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Kvaerner

Metals E & C

PROYECTO N. C-403

MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75.000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-101
Bombas de Engranajes Para Impulsin de Acido a Aglomeracin
Kvaerner
Metals E & C

Av. Nueva Tajamar 481, Piso 19


_____________________
Las Condes, Santiago
_______________________________

REVISADO CLIENTE:
FECHA:

REV.

FECHA

POR

CHK

23.MAR.00

T.A.

F.R. / R.R.

15.MAY.00

T.A.

R.R.

DISTRIBUCION

APROB.

DESCRIPCIN

EMITIDO PARA COORDINACION


INTERNA Y COTIZACION
EMITIDO PARA COMPRA

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Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes

NDICE

Pgina

5.0

1.0

ALCANCE

2.0

CODIGOS Y ESTNDARES

3.0

CONDICIONES DE OPERACIN

4.0

REQUERIMIENTOS DE DISEO

PINTURA

6.0

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, INSPECCIN Y PRUEBAS

7.0

EMBARQUE

8.0

REQUERIMIENTOS DE DATOS TCNICOS

9.0

LISTA DE ANEXOS

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc

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1.0

Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes

ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear, detallar proveer, manufacturar,
ensamblar, pintar, probar y entregar Ex-fbrica, Bombas de Engranaje para Minera El Tesoro
(MET), Proyecto El Tesoro, II Regin , Chile.
1.1

Identificacin de los Equipos

Los equipos debern ser identificados y referidos, como se indica a continuacin:


N del Equipo
800-PP-009/010
800-PP-022/023/024
1.2

Cantidad
2
3

Descripcin
Bombas de Acido Lixiviacin
Bombas de Acido Aglomeracin

Trabajos Incluidos
Las Bombas Dosificadoras a suministrar debern estar completas con accesorios y
listas para su instalacin, incluyendo los siguientes componentes y servicios
asociados:
-

1.3

Bomba desplazamiento positivo, tipo de engranajes.


Vlvula de alivio para recirculacin interna (proteccin de sobre presin)
Motor elctrico apto para trabajar con variador de frecuencia.
Sistema de transmisin entre la bomba y el motor.
Placa base de montaje del conjunto.
Placa de identificacin.
Pintura y proteccin anticorrosiva.
Pruebas en fbrica.
Planos e informacin certificada, manuales de operacin y mantencin.

Trabajos Excluidos
-

Recepcin en terreno, bodegaje e instalacin del equipo.


Fundaciones y pernos de anclaje.
Caeras y vlvulas de succin y descarga que se conecten a la bomba.
Interconexionado de electricidad
Suministro del variador de frecuencia, interruptores y protecciones asociadas

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2.0

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Bombas de Engranajes

CODIGOS Y ESTANDARES
Los procedimientos de elaboracin y los materiales usados durante la fabricacin debern
estar de acuerdo a las publicaciones indicadas en el Apndice A, en las partes pertinentes.
Las propuestas presentadas debern tener en consideracin las ltimas versiones emitidas
a la fecha de la invitacin a cotizar.

3.0

CONDICIONES DE OPERACION

3.1

Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno se indican en el Apndice A, adjunto.

3.2

Condiciones de Operacin
El Vendedor deber considerar que la altitud de operacin alcanza a 2.300 m.s.n.m.
Las bombas dosificadoras a cotizar debern estar diseadas para ser instaladas a la
intemperie. Operarn en un ambiente polvoriento, con gases cidos caractersticos
de plantas de lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin.
El equipo ofrecido deber ser totalmente capaz de trabajar bajo las condiciones y
requerimientos especificados en la Hojas de Datos A1 y A2 adjuntas.
Las Hojas de Datos
especificacin.

A1 y A2 de las bombas son una parte integral de esta

4.0

REQUERIMIENTOS DE DISEO

4.1

Requerimientos Generales
Los equipos propuestos debern ser aptos para servicio continuo, 24 horas por da y
365 das por ao; con una disponibilidad del 95%, como mnimo. En la Hojas de
Datos A1 y A2 adjuntas, se detallan las condiciones particulares de operacin de
cada equipo de bombeo.
Las bombas propuestas y sus repuestos deben ser de diseo estndar, para servicio
pesado, adems el Vendedor debe garantizar la disponibilidad normal de repuestos
La estandarizacin de los componentes deber utilizarse para una mxima economa
de mantenimiento e intercambiabilidad.
Las piezas de reemplazo de los componentes estndares deben estar fcilmente
disponibles en fbrica.
Las piezas y partes de desgaste deben estar rpidamente accesibles y
reemplazables con el mnimo de interrupcin en los flujos que operan en la planta.

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En la Hojas de Datos A1 y A2 adjuntas, se presentan las caractersticas de capacidad


que debern cumplir cada equipo, adems se detalla el fluido que cada bomba
deber conducir.
Cuando se solicita ms de una bomba para el mismo servicio, se entiende que las
bombas a suministrar son iguales.
El conjunto motor, bomba, base y acoplamiento, deber ser montado en fbrica.
La succin y descarga debern tener flanges Clase 150, segn ANSI B16.5. Los
orificios de venteo o drenaje sern roscados de 3/4"-NPT.
Cada equipo deber ser identificado con una placa de acero inoxidable con sus
datos estampados con golpes de acuerdo con el apndice A.
La potencia requerida por la bomba, a su capacidad de diseo, debe ser inferior al
90% de la potencia estndar del motor ofrecido.
Los caudales mnimos que el Vendedor informe para cada bomba ofrecida, debern
corresponder a caudales que aseguren una operacin estable de los equipos.
El equipo debe ser autocebante.
4.2

Curva de funcionamiento de la bomba


El Vendedor ser responsable de suministrar las bombas con el diseo apropiado
para que cumplan con las condiciones operativas especificadas.
El NPSH requerido para las condiciones de operacin deber cumplir con el
siguiente criterio:

NPSH DISPONIBLE
4.3

NPSHREQUERIDO

+ 0,5 (m)

Materiales
Todos los materiales sern nuevos, de primer uso. La fbrica deber verificar que se
certifique la calidad y composicin de todos los materiales; la inspeccin no aceptar
materiales cuya composicin sea cuestionada, o no est debidamente certificada.
Los materiales de las partes hmedas sern segn se indica en las hojas de datos
de esta especificacin, sin embargo y slo como alternativa a lo solicitado en las
hojas de datos antes mencionadas, el Vendedor podr recomendar otros materiales,
indicando su referencia con las Normas ASTM. Si esta designacin no es aplicable,
se puede usar el nombre de marca junto con la composicin qumica y propiedades
fsicas.

4.4

Componentes
Requerimientos Mecnicos

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Cada una de las partes rotatorias de las bombas debern estar esttica y
dinmicamente balanceadas y no debern alcanzar su primera velocidad crtica
mientras llega a la velocidad de operacin. La primera velocidad crtica debiera estar
al menos 10% por sobre la velocidad de operacin mxima, notar que las bombas
usarn variador de velocidad.
Carcasa
Las carcasas debern ser de construccin estndar del fabricante, y debern ser
provistas con una conexin tapn para drenaje con resistencia a la corrosin similar
al material de la carcasa. Todas las roscas de las caeras debern estar de acuerdo
a ANSI B1.20.1.
Las carcasas debern ser probadas en fbrica a 1.5 veces la presin de operacin;
en todo caso la prueba no puede ser a una presin inferior a 517 Kpag (75 psig).
Las bombas no deben requerir agua de sello ni de enfriamiento u otras fuentes de
agua externa.
Flanches
Los flanches de succin y descarga debern ser dimensionados segn ANSI B16.5 y
la seleccin deber realizarse de manera de satisfacer la presin y temperatura de
diseo de la bomba. La clase mnima del flanche deber ser Clase 150. El flanche
debe ser tipo F.F. para Clase 150 y tipo R.F. para Clase 300 y mayor.
Todos los pernos de los flanches de la bomba deben estar de acuerdo a ANSI B16.5.
Engranajes
Los engranajes debern ser de construccin estndar a menos que se indique otra
cosa en las Hojas de Datos de las bombas.
Ejes
Los ejes debern ser de dimetro y resistencia suficiente, con una apropiada holgura
entre los rodamientos, para minimizar la deflexin y vibracin.
Los ejes debern ser de una pieza, y acoplado en forma segura al rodete. La camisa
del eje deber ser reemplazable, proteger al eje del desgaste, y ser fabricada de
material adecuado segn la solucin a bombear.
Rodamientos
Los rodamientos sern del tipo antifriccin, de diseo estndar del fabricante,
resistentes a 50.000 hrs mnimo de vida L-10, segn AFBMA, en el servicio
especificado durante la operacin continua al mximo de cargas axiales y radiales.
Tipo de sellos
Las bombas estarn provistas con sellos mecnicos tipo cartucho
4.5

Electricidad Instrumentacin y Control


Alimentacin Elctrica

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: Se dispondr de un sistema trifsico en 380 V


(Ver Apndice A)
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Cajas Eltricas y de Control : La proteccin elctrica de gabinetes y equipos deber


ser NEMA 4X
Motores

:Los motores elctricos sern provistos por el


Vendedor, debern ser CHEMICAL DUTY de diseo
estndar, ver Apndice A adjunto. Preferentemente el
Vendedor suministrar alguna de las siguientes
marcas:
- Reliance
- US Motors
- VEM
- WEG

La seleccin final de la marca de motor a suministrar ser informada al Vendedor.


Los motores elctricos debern cumplir con la Especificacin E-013.
Los motores operarn con variadores de frecuencia para control de velocidad, ver
Especificacin Tcnica N E-011 , Variadores de Frecuencia.
5.0

PINTURA
Previo a la pintura, todas las superficies deben estar libres de polvo, suciedad, grasa y otras
substancias dainas.
La preparacin de la superficie, pintura inicial, pintura de terminacin y procedimientos de
aplicacin, debern estar de acuerdo con los procedimientos estndares del Vendedor y las
condiciones ambientales del lugar (ver Apndice A, adjunto).
Todas las superficies exteriores sujetas a la corrosin atmosfrica, con la excepcin de las
superficies maquinadas, debern llevar una pintura inicial del estndar del fabricante.
Las superficies maquinadas no debern ser pintadas y debern ser protegidas con un
revestimiento de grasa o de material similar preventivo de polvo durante el transporte y el
almacenaje. El revestimiento preventivo deber ser fcilmente removible con solventes y sin
la necesidad de otros mtodos de remocin mecnicos.
El Vendedor deber incluir en la oferta el sistema propuesto, para la preparacin de la
superficie, pintura base y de terminacin, ver hoja de hoja de Datos B adjunta.

6.0

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, INSPECCIN Y PRUEBAS


6.1

Programa de Aseguramiento de la Calidad


El Vendedor deber suministrar los detalles del programa de aseguramiento de la
calidad a ser aplicados durante la preparacin o fabricacin de los equipos. El
programa deber describir las medidas a ser utilizadas para controlar las actividades

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que afectan la calidad y la eficiencia de los equipos a ser provistos en cumplimiento


de esta especificacin.
El Vendedor deber entregar certificacin escrita de que el equipo ha sido
manufacturado de acuerdo con el programa de aseguramiento de calidad y los
requerimientos de la documentacin de compra, Instrucciones de Verificacin de
Calidad AB-04V y Requisitos del Programa de Calidad AB-04X. Esta certificacin
ser la base para el pago final de la Orden de Compra.
.
6.2

Inspeccin y Pruebas
Las bombas, especficamente carcasas y cabezales, debern probarse
hidroestticamente de acuerdo con los requerimientos de HI (Hydraulic Institute ) y
NEMA (National Electric Manufacturers Association )
El Comprador podr presenciar las pruebas, lo que no libera al Vendedor de las
respectivas garantas de los equipos.

6.3

Garanta.
El Vendedor deber garantizar la calidad del equipo y capacidad de operacin.
Adems deber entregar toda la asesora que sea requerida para su montaje y
correcta operacin.
Las bombas sern garantizadas por un perodo de 12 meses a partir de su instalacin
18 meses despus de recibidos por el Comprador.

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EMBARQUE
Todos los equipos debern ser armados en la fbrica, con las dimensiones verificadas y las
partes movibles probadas, antes de su preparacin para el transporte.
El Vendedor deber ser responsable del embalaje para el transporte de los equipos al lugar
de destino.
Previo al transporte, el embalaje temporal utilizado en las pruebas, deber ser removido, y
todas las partes internas debern ser revestidas con algn compuesto, que prevenga el
ingreso al equipo polvo y sustancias extraas.
Las conexiones roscadas debern tener insertos protectores adecuados instalados. Los
insertos de fierro fundido o bronce no son aceptados; los insertos deben ser de acero. Si se
proporcionan aleaciones fundidas, los insertos deben ser de un material comparable. Las
aberturas con flanges debern ser tapadas con cubiertas de madera, de un grosor mnimo
de 12 mm y aseguradas con al menos 4 pernos galvanizados.
Debern tomarse las adecuadas precauciones con el fin de minimizar la posibilidad de dao
en trnsito. Todas las partes rotatorias debern ser inmovilizadas con el objeto de aliviar
presin sobre los rodamientos. Los avisos de precaucin debern ser claramente exhibidos
para tal efecto.
Los itemes a ser transportados, debern llevar claramente indicado sus correspondiente
identificacin del equipo mediante un nombre, nmero de equipo, y nmero de orden de
compra.
Estas marcas identificatorias debern ser resistentes a la corrosin del ambiente y debern
estar incluidas en todas las facturas, listas de empaque, y listado de transporte.
Las superficies maquinadas debern estar adecuadamente protegidas contra la corrosin y
dao mecnico. Las partes sueltas debern ser adecuadamente fijadas para su embarque
junto con las bombas.
El embarque ser responsabilidad del Dueo. El Vendedor deber suministrar el equipo
embalado para exportacin, ex-fbrica sobre camin incluyendo transporte a Puerto, en
cantidad y tamaos adecuados a las ordenanzas de transporte y necesidades de proteccin
del embalaje.

8.0

REQUERIMIENTOS DE DATOS TCNICOS


La informacin requerida en esta especificacin y en el Formulario ENG-44 adjunto, debern
ser completadas en su totalidad por el Vendedor.

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LISTA DE ANEXOS

Documentos
Los siguientes documentos forman parte de esta especificacin.
Hojas de Datos A1 y A2
Condiciones de Operacin y Diseo.
Hoja de Datos B
Informacin Requerida del Vendedor.
Hoja de Datos C
Motores Elctricos.
Formulario ENG 44
Requerimientos de Informacin y Planos.
AB-04V
Instrucciones de Verificacin de Calidad
AB-04X
Requisitos del Programa de Calidad
VQP
Vendor Quality Plan
Anexo 1
Hojas de Datos B & C del Proveedor Seleccionado
Apndice A
Informacin Estndar y del Sitio.
Apndice B
Placas de Identificacin.
E-013
Motores de Induccin.
E-011
Variadores de Frecuencia.

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ESTA PAGINA DEBE SER REEMPLAZADA POR LA HOJA DE DATOS


CONDICIONES DE OPERACION Y DISEO DE LAS BOMBAS, QUE SE
ENCUENTRA EN :
P\C403\PIP\docs\tespec\P-101\DS-P101-Hoja de datos.XLS
( HOJA 800-PP-022 - 023 - 024)

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc

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ESTA PAGINA DEBE SER REEMPLAZADA POR LA HOJA DE DATOS B


INFORMACION REQUERIDA DEL FABRICANTE ,
P\C403\PIP\docs\tespec\P-101\DS-P101-Hoja de datos.XLS
( HOJA INF. REQUERIDA)

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HOJA DE DATOS C
DATOS MOTOR ELCTRICO
Identificacin del Motor

Orden de Compra No.

Equipo N
Fabricante
Modelo, Tamao
Nmero de Serie
Peso Motor
Potencia (Efectiva a
2.300 m.s.n.m. )
Factor de Servicio
Velocidad

tem:
Notas:
1.- * Informacin a ser
entregada por el Vendedor

Tipo (Jaula de Ardilla W.R.VoltajeSincrnico - DC)


Fases
Frecuencia
Amperaje a Plena Carga
Amperaje Rotor
Bloqueado
Campo/Secundario

Factor de Potencia

Eficiencia
Torque de Diseo (A B C
D)
Torque de Partida (% de
Plena
TorqueCarga)
Plena Carga
Torque de Quiebre (% de
Plena Carga)
Carga Wk2
Rgimen de Servicio
(Continuo
Intermitente)
Clase de Aislacin
Aumento de Temperatura
sobre
40 CTrmica
Proteccin
requerida
Ventilacin(S No)
Carcaza N
Tipo de Montaje
Tamao Cable
Calentadores
Espaciadores
Rodamientos
Rotacin (Mirado por
extremo
salida)
Conexinde
del
Accionamiento
Rieles deslizantes (Si
No)
Detalles del Eje

1.15
1500
1450

Sincrnica R.P.M.
Plena Carga R.P.M.

2.- El Vendedor debe entregar


una Hoja de Datos para cada
motor

380 V
3
50 HZ

Amperes
Volts
Partida
Plena Carga Load
75% Carga
50% Carga
Plena Carga Load
75% Carga
50% Carga

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

lb ft
lb ft2
Continuo.

*
*
TEFC
*

*
*

Largo
Dimetro
Chaveta

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc

*
*
*

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Eng-44-Requerimientos de planos y Documentos

La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden de Compra y se suministrar segn se indica. Las
excepciones especficas debern observarse en este formulario y se devolver con la Propuesta del Vendedor.
Leyenda:
P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr hacerse impresiones legibles
Tamao mximo "E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de 11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un programa con la lista de planos y fechas de envi. Este
programa formar la base del programa acordado el cual se incorporar en la Orden de Compra. Este programa inclura
los siguientes requerimientos de ingeniera:
A)
Planos e informacin para aprobacin a ms tardar: 4 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
B)
Planos e informacin certificada a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
C)
Manuales para aprobacin a ms tardar :
12 semanasdespus de adjudicada la orden de oompra.
D)
Manuales certificados a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados slo respecto a la ubicacin y conformidad con la
especificacin y planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o mitigar la responsabilidad del Vendedor
respecto a la precisin o lo adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e informacin estndar del fabricante con
suficiente detalle para ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento / operacin y el
diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern inclur nmero(s) de los equipos y nmero de la
Orden de Compra. Los planos y documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria para el
diseo de las fundaciones (por el Comprador) y cualquier conexin a otros equipos.
C) LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos con el (los) nmero(s) de los equipos y
nmero de la Orden de Compra, marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una
persona autorizada. La certificacin garantizar que los equipos estn de acuerdo con los planos, especificaciones e
informaciones finales. Si en la recepcin el equipo es desaprobado por no estar conforme a planos y/o
especificaciones, el Vendedor suministrar todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos para corregir
todas las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D) LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo, publicada en Espaol.
*
Instrucciones para la instalacin.
*
Instrucciones para la operacin
*
Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de lubricacin, lista de herramientas especiales,
lista de repuestos recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de repuestos recomendados
para un ao de operacin. La lista de repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la pieza,
plazo de entrega y precio unitario vigente. Tambin deber inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y
listas de aplicaciones de materiales para cada trabajo.
*
Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del Vendedor y del fabricante original.
*
Seccin con descripcin de las piezas.
*
Certificados de cdigos, de ser el caso.
*
Informacin certificada de desempeo.
*
Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).

Informacin de la Placa de Identificacin y/o clculos de los motores.


Los manuales enviados para aprobacin no necesitan incluir todo lo anterior, siempre que se proporcione un ndice con
tabulaciones para mostrar dnde se incluir la informacin requerida en los manuales finales. Se recomienda, pero no se
requiere, que manuales separados sean enviados para la instalacin y operacin/mantenimiento. Una copia del manual
deber incluirse en la caja con el equipo al momento del embarque (incluido en la cantidad total solicitada).
E) LOS DISCOS DE INFORMACIN DE COMPUTADOR incluirn archivos de diseo Computer Aided Design (CAD) de
planos e informacin dimensionalmente precisa. No se aceptarn planos de tipo de catlogo con tablas de dimensiones.
Los planos debern ser adecuados para propsitos de disposicin en los planos de proyectos de Kvaerner, incluyendo
vistas de planta y elevacin. Los archivos de diseo de preferencia debern estar en formato Intergraph Microstation
CAD. Son aceptables los formatos DXF u Autocad CAD. Los archivos CAD se enviarn en disco de computacin de 3"
formateados en MS-DOS. El Vendedor especificar en su propuesta el formato de archivo CAD que tiene la intencin de
utilizar.

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It.

Descripcin

En cada
Propuesta
Aprobacin

GENERAL
Catlogos

Lista preliminar de planos con programa de envo

Dimensiones generales y fundaciones / requisitos para montaje.

Final

3C
3C
3P

3P

1D+5P

Anclaje y diagrama de cargas (esttico y dinmico)

3P

1D+5P

Seccin transversal con descripcin de partes

3P

1D+5P

Planos de diseo y fabricacin

3P

1D+5P

Planos de disposicin general y montaje

3P

1D+5P

Instrucciones para montaje

5C

Hojas Kvaerner de datos del equipo completas

3C

5C

10

Datos de rendimiento

3C

5C

11

Manuales de instalacin, operacin y mantencin

12

Lista completa de partes incl. nmero de parte del Vendedor y del Fabricante

3C

13

Lista de repuestos recomendados para 1 ao de operacin con precios

3C

14

Lista de repuestos recomendados durante la puesta en marcha, con precios

3C

15

3C

16

Lista de herramientas especiales recomendadas para montaje, pruebas y


mantencin.
Programa de lubricacin

17

Certificacin de materiales

18

Lista de materiales

19
20
20
21

Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
Catalog Cut Sheets
Wiring Diagrams

3C
3C

3C

22

Completed Kvaerner Metals Motor Data Sheet

3C

3C

5C

23

Motor Name Plate and/or Calculations

24

Control System Description

25

Control System Layout Drawing & Ladder Logic

26

Control System Power and Grounding Drawings

27

Control System Intercabling Schedule

28

Cabinet Intercabling y plano de motores

3P

1D+5P

29

Cabinet and I/O Layouts, I/O Module Listings

30

I/O Terminal Block Assignments

31

Program/Configuration Documentation

32

Completed Kvaerner Metals Instrument Data Sheets

34
35

Control System Site Planning Manuals


Instrumentation Bill of Materials

5C

5C
3C

5C
5C
1D+5P
5C
5C
1D+5P

FORM ENG 44 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN Y PLANOS


EQUIPO: BOMBAS DOSIFICADORAS DE ENGRANAJES

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc

5C

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Proyecto El Tesoro N C 380


Espcificacin N P-101

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Formulario AB-04V
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403

INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE CALIDAD


1.0

ALCANCE

Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0

DEFINICIONES

2.1

Verificacin de Calidad

La Verificacin de Calidad es la revisin, observacin y evaluacin selectiva de los procesos, adquisiciones, operaciones
de fabricacin, gestin de calidad y programacin que ejecuta el Proveedor para dar cumplimiento a los requerimientos
contractuales de calidad.
2.2

Puntos de Verificacin Presencial

Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco)
das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s) representante(s)
autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin presencial solamente si el
Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de verificacin presencial es diferido,
la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3

Puntos de Detencin

Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas. Mediante un
acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco) das hbiles
antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin, excepto que tenga una
autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0

NIVELES DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

3.1

Nivel 0 Ninguno

3.2

Nivel 1 Verificacin de la Calidad Final antes del Embarque

Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar el
Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la oficina
emisora.
3.3

Nivel 2 - Alcance limitado de la Verificacin de Calidad

Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.

3.4

Nivel 3 - Alcance completo de la Verificacin de Calidad

Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin presencial o
puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento al trabajo en

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proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la Orden de Compra y
los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del Proveedor.
3.5

Nivel 4 - Inspector Residente

Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El representante
del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar actividades como los Puntos
de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0

PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

4.1

Visita Inicial

A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn sea
necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Requerimientos tcnicos y de calidad de la Orden de Compra.


Cdigos y normas aplicables
Presentacin/revisin de documentos de ingeniera
Subproveedores
Calificacin del personal del Proveedor y su entrenamiento
Puntos de verificacin presencial y de detencin
Liberacin para embalaje y despacho

4.2

Puntos de Verificacin Presencial y de Detencin

La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero no
estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de verificacin
presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3

Liberacin para Embalaje y Despacho

Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera estn
completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el Comprador. La
liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.

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5.0

PLAN ESPECIFICO DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

5.1

Nivel de Verificacin para esta Orden de Compra: __2___


Las actividades del Representante son las siguientes:

5.2

Actividades bsicas

5.2.1

VISITA INICIAL
Ver seccin 5 Supplier Surveillance Plans

5.2.2.

VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO


Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans

5.2.3

PUNTOS DE VERIFICACION PRESENCIAL


Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans

5.2.4
a.
b.

PUNTOS DE DETENCION
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho

5.2.5

INSPECCION FINAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans

Construccin y Mano de Obra


Revisar dimensiones de los planos aprobados. Examen visual para verificar la conformidad de las dimensiones con las
Especificaciones y mano de obra en general.
Marcas, Etiquetas y Seguimiento
Verificar las placas de nombre y etiquetas de los equipos.
Embalajes
Verificar la preparacin para embarque.
Documentacin
Confirmar que los requerimientos de ingeniera y datos estn completos.
Informes de pruebas de revisin.

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Formulario AB-04X
Proyecto El Tesoro
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REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD


1.0

GENERALIDADES

1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido, implementado y
mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes del
inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor no libera
al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la aprobacin
previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de calidad
adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario para obtener
cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e inspeccin
de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no liberar al
Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los requisitos de calidad aplicables de este documento a sus
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0

ORGANIZACION

2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0

REQUISITOS DE INFORMACION

3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o condicin que
haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o programa de entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades relacionadas
con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)

Cambios en el programa de calidad o en la implementacin de procedimientos.


Cambios en las auditoras/vigilancias o pruebas o puntos de retencin programados.

(c)
Estado de las medidas de accin correctiva respecto a disposiciones de falta de conformidad,
auditoras/vigilancias, incidentes y condiciones informadas.

4.0

PROGRAMA DE CALIDAD

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4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de calidad
y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios cumplan con los
requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y donde el
alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra ser aceptable en
lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este documento.
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados en la
Seccin 5.0 que sigue.
5.0

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de verificar las
actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a cabo sus funciones
asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y capacitacin para asegurar la
calificacin de tal personal.
5.2

Control del Diseo

5.2.1
El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad sean
traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de adquisicin.
5.2.2
El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto a su
integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para las
actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo debern
estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3
El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3

Control de Documentos

Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad sean
revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y que sean
distribuidos apropiadamente. Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos, instrucciones,
especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn el mismo grado de
revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4

Control de Adquisiciones

5.4.1
El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin, revisin,
aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2
El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos en los
documentos de adquisicin.
5.4.3
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias peridicas del
programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.

5.4.4
Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5

Instrucciones, Procedimientos y Planos

5.5.1
El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante instrucciones,
procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos documentos.

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5.5.2
Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos para
determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6

Identificacin y Control de Iteres

Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea sobre los
tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su recepcin inicial o
fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la documentacin de
especificacin apropiada. Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de almacenamiento o de operacin, la
identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus limitaciones especficos.
5.7

Control de Procesos Especiales

El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la calidad
del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no destructivas, soldadura,
tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos calificados de acuerdo con los
requisitos.
5.8

Inspeccin y Prueba

5.8.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y documentado las
inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos especificados o para
demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2
Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los criterios
de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin mandatorios, los
trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados ms all de aquellos
puntos de retencin.
5.9

Equipos de Medicin y Pruebas

El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos de
medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo correctos.
5.10

Manejo, Almacenamiento y Embarque

El Vendedor establecer e implementar medidas para controlar el manejo, almacenamiento, embalaje, preservacin y
embarque de tems y herramientas/ equipos especiales para impedir daos, prdidas o deterioros.
5.11

Falta de Conformidad

5.11.1 El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera de
conformidad.

5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir su
recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12

Accin Correctiva

El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de conformidad
y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13

Registros

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Bombas de Engranajes

El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud.
5.14

Auditoras y Vigilancias

El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el cumplimiento con
efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por personal calificado que no
tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos escritos o listas de verificacin.
Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia responsable. Cuando sea necesario, se
efectuar una accin de seguimiento, incluyendo
una nueva auditora.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc

22

V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)

KVAERNER
DOCUMENT NO.:

VQP-RP-101

PROJECT:

QUALITY SYSTEM STANDARD:

EQUIPMENT
DESCRIPTION:

Kvaerner QA. STD. (If


required):

ITEM
NO.

ITEM

WITNESS

INSP.

EL TESORO C403

REQ. NO.:

CERT
VERIFY REQ'D

1.

Approved Drawings

2.

Material Test Reports

3.

Test Pieces

4.

Heat Treatment

5.

Weld Procedures

6.

Welder Qualifications

7.

NDT Operator
Qualifications

8.

Radiography

9.

INSP.
INIT.
FINAL
DATE
DOCS ACCEPT.

RP-101

BOMBAS DOSIFICADORAS DE ENGRANAJES

CHECKED & APPROVED BY:

PER DSR

* HOLD
POINT

Quality Requirements for Manufacturers

DATE:

24.Mar.00

REMARKS

X
X

Ultrasonics

10.

Dye Pent./Mag. Particles

11.

Prototype Tests

12.

Trial Assemb. Match


Marking

13.

Functional Test

14.

Performance Test

15.

Running Test

16.

Proof Load Test

17.

Pressure/Leak Test

18.

Balancing

19.

Continuity/Megger Test

20.

Certificate of Compliance

21.

M & TE Calibrations

22.

Paint Thickness Test

23.

Visual Inspection

24.

Drawing Dimensions

25.

Packing

26.

Tagging/Marking

27.

Cement - Bulk Density

28.

Rams - Bulk Density

Quality Level: 2
Selected Vendor shall review
document directing all
questions to Kvaerner
Metals, QC Department
Si corresponde

Uno por cada grupo de bombas

X
X
X

REV.

DATE

PREPARED BY

CHECKED
/APPR. BY

24/03/0
0

T.Albags

R.Rub

15/05/0
0

T.Albags

R.Rub

X
X

29.

Release for Shipment

KVAERNER ENGINEER TO WITNESS TEST NOS.: ______________

BY KVAERNER:
* CONTACT KVAERNER PRIOR TO PROCEEDING

ALL PROCEDURES WITH QUALITY PLANS AND


ASSOCIATED DOCUMENTATION MUST BE SUBMITTED
FOR REVIEW.