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EVIDENCIA ETICA, S.C.

2010




BAMBUCO, S.A.


7 . A V E N I D A 2 3 - 8 4 Z O N A 1 5

EVIDENCIA ETICA, S.C.




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BAMBUCO, S. A.
PROPUESTA TECNICA DE SERVICIOS PROFESIONALES
POR EL AO QUE TERMINAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



EVIDENCIA ETICA, S.C.




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7. Avenida, 23-84 Zona 15
Telfono PBX: 2485-4656
E-mail: SE@aol.com.mx
Ciudad Guatemala


Guatemala, 21 de agosto de 2010


CONFIDENCIAL

Seores:
Accionistas
BAMBUCO, S. A.

Estimados Seores:

Es muy grato para nosotros presentarle nuestra propuesta de servicios
profesionales relacionados con la auditora de los estados financieros de empresa
BAMBUCO, S. A. por el ao que termin el 31 de diciembre de 2010.

Sirva la presente para confirmar nuestro entendimiento de este trabajo. Nuestra
auditora se conducir con el objetivo de expresar nuestra opinin sobre los
estados financieros.

ALCANCE DE NUESTROS SERVICIOS

Durante el curso de la auditora, realizaremos pruebas selectivas de los registros
de contabilidad y aquellos otros procedimientos que consideramos necesarios

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segn las circunstancias, para proporcionar una base razonable que sustente
nuestra opinin sobre los estados financieros.
Debido a la naturaleza de prueba y a otras limitaciones inherentes de una
auditora junto con las limitaciones inherentes de cualesquier sistema de
contabilidad y de control interno, hay un riesgo inevitable de que puedan quedar
sin descubrir incluso algunas representaciones errneas de importancia relativa.

Al aceptar la presente propuesta de servicios, ustedes se comprometen, a
suministrarnos todos los registros y la documentacin e informacin que
solicitemos en relacin con nuestra auditora as mismo a que toda la informacin
importante nos ser revelada, y adems nos garantiza la total colaboracin de su
personal durante la auditora. Tal como lo requieren las normas internacionales de
auditora, efectuaremos indagaciones especficas sobre las aseveraciones de la
administracin comprendidas en los estados financieros y sobre la efectividad del
control interno. Como parte de nuestro proceso de auditora, solicitaremos de la
administracin de BAMBUCO, S. A., la confirmacin escrita referente a estos y
otros asuntos que se consideren necesarios como resultado de nuestra auditora.

Las respuestas a nuestras indagaciones, las manifestaciones escritas y los
resultados de nuestras pruebas de auditora comprenden el material de evidencia
en el cual confiaremos para formarnos una opinin sobre los estados financieros.
An cuando nuestra responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados
financieros, es entendido y convenido que la administracin de la empresa tiene la
responsabilidad por los estados financieros y toda las revelaciones en ellos
contenidas.

La administracin de la empresa tambin es responsable por la adopcin de
polticas de contabilidad adecuadas y de la implantacin de un sistema de
contabilidad y de control interno que garanticen la confiabilidad en los estados

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financieros y que ofrezca una seguridad razonable, pero no absoluta, de que no
exista errores en los estados financieros como consecuencia de fraudes e
irregularidades. Por lo tanto, dichos errores pueden, no obstantes, ocurrir y no ser
detectados por una auditora efectuada de conformidad con normas
internacionales de auditora.

Sin embargo, si dentro del alcance de nuestro trabajo se detectaran situaciones
que fueran indicativos de fraudes o actos ilegales, informaremos a la
administracin de la empresa, lo relativo a estas situaciones.

La administracin de la empresa tiene la responsabilidad de efectuar los ajustes
que se consideren necesarios en los estados financieros para corregir los errores
e irregularidades significativas que se detecten.

Los papeles de trabajo preparados en relacin con nuestra auditora son
propiedad de EVIDENCIA ETICA, S. C. si se diera el caso de controversias en la
presentacin de los servicios contenidos en esta carta, tanto EVIDENCIA ETICA,
S.C. como empresa BAMBUCO, S. A., convienen resolver dichas diferencias
con carcter conciliatorio; sin embargo, si no fuera posible llegar a un acuerdo, las
diferencias sern llevadas y resueltas nicamente en la jurisdiccin de los
Tribunales de Justicia de la Ciudad de Guatemala.

Este documento constituye la totalidad del acuerdo y el entendimiento entre
nosotros con relacin a los servicios que se contratan.

TRABAJO DE CAMPO

Con el fin de cumplir eficientemente con nuestro trabajo, programaremos nuestra
visita en comn acuerdo con la administracin de la empresa, de tal forma que nos

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permitir acumular la evidencia que utilizaremos para emitir nuestra opinin sobre
los estados financieros tomados en conjunto.


Informes de Auditora
Al concluir nuestra revisin, emitiremos nuestro informe en idioma espaol y en la
moneda de curso legal del pas (quetzales) u un informe expresado en espaol,
expresado en dlares, de los estados financieros de empresa BAMBUCO, S. A.
Al 31 de diciembre de 2010.

El informe de auditora incluye:
La opinin de los auditores independientes
Los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado
patrimonial y estado de flujo de efectivo)
Las notas a los estados financieros

Conduciremos nuestra auditora de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditora dichas normas requieren que cumplamos con requisitos ticos y que
planteemos y desempeemos la auditora para obtener una seguridad razonable
de si los estados financieros estn libres de presentacin errnea de importancia
relativa.

Si por alguna circunstancia nuestro trabajo no pudiera desarrollarse con el alcance
requerido por las normas, o alguna cuenta o transaccin importante no se hubiese
registrado de acuerdo a dichos principios, estamos obligados a mencionarlo en
nuestra opinin; sin embargo, cuando estas circunstancias ocurren, discutimos
con el cliente a fin de buscar la manera de como se desvanezca las causas que
dan origen a la salvedad, previo a emitir la opinin.


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CARTA A LA GERENCIA

Al concluir la visita programada elaboraremos una carta a la gerencia con
observaciones y recomendaciones acerca del control interno que consideremos
importantes para la administracin de la empresa.

En la planificacin y desarrollo de nuestra auditora, consideraremos el control
interno de la empresa, para determinar los procedimientos de auditora que nos
permitirn expresar una opinin sobres los estados financieros y no con el objetivo
de proporcionar un informe sobre la estructura de control interno.

Adicionalmente, durante el curso de nuestro trabajo, pueden llamar nuestra
atencin algunos asuntos relacionados con debilidades del control interno u otras
reas, donde pueda ser posible mejorar la eficiencia o efectividad de sus
operaciones, de manera que les suministraremos algunas recomendaciones sobre
el control interno, basadas en nuestras observaciones durante la auditora que
pudieran ser de importancia en las actuales circunstancias.

EQUIPO DE TRABAJO

Nuestros equipos de trabajo generalmente se estructuran con un grupo de
gerencia que es el responsable de atender al cliente a alto nivel, analizar el
enfoque de trabajo ms apropiado y de elaborar los informes convenidos, asistidos
por miembros del staff profesional que cumplan con el perfil y experiencia para
satisfacer las necesidades del cliente.


En este caso, hemos definido al siguiente equipo para atenderles:
Auditor Junior (1) Jos Osmin Smale Marroqun

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Auditor Junior (2) Luis Gabriel Fuentes Sequen
Auditor Snior (1) Jos Luis Garca Gonzlez
Auditor Snior (2) Luis Eduardo Espinoza Cambran
Gerente de Auditora: Danny Hanley Ramrez lvarez


























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PROPUESTA ECONOMICA DE SERVICIOS PROFESIONALES
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Guatemala, 05 de enero de 2010


Seores
Junta de Accionistas
Electrodomsticos Futuristas, S.A.
Ciudad

Estimados seores

En atencin a la invitacin de la Gerencia de BAMBUCO, S.A. de fecha 3 de enero
de 2010, tenemos el agrado de someter a su distinguida consideracin nuestra
propuesta econmica para realizar la Auditora de los estados financieros de
BAMBUCO, S.A. por el perodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
del 2010, como lo requiere los Trminos de Referencia adjuntos.

HONORARIOS

Estimamos que nuestros honorarios por efectuar la auditora de la empresa
BAMBUCO, S.A. por el ao que terminar el 31 de diciembre de 2010, sern de
Q.98,500.00 ms I.V.A., ms gastos de telfono, correo, mecanografa, impresin
y reproduccin de los estados financieros, etc., que sern facturados al costo y los
cuales estimamos no excedern del 10% del total de los honorarios.

En caso de ser aceptada nuestra propuesta, estaremos facturando el 25% de
nuestros honorarios con la aceptacin de la misma, 50% durante la realizacin del
trabajo y el 25% restante, al presentar el informe final. Les solicitamos que
nuestras facturas sean canceladas dentro de los quince das siguientes a la fecha
de su presentacin.

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Ser para nosotros motivo de satisfaccin tener a empresa BAMBUCO, S.A.,
dentro de nuestros clientes y confiamos que los trminos de nuestra propuesta
sean aceptables para ustedes.

Si el contenido de la presente est de acuerdo con sus requerimientos y los
trminos arriba mencionados son aceptables para ustedes, por favor
confirmarnos su aceptacin de la propuesta mediante una carta dirigida hacia
nosotros.

Agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder servirle.


Atentamente,


Ricardo de la Rosa
Contador Pblico y Auditor
Socio Encargado