumplir con estas normas o
no cumpla con las condiciones fsicas y anmicas para realizar el trabajo.
12. Desarrollar anlisis de seguridad de trabajo de manera escrita y con conocimiento de los
operadores.
13. Utilizacin de bandejas de recoleccin de residuos en caso de no contar con la
infraestructura en el lugar de la maniobra.
14. Revisar las mangueras, tuberas y accesorios antes de realizar el manejo de
hidrocarburos para prevenir posibles derrames.
15. Utilizar los protectores contra ruidos que seleccione la empresa. Estos debern ser los
ms adecuados para el nivel y frecuencia de ruido que exista en el lugar de trabajo.

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16. Realizar estudios de eliminacin o reduccin de niveles de ruido en las fuentes de


produccin aislndolas.
17. Uso de extintores de la clase ABC o de CO2
18. Informar a las personas que pudieran ser afectadas de los riesgos y medidas de
seguridad que es necesario tomar para su proteccin y asistencia en caso de accidentes.

6.2 Tiempo y Capacidad de Respuesta Propia y Externa


6.2.1 Generalidades
Este procedimiento ha sido concebido con la finalidad de que permita dar respuestas
rpidas y eficaces en casos de emergencias que pudieran ocurrir durante las operaciones
de las actividades elctricas o manejo de los residuos peligrosos teniendo como principal
objetivo la proteccin de la integridad fsica de las personas, el medio ambiente, as como el
patrimonio.

6.2.2 Objetivos Especficos


Promover la preparacin del personal propio de manera que puedan responder frente a
una emergencia producida por algn accidente personal, incidente de incendio o
derrame de residuos peligroso.
Definir las responsabilidades del personal propio involucrado en la respuesta a las
situaciones de emergencia.
Definir las diferentes formas y procedimientos para la actuacin en las emergencias.
Promover la integracin de las acciones de respuesta a emergencias.

6.2.3 Acciones Previstas a Implementar en caso de Ocurrencia de los Posibles


Accidentes
6.2.3.1 Procedimiento Frente Accidentes.
a) A la persona accidentada se le debe suministrar de inmediato los primeros auxilios a cargo
del personal propio y ponerlo al cuidado del mdico lo ms pronto posible (Hospital, Clnica o
posta mdica ms cercana apoyo externo), simultneamente se debe comunicar al
administrador de la empresa sobre el accidente.
b) Una vez evaluado en el centro de atencin mdico, y en caso requiera ser evacuado a un
Hospital o Clnica especializada por la gravedad del accidente, se tomar contacto inmediato
con el administrador de la empresa para la recepcin del accidentado, traslado al centro de
atencin mdica, aviso a los familiares y seguimiento del caso hasta su plena recuperacin.

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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

c) Una vez ocurrido el accidente, el mismo accidentado o cualquier compaero de labores


(testigo ms cercano del accidente), deber comunicar de la ocurrencia de este, a su Jefe
Inmediato, Supervisor o encargado a cuyas rdenes trabaja.
d) El Supervisor o Encargado, informar oportunamente a su jefatura y este al Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo, del cual es parte activa el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sobre la ocurrencia del accidente. El Supervisor de SST de CAZS debe informa a la
Oficina de Seguridad Integral y Medio Ambiente.
e) Producido el accidente, el Supervisor deber permanecer en el lugar del accidente para
asumir la representacin de la empresa ante las autoridades competentes y brindar la debida
atencin a sus requerimientos. En caso tuviera que retirarse de la zona del accidente, delegar
dicha representacin en un empleado de la empresa debidamente instruido, el cual se limitar
a derivar, cualquier consulta ampliacin vinculada al accidente, hacia las oficinas de la
empresa.
f) En caso de accidente automovilstico, se seguir con el procedimiento descrito prrafos
arriba, prebendo que el Jefe, supervisor o encargado se comunicar o dirigir inmediatamente a
la Polica Nacional del Per, para que de oficio se encarguen del dosaje etlico al conductor del
vehculo(s), parte policial e investigacin del accidente.
g) Adicionalmente se tendr en cuenta los artculos 184 al 188 del Reglamento interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que en dichos artculos se detalla todos los procedimientos
de primeros auxilios.

h) El tiempo y capacidad de respuesta frente a los posibles accidentes sern:


ESCENARIO
Procedimiento frente
accidentes

UBICACIN
Capitales de Distrito,
Provincia, Departamento
En comunidades
campesinas a pie de
carretera

TIEMPO DE RESPUESTA
15 minutos para llegar a un
centro medico
25 minutos para llegar a un
centro medico

6.2.3.1.1 Levantamiento de cadveres


En forma general, se detalla a continuacin el trmite de levantamiento de cadveres:
a) Producida la muerte inmediatamente se debe comunicar a la PNP del sector, quien debe
constituirse a fin de constatar el hecho, levantando un parte de servicio de ocurrencia el cual
deber ser presentado a la comisara del sector. Al mismo tiempo, la PNP es quien formalmente
comunica dicho evento a la Fiscala de turno para el levantamiento respectivo, se debe tener en
cuenta dos supuestos segn las circunstancias que rodearon el suceso:
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

1. Que el fiscal de turno titular o adjunto concurra personalmente al lugar de los


hechos con el apoyo de un mdico legista (generalmente en hechos violentos y
homicidios en la que se presuma la existencia de dolo).
2. Que el fiscal de turno, disponga telefnicamente el levantamiento del cadver
autorizando a la PNP el trmite respectivo, en tanto considere que por las
circunstancias, no es necesario concurrir personalmente al lugar donde se encuentra el
occiso. Luego de la autorizacin, el cadver deber ser trasladado a la morgue para la
respectiva necropsia, disponiendo el Fiscal, que personal policial asignado realice las
investigaciones del caso para determinar la causa de la muerte.
b) El fiscal al trmino de la diligencia levantar un acta en la que debe disponer la realizacin de
la necropsia de ley y la investigacin respectiva.
c) De acuerdo a las Normas Legales sobre la Materia, en los casos de desastre natural que
tengan como consecuencias prdidas de vida no ser necesaria la realizacin de la necropsia.
d) En casos de accidente automovilstico es obligatoria la necropsia al conductor del vehculo y
a solicitud de los interesados, la necropsia de los ocupantes.
Cuando el Fiscal decida que las circunstancias del accidente ameritan la realizacin de la
necropsia de los dems ocupantes lo deber expresar as en su informe. Estos casos debern
ser reportados de inmediato por el supervisor al Comit y Sub Comits de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
En adicin a la denuncia policial y dentro de las 24 horas inmediatas al deceso, se inscribir la
defuncin en la Municipalidad de la Jurisdiccin donde falleci la persona.
6.2.3.1.2 Procedimientos de atencin de emergencia
Los procedimientos para combatir las emergencias han sido establecidos en base a los posibles
escenarios de accidentes:
Incendio
En cualquier situacin de emergencia que involucre el origen de un incendio en las diferentes
reas de la planta el personal seguir el siguiente procedimiento:
Eliminar del rea afectada los materiales inflamables.
Retirar los recipientes y dems materiales del rea de exposicin al fuego y calor si esto
puede realizarse con seguridad.
Dar aviso del conato de incendio indicando lugar y dimensin en forma inmediata al
Coordinador General de atencin a emergencias
El Coordinador de atencin a emergencias convocar en forma inmediata al Grupo de
atencin a emergencias para establecer el plan de intervencin para el control del
incendio.
Los primeros en atender la emergencia sern los operadores que se encuentren en el
lugar del suceso empleando los recursos disponibles como son extintor de polvo
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

qumico, tierra y/o agua siempre y cuando no se encuentre cercano a alguna fuente de
energa elctrica.
Todos los trabajos de operacin, mantenimiento e inspeccin sern interrumpidos en
concordancia con los procedimientos de seguridad en caso de que el incidente sea
considerable y con riesgo de expansin.
En caso de requerir apoyo adicional el Coordinador de atencin a emergencias
movilizar a los dems grupos: grupo de apoyo y grupo de atencin mdica.
En caso de que el incidente no pueda ser controlado por el equipo de atencin a
emergencia en su conjunto se solicitar apoyo inmediato a la Polica y Municipalidad
local de la zona establecindose un cinturn de seguridad limitando de esta manera el
ingreso del personal al rea involucrada.
6.2.3.1.3 Retorno a las Operaciones
Una vez controlado la situacin de emergencia, el coordinador de atencin a
emergencias as como el personal designado realizarn un anlisis de la situacin real y
de las condiciones de las instalaciones afectadas en cuanto a eventuales acciones
adicionales y definir el retorno a las operaciones normales de la Planta.
En caso de equipos daados, el retorno a las operaciones puede ocurrir despus de
hacer las reparaciones necesarias por parte del equipo de mantenimiento o los cuales
estarn sujetos a un estricto control de inspecciones y pruebas antes de iniciar las
operaciones.

6.2.3.2 Equipos de Deteccin, Alarma y Control de Emergencias


CAZS cuenta con equipos de deteccin de metales.

6.2.3.3 Sistema contra Incendios


CAZS cuenta con brigadas contraincendios cuyo detalle est en el plan de contingencias.
Se cuenta con extintores de polvo qumico seco y CO 2 en nuestras instalaciones.

6.2.3.4 Apoyo Externo


En caso de producirse una emergencia, el personal responsable de establecer la comunicacin
con el personal de la empresa es el Coordinador General del Plan; as mismo es el responsable
de establecer un canal de comunicacin con los grupos de apoyo externo; dependiendo de la
emergencia se comunicar con: INDECI, Bomberos, Polica Nacional del Per, Ejercito
Peruano, hospitales, Centro de EsSalud, etc.).
Por otro lado al producirse la emergencia se tendr un tiempo y capacidad de respuesta para
los escenarios siguientes:

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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

ESCENARIO
Procedimiento frente
accidentes

Efectos climatolgicos
y desastres naturales

UBICACIN
Capitales de Distrito,
Provincia, Departamento
En comunidades
campesinas a pie de
carretera

TIEMPO DE RESPUESTA
15 minutos para llegar a un
centro medico
25 minutos para llegar a un
centro medico

Capitales de Distrito,
Provincia, Departamento

15 minutos para llegar a un


centro medico

En comunidades
campesinas a pie de
carretera

30 minutos para llegar a un


centro medico

DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA


NO8MBRE
Gobierno Regional Cusco /INDECI
Polica Nacional del Per
Municipalidad Provincial del Cusco
Cuerpo General de Bomberos CUSCO
Es Salud Cusco
Hospital Regional Cusco
Hospital Antonio Lorena
Clnica Pardo
Clnica MacSalud
Clnica San Jos

TELEFONO
(084)-221131
105 - (084) 24-6088
(084) 240006 - 227152
116 - (084) 221392
(084) 234724
(084) 231131
(084) 237953
(084) 240387
(084)58-2060
(084)22-5151
(084) 205018

6.2.3.5 Efectos Climatolgicos y Desastres Naturales


Acciones a tomar en caso de emergencias por efectos climatolgicos y desastres naturales por
parte de las brigadas de emergencia que conforma la empresa, para casos como derrumbes,
deslizamientos, huaycos o llocllas, inundaciones, heladas, vientos fuertes, entre otros; a
continuacin detallamos un resumen.
DERRUMBES
Cada de franja de terreno que pierde su estabilidad o la de una estructura construida por el
hombre; generalmente repentino y violento.
DESLIZAMIENTOS
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

Deslizamiento, movimiento masivo y abrupto pendiente abajo de materiales que conforman


talud de rocas, suelos naturales o rellenos, o una combinacin de ellos. Desplazamiento lento y
progresivo de porcin de terreno que puede ser producido por diferentes factores como
erosin del terreno o filtraciones de agua. Terrenos flojos, quebradizos, con desniveles muy
verticales, o con grandes capas de tierra con formas protuberantes, son ideales para que
ocurran deslizamientos, los que, lgicamente, conllevan prdidas materiales y muchas veces
hasta de vidas.
HUAYCO
Desprendimiento de lodo y rocas que debido a precipitaciones pluviales, se presenta como
golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal
arrastrando piedras y troncos.
INUNDACIN
Se basa en que el estado natural de las aguas se perturba por factores externos. Las lluvias
incrementan niveles de aguas en ros, caones, quebradas, lagos llegando estos a salirse de su
cauce natural, esto se debe a la gran pluviosidad o volumen de lluvia cado por metro cuadrado
en las cabeceras o nacientes, otras pueden ser ruptura de represas, diques, embalses,
percolaciones (filtraciones), licuefacciones (paso de un cuerpo slido al estado lquido),
repentinas, tubificaciones o conductos comunicantes en aguas subterrneas, estos casos son
muy raros pero suceden. Existiendo ros y lagos subterrneos que pueden producir serios
daos al desbordarse motivados por presiones internas (temblores o sismos) y el agua sale a
superficie con gran violencia.
HELADAS
Estado del aire con temperaturas bajo cero y que se presentan normal y frecuentemente en
lugares de la sierra con alturas generalmente por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del
mar, coincidente con la hora de la temperatura mnima del da, normalmente en la madrugada.
En algunos lugares, dependiendo de la topografa del terreno, las heladas pueden registrarse a
alturas menores de 3,800 metros. En otros lugares de la sierra, la selva y la vertiente occidental
de los Andes, las temperaturas pueden bajar debajo de lo normal sin llegar a cero grados. En la
Selva peruana estas bajas de temperaturas tienen el nombre particular de fros de San Juan
friaje.
EXPLOSIONES
Liberacin brusca de gran cantidad de energa encerrada en un volumen relativamente
pequeo que produce un incremento violento y rpido de la funcin, con desprendimiento de
calor, luz y gases. Se acompaa de estruendo y rotura violenta del recipiente en que est
contenida. El origen de la energa puede ser trmico, qumico o nuclear.
INCENDIO URBANO
Los principales factores que propician un aumento significativo en magnitud y frecuencia de
este siniestro son el crecimiento demogrfico, los procesos propios en la industria, el uso de
sustancias inflamables de alto riesgo y la falta de precauciones en su manejo, traslado y
almacenamiento. Esto sucede particularmente en ciudades donde se ubican grandes complejos
industriales, comerciales y de servicios.
INCENDIO FORESTAL
Se inicia en combustibles vegetales naturales y luego se propaga a travs del monte. El fuego se
produce cuando se aplica calor a un cuerpo combustible en presencia de aire.
Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpieza para uso del
suelo en la agricultura, quemas de pasto para obtencin de 'pelillo' que sirve como forraje o con
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

el objeto de combatir plagas y otros animales dainos; fogatas en los bosques; lanzamiento de
objetos encendidos sobre la vegetacin herbcea; tormentas elctricas; desprendimiento de
lneas de alta tensin y acciones incendiarias intencionales.
MOVIMIENTOS SSMICOS
Los terremotos son movimientos fuertes de las Capas de la tierra. Cuando ocurren producen
impacto emocional fuerte en personas y gran desorganizacin social, afectando la salud mental
de trabajadores y produciendo grandes prdidas materiales en edificios, viviendas e
infraestructura en general. Existen varias maneras de medir la intensidad del temblor, sismo o
terremoto.
Se utiliza mayormente la escala de Mercalli que va de 1 a 12 grados, dependiendo del nivel de
destruccin del fenmeno.
Por otro lado por el concepto de magnitud, se toma la amplitud mxima de las ondas
superficiales. Esta escala es conocida como "Escala de Magnitud Richter".

6.2.3.6 Reserva y Red de Agua, as como Sistemas Fijos y Manuales Contra Incendios
La empresa no tiene un sistema de circuito cerrado de agua contra incendios en ninguna de sus
instalaciones, se cuenta con sistemas manuales contra incendios para en todas las instalaciones
y oficinas. Se detalla a continuacin el manual contra incendios.
MANUAL CONTRA INCENDIOS
Fuego:
Reaccin qumica por oxidacin en los materiales combustibles, donde intervienen tres
elementos bsicos:

COMBUSTIBLE + CALOR + OXIGENO = FUEGO


Clases de Fuego:
CLASE A.- Materiales slidos ordinarios como: telas, maderas, basura, plstico etc. y se
apaga con agua o con un extintor de polvo qumico seco ABC, espuma mecnica.
CLASE B.- En lquidos inflamables como gasolina, petrleo, aceite, grasa, pinturas, alcohol,
etc. y se apaga con espuma de bixido de carbono (CO2) o polvo qumico seco, arena o tierra.
No usar agua.
CLASE C.- En equipos elctricos para apagarlo debe usarse el extintor de bixido de carbono
(CO2) o polvo qumico seco ABC. No usar extintor de agua u otros que sean conductores de
electricidad.
CLASE D.- Se presenta en metales combustibles como magnesio, titanio, Potasio y sodio.
Usar extintores de tipo sofocantes, como los que producen espuma.
PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR DURANTE INCENDIOS
Dar la alarma general contra incendios en forma acstica, inmediatamente despus deber
comunicar la situacin a su Jefe Inmediato y luego al Presidente del Comit de Seguridad quien
activar en forma inmediata la Brigada contra Incendio.
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

Paralelo a esta accin, quienes se encuentren en las cercanas inmediatas al lugar del
principio del incendio y que conozcan el manejo correcto de extintores, debern extinguir el
fuego.
Conjuntamente con lo anterior deber desconectarse la alimentacin elctrica que alimenta
el sector del incendio.
Si el incendio no puede ser sofocado con los extintores porttiles se deber comunicar a la
Compaa de Bomberos accin que estar a cargo del presidente del Comit de Seguridad para
lo cual se debe mantener actualizado el Directorio Telefnico de Emergencias.
El personal que no est combatiendo el incendio deber abandonar el local en forma
ordenada sin provocar pnico; salir por las puertas ms cercanas y seguras del lugar donde se
encuentran y obedecer instrucciones.
Dirigir la circulacin del aire para evacuar los humos y gases sin afectar a las personas que
estn retirndose o estn atrapadas.
Si se enfrenta a un incendio desproporcionado no intente combatirlo, escape conjuntamente
con sus compaeros de trabajo y terceras personas si es el caso.
Si su ropa se incendia no corra, arrjese al suelo y de vueltas envolvindose en una cobija o
manta.
Si el humo es espeso busque la salida arrastrndose, cbrase la nariz y boca con un trapo
mojado. El humo tiende a acumularse en la parte alta.
No dejar a nios encerrados, pueden ser vctimas de incendio y no tendran forma de escapar
a las llamas.
En temporada navidea no dejar conectadas durante la noche juegos de luces de rboles y
nacimientos. No se permite el juego con elementos pirotcnicos (rascapies, cohetes, luces de
bengala, etc.)
Recuerde que generalmente por descuido se puede producir incendios. Cumpla con las
medidas de seguridad establecidas.
PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR DESPUS DE INCENDIOS
Retirarse del lugar de incendio, el fuego puede reavivarse.
Siga las instrucciones de la Brigada de Rescate.
La brigada de rescate socorrer a las vctimas.
La brigada de primeros auxilios atender a las personas lesionadas y las trasladar a centros
asistenciales.
No ingresar al lugar del incendio.
Si se conoce de primeros auxilios ayude a los heridos. Recuerde que el agua fra es el nico
tratamiento para las quemaduras.
No interfiera con las actividades de los Brigadistas o bomberos. Sea solidario y colabore con
las personas damnificadas.

6.2.3.7 Acciones Planeadas en caso de Emergencia, instruccin y entrenamiento del


personal de planta, equipos de proteccin personal, sistema de comunicaciones, apoyo
externo, entre otros
Expresamos que estas actividades estn detalladas en el Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el Plan de Contingencias.
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ESTUDIO DE RIESGOS 2014

ANEXO 1: Tabla de Descripcin de Riesgos

RIESGOS
SEVERIDAD DE LAS LESIONES, DAOS O
EVENTO O EXPOSICION PELIGROSA
ENFERMEDAD
Accidente vehicular
Policontusiones, muerte, etc.
Atrapamiento por pieza en
movimiento
Cortes, contusiones, laceraciones.
Traumatismo encfalo craneano,
Cada a distinto nivel
traumatismo vertebro medular,
contusiones, muerte.
Cada al mismo nivel
Traumatismo, contusiones.

Contacto con electricidad

N
1
2
3

Shock elctrico, paro cardio-respiratorio,


quemaduras I, II, III, muerte.
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8
9

Corte y/o laceraciones por


elementos punzo cortantes

Heridas

Exposicin a ambientes con altas


y bajas temperaturas

Molestias en la garganta, faringitis,


afecciones respiratorias, somnolencia,
dolor de cabeza, problemas cutneos e
irritacin de ojos.

Exposicin a radiaciones no
ionizantes (radiacin UV, ondas de
radio, etc.)
Exposicin a ruidos

1
0

Exposicin a vibraciones

1
1

Golpeado por equipos, objetos y


cargas en movimiento, cada de
herramientas, materiales, equipos,
etc.

1
2
1
3
1
4

Incendio
Picadura de insectos/mordedura
de animales
Psicosociales (sobrecarga de
trabajo, presin laboral, etc.)

Cansancio, dolores de cabeza o irritacin


en los ojos.
Hipoacusia, sordera.
Afecciones de los msculos, de los
tendones, de los huesos, de las
articulaciones, de los vasos sanguneos
perifricos o de los nervios perifricas.
Traumatismos, contusiones, muerte.

Quemaduras, asfixia, muerte.


Lesiones de piel, envenenamiento
Insatisfaccin; alteraciones fsicas;
trastornos del sueo, irritabilidad,
nerviosismo, estados depresivos.

ANEXO 2: CAZS 001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y


Determinacin de Controles
Z

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