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2

ANGULO
Cesar

10/30/2013

PALMA
Johnny

10/31/2013

MARTINEZ
Gustavo

11/11/2013

ANGULO
Cesar

10/25/2012

PANDURO
Virgilio

10/25/2012

MARTINEZ
Gustavo

10/31/2012

LOPEZ Peter
COGA

1/8/2010

PANDURO
Virgilio
COGA

7/2/2010

PANDURO
Virgilio
COGA

7/2/2010

Vs

Responsable

Fecha

Responsable

Fecha

Responsable

Fecha

ELABORO

REVISO

APROBO

COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS


PG Procedimiento del SGI

Identificacion de Peligros-Riesgos SO
Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial
y de propiedad de Compaa Operadora de Gas del Amazonas
S.A.C., estando prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin
previa de la empresa.

COG000SASEPG0004

Pg.
PG Procedimiento del SGI

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO
NDICE
1

OBJETIVO................................................................................................................................ 3

ALCANCE................................................................................................................................ 3

DEFINICIONES......................................................................................................................... 3

DOCUMENTOS A CONSULTAR..............................................................................................3

RESPONSABILIDADES........................................................................................................... 4

DESARROLLO......................................................................................................................... 5

REGISTROS........................................................................................................................... 13

CAMBIOS CON RESPECTO A LAVERSIN ANTERIOR......................................................14

ANEXOS................................................................................................................................. 14

Pg.
PG Procedimiento del SGI

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO

OBJETIVO
Establecer la metodologa para:

Identificar los peligros asociados a las actividades en las operaciones de COGA, que puedan afectar
la salud de nuestros trabajadores.

Registrar y evaluar los riesgos que puedan afectar las condiciones de salud y establecer controles
para aquellos calificados como significativos.

Actualizar la identificacin de los peligros y la evaluacin de los riesgos asociados a la salud


ocupacional.
ALCANCE

Todos los puestos de trabajo e instalaciones de las diferentes reas operativas y administrativas de COGA
donde el personal propio y contratista desarrolla actividades.
2

DEFINICIONES
3.1

Peligro

Fuente, situacin o acto con el potencial de provocar dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la
combinacin de ellos.
3.2

Identificacin de Peligros

Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente y definicin de sus caractersticas.


3.3

Riesgo

Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las


lesiones, daos o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin.
3.4

Evaluacin del Riesgo

Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la severidad de que los peligros identificados se
manifiesten, obtenindose la informacin necesaria para que la empresa est en condiciones de tomar
una decisin apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones preventivas que deben adoptarse.
3.5

Riesgo Aceptable o Tolerable

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado por la organizacin considerando las
obligaciones legales y su poltica de seguridad y salud ocupacional.
3.6

Control de Riesgos

Es el proceso de toma de decisin, mediante la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos, para


tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la
evaluacin peridica de su eficacia.
3

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Pg.
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4.1

Norma OHSAS 18001:2007

4.2

Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.3

DS. 005-2012-TR. Reglamento de Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.4

DS 026-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos.

4.5

DS-043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos; sus


modificatorias y complementarias.

4.6

DS-081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, sus modificatorias y


complementarias.

4.7

RM 374-2008-TR, Norma Aprueban el listado de los agentes fsicos, qumicos, biolgicos,


ergonmicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embrin y el feto.

4.8

RM 375-2008-TR, Norma sobre ergonoma en el trabajo, R.M. 375-2008-TR, Aprueban la Norma


Bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico.

RESPONSABILIDADES
5.1

Gerente de Operaciones

Asegura los recursos necesarios para la implementacin del presente procedimiento.


Los resultados de la evaluacin y propuesta de accin sern revisados por el Equipo Evaluador y
aprobados por la gerencia de operaciones.
Convoca a las gerencias para la actualizacin anual de la matriz de identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos.
5.2

Gerente SAS

Representa a la Alta Direccin en la implementacin y mantenimiento de la componente de SSO del SGI.


Verifica el cumplimiento del presente procedimiento y de la ejecucin de las actividades del equipo
evaluador.
5.3

Gerentes de rea

Aseguran la participacin de su personal en las capacitaciones, identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos.
Participan en la revisin de los resultados de las evaluaciones de riesgos.
Aprueban la implementacin de los controles operativos.
5.4

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Brinda el soporte tcnico a las gerencias involucradas para la identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y establecimiento de controles operacionales.
5.5

Equipo evaluador

Equipo conformado por representantes del rea, Supervisores de SSO de COGA y el Asesor de Salud
Ocupacional de Coga.

Pg.
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Identificacion de Peligros-Riesgos SO
5.6

Jefes y Supervisores

Participan en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, participan en la propuesta de los


controles de seguridad y salud ocupacional necesarios.
Aseguran la implementacin de los controles operacionales.
5.7

Personal de COGA

Cumplen el presente procedimiento.


Participan en las actividades de capacitacin a las cuales son convocados.
5

DESARROLLO

6.1

6.2

Conformacin del Equipo Evaluador


6.1.1

El equipo evaluador estar conformado por representastes del rea, Supervisores de SSO
de Coga y el Asesor de Salud Ocupacional de COGA.

6.1.2

El equipo evaluador debe de coordinar el cronograma de trabajo para todas las reas a
evaluarse, para asegurar la mnima influencia sobre el proceso productivo de cada rea.

Identificacin de Peligros
6.2.1

El equipo evaluador elabora un listado de los puestos de trabajo existentes en los procesos
de COGA, luego se determinarn las actividades que realiza en cada puesto, para lo cual
se considera actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

6.2.2

En el Formato COG 000 SA SE FO 0012 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos


de Salud Ocupacional, se registran los peligros para cada una de las actividades
identificadas por puesto de trabajo.

6.2.3

La identificacin del peligro se basa principalmente en la informacin proveniente de los


siguientes aspectos:

Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia por personal propio y contratista.

Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.

Peligros bajo el control de la organizacin, originados fuera del lugar de trabajo, con
capacidad de afectar adversamente la salud del personal dentro del lugar de trabajo.

Entrenamiento recibido por el personal.

Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.)

Hojas de anlisis de tareas (ATS)

Planta y mquinas a ser usadas.

Herramientas, manuales.

Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.

Pg.
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6.2.4

Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).

Requisitos legales en relacin con la maquinaria o procesos.

Resultados de las observaciones realizadas a travs de las tarjetas STOP,


investigaciones de incidentes y accidentes, Informes generales del proceso de
evaluacin mdica anual del personal, evaluaciones de desempeo anual, etc.

Hallazgos de otras evaluaciones existentes, etc.

Los peligros identificados se codifican segn la Tabla 1: Codificacin de peligros para la


salud ocupacional; en la cual se clasifican estos en biolgicos, fsicos, qumicos y
ergonmicos. Se establecen las siguientes clases de peligros:

Peligros Biolgicos
Los agentes identificados sern catalogados segn la Tabla 01, segn el tipo de agente
biolgico.

Peligros Fsicos
Los agentes identificados sern catalogados segn la Tabla 01, segn el tipo de agente
fsico.

Peligros Qumicos
De acuerdo con el criterio de materiales utilizados, la presencia de agentes qumicos en el
ambiente del lugar de trabajo puede tener su origen en lo siguiente:

Materias primas utilizadas.

Productos auxiliares.

Productos intermedios

Subproductos.

Residuos.

Para su identificacin, clasificaremos los agentes qumicos segn la va de entrada al


organismo, segn la Tabla 01.

Peligros Ergonmicos
Segn el tipo de actividades y riesgos que impliquen, los peligros se clasificarn segn la
Tabla 01.

Tabla 1: Codificacin de peligros para la salud ocupacional


1. BIOLOGICOS

2. FISICOS

11 Virus

21 Ruido

12 Bacterias

22 Calor

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13 Hongos

23 Fro

14 Insectos

24 Radiaciones ionizantes

15 Parsitos

25 Radiaciones no ionizantes

16 Plantas

26 Iluminacin

3. QUIMICOS

4. ERGONOMICOS

31 Riesgos por inhalacin

41 Desplazamiento vertical manual de materiales

32 Riesgos por absorcin cutnea

42 Transporte manual de cargas

33 Riesgos por contacto

43 Posturas forzadas

34 Riesgos por ingestin

44 Movimientos repetitivos
45 Esfuerzo muscular localizado
46 Exposicin a vibraciones del conjunto mano-brazo

6.3

Evaluacin de Riesgos
6.3.1

La evaluacin de riesgos tiene por objeto determinar qu riegos son significativos, con el
objetivo de programar prioritariamente su control en el SGI de COGA. El equipo evaluador
determina la importancia o significancia de un riesgo utilizando el formato COG 000 SA SE
FO 0012 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de Salud Ocupacional.

6.3.2

Riesgos Biolgicos
Los parmetros principales a tener en cuenta al momento de evaluar el riesgo, son los
siguientes:

Foco de origen (animales, personas, etc.)

Va de entrada (inhalatoria, cutnea, etc.)

Condiciones de trabajo (existen medidas de higiene profesional correctas, los


procedimientos minimizan la exposicin, existen medidas de proteccin colectiva e
individual, etc.)

6.3.3

Riesgos Fsicos

Ruido: evaluar la aproximacin al nivel sonoro esperado en los lugares de trabajo, se


recomienda consultar el nivel de ruido que producen los equipos y mquinas
especificados por el fabricante, identificar la existencia de dao o disconfort auditivo de
los trabajadores que estn expuestos.

Temperatura (Calor o Fro): tener en cuenta que se pueden presentar situaciones de


disconfort o situaciones de estrs trmico, ya sea por fro o por calor. La diferencia
entre ambas radica en el hecho de que las situaciones de disconfort provocan
incomodidad, malestar y consecuencias leves en los trabajadores, mientras que las
situaciones de estrs trmico representan un riesgo para la salud de los trabajadores,

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que podran llegar a sufrir consecuencias muy graves e irreversibles en perodos de
exposicin cortos.

Radiaciones (ionizantes o no ionizantes): las ionizantes son muy energticas y


pueden provocar alteraciones en el material gentico (ADN); las no ionizantes inducen
corrientes elctricas en el cuerpo.

Iluminacin: Para determinar el grado de disconfort, es necesario que:


o

Evaluar la intensidad lumnica con un luxmetro en cada puesto de trabajo.

Disponga de las caractersticas tcnicas de las luminarias.

Observe la distribucin relativa entre la posicin de las lmparas y las ventanas


respecto de la tarea y las computadoras.

Estas mediciones no son necesarias si se demuestra, de forma clara por otros medios de
evaluacin, que ha conseguido una prevencin y una proteccin adecuadas de los
trabajadores.
6.3.4

Riesgos Qumicos
Una vez identificado el agente, es necesario obtener informacin que nos lleve a poder
definir los factores de riesgo y los riesgos asociados. Para tal efecto, se disponen de las
siguientes fuentes de informacin:

Etiquetado (frases R).

La hoja de datos de seguridad.

Los valores lmites ambientales y biolgicos (VLA y VLB).

El objetivo de la evaluacin es determinar la importancia de los factores de riesgo, la eficacia


de las medidas preventivas existentes, establecer la necesidad de medidas preventivas
adicionales, escoger los medios de control y documentar toda esta informacin.
Segn la va de entrada en el cuerpo de los agentes contaminantes, los riesgos pueden ser
los siguientes:

Por inhalacin.
La evaluacin de los riesgos derivados de la exposicin por inhalacin a un agente
qumico peligroso debe incluir la medicin de las concentraciones del agente en el
aire, concretamente en la zona de respiracin del trabajador, y su posterior
comparacin con el VLA correspondiente.
Estas mediciones no son necesarias si se demuestra, de forma clara por otros medios
de evaluacin, que ha conseguido una prevencin y una proteccin adecuadas de
los trabajadores.

Por absorcin cutnea.

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Para cualquier agente qumico con la notacin "va drmica", es necesario estudiar la
posibilidad de que se produzca esta exposicin y analizar sus causas, por ejemplo:
Contacto directo con el agente o con las superficies contaminadas. Se evaluar la
posibilidad de:

Contacto con ropa o guantes contaminados.

Condensacin de vapores sobre la piel o la ropa.

Absorcin de gases y vapores.

Inyeccin de alta presin.

Por contacto.
En la evaluacin del riesgo higinico por contacto drmico tambin se deben
considerar los siguientes aspectos:

Gestin incorrecta de los EPI.

Procedimiento de trabajo inadecuado.

Inexistencia de mtodos de control de fugas y derramamientos.

Envases inadecuados.

Sistema de trasvase incorrecto.

Por ingestin.
Es necesario proceder a identificarlos y, directamente, a evitarlos; para esto es
necesario conocer los factores de riesgo:

6.3.5

Hbitos higinicos personales.

Posibilidad de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo.

Trabajadores especialmente sensibles.

Exposicin simultnea a varios agentes.

Procedimiento de trabajo inadecuado

Riesgos Ergonmicos
Durante la evaluacin de los riesgos ergonmicos, se consideran las recomendaciones y
metodologas establecidas por la RM 375-2008-TR.
Para los riesgos ergonmicos, evaluaremos las actividades donde se impliquen el desarrollo
de las siguientes acciones:

Desplazamiento vertical manual de materiales.

Transporte manual de cargas.

Posturas forzadas.

Movimientos repetitivos.

Esfuerzo muscular localizado.

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO

La evaluacin de estas condiciones estar a cargo del Asesor de Salud Ocupacional de


COGA.
La evaluacin de las condiciones ambientales de trabajo ser realizada tomando como
referencia las recomendaciones establecidas por la RM 375-2008-TR.
6.3.6

Riesgos Psicosociales
Durante la evaluacin de los riesgos psicosociales, se deben considerar los mecanismos
necesarios para fomentar la participacin de la totalidad del personal de Coga; adems se
debe asegurar la utilizacin de herramientas de evaluacin vlidas para tales fines.
De esta forma, la herramienta elegida para la evaluacin de riesgos psicosociales es el
mtodo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional de Dinamarca, conocido como
Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), adaptado y validado en Espaa
con el nombre de ISTAS21.
La aplicacin de la herramienta de evaluacin estar a cargo del Asesor de Salud
Ocupacional de COGA.

6.4

Gua para la Evaluacin de Riesgos

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, se proceder a evaluar los riesgos identificados;
la evaluacin del riesgo se realiza calculando el ndice de Riesgo Ocupacional (IRO), por medio del
producto de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia (IP: ndice de probabilidad) y la severidad
de las consecuencias (IS: ndice de severidad).
IRO = IP X IS
Donde el ndice de probabilidad (IP) es la sumatoria de los siguientes ndices:

ndice de expuestos (IE)

ndice de exposicin al peligro (IF): Frecuencia y concentracin de la exposicin

ndice de Mtodo (IM): Procedimiento y/o criterio operacional

ndice de capacitacin (IC): Capacitacin del personal

: Nmero de personas expuestas

As, el ndice de riesgo ocupacional (IRO) se calcula teniendo en cuenta la frmula a continuacin:
IRO = (IE + IF + IM + IC) X IS

Los valores de cada ndice se asignarn en base a lo establecido en la Tabla 2: Estimacin de ndices,
la que se muestra a continuacin:

Tabla 2: Estimacin de ndices

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NDIC
E
(valor)

PERSONAS
EXPUESTAS

MTODOS

CAPACITACIN

Una
persona
expuesta

Existen procedimientos o
estndares
documentados, son
totalmente satisfactorios,
se aplica supervisin, no
se han registrado
condiciones ni actos sub
estndares.

El personal ha sido
capacitado y es informado
de su responsabilidad con
respecto al cumplimiento de
los estndares de trabajo. Se
ha registrado un mnimo de
condiciones y actos
inseguros atribuibles a falta
de capacitacin

DE 2 A 3

Existen procedimientos o
estndares
documentados, son
parcialmente
implementados, no se
aplica supervisin.

SEVERIDAD
(CONSECUENCIA
)

PROBABILIDAD
EXPOSICIN AL
RIESGO

Por lo menos una


vez al ao <10%
del LEO

Lesiones superficiales,
irritacin ocular, malestar o
disconfort, enfermedad
conducente a malestar
temporal

El personal ha sido
capacitado pero se
evidencian actos,
condiciones, incidentes o
accidentes atribuibles a falta
de capacitacin

Por lo menos una


vez al mes entre
10% y 50% del LEO

Lesiones moderadas,
sordera sin incapacidad,
dermatitis moderada.

DE 4 A 10

Existen procedimientos o
estndares establecidos
no documentados se
evidencian algunas
condiciones y actos sub
estndares

----

Por lo menos una


vez por semana
entre 50% y 80% del
LEO

Sordera con incapacidad,


dermatitis serias, asma,
enfermedades conducentes
a discapacidades
permanentes menores.

MS DE 10
PERSONA
S

No existen
procedimientos o
estndares establecidos,
se evidencian frecuentes
condiciones y actos sub
estndares

El personal no ha recibido
capacitacin, se evidencian
frecuentes condiciones y
actos sub estndares
atribuibles a falta de
capacitacin.

Por lo menos una


vez al da >80% del
LEO

Lesiones fatales, cncer


ocupacional, otras
enfermedades graves que
limitan el tiempo de vida,
enfermedades fatales
agudas.

LEO: Lmite de Exposicin Ocupacional (de no existir LEO, se tomarn en cuenta los VLA VLB recomendados
para cada agente)

6.5

Evaluacin del Riesgo


6.5.1

El nivel de riesgo que puede adoptar un peligro es determinado por el producto de los
valores entre el IP y el IS; la estimacin de riesgo se realizar en base a la Tabla 3:
Matriz para estimacin del nivel de riesgo.

Tabla 3: Matriz para la estimacin del nivel de riesgos


ESTIMACIN DEL NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO

(IP x IS)

Trivial

4-7

Tolerable

8 - 10

Moderado

11 - 39

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6.6

Importante

40 - 51

Intolerable

52 - 64

Nivel de Significancia del Riesgo


6.6.1.

Los riesgos significativos son aquellos que por su importancia, deben ser considerados
como prioritarios dentro de la planificacin del sistema integrado de gestin de COGA.

6.6.2.

Son considerados riesgos significativos para COGA, aquellos que obtengan 11 ms


puntos en el valor del IRO.

6.6.3.

Las acciones a tomar para la eliminacin o control del riesgo dependen del nivel de
significancia del riesgo, tal como se especifica en la Tabla 4: Nivel de significancia del
riesgo.

Tabla 4: Niveles de Significancia del Riesgo.


NIVEL DE
RIESGO

INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

Intolerable

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible


reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Importante

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar en riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un tiempo determinado. Cuando el riesgo
moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se
precisar una accin posterior apara establecer, con ms precisin, la probabilidad del dao como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Tolerable

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones ms


rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren
comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial

No se necesita adoptar ninguna accin.

6.6.4.

Los controles deben incluir la comunicacin de requisitos a los proveedores y la


necesidad de implementar planes de respuesta ante emergencias, de ser necesarios.

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6.6.5.

El equipo evaluador, con la participacin de los representantes de cada rea evaluada,


recomienda las acciones propuestas como medidas de proteccin y prevencin,
considerando las indicaciones de la Tabla 4, priorizando los controles en el siguiente
orden:
1. Acciones orientadas a la eliminacin de los peligros y riesgos.
2. Acciones orientadas al tratamiento, control y aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas tcnicas o administrativas.
3. Acciones orientadas a minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
4. Facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

6.7.

6.6.6.

Los resultados de la evaluacin y propuesta de accin sern revisados por el rea de


SSO y aprobados por la gerencia de operaciones.

6.6.7.

El Gerente del rea y el Gerente de Operaciones coordinan las acciones necesarias


para la puesta en marcha del Plan de Implementacin de los controles operativos.

Actualizacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos


6.7.1.

6.7.2.

Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales

Modificaciones fsicas de las instalaciones

Cambio en la metodologa de la operacin

Cambios sobre los procesos

Nuevas operaciones

Contratacin de nuevos servicios

Nueva legislacin y/o normativa aplicable

Resultados de los registros de enfermedades ocupacionales.

Con una frecuencia anual, el rea de SSO coordinar con el responsable del rea la
realizacin de una revisin para determinar si hubo algn cambio que pueda generar una
actualizacin, total o parcial de los registros de evaluacin de riesgos contenidos en el
formato COG 000 SA SE FO 0012 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Cuando se reevalen los riesgos la actualizacin debe ser documentada en un acta e
informada durante el proceso de la Revisin por la Direccin.

REGISTROS
7.1.

La actualizacin de ste procedimiento se podra realizar como consecuencia de:

Formato: COG 000 SA SE FO 0012-Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SO.

CAMBIOS CON RESPECTO A LAVERSIN ANTERIOR


N de Pgina
4

Ubicacin del Cambio


6.1.1

Descripcin del Cambio


El equipo evaluador estar conformado por
representantes del rea, Supervisores
de SSO de COGA y el Asesor de Salud

Pg.
PG Procedimiento del SGI

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Ocupacional de Coga.

ANEXOS
9.1.1

Anexo 1: TABLAS A CONSIDERAR AL EVALUAR PUESTOS DE TRABAJO


DESARROLLADOS POR TRABAJADORAS GESTANTES: RM-374-TR

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Pg.
PG Procedimiento del SGI

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO
Anexo 1
TABLAS A CONSIDERAR AL EVALUAR PUESTOS DE TRABAJO DESARROLLADOS POR
TRABAJADORAS GESTANTES:
RM-374-TR
A. TABLA DE AGENTES FISICOS

Pg.
PG Procedimiento del SGI

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO

B. TABLA DE AGENTES QUMICOS

Vrs. 2

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PG Procedimiento del SGI

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C. TABLA DE AGENTES BIOLGICOS

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PG Procedimiento del SGI

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Identificacion de Peligros-Riesgos SO

D. TABLA DE AGENTES PSICOSOCIALES

Vrs. 2

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E. TABLA DE AGENTES DISERGONMICOS

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Pg.
PG Procedimiento del SGI

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