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INTERPRETACIN DE REQUISITOS

OHSAS 18001 : 2007

Taller de Identificacin de Peligros, Evaluacin


y Control de Riesgos (IPERC)
Julio Santiago Pereyra Rosales
Agosto 2014

OBJETIVOS GENERALES
1. Conocimiento

entendimiento

de los requisitos de la Norma

OHSAS 18001:2007.
2. Manejo y control del IPERC Mejora
continua en base a la

Prevencin

de Riesgo.
4. Entendimiento de la implementacin

del Sistema de Gestin de Seguridad


y Salud Ocupacional.

OHSAS 18001:2007
ANTECEDENTES GENERALES

QU SIGNIFICA OHSAS?

de

and

en
y

OHSAS 18001:2007
OBJETIVO Y CAMPO DE
APLICACIN

OBJETIVO
OHSAS indica los requisitos para un Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
(SGSSO), que permiten a una organizacin
controlar sus riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional (SySO) y mejorar su desempeo.

No establece criterios determinados de


desempeo en materia de SySO, ni precisa

condiciones detalladas para el diseo de un


sistema de gestin.

ES OBLIGATORIO IMPLEMENTAR OHSAS?


NO. Salvo que la empresa necesite :
a)

Establecer un SGSSO con objeto de eliminar o


minimizar los riesgos para los empleados y otras

partes interesadas que pueden verse expuestas


a riesgos de SySO asociados con sus actividades.
b) Implementar,

mantener

mejorar

continuamente un SGSSO.
c)

Asegurarse de su conformidad con la poltica


establecida de SySO.

d) Demostrar conformidad con los requisitos de


esta norma.

CAMPO DE APLICACIN
El alcance de la aplicacin depender de factores

tales como la poltica de SySO de la organizacin,


la naturaleza de las actividades, los riesgos y la
complejidad de sus operaciones.
OHSAS est dirigido a la seguridad y la salud
ocupacional y no pretende diseccionarse o

enfocarse a otras reas de la seguridad y salud


tales

como;

programas

para

bienestar

estabilidad de los trabajadores, seguridad del

producto, dao a la propiedad o impactos


ambientales.

OHSAS 18001:2007
PRINCIPALES DEFINICIONES

Mejora Continua

Proceso recurrente de optimizacin del SGSSO para lograr mejoras en el desempeo


del SGSSO global de forma coherente con la poltica de la organizacin.

Accin Correctiva
Accin para eliminar la causa de una no
conformidad u otra situacin indeseable

Accin Preventiva
Accin para prevenir que la causa no pueda
suceder.

Peligro
Fuente, situacin o acto con potencial de

dao en trminos de lesin o enfermedad , o


una combinacin de stos.
Incidente
Evento (os) relacionado al trabajo que tuvo el potencial para
llegar a producir o produjo una lesin o enfermedad , o una
fatalidad.
Parte Interesada
Persona o grupo fuera o dentro del Lugar de trabajo
, interesado o afectado por el desempeo en

materia de SySO de una organizacin .

Riesgo
Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de
que ocurra un evento peligroso o que este expuesto y la
severidad del dao o enfermedad que puede ser causado
por el evento o la exposicin.

Evaluacin del Riesgo


Proceso de evaluacin del riesgo(s) proveniente del
(los) peligro (s), tomando en cuenta la adecuacin
de cualquier control existente y decidiendo si el
riesgo (s) es aceptable o no.

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE


SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PLANIFICAR
Identificacin de Fuentes de Riesgo, Evaluacin y control de Riesgos
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y Programas

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin
Control de documentos
Control Operacional
Preparacin y respuesta ante emergencia

VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
Investigacin de Incidentes, No conformidad, accin correctiva y preventiva
Control de registros
Auditorias internas

ACTUAR
Revisin por la Direccin

OHSAS 18001:2007
INTERPRETACIN DE REQUISITOS

4.1 REQUISITOS GENERALES


La organizacin debe :
Establecer

Documentar

Implementar

Mejorar

SYSO

La organizacin debe :
1.

Determinar cmo cumplir los requisitos

de OHSAS 18001.
2.

Definir y documentar el alcance de su


sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional.

4.2 POLTICA DE SySO


Define y autoriza la Poltica del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Alta Direccin
La Poltica de SySO debe:
a)

Ser apropiada a la naturaleza y a la escala


de los riesgos SySO de la organizacin.

b) Incluir un compromiso de prevencin de

lesin o enfermedad y mejora continua


el desempeo del Sistema de Gestin de
SySO.

4.2 POLTICA DE SySO


La Poltica de SySO debe:
c)

Incluir un compromiso para cumplir al

menos con la legislacin vigente


aplicable y con otros requisitos suscritos
por la organizacin relacionados con sus
peligros para la salud y seguridad
ocupacional.

d) Proporcionar un marco de referencia para


establecer y revisar los objetivos de SySO.
e) Ser documentada, implementada y

mantenida.

4.2 POLTICA DE SySO


La Poltica de SySO debe:
f) Ser comunicada a todos las personas

que trabajan bajo el control de la


organizacin con la intencin de que
stos tomen conciencia de sus

obligaciones individuales en materia


de SySO.
g) Estar disponible para todas las partes
interesadas.
h) Ser revisada peridicamente para
asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.

4.2 POLTICA DE SySO (Ejemplos)

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 PLANIFICACIN DE LA INDENTIFICACIN DE PELIGROS,
LA EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOS

La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la


identificacin continua de peligros, la evaluacin de los riesgos y la
implementacin de medidas de control necesarias.

El procedimiento (s) para la identificacin y evaluacin de riesgos debe

incluir :
a. Actividades rutinarias y no rutinarias
b. Actividades de todo el personal
c. Comportamiento y factores humanos
d. Identificacin de peligros fuera del lugar

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 PLANIFICACIN DE LA INDENTIFICACIN DE PELIGROS,
LA EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOS
El procedimiento (s) para la identificacin y evaluacin de riesgos
debe incluir :
e. Peligros creados en la vecindad
f. Infraestructura y equipos ( propios/terceros)
g. Cambios propuestas ( empresa, actividad)
h. Cambios ( definitivos y temporales) - SySO
i. Obligaciones legales
j. Diseo de reas, procesos, instalaciones,etc.

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 PLANIFICACIN DE LA INDENTIFICACIN DE PELIGROS,
LA EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOS
Cuando la organizacin considere cambiar los controles
necesite mejorar los actuales, debe tener en cuenta el siguiente

orden de jerarqua :
1. ELIMINACIN DE LA FUENTE
2. SUSTITUCIN
3. CONTROLES DE INGENIERA
4. CONTROLES ADMINISTRATIVOS

5. EPP

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN


Y CONTROL DE LOS RIESGOS
(IPERC)

IPERC
Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos.
Herramienta de gestin que ayuda
a prevenir incidentes/perdidas y de
fcil aplicacin.

DEFINICIONES DE TRMINOS

DEFINICIONES DE TRMINOS

DEFINICIONES DE TRMINOS

DEFINICIONES DE TRMINOS

DEFINICIONES DE TRMINOS

IPERC BASE