Programa Electoral 2015 - PSOE


















TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
URBANISMO, Y DISEMINADOS
FOMENTO DEL EMPLEO
DINAMIZACIÓN DE LA ECONÓMICA LOCAL
AGRICULTURA Y AGUA
TURISMO, COMERCIO Y FERIAS
FIESTAS Y MUNDIAL DE MOTOS
CULTURA
DEPORTES
JUVENTUD
SANIDAD Y DEPENDENCIA
BIENESTAR SOCIAL
MEDIO AMBIENTE
EDUCACIÓN
SERVICIOS MUNICIPALES
HACIENDA Y PERSONAL
PRESUPUESTOS APROBADOS
MEMORIA ECONÓMICA PROPUESTA POR EL PSOE

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1.- Impulsaremos consultas populares para que las decisiones locales más importantes sean
sancionadas por los ciudadanos
2.- Publicaremos puntualmente información sobre ingresos y gastos municipales, sobre contratos
externos y bolsas de trabajo
3.- Seremos transparentes en la contratación de empresas, de forma que ningún autónomo de
Cheste quede injustamente sin posibilidades de trabajar para el Ayuntamiento
4.- Fomentaremos la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos
5.- Crearemos la Oficina de Atención al Ciudadano, que recogerá quejas y sugerencias de forma
diligente y eficaz
6.- Desarrollaremos un Banco de Tiempo para fomentar el intercambio gratuito entre ciudadanos
7.- Implantaremos plenos ordinarios todos los meses del año, buscando la participación activa de
los ciudadanos en la toma de decisiones
8.- Fomentaremos el asociacionismo y el voluntariado como parte esencial del gobierno de la
localidad
9.- Desarrollaremos el Consejo Municipal Social y Económico junto a asociaciones, entidades
bancarias y sector agrario para impulsar el desarrollo económico de Cheste
10.- Crearemos una oficina de intercambio de información con los jóvenes residentes en el
extranjero que facilite su retorno

11.- Poner un servicio de mediación de conflictos vecinales (ofrecido por el colegio de abogados
junto con el de psicólogos)

URBANISMO Y DISEMINADOS
1.- Adaptaremos el parking de Consum para utilizarlo también en actividades lúdicas (coste
estimado 20.000 euros)
2.- Recuperaremos el edificio frente a la Iglesia, adaptándolo al uso que decidan los ciudadanos
(coste estimado 200.000 euros presupuestados en 2014 con cargo a la venta de patrimonio
pendiente de cobro)
3.- Consultaremos a los ciudadanos sobre la construcción de un espacio multiusos cubierto y
sobre su ubicación
4.- Consultaremos a los ciudadanos sobre la construcción de una piscina cubierta y sobre su
ubicación
5.- Impulsaremos bonificaciones fiscales para la rehabilitación de viviendas (coste estimado 7.000
euros cada ejercicio)
6.- Mejoraremos el asfaltado y señalización de todas las calles (incremento presupuesto 50.000
euros cada ejercicio)
7.- Impulsaremos la aprobación definitiva del PGOU con la participación ciudadana
8.- Mejoraremos los accesos a los núcleos urbanizados (incremento presupuesto 20.000 euros
cada ejercicio).
9.- Instalaremos una pérgola en la piedra de los muertos para evitar el calor y la lluvia en los
funerales civiles.

FOMENTO DEL EMPLEO
1.- Fomentaremos la creación de cooperativas locales para prestar servicios a familias,
dependientes y comedores escolares
2.- Crearemos bolsas de trabajo para ofrecer personal cualificado a las empresas locales y de los
pueblos vecinos
3.- Organizaremos cursos de formación para parados, autónomos y agricultores
4.- Facilitaremos los trámites para acceder a subvenciones a las empresas locales y a los
emprendedores
5.- Crearemos brigadas municipales para la limpieza de cunetas, caminos y montes (coste
estimado 50.000 euros cada ejercicio)

DINAMINACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL
1.- Agilizaremos los trámites de licencias para nuevos comercios
2.- Apoyaremos a los emprendedores en los trámites administrativos

3.- Crearemos un Banco de locales comerciales con ofertas y demandas
4.- Dinamizaremos el comercio local con talleres, promociones y ferias
5.- Mediaremos en la financiación de emprendedores con entidades locales
6.-Desarrollaremos un plan básico de formación financiera para empresarios autónomos y nuevos
emprendedores

AGRICULTURA Y AGUA
1.- Impulsaremos soluciones comarcales para ampliar la dotación de agua potable y de riego
2.- Impulsaremos el Consejo Local Agrario como instrumento de coordinación de todas las
organizaciones agrarias
3.- Ampliaremos la guardería rural para mejorar la vigilancia de nuestros campos (coste estimado
30.000 euros por ejercicio)
4.- Mejoraremos el uso de los depósitos fitosanitarios
5.- Exigiremos a la CHJ la limpieza integral del río Gallo con el fin de prevenir incendios y riadas
6.- Actuaremos eficazmente en la mejora de los caminos rurales (aumento del presupuesto actual
en 50.000 euros por ejercicio)
7.- Crearemos un Banco de Tierras para poner al servicio de los jóvenes agricultores aquellas que
no se están cultivando actualmente
8.- Promoción e incentivación de la creación de una empresa de servicios agrícolas, con la
consiguiente generación de puestos de trabajo en el municipio y la generación de ingresos en el
pueblo.
9.- Reactivación del consejo agrario local. Impulso de charlas periódicas sobre temas agrarios
(Nuevas Técnicas de cultivo, Fitosanitarios, Nuevas variedades, vegetales, maquinaria Agrícola,
etc).

TURISMO,COMERCIO Y FERIAS
1.- Recuperaremos la feria agrícola y la ampliaremos al sector alimentario (presupuesto estimado
10.000 euros)
2.- Mejoraremos la oferta de turismo rural promoviendo la oferta de casas rurales
3.- Dinamizaremos la vida del mercado municipal mediante actividades relacionadas con el
comercio, la alimentación saludable, productos autóctonos
4.- Implantaremos concursos de gastronomía típica chestana
5.- Promocionaremos el comercio local con concursos y campañas periódicas

FIESTAS Y MUNDIAL DE MOTOS
1.- Elaboraremos el Reglamento de Fiestas junto con los representantes de las asociaciones
culturales, de los comercios y de los bares
2.- Trabajaremos con la ciudadanía para planificar las fiestas locales.
3.- Impulsaremos la Junta Local Fallera para mejorar y unificar todos los actos falleros
4.- Pondremos en marcha la petición de AMPAS y Claustros de los centros educativos de Cheste
para que la edad mínima de los festeros y festeras de la Vendimia sea de 18 años
5.- Desarrollaremos campañas educativas y pedagógicas, coordinadas con los centros educativos
y las familias, para lograr que la ciudadanía, y, especialmente los menores, tengan conductas
responsables en las fiestas de paellas y almuerzos
6.- Reduciremos el gasto destinado al Campeonato de Motociclismo eliminando los contratos de
policías locales de otros municipios (rebaja en la partida de gratificaciones en 20.000 euros)

CULTURA
1.- Pondremos en marcha un modelo de pueblo en el que las actividades culturales estén
presentes los 365 días del año
2.- Ampliaremos la Muestra de teatro y las exposiciones culturales
3.- Fomentaremos las actuaciones de grupos musicales locales
5.- Incrementaremos y coordinaremos, junto con los ciudadanos, actividades culturales durante las
fiestas locales
6.- Crearemos becas para el alumnado de la Escuela de música de La Lira (coste estimado 3.000
euros cada ejercicio)
7.- Crearemos un museo etnológico para conservar los legados culturales y los utensilios típicos
de nuestro pueblo, en colaboración con las asociaciones culturales y entidades financieras locales

DEPORTES
1.- Mejoraremos el acceso y el entorno del Pabellón Municipal (coste para el presente ejercicio
50.000 euros)
2.- Dotaremos de los medios necesarios para el cuidado y mantenimiento permanente de las
piscinas municipales (coste estimado 20.000 euros)
3.- Modernizaremos las instalaciones del polideportivo MATÍAS MORELL (incremento presupuesto
20.000 euros cada ejercicio)
4.- Potenciaremos el uso de la bicicleta en el casco urbano
5.- Revisaremos los precios del uso de las instalaciones deportivas para que puedan ser
asequibles a toda la ciudadanía

6.- Revisaremos el funcionamiento de la Escuela Deportiva Municipal de Futbol para atender
puntualmente las quejas de los padres

JUVENTUD
1.- Crearemos el Consejo Municipal de la Juventud para fomentar la iniciativa y participación de
los jóvenes en la toma de decisiones municipales
2.- Mejoraremos la atención del Punto de Encuentro Juvenil (Casa Cultura) ofreciendo un servicio
psicológico gratuito y adecuado a los menores con problemas familiares, sexuales o de
adicciones.
3.- Introduciremos en los centros educativos cursos sobre igualdad y violencia de género y
ampliaremos los cursos de Educación Vial.
4.- Desarrollaremos programas formativos que faciliten la integración de los jóvenes en el mundo
laboral y pondremos a su disposición toda la información necesaria para que conozcan la
importancia del cooperativismo como posible futuro profesional.

SANIDAD Y DEPENDENCIA
1.- Colaboraremos con familias con necesidades médicas básicas a través de los Servicios
Sociales, mediante ayudas económicas y psicológicas
2.- Impulsaremos programas para combatir las adicciones a través de asociaciones sobre
tabaquismo, alcoholismo, drogas…
3.- Apoyaremos a familiares de enfermos con Alzehimer y de discapacitados con talleres y ayuda
psicológica (incremento de subvenciones 25.000 euros cada ejercicio)
4.- Exigiremos mejores servicios de ambulancia las 24 horas del día a la Conselleria de Sanidad
6.- Eliminaremos las barreras arquitectónicas en aceras y edificios públicos, atendiendo las
demandas de los ciudadanos que las sufren diariamente (presupuesto previsto en cada ejercicio
30.000 euros)

BIENESTAR SOCIAL
1.- Pondremos a disposición de las familias un Centro de Día Municipal en colaboración con
entidades locales y asociaciones (dotaremos 50.000 euros de inversión cada ejercicio)
2.- Crearemos un fondo de viviendas para alquileres sociales
3.- Dotaremos una partida presupuestaria para facilitar el acceso a la vivienda a familias sin
recursos (con 50.000 euros cada ejercicio)
4.- Promoveremos beneficios fiscales a las viviendas que sean incluidas en el fondo de viviendas
sociales (coste estimado 10.000 euros)
5.- Elaboraremos planes individualizados de atención integral a las
través de los Servicios Sociales

familias sin recursos, a

6.- Elaboraremos a través de los Servicios Sociales un plan de choque para familias con todos sus
miembros parados (incremento del presupuesto 20.000 euros)

7- Ampliaremos la atención domiciliaria a mayores y dependientes (incremento presupuesto
20.000 euros)

MEDIO AMBIENTE
1.- Implantaremos un Plan Integral de Ahorro Energético (incremento presupuesto 37.000 euros
cada ejercicio)
2.- Reordenaremos parques y jardines con árboles y plantas autóctonas que necesiten poco riego
3.- Colaboraremos en la limpieza de parcelas urbanas facilitando los medios técnicos a los
propietarios
4.- Ajardinaremos las rotondas de acceso al pueblo de forma económica y sostenible
5.- Implantaremos campañas educativas sobre el uso responsable del

agua

6.- Implantaremos campañas educativas para evitar los excrementos de perros y fomentar el
cuidado de las calles como bien público
7.- Controlaremos las colonias de gatos a través de la esterilización en colaboración con
protectoras de animales (asignación presupuestaria 20.000 euros cada ejercicio)
8.- Controlaremos el adecuado funcionamiento de las depuradoras

EDUCACIÓN
1.- Estableceremos un calendario de revisiones permanentes para mantener en perfecto estado
todas las instalaciones de loscentros educativos
2.- Ampliaremos las actividades de la Escuela de Adultos impartiendo clases de francés, alemán y
más niveles de inglés (incremento del presupuesto en 30.000 euros)
3.- Coordinaremos, junto con las AMPAS y Claustros, la creación de Bancos de libros para
garantizar la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria
4.- Actuaremos con la comunidad educativa para reducir el absentismo escolar, dificultades de
aprendizaje y conductas de acoso
5.- Implantaremos Comunidades Educativas con líneas de reciclaje del profesorado
6.- Propondremos a la Conselleria de Educación la creación de una Escuela de Idiomas en el
Complejo Educativo de Cheste
7.- Propondremos a la Conselleria de Educación implantar nuevos ciclos formativosen el Complejo
Educativo relacionados con el sector agrícola
8.- Invitaremos a formar parte del Consejo Escolar Municipal a los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento

SERVICIOS MUNICIPALES
1.- Revisaremos el plan de circulación vial en el casco urbano atendiendo las quejas de los
vecinos y los informes de la policía local
2.- Mejoraremos la limpieza de calles e instalaremos más papeleras (incremento 30.000 euros del
presupuesto actual)
3.- Mejoraremos las instalaciones del cementerio, asfaltado de calles e instalación eléctrica
(incremento 25.000 euros del presupuesto actual)
4.- Mejoraremos el servicio de recogida de basura en las zonas diseminadas, revisando el
contrato con la empresa adjudicataria
5.- Sancionaremos a los propietarios de perros que no recojan los excrementos de sus mascotas
6.- Mejoraremos la limpieza de jardines y rotondas (incremento 10.000 euro del presupuesto
actual)
7.- Mejoraremos el asfaltado de las calles (incremento 30.000 euros en cada ejercicio)

HACIENDA Y PERSONAL
1.- Elaboraremos los presupuestos municipales con la participación de los ciudadanos en aquellas
partidas de interés social
2.- Revisaremos la plantilla de personal junto con los agentes sociales para optimizar los recursos
humanos
3 .- Homologaremos los sueldos con relación a las funciones de cada colectivo elaborando la RPT
(Relación de Puestos de Trabajo), junto con los agentes sindicales
4.- Revisaremos y eliminaremos los gastos superfluos para destinar más recursos a mejorar la
vida de los ciudadanos mediante incremento de las partidas destinadas a gastos sociales
5.- Recuperaremos algunos de los servicios privatizados para generar ahorro y gestionarlos con
personal propio (servicio de recaudación)
6.- Gestionaremos adecuadamente el cobro de impuestos procurando que paguen al día las
grandes empresas locales
7.- Recaudaremos adecuadamente las tasas municipales que no cubran los servicios que se
prestan con ellas, destinando el incremento de ingresos a gasto social
8.- Facilitaremos el pago fraccionado de impuestos a las familias con problemas económicos sin
coste adicional para su economía

PRESUPUESTOS APROBADOS PARA 2015
ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS

6.958.627,42 euros
6.958.627,42 euros

MEMORIA ECONÓMICA PROPUESTA POR EL PSOE
INCREMENTO EN GASTO DE PERSONAL…………………..50.000 euros
INCREMENTO EN GASTO CORRIENTE…………………….415.000 euros
INCREMENTO EN INVERSIONES…………………………….400.000 euros
INCREMENTO EN SUBVENCIONES……………………………25.000 euros
INCREMENTO DE GASTO PROPUESTO PARA 2015…….890.000 euros
REDUCCION EN GASTO DE PERSONAL:
PRODUCTIVIDAD…………………………………………………………10.000 euros
GRATIFICACIONES………………………………………………………10.000 euros
COMPLEMENTOS DE SUELDO………………………………………..10.000 euros
SEGURIDAD SOCIAL…………………………………………………….20.000 euros
REDUCCION EN GASTO CORRIENTE:
GESTION PRIVADA RECAUDACION…………………………………………….70.000 euros
OTRAS RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO…………………………………..20.000 euros
PUBLICIDAD Y PRENSA……………………………………………………………30.000 euros
ENERGIA ELECTRICA………………………………………………………………40.000 euros
TELEFONIA……………………………………………………………………………10.000 euros
INGRESOS VENTA DE PATRIMONIO PENDIENTE DE COBRO………….220.000 euros
INGRESOS POR MAYOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS…450.000 euros
REDUCCION DE GASTO PROPUESTO PARA 2015………………………..890.000 euros

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