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MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS


SECTORES DE HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV.28 DE JULIO, HUACCHAC,
HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY, PATORUMIYUC, MOLLECORRAL, RUMICRUZ,
HATUNORCCO DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY.
ESTUDIO DE PRE INVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
Distrito : Cachora
Provincia : Abancay
Regin : Apurmac
Abancay Julio del 2012

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NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4 Marco de referencia
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
4 FORMULACION DE PROYECTO
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Descripcin tcnica de alternativa
4.5 Costos de las alternativas
4.6 Beneficios de las alternativas
5 EVALUACION DEL PROYECTO
5.1 Evaluacin Social
5.2 Evaluacin privada
5.3 Anlisis de Sensibilidad
5.4 Anlisis de Riesgo
5.5 Anlisis de Sostenibilidad
5.6 Plan de equipamiento e implementacin
5.7 Impacto ambiental
5.8 Seleccin de alternativa
5.9 Organizacin y gestin
5.10 Financiamiento
5.11 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
6 ANEXOS A LOS CONTENIDOS MINIMOS
A1.- Datos de campo. Fotografas
A2.- Actas y padrn de beneficiarios

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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE
HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO, HUACHAC, HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY,
PATORUMIYUC, MOLLECORRAL, RUMICRUZ, HATUNORCCO DEL DISTRITO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY.
B. Objetivo del proyecto
SUFICIENTE PROVISION DE ENERGIA EN FORMA INTEGRAL
CONFIABLE en los sectores de Huamanccasa, Aguas Blancas, Av.28 de Julio,Huacchac,
Huayllabamba, Ccayccay, Patorumiyuc, Mollecorral, Rumicruz y Hatunorcco del distrito de
Cachora
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
El siguiente cuadro muestra el balance oferta demanda del servicio.
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNATIVAS 1 Y 2
POTENCI A
ELECTRI CA
ALTERNATI V A1 ALTERNATI V A2 Alternativa 1 Alternativa 2 SUPERAV I T
AO
DI SPONI BLE EN
BARRAS DE SE
TAM BURCO
CANTI DAD
DEM ANDADA
CANTI DAD
DEM ANDADA
CANTI DAD
OFRECI DA ( *)
CANTI DAD
OFRECI DA ( *)
SUPERAV I T O
( DEFI CI T)
RESPECTO A
I NFRAESTRUCT
URA ELECTRI CA
SUPERAV I T O
( DEFI CI T)
RESPECTO A
I NFRAESTRUCT
URA ELECTRI CA
DE ENERGI A
ELECTRI CA EN
BARRAS SE
TAM BURCO
( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW)
A A ALTERNATI V A 1 ALTERNATI V A 2 B- A C- A
1 5.500,00 52,16 52,16 0,00 0,00 -52,16 -52,16 5.447,84
2 5.500,00 52,77 52,77 0,00 0,00 -52,77 -52,77 5.447,23
3 5.500,00 53,42 53,42 0,00 0,00 -53,42 -53,42 5.446,58
4 5.500,00 54,03 54,03 0,00 0,00 -54,03 -54,03 5.445,97
5 5.500,00 54,68 54,68 0,00 0,00 -54,68 -54,68 5.445,32
6 5.500,00 55,33 55,33 0,00 0,00 -55,33 -55,33 5.444,67
7 5.500,00 55,99 55,99 0,00 0,00 -55,99 -55,99 5.444,01
8 5.500,00 56,64 56,64 0,00 0,00 -56,64 -56,64 5.443,36
9 5.500,00 57,34 57,34 0,00 0,00 -57,34 -57,34 5.442,66
10 5.500,00 57,99 57,99 0,00 0,00 -57,99 -57,99 5.442,01
11 5.500,00 58,69 58,69 0,00 0,00 -58,69 -58,69 5.441,31
12 5.500,00 59,39 59,39 0,00 0,00 -59,39 -59,39 5.440,61
13 5.500,00 60,09 60,09 0,00 0,00 -60,09 -60,09 5.439,91
14 5.500,00 60,79 60,79 0,00 0,00 -60,79 -60,79 5.439,21
15 5.500,00 61,54 61,54 0,00 0,00 -61,54 -61,54 5.438,46
16 5.500,00 62,24 62,24 0,00 0,00 -62,24 -62,24 5.437,76
17 5.500,00 62,99 62,99 0,00 0,00 -62,99 -62,99 5.437,01
18 5.500,00 63,73 63,73 0,00 0,00 -63,73 -63,73 5.436,27
19 5.500,00 64,48 64,48 0,00 0,00 -64,48 -64,48 5.435,52
20 5.500,00 65,27 65,27 0,00 0,00 -65,27 -65,27 5.434,73
(A) Demanda de potencia proyectada
(B) Potencia disponible en sub estacion
(C) Potencia disponible en bornes de generadores diesel ( centrales trmicas.

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D. Ubicacin Geogrfica de las localidades
Distrito Cachora
Provincia Abancay
Departamento Apurmac
E. Descripcin tcnica del PIP
Alternativa 1
Se construirn Redes primarias, y Sub estaciones en 22.9 Kv redes secundarias y
conexiones domiciliarias de acuerdo a la siguiente relacin:
Redes (km) Linea (km) N de Sub
Secundarias Primaria estaciones
1 Huamanccasa 12 60 0,7
0,945
1 Bifasico
2 Aguas Blancas 16 80 1,3
0,397
1 Trifsico
3 Av. 28 de julio 48 240 4,3
0,08
1 Trifsico
4 Huacchac 30 150 2,4
0,758
1 Trifsico
5 Huayllabamba 28 140 1,7
0,445
1 Trifsico
6 Ccay ccay 26 130 1,4
0,295
1 Trifsico
7 Patorumiyuc 19 95 1,0
0,4
1 Trifsico
8 Molle corral 18 90 1,1
0,5
1 Bifasico
9 Rumicruz 10 50 0,5 1,0 1 Bifasico
10 Hatunorcco 11 55 0,6 0,2 1 Bifasico
218 1.090 15 5 10
Sistema
TOTAL
N Localidad
N
Lotes
Poblacin
Alternativa 2
Se instalaran grupos de generacin diesel y redes secundarias en las siguientes
sectores
Redes (km)
Secundarias
1 Huamanccasa 12 60 0,7
2 Aguas Blancas 16 80 1,3
3 Av. 28 de julio 48 240 4,3
4 Huacchac 30 150 2,4
5 Huayllabamba 28 140 1,7
6 Ccay ccay 26 130 1,4
7 Patorumiyuc 19 95 1,0
8 Molle corral 18 90 1,1
9 Rumicruz 10 50 0,5
10 Hatunorcco 11 55 0,6
218 1.090 15
TOTAL
N Localidad
N
Lotes
Poblacin

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E. Costos del PIP
ALTERNATIVA 1
LINEA REDES PRIMARIAS YREDES SECUNDARIAS
I. INVERSIN DEACTIVOS
LI NEAS REDES COSTO
ITEM DESCRIPCION Y REDES PARCI AL
PRI MARI AS SECUNDARI AS SOLES ( S /. )
A Suministro de Equipos y Materiales
366.108,22 496.132,82 862.241,05
B Montaje Electromecnico
88.973,35 169.344,19 258.317,54
C Transporte de Equipos y Materiales (8% de Equipos y Materiales)
29.288,66 39.690,63 68.979,29
D COSTO DIRECTO (C.D.)
484.370,23 705.167,64 1.189.537,88
E GASTOS GENERALES (12% DEL CD)
58.124,43 84.620,12 142.744,55
F UTILIDADES (10% C.D.)
48.437,02 70.516,76 118.953,79
G COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN IGV (S/.)
590.931,69 860.304,52 1.451.236,21
II. INVERSIONES INTANGIBLES
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A CAPACITACION A AL POBLACION 10.000,00
B EXPEDIENTE TECNICO LINEAS PRIMARIAS 33.531,92
C EXPEDIENTE TECNICO REDES SECUNDARIAS 12.500,00
INVERSIONES INTANGIBLES 56.031,92
III. GASTOS PREOPERATIVOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Gastos Financieros y de Administracin (0,1% del Costo de la Infraestructura) 1.451,24
B Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 35.686,14
C Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 10.000,00
GASTOS PREOPERATIVOS 47.137,37
RESUMEN
tem N Descripcin Subtotal S/.
A. Inversin de Activos 1.451.236,21
B. Inversiones Intangibles 56.031,92
C. Gastos Preoperativos 47.137,37
D
Costo Total del Proyecto sin IGV 1.554.405,50
Impuesto General a las Ventas (18%) 279.792,99
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1.834.198,49
IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Costo de Operacin anual (compra de energia,etc) 7.604,87
B Costo de Mantenimiento anual (1.5 % del costo del proyecto) 27.512,98
C Total Costos de Operacion y Manteniemiento ( OyM ) 35.117,85
D % de Costos de Operacion y mantenimiento (% COyM) 1,91%
RATIOS O INDICADORES
Tipo de Habitantes Numero de lotes Costo de Costo de
Cambio Inversion sin IGV Inversion sin IGV
US $/ S/. US $/ Usuario Soles/ Usuario
2,7 1.090,00 218,00 2.640,85 7.130,30
LINEA DE CORTE PARA PROYECTOS RURALES US $ 684,00
Fuente: Ministerio de Energia y Minas DEP

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ALTERNATIVA 2
GENERACION DIESEL MAS REDES SECUNDARIAS
I. INVERSIN DE ACTIVOS
GENERACI ON REDES COSTO
ITEM DESCRIPCION PARCI AL
DI ESEL SECUNDARI AS SOLES ( S /. )
A Suministro de Equipos y Materiales
400.000,00 496.132,82 896.132,82
B Montaje Electromecnico
370.000,00 169.344,19 539.344,19
C Transporte de Equipos y Materiales (8% de Equipos y Materiales)
32.000,00 39.690,63 71.690,63
D COSTO DIRECTO (C.D.)
802.000,00 705.167,64 1.507.167,64
E GASTOS GENERALES (12% DEL CD)
96.240,00 84.620,12 180.860,12
F UTILIDADES (10% C.D.)
80.200,00 70.516,76 150.716,76
G COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN IGV (S/.)
978.440,00 860.304,52 1.838.744,52
II. INVERSIONES INTANGIBLES
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A CAPACITACION A AL POBLACION 10.000,00
B EXPEDIENTE TECNICO DE CASA DE FUERZA Y GRUPOS ELECTROGENOS 20.000,00
C EXPEDIENTE TECNICO REDES SECUNDARIAS 12.500,00
INVERSIONES INTANGIBLES 42.500,00
III. GASTOS PREOPERATIVOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 1.838,74
B Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 45.215,03
C Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 0,00
GASTOS PREOPERATIVOS 47.053,77
RESUMEN
tem N Descripcin Subtotal S/.
A. Inversin de Activos 1.838.744,52
B. Inversiones Intangibles 42.500,00
C. Gastos Preoperativos 47.053,77
Costo Total del Proyecto sin IGV 1.928.298,29
Impuesto General a las Ventas (18%) 347.093,69
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2.275.391,98
IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Costo de Operacin anual (compra de energia,etc) 7.604,87
B Costo de Mantenimiento anual (1.5 % del costo del proyecto) 27.512,98
C Total Costos de Operacion y Manteniemiento ( OyM ) 35.117,85
D % de Costos de Operacion y mantenimiento (% COyM) 1,54%
RATIOS O INDICADORES
Tipo de Habitantes Numero de lotes Costo de Costo de
Cambio Inversion sin IGV Inversion sin IGV
US $/ S/. US $/ Usuario US $/ Habitante
2,7 1.090,00 218,00 3.276,08 655,22
LINEA DE CORTE PARA PROYECTOS RURALES US $
Fuente: Ministerio de Energia y Minas DEP

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F. Beneficios del PIP
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 1 y 2
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
(A precios privados)
AOS
0 1 5 15 20
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 105.309,12 110.441,28 124.412,16 132.015,36
Beneficios por uso de energia en radio y televisin 83.369,72 87.432,68 98.492,96 104.512,16
Beneficio por uso de energia en refrigeracin 26.327,28 27.610,32 31.103,04 33.003,84
Beneficio econmico por uso de energia en otros usos 54.848,50 57.521,50 64.798,00 68.758,00
Otros beneficios valorables 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub total beneficios econmicos 269.854,62 283.005,78 318.806,16 338.289,36
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos incrementales 269.854,62 283.005,78 318.806,16 338.289,36
Valor a precios sociales actualizado de los beneficios al 9% S/. 2.675.294,68
Beneficios incrementales + 10% de aumento en iluminacion 280385,53 294049,91 331247,38 351490,90
Beneficios incrementales - 10% de aumento en iluminacion 259323,71 271961,65 306364,94 325087,82
Descricpion
Fuente Electrificacin Rural RNECA
G. Resultados de la evaluacin social
Se muestra el valor actualizado de los beneficios netos
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 269.855 273.021 276.430 338.289
ALTERNATIVA 2 269.855 273.021 276.430 338.289
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.540.727 29.502 29.576 29.656 -45.928
ALTERNATIVA 2 1.911.329 95.684 96.130 96.610 9.757
3.- Beneficios-Costos Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1.540.727 240.353 243.445 246.774 384.217
ALTERNATIVA 2 -1.911.329 174.171 176.891 179.820 328.532

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Cuadro resumen en nuevos soles
(En Soles)
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL (9%) TIR SOCIAL
SUBSIDIO
(US$)
SUBSIDIO (US$/
habitante)
ALTERNATIVA 1 874.032 15,88% 0 0
ALTERNATIVA 2 -122.287 8,15% 0 0
Alternativa 1 Alternativa 2
A Precio de Mercado 1.834.198 2.275.391,99
A Precio Social 1.540.727 1.911.329
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 874.032 -122.287
Tasa Interna de Retorno (%) 15,88% 8,15%
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A precio Social)
Indicadores Tecnico
Economicos
H. Sostenibilidad del PIP
a) Capacidad de gestin
En la etapa gestin de la inversin participar la Municipalidad Distrital de Cachora
quien gestionara ante el Gobierno Regional de Apurmac. A travs de lineamiento
politica y en la etapa de operacin el proyecto estar a cargo de la empresa
concesionaria Electro Sur Este S.A.A. Estas instituciones cuentan con una buena
capacidad administrativa de gestin.
La operacin y mantenimiento de las redes distribucin, estar a cargo de electro Sur
Este S.A.A. con su sede en la ciudad de Abancay el cual cobrara una tarifa adecuada y
de acuerdo a la norma procedimientos para la fijacin de precios regulados, factores
de perdidas y las frmulas de actualizacin tarifara
b) Disponibilidad de Recursos (Financiamiento de la inversin)
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico a travs del
Gobierno Regional de Apurmac, dentro de lineamiento poltica programa Nacional
Electrificacin Rural (PNER).
El agente financiero principal es el estado en lo que concierne a las inversiones en
infraestructura elctrica. Esto es por la naturaleza de la inversin como por la
circunstancia que no es posible identificar directamente a los usuarios finales, por lo
tanto no existe la posibilidad de atender a los usuarios finales con conexiones
domiciliarias sin contar previamente con las inversiones en la lnea de red primaria en la

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cual no hay usuarios identificados de una inversin que convierta la energa de media a
baja tensin.
Sin embargo la inversin en la lnea de red primaria beneficiara la posterior expansin
de la frontera elctrica a lo largo de su recorrido (ms comunidades campesinas
aledaas).
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos financieros para cubrir los gastos que demandan la operacin y
mantenimiento del proyecto as como de reparaciones sern aportados por los
beneficiarios a travs del pago por consumo de energa elctrica.
La relacin entre los ingresos anuales por concepto de venta de energa y los costos
de compra de energa mas mantenimiento es mayor que 100% lo cual hace sostenible
el proyecto.
Para ver con ms detalle lo explicado se muestra el siguiente cuadro
AOS NUEVOS SOLES
1 2 3 4
Compra de energa 7.605 7.693 7.789 7.877
Costos de Operacin y Mantenimiento 27.513 27.513 27.513 27.513
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 35.118 35.206 35.302 35.390
Venta de Energia 49.798 50.377 51.001 51.580
Aportes del Estado (o subsidios) 0 0 0 0
Cobertura (% Venta de energia/Costos O & M) 142% 143% 144% 146%
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
COSTOS Y FUENTES
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan
Se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir sus costos de operacin y mantenimiento
con los ingresos provenientes de la venta de energa elctrica, sin requerir aportes del
Estado (subsidios).
d) Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad establecida en el
Plan de Electrificacin Rural (PER) y tambin a la gestin de los propios pobladores a
travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con sus autoridades
representativas
Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial para la ejecucin del
proyecto aportaran con mano de obra no calificada.
I. Impacto ambiental
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
A.- El proceso mismo de la Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica NO produce
emisiones gaseosas ni de partculas, ni vertimiento de lquidos hacia el medio
ambiente.

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B.- El efecto de ruidos y radiaciones electromagnticas emitidos del Sistema de
Distribucin de energa elctrica son irrelevantes debido al bajo nivel de tensin y
magnitud de la corriente utilizados.
C.- No hay alteracin en la calidad y flujo de aguas subterrneas ni superficiales, por la
presencia del Sistema de Distribucin.
D.- Las reas construidas para almacenes provisionales durante la ejecucin del proyecto,
estn circunscritos a los tamaos mnimos requeridos y ubicados en las reas de
viviendas de localidades aledaas, No afectando las reas de cultivo ni zonas
consideradas como Patrimonio Cultural de la Nacin (zonas arqueolgicas y
otros).Constancia de cira.
E.- El Sistema de Distribucin favorece y mejora la situacin Socio-Econmica de la
poblacin que habita en la localidad recomendndose que las ampliaciones del sistema
elctrico se efecten cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos
fines.
F.- No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de
la presencia del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
G.- La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribucin beneficia el desarrollo
agrcola, ganadero y minero, as como propiciar el establecimiento de un polo de
desarrollo para el agro - industria, y el permanente suministro de energa elctrica para
los pobladores de la localidad, que continuarn desarrollando sus actividades bajo
mejores condiciones (mecanizacin de actividades agrcolas y pequeas industrias) lo
que constituye un impacto positivo.
H.- La zona del proyecto presenta un ambiente seco y de atmsfera limpia no
contaminante, lo cual se ha tomado en cuenta en el diseo de los elementos que
conformarn el Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
De acuerdo a lo antes mencionado,
SE CONCLUYE:
El Proyecto, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto
ambiental relevante al medio ambiente local.
J. Organizacin y Gestin
La Municipalidad Distrital de Cachora est haciendo el seguimiento a los documentos
de gestin como el perfil del proyecto, adems posteriormente se estar haciendo la
elaboracin el expediente tcnico del mismo.
Una vez entregada la obra a ELECTRO SUR ESTE S.A.A. los costos de operacin y
mantenimiento son cubiertos por las tarifas que el usuario paga.
La modalidad de ejecucin recomendada es de contrata por cuanto permite una
ejecucin ms rpida de la obra.
K. Plan de Implementacin

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Segn las metas financieras se plantea la ejecucin del proyecto de la siguiente
manera
1 Expediente Tecnico Red Primaria y Secundaria 54.317,67 0 0 0 54.317,67
2 Gastos Preoperativos (Supervision, etc) 13.905,52 13.905,52 13.905,52 13.905,52 55.622,10
3 Lneas y redes Primarias 174.324,85 147.732,92 174.324,85 174.324,85
697.299,39
4 Redes Secundarias y Conexin Domicliaria 253.789,83 253.789,83 253.789,83 253.789,83
1.015.159,34
5 Capacitacion 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 11.800,00
Total por periodo 444.970,21 418.378,28 444.970,21 444.970,21 1.834.198,49
TRIMESTRES
4to
Mes
2012
ITEM METAS
1er
Mes
2012
2do
Mes
2012
3er
Mes
2012
Total por meta
Segn las metas fsicas se plantea la ejecucin del proyecto de la siguiente manera
1 Expediente Tecnico Red Primaria y secundaria Documento 1,00 1,00
2 Gastos Preoperativos(Supervisin) % 25% 25% 25% 25% 100%
3 Lneas y redes Primarias Km 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00
4 Redes Secundarias y Conexin Domicliaria Km 3,75 3,75 3,75 3,75 15,00
5 Capacitacion Taller 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00
- - - - -
METAS
3er
Mes
2012
Unidad de medida
4er
Mes
2012
ITEM
MESES
Total por
meta
1er
Mes
2012
2do
Mes
2012
Las metas tangibles del proyecto son:
Cronograma de Metas Fsicas:
I TEM
1
2
3
4
5
5,00
Expediente Tecnico
Capacitacion
1,00
218 usuarios 218
15,00 Redes Secundarias
Und 1,00
1,00
Km 15,00
Supervision Obra 1,0
METAS Unidad de Medida AO 1 Total por Meta
Lneas y redes Primarias km 5,00
L. Conclusiones y Recomendaciones
El problema identificado a resolver con este proyecto es:
Insuficiente Provisin de Energa elctrica confiable
Para la solucin de este problema se plantean dos alternativas
Alternativa 1
Construccin de redes primarias y el sub. Estaciones en cada sector
Construccin de redes secundarias en cada sector
Capacitacin a la poblacin
Alternativa 2
Construccin de Plantas de generacin diesel en cada sector
Construccin de redes secundarias en cada sector

12
Capacitacin a la poblacin
Se hace una evaluacin de costos y beneficios y se tienen los siguientes resultados
Cuadro resumen en nuevos soles
(En Soles)
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL (9%) TIR SOCIAL
SUBSIDIO
(US$)
SUBSIDIO (US$/
habitante)
ALTERNATIVA 1 874.032 15,88% 0 0
ALTERNATIVA 2 -122.287 8,15% 0 0
Se elige como solucin al problema la alternativa 1
La alternativa seleccionada presenta indicadores econmicos positivos, tcnicamente
es mas confiable que la otra alternativa (Generacin Diesel y distribucin de energa en
Red Secundaria).
La meta a lograr es la construccin de 5.00 Km. de red primaria y 10 sub. Estaciones
de distribucin y 15.00Km. de redes secundarias para suministrar energa elctrica a
218 lotes
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin a precios de Mercado con el
indicador Beneficio Costo se concluye que el proyecto es rentable socialmente, por
tanto se recomienda su viabilidad.
Abancay Julio del 2012

13
M. Marco Lgico
FORMATO F10
MARCO LGICO
DE LAALTERNATIVAELEGIDA
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Mayores ingresos per cpita Estadsticas oficiales del INEI
Incremento de la poblacin econmicamente
activa
Diagnostico socio econmico
Creacin de pequeos talleres y agroindustrias Diagnostico socio econmico
PROPSITO
Provisin de energa elctrica de forma
confiable y con mayor cobertura
Incremento en el Numero de usuarios de
electricidad en 218 usuarios (lotes) luego de un ao
de iniciada la ejecuion de obra
Estadsticas de usuarios de la
empresa de distribucin elctrica
Crecimiento econmico con
indicadores previstos
Existencia de infraestructura para
instalacin de redes elctricas
1090 nuevos usuarios de energia electrica , 15 KM
de redes secundarias trifasicas y monofaiscas, 5
KM de Red primarias trifasicas y monofasica, 06
sub estaciones trifasicas de 25kVA y 4
Subestaciones de 10 KVA monofasicas
Documento de balance de gestin
anual emitida por la Empresa Electro
Sur Este S.A.A.
Se cuentan con recursos financieros
para la ejecucin del proyecto
Buena organizacin de la poblacin, con
conocimiento de organizacin y gestin
Implementacin de los cursos de Capacitacin en
la parte Tcnica y social de 100 Horas de duracion
durante la ejecuion dela obra
Informe de Capacitacin La poblacin participa
Elaboracin del expediente Tcnico del
proyecto.
Expediente Tcnico aprobado con un costo de S/.
54,318 nuevo soles
Resolucin de aprobacin del
Expediente Tcnico pro el Ministerio
de Energa y Minas o la Concesionaria
de Energa Electro Sur Este S.A.
El proyecto representa beneficios
econmicos para los pobladores y
tiene indicadores econmicos
positivos
Instalacin de 5.00 Km. de Red primaria
trifsicas y monofasicas, Instalacin de
10 sub. estaciones trifsicas y
monofasicas, Instalacin de 15Km. de
redes secundarias e instalacin de 218
Conexiones domiciliarias
Ejecucin de la obra logrndose una meta 5 Km.
de Red primaria, Instalacin de 10 sub. Estaciones
, Instalacin de15 Km. de rdes secundarias y
instalacin de 218 conexiones domiciliarias, el
monto total de ejecucion de la obra es de
1'834,198.00 soles
Informes de Avance de obra por la
supervisin y liquidacin final de obra
El estado dispone de los recursos
para financiar el proyecto
Gastos de supervisin de la obra
Gastos de supervisin de la obra por un monto de
S/. 20,000,00 soles
Informes de supervisin de Obra y
Entrega de la Obra
Se inicia los trabajos de ejecucin del
proyecto
Gastos generales de la Obra
Gastos generales de la obra por un monto de S/.
35,622.00 nuevo soles
Informes de Gasto
Se inicia los trabajos de ejecucin del
proyecto
Capacitacin de la poblacin en
organizacin y gestin y actualizacin
tcnica durante 100 Horas en 12 talleres
Cursos de capacitacin ala poblacin con un costo
de S/. 11,800,00 nuevo soles
Informes de cursos de capacitacin
Los pobladores estn dispuestos a
participar en los cursos de
capacitacin de 12 talleres
El estado implementa polticas
eficaces para promover la inversin en
los mbitos rurales, aprovechando la
energa elctrica disponible
COMPONENTE
S
FIN
ACCIONES
Crecimiento econmico , social y cultural
de la poblacin

14
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE
HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO, HUACCHAC, HUAYLLABAMBA,
CCAYCCAY, PATORUMIYUC,MOLLECORRAL,RUMICRUZ Y HATUNORCCO DEL DISTRITO DE
CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY.
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
a) Unidad Formuladora : SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
URBANO RURAL
Gobiernos Locales
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Tamburco
Nombre persona responsable Fernando Farfn Quispe
b) Unidad Ejecutora:
DIRECCION DE PROYECTOS
Funcionario Responsable: Gobiernos Locales
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITA DE SAN PEDRO DE
CACHORA
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE
CACHORA

2.3Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
Municipalidad Distrital de Tamburco
Encargado de la formulacin y su registro en el banco de datos de proyectos del MEF
Responsable de la evaluacin y declaratoria de viabilidad a travs de la OPI Gobierno
Local Tamburco Abancay, SEGN EL CONVENIO SUSCRITO.
Municipalidad Distrital de Cachora:
Encargada de elaborar el perfil de proyecto y hacer seguimiento ante Gobierno
Regional de Apurmac.
Municipalidad Distrital de Cachora
Encargada de ejecutar la obra en coordinacin con Gobierno Regional de Apurimac.
Financiamiento : Gobierno Regional de Apurmac.


15
Electro Sur Este:
Concesionaria encargada de la Supervisin, Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
Aprobar el expediente tcnico integral de las redes primarias y Sub estaciones y el
expediente tcnico de las redes secundarias y conexiones domiciliarias
Recepcionar la Obra al Contratista ejecutor
Poblacin Beneficiaria:
La poblacin beneficiaria se comprometen a participar con mano de obra no calificada
mediante faenas en actividades que se requieran en el proceso de ejecucin del
proyecto (Apertura de hoyos, traslado de postes y materiales) siempre y cuando estos
impliquen la ampliacin de metas fsicas y mejora tcnica de la obra, estas acciones
se har en coordinacin con el Supervisor de la Obra, Electro Sur Este S.A.A., la
Municipalidad Distrital de Cachora ejecutor de la obra.
La poblacin beneficiaria recibir capacitacin consistente a riesgos de electricidad y
ahorro de energa en el consumo de energa elctrica, por parte de tcnicos
especialistas en la materia, la capacitacin consiste en 12 talleres equivalente a 100
horas de trabajo. Para lo cual se considera presupuesto.
La poblacin afectada con tala de rboles en el trayecto de la lnea de red primaria y
redes secundarias, ser compensada con su pago de acuerdo a la valorizacin
acuerdo mutuo entre ambas partes. Para lo cual se est considerando presupuesto
NOTA:
Los proyectos de electrificacin rural son de competencia compartida de Gobiernos
locales, Gobierno Regional de Apurmac .

16
Se presenta la matriz de involucrados
.
Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses
Beneficiarios Sin servicio elctrico Mejorar las condiciones de vida
Poblacion de los sectores
beneficiiarios
Ausencia de agentes externos de
aprendizaje (TV, Internet)
Aumentar el nivel socio cultural y
de vida de la comunidad
Municipalidad provincial
Abancay
Limitaciones en los recursos para
satisfacer las necesidades de sus
comunidades
Busqueda de financiamiento para
obras
Municipalidad Distrital de
Cachora
Limitaciones en los recursos para
satisfacer las necesidades de sus
comunidades
Formulacion de perfil para la
busqueda de financiamiento de
proyectos
Electro Sur Este S.A.A.
Enexistencia de Infraestructura
electrica
Mejorar la Infraestructura
electrica para brindar un servicio
integral confiable y seguro de
acuerdo a Normas vigentes
2.4 Marco de referencia
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
Gobierno Regional de Apurmac y la Municipalidad distrital de Cachora, han previsto
la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE HUAMANCCASA, AGUAS BLANCAS, AV. 28 DE JULIO,
HUACCHAC, HUAYLLABAMBA, CCAYCCAY, PATORUMIYUC,MOLLECORRAL,RUMICRUZ Y
HATUNORCCO DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY.
con la finalidad de atender a los sectores de las localidades consideradas en el estudio y que an no
cuentan con servicio elctrico. Con lo cual se beneficiar a un total de 1090 habitantes.
En el ao 2008, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el proyecto Pequeo sistema
Elctrico segunda Etapa Abancay-Curahuasi-Cachora -Huanipaca, en dicho proyecto de ejecucin
no se ha considerado ni una localidad del distrito de Cachora, por tal motivo la Municipalidad de
Cachora se encarga de hacer elaborar un perfil tcnico de las localidades que se encuentran sin
energa elctrica.
El presente proyecto son derivaciones que representara una expansin de frontera elctrica del Eje
Abancay- Curahuasi- Cachora- Huanipaca (Alimentador TA-05 ELSE), dichas derivaciones incluye a
todas las localidades por ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto.

17
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente proyecto se
encuentran:
Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como
medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de
empleo.
Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de
inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.
El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Existe compromiso de operacin y mantenimiento de Redes Elctricas por parte de
Electro sur. Este S.A.
El proyecto se enmarca en los lineamientos del sector Energa y Minas en el plan
Nacional de Electrificacin Rural (PNER) y en los planes de desarrollo del gobierno
regional y local de Apurmac, que se ha propuesto como metas electrificar a la mayor
cantidad de poblados rurales de las regiones del pas.
Contexto local ( Plan Desarrollo Concertado Local)
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
En los sectores rurales localizados en la periferia del distrito de Cachora, la escasez de
energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La energa elctrica
resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin
humana: refrigeracin para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los
modernos medios de comunicacin, etc.
Dichos sectores al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo comercial y
turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (PRONOEI, comedores comunales,
etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin
de estos servicios a los sectores tambin representa un grave problema. En consecuencia,
los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad.
Gobierno Regional de Apurmac ha ejecutado electrificacin en parte, redes primarias y
secundarias las siguientes localidades, como sigue Marjupata alta, Pantipata Alta,

18
Colmena,Alccasuncca, Tairoma, Rosapata, Viracochan, Pucapuca y Av. 28 de julio Alta-Asil,
lo cual es en parte que no satisface las necesidades integral del distrito, este aspecto
ocasiona reacciones de los pobladores en exigir a la Municipalidad y a sus dirigentes en que
deben hacer gestiones ante gobierno central y otras instituciones para su financiamiento
para su ejecucin y puesta en operacin en beneficios de los usuarios.
La pobreza en que viven dichos sectores, el poco nivel cultural de los pobladores y el
limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin
de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estos sectores
de las comunidades.
El aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales caractersticas de estas
comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una
demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de
electrificacin.de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de
la participacin activa del Estado.
Actualmente la poblacin usa diferentes fuentes de energa no convencional, en la que
mensualmente gastan en promedio S/. 25.00 soles, distribuidos de la siguiente manera:
Necesidad Total mensual S/.
Iluminacin 16,5
Informacin esparcimiento (Radio television) 8,5
Refrigeracin 0
Otros 0
Total S/.... 25
Fuente: Elaboracin Propia sobre la base de datos de campo 2010
Tal como se observa en el cuadro, los costos de uso de energa no convencional son
altos, lo que genera elevar los gastos familiares, disminuyendo as la disponibilidad de
gasto en otras necesidades como alimentacin, vestido, educacin, salud, etc.
De otro lado de acuerdo a las polticas sectoriales es compromiso del Estado dotar de
energa elctrica a las comunidades rurales, a travs de las instancias de gobierno
regional y local, con el fin de ampliar la frontera elctrica y aumentar el coeficiente de
electrificacin en mbitos rurales del pas entregando a la poblacin mejores
oportunidades de desarrollo.

19
Las causas identificadas son la ausencia de inversiones significativas en redes
elctricas lo cual no permite el abastecimiento de la Energa elctrica los poblados
mencionados.
Zona y poblacin afectada
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Cachora, Provincia de
Abancay, Departamento de Apurmac, en las mrgenes de la periferia de Cachora
En esta zona se desarrolla la agricultura del cultivo de Maz, frejol, y principalmente al cultivo
del maz y el cultivo de la Papa, Trigo, Cebada, en la zona alto andina (en mayor escala), la
ganadera y la artesana (en menor escala).
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 1090 pobladores con un total de 218 viviendas
domsticas por ser electrificadas.
La zona afectada es la poblacin de los siguientes sectores
Redes (km) Linea (km) N de Sub
Secundarias Primaria estaciones
1 Huamanccasa 12 60 0.7
0.945
1 Bifasico
2 Aguas Blancas 16 80 1.3
0.397
1 Trifsico
3 Av. 28 de julio -Cotarqui 48 240 4.3
0.08
1 Trifsico
4 Tinta Tinta Huacchac 30 150 2.4
0.758
1 Trifsico
5 Pantipata Baja 28 140 1.7
0.445
1 Trifsico
6 Ccay ccay 26 130 1.4
0.295
1 Trifsico
7 Patorumiyuc 19 95 1.0
0.4
1 Trifsico
8 Molle corral 18 90 1.1
0.5
1 Bifasico
9 Rumicruz 10 50 0.5 1.0 1 Bifasico
10 Hatunorcco 11 55 0.6 0.2 1 Bifasico
218 1,090 15 5 10
Sistema
TOTAL
N Localidad
N
Lotes
Poblacin
Fuente; Propia ao: 2012
La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente el 20% de
la poblacin est en edad escolar, mientras que un 22% desarrolla su economa en base a
actividades de carcter agropecuario, comercial y artesanal. Los pobladores son carentes de
tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos
basados en la agricultura son, en promedio de 15 soles diarios. Una parte de la poblacin
tiene sus empleos en la ciudad de Abancay.

20
Educacin.
La problemtica educativa del distrito, muestra las caractersticas de las prcticas educativas
tradicionales del mbito rural, con un dficit no slo en lo referente a la infraestructura, sino
fundamentalmente a la calidad educativa.
En los sectores del proyecto no existen infraestructuras educativas, pero si existe
estudiantes que estudian en el sector Marjupata, Asil, Pantipata, Paccaypata y en el distrito
de capital primaria y secundaria, que dichos estudiantes se trasladan kms de distancia
desde sus viviendas al colegio ya sea por caminos peatonales y por las carreteras a pie
hasta el centro de estudios.
Salud.
El servicio de salud, en el distrito de Cachora, cuenta con Centro de Salud, a donde acuden los
pobladores de Huamanccasa, Aguas Blancas, Av.28 de julio, Huachac, Huayllabamba, Ccayccay,
Patorumiyuc, Mollecorral, Rumicruz y Hatunorcco en donde son atendidos. En los anexos o
comunidades no existe posta sanitaria.
La tasa de mortalidad general en el distrito es considerablemente elevado, siendo las principales
causas, las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio con y luego las enfermedades
infecciosas del aparato digestivo.
En lo que respecta a la mortalidad infantil es de 28 por 1000, las enfermedades del aparato
respiratorio y las afecciones perinatales son sus principales causas.
El 30% de los nios demuestran bajo peso al nacer y se observa la falta de cuidados adecuados en
el momento del nacimiento y en el primer mes de vida.
La desnutricin pre escolar alcanza al 80% y la escolar al 85%, lo que constituye un grave problema
desde el punto de vista de la salud y del propio rendimiento escolar.
Vivienda.
En las visitas de diagnstico de los sectores y las encuestas realizadas en cada una de los
sectores, se puede observar cierta variacin respecto a las caractersticas fsicas de las
viviendas, as como las actividades econmicas de las familias. Se ha elaborado un resumen
de los principales aspectos que caracterizan a cada zona.
Las caractersticas que presentan las construcciones de las viviendas son en su mayora de
paredes de adobe, con techos de calamina, teja, paja; los pisos son en su gran mayora de
tierra compacta

21
Saneamiento Bsico.
A nivel distrital, todos sectores de la poblacin cuentan con servicios de agua entubada, y
entre ellos, el 50 % a nivel de piletas pblicas sin el tratamiento adecuado. Se tienen 04
poblados cuentan con sistemas deteriorados, que requieren de rehabilitacin y/o
mejoramiento. La mayora de los sistemas en operacin no reciben tratamiento de clorado
alguno, por tanto se puede considerar solamente de agua entubada. En el mbito del distrito
de Cachora, la poblacin cuenta con abastecimiento de agua; pero sin tratamiento de
potabilizacin. En la capital distrital, el 80 % de las viviendas tienen conexin domiciliaria. En
el resto de las comunidades y sectores tienen tambin instalaciones de redes pblicas que
alimentan las piletas familiares y en algunos casos piletas pblicas. Sin embargo, existen
todava lugares, donde la poblacin consume agua de acequias y manantiales.
Aspecto econmico
La base productiva del distrito de Cachora es principalmente agrcola y ganadera. Otras
actividades importantes son la extraccin, transformacin de madera de eucaliptos y
servicios. La economa del distrito es poco diversificada y la capacidad de acumulacin de
ingresos y riqueza es muy limitada, siendo el mercado local poco significativo.
Poblacin Econmicamente Activa.
Segn fuentes del INEI, en el distrito de Cachora, la poblacin econmicamente activa, constituye el
21,8 % del total de la poblacin, esto comprende a la poblacin que cuenta con ms aos, y se
dedica a alguna actividad econmica.
Sin embargo se deduce que la PEA, est comprendida por mujeres, nios, incluso ancianos quienes
participan de diferentes formas en el proceso productivo. Por ejemplo, los nios y nias participan en
las distintas actividades desde temprana edad (05 y 06 aos), quienes indistintamente participan de
las labores agrcolas y/o pecuarias (pastoreos), contribuyendo de esta manera en el sustento familiar.
La actividad comercial, artesanal, las actividades educativas y salud, en ningn caso, superan el
12%. Es importante sealar, sin embargo, que alrededor del 10 % de la PEA se ocupa en distintas
actividades, por lo general fuera del distrito durante los periodos en los que no se realizan la siembra
y cosecha.
Aspectos Culturales.
Los valores culturales y tradicionales del distrito de Cachora, se manifiestan a travs de
aspectos sociales, como la vigencia de los ayllus, y festividades, que contribuyen a la
conservacin de la identidad cultural de su poblacin. Sin embargo, su mayor vnculo cultural
es la lengua quechua, compartida por ms del 80 % de la poblacin. Entre las prcticas

22
sociales y productivas se siguen ejerciendo la minka y el ayni; en tanto que en las
costumbres festivas, destacan la celebracin de las Fiestas Patronales de cada uno de los
poblados del mbito distrital, destacan las corridas de toros por un da el 14 de setiembre
seor de Exaltacin en sector Pacaypata y de 8 de setiembre se celebran virgen de
Natividad en las comunidades de Marjupata, Asil, Pantipata y en capital del distrito
Actividad Industrial.
En los sectores de centros poblados del mbito del presente estudio, sta actividad es nula,
la limitada provisin de energa elctrica, apoyo financiero y otros no permitieron que las
poblaciones asentadas en estos pequeos centros poblados tengan oportunidades, para
realizar actividades de transformacin.
Respecto a los insumos que utilizan actualmente para proveerse de energa (petrleo,
velas, batera, etc.) es masivo desde hace mucho tiempo no pudiendo precisarse con
exactitud, sin embargo los cambios generados en los patrones culturales debido a la
vinculacin con centros poblados de la Regin y de otras partes del pas, hacen que la
necesidad de contar con fuentes alternativas sea evidente.
Sistema Vial y de Transporte
El Distrito de Cachora se encuentra en la parte alta de la ciudad de Abancay, del departamento de
Apurmac a travs de la carretera Panamericana Lima-Abancay-Cusco asfaltado, de Abancay
distancia 45 Km., del cual deriva carretera trocha carrozable 15 km., hasta la capital del distrito de
Cachora, los sectores de Huamanccasa, Aguas blancas, Av.28 de julio se encuentran en el trayecto
de la carretera Cachora y otros sectores se encuentra a distancias de 2 y3km. De la capital, y los
sectores de Molle corral, Rumicruz y Hatunorcco no cuenta con carreteras solo con caminos
peatonales aproximadamente que varia de 1km., a 3km., de distancia
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar
pequeos generadores de combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a
eventos especiales, por lo general, una vez al ao. Es importante sealar que estos generadores
tambin son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la
poblacin. Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial e
industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras zonas cercanas como por ejemplo
Curahuasi y Huanipaca. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al
tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas. Esta situacin ha trado tambin,
como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo

23
de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha
elevado el ausentismo a la educacin en la zona.
Intento de soluciones anteriores
En aos anteriores al 2005 se realizaron estudios para la electrificacin de todas las
localidades de las periferias de Cachora y comunidades alto andinas, del distrito de Cachora,
aprobados por la Empresa Concesionarias de Electricidad de la Regin que a la fecha solo
se encuentra como expediente tcnico aprobado y sin su ejecucin.
Debido a la falta de la implementacin para la bsqueda de financiamiento, ya sea de parte
de los gobiernos comunales, gobiernos locales y regionales no se han ejecutado las
localidades del presente proyecto.
Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos de
inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las alternativas de
solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto elaborado en el ao 2005, en su
forma y contenido.
3.2 Definicin del problema y sus causas
Insuficiente Provisin de Energa en forma integral y confiable en los sectores de
Huamanccasa, Aguas Blancas, Av.28 de julio, Huachac, Huayllabamba, Ccayccay,Patorumiyuc,
Mollecorral, Rumicruz y hatunorcco del distrito de Cachora.
1.-Analisis de causas y efectos.
Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
En el ao 1995 se ejecut el proyecto Lnea Primaria Abancay Curahuasi-Cachora-Huanipaca en
sistema trifsico TA-05, del cual se deriva a los sectores mencionados .
Asimismo existe lnea de red primaria Hacia Cachora, Asil, Pantipata, Huanipaca, del cual se derivara
hacia los sectores mencionados y al sector Rumicruz se derivara del sector Tairoma que se
encuentra ejecutado falta energizar ejecutado por Gobierno Regional de Apurimac
La cercana de estas redes elctricas, las hace ideales para poder electrificar los sectores
considerados en el presente proyecto. Por las mismas localidades pasan red primaria a otras
localidades.
Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, petroleo, lea, etc.):
Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca ha contado con suministro de energa
elctrica, de ningn tipo de tecnologa avanzada: (Centrales Hidrulicas, centrales nucleares,

24
sistemas fotovoltaicos, sistemas elicos, sistemas mixtos, grupo electrgeno, etc.), pero si cuenta
con otros tipos de fuentes de energa como son: velas y petrleo para iluminacin, lea para
combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy
ineficientes. Esta situacin se debe principalmente a tres causas:
a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional:
La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador de combustible.
Ninguna de las localidades que comprende el proyecto cuenta con recursos suficientes para generar
energa elctrica de sta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede
ser cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.
b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, y
c.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional:
Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles
solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos
sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de
infraestructura para generar energa. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los
pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.
ANALISIS DE EFECTOS.
Escasa actividad productiva, comercial y turstica:
La falta de energa elctrica ha llevado a que esta comunidades solo se dediquen a actividades
tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los pobladores no tienen posibilidad de
dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de cuyes y aves) o comerciales
(por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos.
Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una
importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:
La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no
por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.
Incremento de costos de actividades comerciales:
La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se
necesita para los artefactos de refrigeracin (no hay kerosn en el mercado) y para el alumbrado
mechero con petrleo y lmparas a pilas o bateras.

25
Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el
acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un
mundo cada vez ms interconectado.
Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose
solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden
ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se
encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y
solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos actualmente no pueden
acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet.
Almacenamiento inadecuado de alimentos:
La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que
existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems
alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo
inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por
otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios
bsicos para su desarrollo y progreso.
2.- Arbol de problemas y objetivos del proyecto
EFECTO FINAL.
RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LALOCALIDAD
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dicha comunidad: sus actividades productivas,
comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza

26
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS).
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo de
la localidad
Efecto Indirecto:
Bajo desarrollo productivo de la
localidad.
Efecto Indirecto:
Baja calidad de vida.
Efecto Directo:
Escasa actividad
productiva,
comercial y
turstica.
Efecto Directo:
Baja
productividad en
actividades
productivas
Efecto Directo:
Incremento de
costos de
actividades
comerciales.
Efecto Directo:
Restricciones en
la disponibilidad
de
telecomunicacion
es.
Efecto Directo:
Almacenamiento
inadecuado de los
alimentos
Problema Central:
Insuficiente Provisin de
energa en forma integral y
confiable
Causa Directa:
Desaprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.
Causa Directa:
Uso generalizado de fuentes de energa
ineficientes (Vela, petroleo, lea, etc.)
Causa Indirecta:
Ausencia de
Infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico mas cercano
Causa Indirecta:
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Causa Indirecta:
Poco conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica.
Causa Indirecta:
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional.
Efecto Directo:
Restricciones en
la calidad de
servicios de salud
y educacin.

27
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SECTORES, Huamanccasa, Aguas Blancas,
Av.28 de julio, Huachac, Huayllabamba, Ccayccay, patorumiyuc, Mollecorral, Rumicruz y Hatunorcco.
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la
zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.
3.- Anlisis de medios y fines del proyecto
ANALISIS DE MEDIOS.
Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
Existe una red Mixta de Redes Primarias y Lneas Primarias denominado TA-05, alimentados a
travs de la Subestacin de Tamburco, perteneciente a Electro Sur Este S.A.A. La ampliacin de
estas redes elctricas, a travs de redes primarias y secundarias, permitira llevar la energa elctrica
a los sectores considerado en el proyecto.
Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar):
Se puede generar energa elctrica para el pueblo, de tal manera que cuenten con electricidad
durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a travs de:
a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica con
combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible
con costos de operacin y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.
b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, y
c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no
convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar,
elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento
resultan muy bajos.
INSUFICIENTE PROVISION DE
ENERGIA EN FORMA INTEGRAL Y
CONFIABLE,Huamanccasa, Aguas
Blancas, Av.28 de julio,Huachac,
Huayllabamba, Ccayccay, patorumiyuc,
Mollecorral, Rumicruz y hatunorcco
SUFICIENTE PROVISION DE
ENERGIA EN FORMA INTEGRAL Y
CONFIABLE, Huamanccasa, Aguas
Blancas, Av.28 de julio, Huachac,
Huayllabamba, Ccayccay,
patorumiyuc, Mollecorral, Rumicruz y
hatunorcco

28
FINES DEL PROYECTO.
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:
Con la energa elctrica la comunidad tendrn la posibilidad de dedicarse a otras actividades
productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos
econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona.
Aumento de la productividad en actividades productivas:
Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se
incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
Disminucin de los costos de actividades comerciales:
El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de costos para alumbrado y
refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a gas).
Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones:
Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el
acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona.
Incremento de la calidad de los servicios de salud y educacin:
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los
horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da
podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al
uso de la computadora y al Internet.
Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos:
Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con energa elctrica para
la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso del kerosn y el gas que resulta muy
costoso.
Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las localidades y un aumento en
la calidad de vida de los pobladores, encaminndolos hacia su desarrollo y progreso.
4.- rbol de medios fines
Fin ltimo.
DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LOS SECTORES Huamanccasa, Aguas
Blancas, Av.28 de julio, Huachac, Huayllabamba, Ccayccay, patorumiyuc, Mollecorral, Rumicruz y
Hatunorcco:

29
El fin ltimo es que dichos sectores, a travs del desarrollo de sus actividades productivas,
comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza.
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de los sectores
Fin Indirecto:
Incremento del desarrollo productivo
de los sectores.
Fin Indirecto:
Aumento de la calidad de vida.
Fin Directo:
Aumento de la
actividad
productiva,
comercial y
turstica.
Fin Directo:
Aumento de la
productividad en
actividades
productivas
Fin Directo:
Disminucin de
costos de
actividades
comerciales.
Fin Directo:
Disminucin de
las restricciones
en la
disponibilidad de
telecomunicacion
es.
Fin Directo:
Mejora de los
mtodos de
almacenamiento
de alimentos
Objetivo Central:
Suficiente Provisin de
energa en forma integral y
confiable
Medio de primer nivel:
Aprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.
Medio de primer nivel:
Uso de fuentes de energa eficientes
(energa termoelctrica, energa solar)
Medio Fundamental:
Infraestructura elctrica:
Lneas Primarias,
Redes Primarias y
secundarias, sistemas
de medicin.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Medio Fundamental:
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional.
Fin Directo:
Incremento en la
calidad de
servicios de salud
y educacin.

30
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
5.- Anlisis y seleccin de alternativa de solucin
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Redes Primarias y
Secundarias.- Consistente en la extensin de la Red Primaria desde los sectores
derivaciones de red primaria que cruzan por los mismos sectores y cercanas al proyecto
Infraestructura
elctrica: Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Complementario Mutuamente Excluyentes
Complementario Mutuamente Excluyentes
Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Red
primaria y secundaria.
Instalacin de
generador diesel
Capacitacin y
organizacin a la
poblacin
Accin A1 Accin A2 Accin A3
Infraestructura
elctrica: Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Infraestructura
elctrica: Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica

31
planteado. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes
secundarias.
3.3 Objetivos del Proyecto
SUFICIENTE PROVISION DE ENERGIA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE en los sectores de ,
Huamanccasa, Aguas Blancas, Av.28 de julio, Huachac, Huayllabamba, Ccayccay, Patorumiyuc,
Mollecorral, Rumicruz , Hatunorcco del distrito de Cachora, Provincia Abancay
3.4 Alternativas de solucin
ALTERNATIVA 01.
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Redes Primarias y
Secundarias.- Consistente en la extensin de la Red Primaria desde los sectores
derivaciones de red primaria que cruzan por los mismos sectores y cercanas al proyecto
planteado. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes
secundarias.
Configuracin del sistema elctrico:
Punto de alimentacin: Subestacin Tamburco 138/60/22,9 kV- 2,6 MVA.-
Desde la Subestacin Tamburco, existe una red 3 mixta es decir red primaria y lnea
primaria, perteneciente a Electro Sur Este S.A.A., en 22,9/13,2 kV, denominado TA-05, que
pasa por los sectores mencionados y de esta continua a otras localidades del distrito de
Cachora.
Punto de Diseo: Red Primaria Cachora
Las nuevas redes primarias se disear desde la red primaria existente ubicada en los
sectores, perteneciente a Electro Sur Este S.A.A., a travs de una derivacin 3 lnea
cachora-Huanipaca, las derivaciones proyectadas son sistema trifsico y monofsico area,
de 25 mm2 aluminio, en 22,9 kV, se ha considerado sistema monofsico los sectores de
Huamanccasa, Mollecorral, Rumicruz y Hatunorcco por ser una zona rural con viviendas
dispersas
Ruta de Redes Primarias en 22,9/13,2 kV.-
Los trazos de ruta de redes primarias tienen las siguientes caractersticas:
El paso de la red primaria proyectado ser por vas de dominio pblico (caminos, calles, carreteras,
etc.) y excepcionalmente por terrenos de dominio comunal, utilizndose estructuras DMS (Distancias
mnimas de seguridad).

32
Descripcin Del Proyecto:
Redes Primarias
Las principales caractersticas de la red primarias en 22,9 kV-3 y 2 son:
Tensin nominal : 22,9KV-3 y 2
Nmero de ternas : 3 y 2
Kilmetros de red primaria : 5.00km, aprox.
Postes : 12/300 y 13/300m, CAC.
N Postes de Lneas : 66 aprox.
Vano bsico : 75 m.
Conductores : Aleacin de aluminio de 25 mm2
Aislador Pin : Porcelana 56-3
Aislador Suspensin : Aislador Polimrico
Crucetas : Fierro Galvanizado.2.30m, 2.50m y 4.50 mts.
Seccionador fusible : Tipo cut-out 27kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Fusibles : Tipo K, de 5 A
Pararrayos : 21kV, 10 kA, xido metlico.
Retenidas : Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de
2,4 m x 16mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x
0.2 m.
Puesta a tierra : Varilla cobre 2,4 m x 16 mm, conductor bajada
Cu recocido,de25 mm2, pozo compuesto de arcilla y
bentonita para la cubierta fsica del electrodo.
Subestaciones de Distribucin
Poste de CACde 12/300 y 13/300 m.
Seccionador fusible cut-out de 27kV, 150 kV-BIL, 100 A
Fusibles tipo K: 2A para transformadores de 50kVA.
Pararrayos de 21kV, 10 kA, xido metlico.
Transformadores 322,92x2,5%/0,40-0,23KV,6 de 25KVA
Transformadores 222,92x2,5%/0,40-0,23KV, 4 de 10KVA
Tablero de distribucin 3 y 2 segn normas.
Puesta a tierra
Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un pozo de tierra con
electrodo de 25 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El conductor de tierra subir por el interior del
poste de concreto y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas.
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 3 tendrn un sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 con tres
varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la diferencia que se utilizarn dos o tres
pozos de tierra respectivamente, conectadas con conductor de Cu blando de 25 mm2; pozo
compuesto de arcilla y bentonita para la cubierta fsica de la varilla.
Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metlicas
no energizadas.
Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 3 380/220 V y 2 440/220
Vpresentan las siguientes caractersticas:
Vano promedio : 40 m.
Postes : CAC de 8m. 8-200 y 8-300
Conductor : Auto portante de Aluminio, con portante desnudo de aleacin
de Aluminio
Pastoral : Fo Go de 0,50m de avance horizontal.
Luminaria : Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido tipo N2XY
2,5mm2

33
Lmpara : Vapor de sodio de 50 W
Retenida : Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de anclaje de 2,4 m
x 16mm,
plancha de anclaje de 0,4 x 0,4 x 0.0635 m.
Puesta a tierra: Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con varilla
cobre2,4 m x16 mm2, conductor bajada cobre
recocido de 25 mm 2, pozo compuesto
de arcilla y bentonita para la cubierta fsica de la varilla.
Acometidas : Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de energa 220V 1
.
Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y clculo de cada de tensin para las
lneas y redes primarias, se ha empleado el programa informticos.
ALTERNATIVA 02
Instalacin de termoelctrica.- Consistente en la instalacin de generadores diesel en cada
Subestacin de distribucin, en reemplazo de Subestacin de distribucin, que genere la
suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y
TV). Las cargas especiales se atendern con generadores de mayor capacidad durante las
10 horas limitadas al da. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a
profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos
de los generadores diesel.
Se instalarn 10 generadores diesel que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso
general y comercio.
Los generadores sern instalados en casetas de concreto armado de 4*3 m2 segn diseo.
6 Generador de 25KVA. Y 04 Generadores de 10KVA
10 tableros de distribucin
10 casetas para generadores.
10 Juego de Conductores.
otros accesorios
Se ha seleccionado el uso de generadores diesel como segunda alternativa
4 FORMULACION DEL PROYECTO
Horizonte de evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado sin SNIP no mayor de 10
aos. Sin embargo para los proyectos de electrificacin rural se puede considerar
periodos mayores con el debido sustento tcnico.
El horizonte de evaluacin est determinado por el tiempo de vida til de los activos. El
horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificacin rural es de
20 aos.
4.1 Anlisis de la Demanda

34
El anlisis de la demanda de este estudio se realiz tomando en cuenta los siguientes
supuestos:
Que las dos alternativas de solucin estn en condiciones de brindar los mismos servicios.
La atencin del servicio cubre a toda la poblacin demandante (servicio particular y cargas
especiales)
Parmetros para el clculo de demanda mxima de la concesionaria (Electro Sur Este
S.A.A.).
Parmetros para el clculo de la demanda mxima
a.- Sector Domstico
Demanda mxima : 400 w/lote
Factor de simultaneidad : 0.5
Factor de potencia : 1.0
b.- Sector Cargas especiales
Demanda mxima : 600 w/lote
Factor de simultaneidad : 1.0
Factor de potencia : 0.9
c.- Sector Alumbrado pblico
Demanda mxima : 0.081 Kw.
Factor de simultaneidad : 1
Factor de potencia : 0.9
d.- Cargas de uso comercial
Demanda mxima : 0.600 Kw.
Factor de simultaneidad : 0.5
Factor de potencia : 0.9
d.- Cargas de uso pequeo industrial
Demanda mxima : 1.0 Kw.
Factor de simultaneidad : 1.0
Factor de potencia : 0.9
e.- Prdidas de potencia
15% de la demanda mxima
f.- Factor de carga reserva (cargas futuras)
25% de la demanda mxima incluida las prdidas.
Se presenta el clculo de la demanda de energa elctrica en el tiempo
Como se muestra en el cuadro la potencia de ingreso al sistema se obtiene del consumo establecido
para cada tipo de abonado multiplicado por la cantidad de cada tipo de abonados, y considerando
que hay perdidas de Potencia de un 15% y el factor de carga en un 0.25% adicional obtenemos que
la potencia de ingreso al sistema instantneo es de 185kw.

35
Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales
determinantes.
Las caractersticas de la poblacin que asegura la demanda por el servicio que se
ofrecer a travs de las alternativas de solucin, son las siguientes:
Actualmente la provisin de energa es a travs de bateras velas mecheros y otros
tipos de energa convencional, las mismas que proveen energa para alumbrado y
fuerza.
Los demandantes de energa son toda la poblacin urbana de los centros poblados
del proyecto.
La mayora de pobladores de esta zona son los llamados retornantes (personas que
cambiaron de domicilio generalmente a las capitales de provincias y localidades de
la costa) a raz de la violencia socio poltica vivida en las ltimas dcadas, esta
poblacin ha asumido costumbres que requieren de energa elctrica para usos
domsticos ( refrigeradoras, radio , televisin ) los cuales en algunos casos son
imprescindibles
Es necesario indicar que la poblacin favorecida se encuentra en constante relacin
cultural y econmica con la capital del distrito y la capital del Regin.
Poblacin Demandante
La poblacin demandante del servicio son los que viven en el radio de accin de las
redes elctricas
Las casas ubicadas lejos de las redes tcnicamente estn limitadas por la cada
mxima de tensin de 5% que dan las normas de suministro de electricidad
Se ha registrado a los beneficiarios directos y se muestra en los siguientes cuadros,
esta es la poblacin que demanda el servicio de energa elctrica.
Poblacin Total y por Familias Segn centros poblados
N Localidad N
Lotes
Poblacin
1 Huamanccasa 12 60
2 Aguas Blancas 16 80
3 Av. 28 de julio 48 240
4 Huacchac 30 150
5 Huayllabamba 28 140
6 Ccayccay 26 130
7 Patorumiyuc 19 95
8 Molle corral 18 90
9 Rumicruz 10 50
10 Hatunorcco 11 55
TOTAL 218 1,090
Fuente: Informacin Datos de campo Mayo del 2010

36
La Poblacin demandante sin Proyecto en las dos alternativas de solucin corresponde
al 98% de la poblacin que se ubica en el rea urbana de los poblados.
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a)Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacion de la demanda
b) Variables importantes Supuesto Fuentes de Informacin
Crecimiento anual de la poblacin 1.3% Registro de INEI.
Crecimiento anual de la poblacin electrificada 1.2% Registro de INEI. Registro de empresas distribuidoras en reas rurales.
Nmero de habitantes por abonado 5.00 Registro de INEI.
Porcentaje de abonados domsticos 96% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Porcentaje de abonados comerciales 3% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Porcentaje de abonados pequeos industriales 0.5% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Cargas especiales 0.5% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Consumo unitario anual de abonados domsticos400 Kw/abonado : Registro de empresas distribuidoras en reas rurales.
Consumo alumbrado pblico (porcentaje del
consumo total)
5% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales.
Porcentaje de prdidas de energa 15% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Factor de carga 25% Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
Indicador:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado Kw 0.238 Registro de empresas distribuidoras en reas rurales. Investigacin de campo.
c) Proyeccin
UNIDADES 0 1 2 5 15 20
Ao calendario 2,012 2,013 2,014 2,017 2,027 2,032
Habitantes electrificados 1090 1103 1116 1157 1304 1384
Nmero de lotes electrificados 217 219 222 230 259 275
Nmero de abonados domsticos 209 212 214 222 250 266
Nmero de abonados comerciales 7 7 7 7 8 8
Nmero de abonados peq. Industrial 0 0 0 0 0 0
Nmero de cargas especiales 1 1 1 1 1 1
Consumo anual por abonado domstico 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Consumo anual por abonado comercial 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Consumo anual por abonado peq. Industrial 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Consumo anual cargas especiales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Consumo anual de abonados domsticos 83,712.00 84,710.40 85,708.80 88,857.60 100,147.20 106,291.20
Consumo anual de abonados comerciales 5,232.00 5,294.40 5,356.80 5,553.60 6,259.20 6,643.20
Consumo anual de abonados peq. Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consumo anual de cargas especiales 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Consumo anual de alumbrado pblico 4,507.20 4,560.24 4,613.28 4,780.56 5,380.32 5,706.72
Consumo total (KWh)- ao 94,651.20 95,765.04 96,878.88 100,391.76 112,986.72 119,841.12
Prdidas de energa 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Energa al ingreso del sistema (KWh) 111,354.35 112,664.75 113,975.15 118,107.95 132,925.55 140,989.55
Factor de carga 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

37
Potencia al ingreso del sistema (KW) 51.55 52.16 52.77 54.68 61.54 65.27
Indicador
Potencia al ingreso del sistema/ abonado (Kw) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
4.2 Anlisis de la Oferta
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer-
Alumbrado pblico, se instalaran luminarias en las principales arterias de cada uno
de los centros poblados que sern lmparas de vapor de sodio de 50 w
Servicio domiciliario servicio particular para alumbrado y fuerza (electrodomsticos y
pequeos motores)
Otros servicios indirectos:
Mejor atencin en salud, educacin, acceso a fuentes de informacin (radio,
televisin, Internet).
Creacin de nuevas fuentes de empleo, creacin de pequeas plantas de
transformacin (molinos, deshidratadoras, entre otros), stas ltimas consideradas
como cargas de pequeos industriales.
De acuerdo a la necesidad y cambios socio culturales se estima que los servicios
demandados con proyecto puedan incorporar diferentes servicios tales como la
creacin de otras fuentes de procesos de transformacin ( panaderas, heladeras u
otros ) para la satisfaccin y poder atender al crecimiento de servicios, se considera en
el clculo un factor de carga o factor de reserva equivalente a 25% sobre a demanda
mxima, el cual nos garantiza proveer de energa elctrica a los nuevos abonados sin
necesidad de cambiar la infraestructura instalada.
Se considera que las diferentes alternativas cubren la demanda mxima requerida por
la poblacin beneficiaria, a continuacin se detallan los cuadros de oferta de cada una
de las alternativas planteadas.
Caractersticas Operativas
INSTAL. ELECT. REDES PRIM. SUB ESTACIONES Y SECUND. Y CONEXIN AL SISTEMA INTERCONECTADO.
a.- El sistema de distribucin en Linea Primaria, red Primaria y secundaria abastece de energa la
demanda mxima de la poblacin beneficiada
b.- Esta alternativa es independiente y se abastece del sistema interconectado
c.- Condiciones del servicio:
La demanda de energa es satisfecha en su totalidad por el proyecto
La continuidad esta garantizada con la misma certeza que se garantiza el funcionamiento del
sistema interconectado del sur puesto que esta provee de energa a la red de alimentacin
d.- Fuente de energa y confiabilidad del suministro de energa.
Red de energa pblica perteneciente a Electro Sur S.A.A. constituye la principal fuente de
suministro a el Sub sistema en mencin
Las principales fuentes de informacin son Electro Sur Este, INEI.
4.3 Balance Oferta Demanda
ALTERNATIVAS 1 Y 2
Actualmente hay demanda del servicio de energa elctrica, las poblaciones no pueden
satisfacer esta necesidad.
El siguiente cuadro muestra el balance oferta demanda del servicio.

38
POTENCI A
ELECTRI CA
ALTERNATI VA1 ALTERNATI V A2 Alternativa 1 Alternativa 2 SUPERAVI T
AO
DI SPONI BLE EN
BARRAS DE SE
TAM BURCO
CANTI DAD
DEM ANDADA
CANTI DAD
DEM ANDADA
CANTI DAD
OFRECI DA ( *)
CANTI DAD
OFRECI DA ( * )
SUPERAVI T O
( DEFI CI T)
RESPECTO A
I NFRAESTRUCT
URA ELECTRI CA
SUPERAV I T O
( DEFI CI T)
RESPECTO A
I NFRAESTRUCT
URA ELECTRI CA
DE ENERGI A
ELECTRI CA EN
BARRAS SE
TAM BURCO
( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW) ( KW)
A A ALTERNATI V A 1 ALTERNATI VA 2 B- A C- A
1 5,500.00 52.16 52.16 0.00 0.00 -52.16 -52.16 5,447.84
2 5,500.00 52.77 52.77 0.00 0.00 -52.77 -52.77 5,447.23
3 5,500.00 53.42 53.42 0.00 0.00 -53.42 -53.42 5,446.58
4 5,500.00 54.03 54.03 0.00 0.00 -54.03 -54.03 5,445.97
5 5,500.00 54.68 54.68 0.00 0.00 -54.68 -54.68 5,445.32
6 5,500.00 55.33 55.33 0.00 0.00 -55.33 -55.33 5,444.67
7 5,500.00 55.99 55.99 0.00 0.00 -55.99 -55.99 5,444.01
8 5,500.00 56.64 56.64 0.00 0.00 -56.64 -56.64 5,443.36
9 5,500.00 57.34 57.34 0.00 0.00 -57.34 -57.34 5,442.66
10 5,500.00 57.99 57.99 0.00 0.00 -57.99 -57.99 5,442.01
11 5,500.00 58.69 58.69 0.00 0.00 -58.69 -58.69 5,441.31
12 5,500.00 59.39 59.39 0.00 0.00 -59.39 -59.39 5,440.61
13 5,500.00 60.09 60.09 0.00 0.00 -60.09 -60.09 5,439.91
14 5,500.00 60.79 60.79 0.00 0.00 -60.79 -60.79 5,439.21
15 5,500.00 61.54 61.54 0.00 0.00 -61.54 -61.54 5,438.46
16 5,500.00 62.24 62.24 0.00 0.00 -62.24 -62.24 5,437.76
17 5,500.00 62.99 62.99 0.00 0.00 -62.99 -62.99 5,437.01
18 5,500.00 63.73 63.73 0.00 0.00 -63.73 -63.73 5,436.27
19 5,500.00 64.48 64.48 0.00 0.00 -64.48 -64.48 5,435.52
20 5,500.00 65.27 65.27 0.00 0.00 -65.27 -65.27 5,434.73
(A) Demanda de potencia proyectada
(B) Potencia disponible en sub estacion
(C) Potencia disponible en bornes de generadores diesel ( centrales trmicas.
Cuando se implemente el servicio habr un exceso de oferta del servicio pues la
capacidad de potencia de las redes elctricas instaladas excede la demanda actual y
futura de energa elctrica. En el caso de la alternativa 1 la oferta futura (Con proyecto)
est dada por la disponibilidad de energa elctrica y por la capacidad de transmisin
de la lnea primaria existentes la regin de Apurmac la disponibilidad de energa es de
30 MW, la demanda actual en horas punta en la regin es de aproximadamente
15MW.La lnea primaria se estima que debe de ser capaz de transportar 0.5Mw. de
energa, suficiente para cubrir la demanda ms all del horizonte de evaluacin del
Proyecto.
En el caso de la alternativa 2 la oferta futura del servicios (Con proyecto) esta dada por
la capacidad a instalar de los equipos de generacin (6 generadores de 25 KVA y 04
10KVA) que hace un total de 190 KVA con un factor de potencia de 0.9 se dispone de
185Kw. de potencia.

39
4.4 Descripcin tcnica de alternativas
Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Redes Primarias y
Secundarias.- Consistente en la extensin de la Red Primaria desde los sectores
derivaciones de red primaria que cruzan por los mismos sectores y cercanas al proyecto
planteado. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes
secundarias.
Configuracin del sistema elctrico:
Punto de alimentacin: Subestacin Tamburco 138/60/22,9 kV- 2,6 MVA.-
Desde la Subestacin Tamburco, existe una red 3 mixta es decir red primaria y lnea
primaria, perteneciente a Electro Sur Este S.A.A., en 22,9/13,2 kV, denominado TA-05, que
pasa por los sectores mencionados y de esta continua a otras localidades del distrito de
Cachora.
Punto de Diseo: Red Primaria Cachora
Las nuevas redes primarias se disear desde la red primaria existente ubicada en los
sectores, perteneciente a Electro Sur Este S.A.A., a travs de una derivacin 3 lnea
cachora-Huanipaca, las derivaciones proyectadas son sistema trifsico y monofsico area,
de 25 mm2 aluminio, en 22,9 kV, se ha considerado sistema monofsico los sectores de
Huamanccasa, Mollecorral, Rumicruz y Hatunorcco por ser una zona rural con viviendas
dispersas
4.5 Costos de la alternativa
ALTERNATIVA 01: segn los cuadros que se muestra a continuacin como sigue:

40
ALTERNATIVA 1
LINEA REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
I. INVERSIN DE ACTIVOS
LI NEAS REDES COSTO
ITEM DESCRIPCION Y REDES PARCI AL
PRI MARI AS SECUNDARI AS SOLES ( S /. )
A Suministro de Equipos y Materiales
366,108.22 496,132.82 862,241.05
B Montaje Electromecnico
88,973.35 169,344.19 258,317.54
C Transporte de Equipos y Materiales (8% de Equipos y Materiales)
29,288.66 39,690.63 68,979.29
D COSTO DIRECTO (C.D.)
484,370.23 705,167.64 1,189,537.88
E GASTOS GENERALES (12% DEL CD)
58,124.43 84,620.12 142,744.55
F UTILIDADES (10% C.D.)
48,437.02 70,516.76 118,953.79
G COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN IGV (S/.)
590,931.69 860,304.52 1,451,236.21
II. INVERSIONES INTANGIBLES
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A CAPACITACION A AL POBLACION 10,000.00
B EXPEDIENTE TECNICO LINEAS PRIMARIAS 33,531.92
C EXPEDIENTE TECNICO REDES SECUNDARIAS 12,500.00
INVERSIONES INTANGIBLES 56,031.92
III. GASTOS PREOPERATIVOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Gastos Financieros y de Administracin (0,1% del Costo de la Infraestructura) 1,451.24
B Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 35,686.14
C Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 10,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS 47,137.37
RESUMEN
tem N Descripcin Subtotal S/.
A. Inversin de Activos 1,451,236.21
B. Inversiones Intangibles 56,031.92
C. Gastos Preoperativos 47,137.37
D
Costo Total del Proyecto sin IGV 1,554,405.50
Impuesto General a las Ventas (18%) 279,792.99
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,834,198.49
IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Costo de Operacin anual (compra de energia,etc) 7,604.87
B Costo de Mantenimiento anual (1.5 % del costo del proyecto) 27,512.98
C Total Costos de Operacion y Manteniemiento ( OyM ) 35,117.85
D % de Costos de Operacion y mantenimiento (% COyM) 1.91%
RATIOS O INDICADORES
Tipo de Habitantes Numero de lotes Costo de Costo de
Cambio Inversion sin IGV Inversion sin IGV
US $/ S/. US $/ Usuario Soles/ Usuario
2.7 1,090.00 218.00 2,640.85 7,130.30

41
ALTERNATIVA 2
GENERACION DIESEL MAS REDES SECUNDARIAS
I. INVERSIN DE ACTIVOS
GENERACI ON REDES COSTO
ITEM DESCRIPCION PARCI AL
DI ESEL SECUNDARI AS SOLES ( S /. )
A Suministro de Equipos y Materiales
400,000.00 496,132.82 896,132.82
B Montaje Electromecnico
370,000.00 169,344.19 539,344.19
C Transporte de Equipos y Materiales (8% de Equipos y Materiales)
32,000.00 39,690.63 71,690.63
D COSTO DIRECTO (C.D.)
802,000.00 705,167.64 1,507,167.64
E GASTOS GENERALES (12% DEL CD)
96,240.00 84,620.12 180,860.12
F UTILIDADES (10% C.D.)
80,200.00 70,516.76 150,716.76
G COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN IGV (S/.)
978,440.00 860,304.52 1,838,744.52
II. INVERSIONES INTANGIBLES
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A CAPACITACION A AL POBLACION 10,000.00
B EXPEDIENTE TECNICO DE CASA DE FUERZA Y GRUPOS ELECTROGENOS 20,000.00
C EXPEDIENTE TECNICO REDES SECUNDARIAS 12,500.00
INVERSIONES INTANGIBLES 42,500.00
III. GASTOS PREOPERATIVOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 1,838.74
B Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 45,215.03
C Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 0.00
GASTOS PREOPERATIVOS 47,053.77
RESUMEN
tem N Descripcin Subtotal S/.
A. Inversin de Activos 1,838,744.52
B. Inversiones Intangibles 42,500.00
C. Gastos Preoperativos 47,053.77
Costo Total del Proyecto sin IGV 1,928,298.29
Impuesto General a las Ventas (18%) 347,093.69
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,275,391.98
IV. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Costo de Operacin anual (compra de energia,etc) 7,604.87
B Costo de Mantenimiento anual (1.5 % del costo del proyecto) 27,512.98
C Total Costos de Operacion y Manteniemiento ( OyM ) 35,117.85
D % de Costos de Operacion y mantenimiento (% COyM) 1.54%
RATIOS O INDICADORES
Tipo de Habitantes Numero de lotes Costo de Costo de
Cambio Inversion sin IGV Inversion sin IGV
US $/ S/. US $/ Usuario US $/ Habitante
2.7 1,090.00 218.00 3,276.08 655.22

42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Se Construye un flujo de costos con una tasa de descuento de 11% para precios sociales
segn Resolucin Directoral N 006-2006-EF/68.01
Se presentan los costos incrementales actualizados son como sigue
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
LINEA REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
AOS
RUBROS 2,012 2,013 2,017 2,022 2,027 2,032
0 1 5 10 15 20
A) COSTOS DE I NVERSI ON
1 I ntangibles
1.1 Capacitacion a la poblacion 10,000
1.2 Ex pediente Tecnico de Linea Primaria 33,532
1.3 Ex pediente Tecnico de Red Secundaria 12,500
2 I nversin en Activos Fijos 0
2.1 Linea y red primaria y subestaciones 0
Costos Directos 484,370
Gastos Generales 58,124
Utilidades 48,437
2.1 Redes secundarias y conexiones domiciliarias 0
Costos Directos 705,168
Gastos Generales 84,620
Utilidades 70,517
3 Gastos Preoperativos
3.1 Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 1,451
3.2 Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 35,686
3.3 Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 10,000
5 I mprevistos 0
6 Valor Residual (-) (5% de inversion) 0 -91,709.92
Sub Total sin I GV 1,554,406
I GV (18%) 279,793
Total costos de inversin 1,834,198 0.00 0.00 0.00 0.00 -91,709.92
B) Costos de operacion y mantenimiento con proyecto
1 Costo de operacin (Compra de energa electrica,etc) 7,604.87 7,972.29 8,455.37 8,972.47 9,516.79
2 Costos de mantenimiento 27,512.98 27,512.98 27,512.98 27,512.98 27,512.98
3 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,834,198.49 35,117.85 35,485.26 35,968.35 36,485.45 -54,680.15
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1,834,198.49 35,117.85 35,485.26 35,968.35 36,485.45 -54,680.15

43
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DIESEL Y REDES SECUNDARIAS
AOS
RUBROS 2,012 2,013 2,017 2,027 2,032
0 1 5 15 20
A) COSTOS DE I NVERSI ON
1 I ntangibles
1.1 Capacitacion a la poblacion 10,000
1.2 Ex pediente Tecnico de Linea Primaria 20,000
1.3 Ex pediente Tecnico de Red Secundaria 12,500
2 I nversin en Activos Fijos 0
2.1 Generadores diesel 0
Costos Directos 802,000
Gastos Generales 96,240
Utilidades 80,200
2.1 Redes secundarias y conexiones domiciliarias 0
Costos Directos 705,168
Gastos Generales 84,620
Utilidades 70,517
3 Gastos Preoperativos 0
3.1 Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 1,839
3.2 Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 45,215
3.3 Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 0
5 I mprevistos 0
6 Valor Residual (-) (5% de inversion) 0 -113,769.60
Sub Total sin IGV 1,928,298
IGV (18%) 347,094
Total costos de inversin 2,275,391.99 0.00 0.00 0.00 -113,769.60
B) Costos de operacion y mantenimiento con proyecto
1 Costo de Operacin (Produccion de energia con diesel) 45,629.22 47,833.72 53,834.85 57,100.77
2 Costos de mantenimiento 68,261.76 68,261.76 68,261.76 68,261.76
3 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,275,391.99 113,890.98 116,095.48 122,096.61 11,592.93
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 2,275,391.99 113,890.98 116,095.48 122,096.61 11,592.93
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Se descuenta el impuesto general a las ventas que genera un factor de 0.82 sobre los
costos directos e indirectos
En las tablas implemente al final de los clculos no se utiliza el impuesto general a las
ventas de 18% , se presentan los flujos de costos a precios sociales para la alternativa
1 y alternativa 2

44
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
LINEA REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
AOS
RUBROS FACTOR DE 2,012 2,013 2,017 2,027 2,032
CORRECCI ON 0 1 5 15 20
A) COSTOS DE I NVERSI ON
1 I ntangibles
1.1 Capacitacion a la poblacion 0.84 8,400
1.2 Expediente Tecnico de Linea Primaria 0.91 30,514
1.3 Expediente Tecnico de Red Secundaria 0.91 11,375
2 I nversin en Activos Fijos 0
2.1 Linea y red primaria y subestaciones 0
Costos Directos 0.84 406,871
Gastos Generales 0.84 48,825
Utilidades 0.84 40,687
2.1 Redes secundarias y conexiones domiciliarias 0
Costos Directos 0.84 592,341
Gastos Generales 0.84 71,081
Utilidades 0.84 59,234
3 Gastos Preoperativos 0
3.1 Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 0.84 1,219
3.2 Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 0.84 29,976
3.3 Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 0.84 8,400
5 I mprevistos 0
6 Valor Residual (-) (5% de inversion) 0 -77,036.34
Sub Total sin IGV 0.84 1,305,701
IGV (18%) 0.84 235,026
Total costos de inversin 1,540,726.73 0.00 0.00 0.00 -77,036.34
B) Costos de operacion y mantenimiento con proyecto
1 Costo de operacin (Compra de energa electrica,etc) 6,390.65 6,699.40 7,539.89 7,997.31
2 Costos de mantenimiento 23,110.90 23,110.90 23,110.90 23,110.90
3 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,540,726.73 29,501.55 29,810.30 30,650.80 -45,928.13
D) COSTOS DEOPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1,540,726.73 29,501.55 29,810.30 30,650.80 -45,928.13

45
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DIESEL Y REDES SECUNDARIAS
AOS
RUBROS FACTOR DE 2,012 2,013 2,017 2,027 2,032
CORRECCI ON 0 1 5 15 20
A) COSTOS DE INVERSI ON
1 I ntangibles
1.1 Capacitacion a la poblacion 0.84 8,400
1.2 Ex pediente Tecnico de Linea Primaria 0.91 18,200
1.3 Ex pediente Tecnico de Red Secundaria 0.91 11,375
2 I nversin en Activos Fijos 0
2.1 Generadores diesel 0
Costos Directos 0.84 673,680
Gastos Generales 0.84 80,842
Utilidades 0.84 67,368
2.1 Redes secundarias y conexiones domiciliarias 0
Costos Directos 0.84 592,341
Gastos Generales 0.84 71,081
Utilidades 0.84 59,234
3 Gastos Preoperativos 0
3.1 Gastos Financieros y de Administracin (0,1% de G) 0.84 1,545
3.2 Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 0.84 37,981
3.3 Compensacin por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc) 0
5 I mprevistos 0
6 Valor Residual (-) (5% de inversion) 0 -95,566.46
Sub Total sin IGV 0.84 1,619,771
IGV (18%) 0.84 291,559
Total costos de inversin 1,911,329.27 0.00 0.00 0.00 -95,566.46
B) Costos de operacion y mantenimiento con proyecto
1 Costo de Operacin (Produccion de energia con diesel) 38,343.89 40,196.40 45,239.37 47,983.84
2 Costos de mantenimiento 57,339.88 57,339.88 57,339.88 57,339.88
3 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,911,329.27 95,683.76 97,536.28 102,579.25 9,757.25
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1,911,329.27 95,683.76 97,536.28 102,579.25 9,757.25
4.6 Beneficios del proyecto
Las dos alternativas propuestas tienen las mismas prestaciones o sea cubren las
necesidades de energa elctrica son restricciones que si tendran los generadores
diesel que solo se usan por horas en alumbrado y televisin.
Se presenta a continuacin los beneficios sociales que se generan con el uso de la
electricidad en las poblaciones beneficiarias del proyecto.
Las dos alternativas propuestas generan los mismos beneficios, puesto que prestan los
mismos servicios , puesto que en todos sectores se establecen pequeas industrias y

46
servicios como carpinteras, talleres de soldadura, el beneficio econmico por el usos
de energa en otros usos se incluye por estos conceptos.
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 1 y 2
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
(A precios privados)
AOS
0 1 5 15 20
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 105.309,12 110.441,28 124.412,16 132.015,36
Beneficios por uso de energia en radio y televisin 83.369,72 87.432,68 98.492,96 104.512,16
Beneficio por uso de energia en refrigeracin 26.327,28 27.610,32 31.103,04 33.003,84
Beneficio econmico por uso de energia en otros usos 54.848,50 57.521,50 64.798,00 68.758,00
Otros beneficios valorables 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub total beneficios econmicos 269.854,62 283.005,78 318.806,16 338.289,36
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos incrementales 269.854,62 283.005,78 318.806,16 338.289,36
Valor a precios sociales actualizado de los beneficios al 9% S/. 2.675.294,68
Beneficios incrementales + 10% de aumento en iluminacion 280385,53 294049,91 331247,38 351490,90
Beneficios incrementales - 10% de aumento en iluminacion 259323,71 271961,65 306364,94 325087,82
Descricpion
Fuente Electrificacin Rural RNECA
5 EVALUACION DEL PROYECTO
5.1 Evaluacin econmica a precios privados y sociales
A. Metodologa costo/beneficio
Se presenta el cuadro de flujo de costos y beneficios para las alternativas 1 y 2

47
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 20
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 269.855 273.021 276.430 338.289
ALTERNATIVA 2 269.855 273.021 276.430 338.289
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.540.727 29.502 29.576 29.656 -45.928
ALTERNATIVA 2 1.911.329 95.684 96.130 96.610 9.757
3.- Beneficios-Costos Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1.540.727 240.353 243.445 246.774 384.217
ALTERNATIVA 2 -1.911.329 174.171 176.891 179.820 328.532
Cuadro resumen en nuevos soles
(En Soles)
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL (9%) TIR SOCIAL
SUBSIDIO
(US$)
SUBSIDIO (US$/
habitante)
ALTERNATIVA 1 874.032 15,88% 0 0
ALTERNATIVA 2 -122.287 8,15% 0 0
Alternativa 1 Alternativa 2
A Precio de Mercado 1.834.198 2.275.391,99
A Precio Social 1.540.727 1.911.329
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 874.032 -122.287
Tasa Interna de Retorno (%) 15,88% 8,15%
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A precio Social)
Indicadores Tecnico
Economicos

48
5.2 Anlisis de Sensibilidad
Se hace un anlisis de sensibilidad en funcin de la variacin de precios de los insumos
ms incidentes del proyecto.
Alternativa 1
La variable mas importante para determinar la rentabilidad del proyecto es el costo de Inversion y el costo
de operacion y mantenimiento, los beneficios por iluminacion y por uso de la electricidad en radio y television
no varian a lo largo del perido de explotacion de la Infraestructura
Para calcular la sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto a variaciones de los costos se hace una simulacion
del VAN y TIR Sociales en funcion de la variacion de los costos del Proyecto.
En el siguiente cuadro se presenta los resultados
Incremento VAN TIR
Porcentual Social Social
de Costos S/. %
-80.00% 1,965,439.35 86.87%
-60.00% 1,611,418.26 43.07%
-40.00% 1,257,397.16 28.31%
-20.00% 903,376.07 20.68%
0.00% 549,354.98 15.88%
20.00% 195,333.89 12.50%
40.00% -158,687.20 9.93%
60.00% -512,708.29 7.88%
80.00% -866,729.38 6.18%
100.00% -1,220,750.47 4.74%
120.00% -1,574,771.56 3.49%
140.00% -1,928,792.66 2.39%
160.00% -2,282,813.75 1.41%
180.00% -2,636,834.84 0.52% El valor del incremento de los costos para el cual
200.00% -2,990,855.93 -0.29% VAN Social se hace cero es : 40.00%
220.00% -3,344,877.02 -1.03%
240.00% -3,698,898.11 -1.72%
260.00% -4,052,919.20 -2.36%
280.00% -4,406,940.29 -2.96%
300.00% -4,760,961.38 -3.53%
320.00% -5,114,982.48 -4.06%
340.00% -5,469,003.57 -4.57%
FORMATO F9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
-6,000,000.00
-5,000,000.00
-4,000,000.00
-3,000,000.00
-2,000,000.00
-1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
-200.00%-100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00%
V
A
N

S
o
c
i
a
l
Incremento porcentual de Costos
SENSIBILIDAD DEL VAN A VARIACIONES DE LOS
COSTOS
Se observa que aun con una variacin del 10% de sobre costos el proyecto aun es
rentable.

49
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
a) Capacidad de gestin
En la etapa gestin de la inversin participar la Municipalidad distrital de Cachora y
Provincial de Abancay, quienes aportaran y ejecutaran la obra por administracin
directa y en la etapa de operacin el proyecto estar a cargo de la empresa
concesionaria Electro Sur Este S.A.A. Estas instituciones cuentan con una buena
capacidad administrativa de gestin.
La operacin y mantenimiento de las redes distribucin, estar a cargo de electro Sur
Este S.A.A. con su sede en la ciudad de Abancay el cual cobrara una tarifa adecuada y
de acuerdo a la norma procedimientos para la fijacin de precios regulados, factores
de perdidas y las frmulas de actualizacin tarifara
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS NUEVOS SOLES
1 2 3 4
Compra de energa 7,605 7,693 7,789 7,877
Costos de Operacin y Mantenimiento 27,513 27,513 27,513 27,513
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 35,118 35,206 35,302 35,390
Venta de Energia 49,798 50,377 51,001 51,580
Aportes del Estado (o subsidios) 0 0 0 0
Cobertura (% Venta de energia/Costos O & M) 142% 143% 144% 146%
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan
1. La entidad financiera de la obra transfiere en calidad de Aporte de Capital a la empresa
concesionaria (Electro Sur Este S.A.A. ), si la obra se encuentra dentro de su mbito regional, quien
se encargar de la administracin del servicio: operacin, mantenimiento y comercializacin.
Como se puede apreciar, al final quien se encargar de la administracin del servicio de las obras
sern las empresas concesionarias de distribucin de energia electrica que estan obligadas por ley.
3. Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por Electro Sur Este S.A.,
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y
2. La Empresa Consecionaria de energia electrica Electro Sur Este S.A.A.cuenta con
una amplia experiencia en Generacion, Distribucion y Comercializacion de energia
Electrica , cubre una amplia red electrica que abrca los departamentos de Cusco,
Apurimac, Madre de Dios .
Su capacidad Logistica esta garantizada pues brinda suministro confiable de energiaq
electrica en el ambito de los 3 departamentos que cubre
genere el proyecto por concepto de tarifas.
COSTOS Y FUENTES
Se muestra en la siguiente tabla donde se observa que las tarifas cubren los costos de
FORMATO F8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
Para este caso, segn el esquema descrito en el literal La empresa estatal quien tiene la concesin
de distribucin en la zona de Electro Sur Este S.A.A. Atravs de su central de operaciones Abancay

50
b) Disponibilidad de Recursos (Financiamiento de la inversin)
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Tesoro Pblico a travs de
Ministerio de Energa y Minas.
El agente financiero principal es el estado en lo que concierne a las inversiones en
infraestructura elctrica. Esto es por la naturaleza de la inversin como por la
circunstancia que no es posible identificar directamente a los usuarios finales, por lo
tanto no existe la posibilidad de atender a los usuarios finales con conexiones
domiciliarias sin contar previamente con las inversiones en la lnea de red primaria en la
cual no hay usuarios identificados de una inversin que convierta la energa de media a
baja tensin.
Sin embargo la inversin en la lnea de red primaria beneficiara la posterior expansin
de la frontera elctrica a lo largo de su recorrido (ms comunidades campesinas
aledaas).
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos financieros para cubrir los gastos que demandan la operacin y
mantenimiento del proyecto as como de reparaciones sern aportados por los
beneficiarios a travs del pago por consumo de energa elctrica.
La relacin entre los ingresos anuales por concepto de venta de energa y los costos
de compra de energa mas mantenimiento es mayor que 100% lo cual hace sostenible
el proyecto.
Para ver con ms detalle lo explicado se muestra el siguiente cuadro
AOS NUEVOS SOLES
1 2 3 4
Compra de energa 7,605 7,693 7,789 7,877
Costos de Operacin y Mantenimiento 27,513 27,513 27,513 27,513
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 35,118 35,206 35,302 35,390
Venta de Energia 49,798 50,377 51,001 51,580
Aportes del Estado (o subsidios) 0 0 0 0
Cobertura (% Venta de energia/Costos O & M) 142% 143% 144% 146%
COSTOS Y FUENTES
Se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir sus costos de operacin y mantenimiento
con los ingresos provenientes de la venta de energa elctrica, sin requerir aportes del
Estado (subsidios).
d) Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad establecida en el
Plan de presupuesto participativo de la Municipalidad de Cachora y tambin a la gestin
de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones
efectuadas con sus autoridades representativas
Los Beneficiarios no efectuarn aportes en forma de cuota inicial para la ejecucin del
proyecto aportaran con mano de obra no calificada.

51
5.6 Plan de equipamiento e implementacin
Cronograma de acciones
Segn las metas financieras se plantea la ejecucin del proyecto de la siguiente
manera
Cronograma de Inversin segn Metas:
1 Expediente Tecnico Red Primaria y Secundaria 54,317.67 0 0 0 54,317.67
2 Gastos Preoperativos (Supervision, etc) 13,905.52 13,905.52 13,905.52 13,905.52 55,622.10
3 Lneas y redes Primarias 174,324.85 147,732.92 174,324.85 174,324.85 697,299.39
4 Redes Secundarias y Conexin Domicliaria 253,789.83 253,789.83 253,789.83 253,789.83
1,015,159.34
5 Capacitacion 2,950.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00
11,800.00
Total por periodo 444,970.21 418,378.28 444,970.21 444,970.21 1,834,198.49
Total por meta
1er
Mes
2012
2do
Mes
2012
3er
Mes
2012
ITEM METAS
TRIMESTRES
4to
Mes
2012
Segn las metas fsicas se plantea la ejecucin del proyecto de la siguiente manera
Las metas tangibles del proyecto son:
CRONOGRAMA VALORIZADO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01 FECHA : MRZO 2012
DESCRI PCI N MES MES MES MES T O T A L
1.00 2.00 3.00 4.00 Nuevos soles
1. Expediente tcnico de Obra
46,031.92 46,031.92
2. Capacitacin a la poblacion
3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00
3. Suministro de materiales incluido transporte
465,610.17 465,610.17 931,220.34
4. Montaje electromecnico
86,105.85 86,105.85 86,105.85 258,317.54
5. Supervision de Obra
11,895.38 11,895.38 11,895.38 35,686.14
6. Compensacion de servidumbre y Gastos Admnistrativos
3,817.08 3,817.08 3,817.08 11,451.24
COSTO DIRECTO 0.00 551,716.01 551,716.01 86,105.85 1,189,537.88
GASTOS GENERALES (12% DEL COSTO DIRECTO) 0.00 66,205.92 66,205.92 10,332.70 142,744.55
UTILIDADES (10% DEL COSTO DIRECTO) 0.00 55,171.60 55,171.60 8,610.58 118,953.79
SUB TOTAL SIN IGV 46,031.92 715,930.09 680,243.95 112,199.55 1,554,405.50
I.G.V 8,285.75 128,867.42 122,443.91 20,195.92 279,792.99
TOTAL 54,317.67 844,797.50 802,687.86 132,395.46 1,834,198.49
PORCENTAJE MENSUAL DE EJECUCION FISICA 2.96% 46.06% 43.76% 7.22% 100.00%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO 2.96% 49.02% 92.78% 100.00%
1 Expediente Tecnico Red Primaria y secundaria Documento 1.00 1.00
2 Gastos Preoperativos(Supervisin) % 25% 25% 25% 25% 100%
3 Lneas y redes Primarias Km 1.25 1.25 1.25 1.25 5.00
4 Redes Secundarias y Conexin Domicliaria Km 3.75 3.75 3.75 3.75 15.00
5 Capacitacion Taller 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
ITEM
MESES
Total por
meta
1er
Mes
2012
2do
Mes
2012
4er
Mes
2012
METAS
3er
Mes
2012
Unidad de medida

52
5.7 Anlisis de Impacto ambiental
INTRODUCCION
OBJETIVO
El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo, evaluar los impactos ambientales
negativos o positivos y los riesgos ocasionados por la implementacin del proyecto; su
incidencia sobre la salud, recursos naturales, patrimonio cultural, actividades socio -
econmicas y el medio ambiente en general, dentro del rea de influencia del mismo.
DESCRICPCION DEL PROYECTO
El proyecto integral comprende la implementacin de las siguientes obras:
Redes primarias en 22,9 kv
Redes de Distribucin Secundaria 0.380-0.23 Kv.y0.44-0.23 Kv.
Conexiones Domiciliarias.
Alumbrado pblico.
Caractersticas del Medio Ambiente
En la fase de diseo del Estudio Definitivo del proyecto, se han tomado en cuenta las
previsiones necesarias para que en la etapa de construccin y operacin, se evite
alterar las condiciones del medio ambiente en la zona de influencia, de acuerdo con las
recomendaciones establecidas en la Ley de Concesiones Elctricas; asegurando as un
desarrollo sostenido de la poblacin, compatible con la base ecolgica de la zona,
buscando mantener el valor de los recursos naturales y mejora en los estilos de vida del
poblador.
No se presentarn desde inicios de la operacin del Sistema de Distribucin de energa
elctrica, efectos de contaminacin ambiental sobre la calidad del aire, agua, ni mucho
menos impactos negativos sobre los pobladores de la zona, dado que en el mismo
proceso de operacin del sistema elctrico, no origina ningn tipo de contaminacin
ambiental.
El proyecto, se localiza en los sectores de distrito de Cachora Provincia de Abancay
Regin de Apurmac.
Por el proceso mismo de distribucin de energa elctrica, no hay descargas de gases,
ni lquidos, ni slidos en suspensin como producto directo del mismo.
La temperatura a la que puede llegar el conductor en plena carga no revestir ningn
peligro al medio ambiente, por lo que es irrelevante.
Dada las caractersticas particulares por donde atravesar la Red Secundaria, tales
como reas rural y agrcola, se ha previsto no alterar el paisaje natural ni afectar reas
restringidas, zonas arqueolgicas intangibles y que son protegidos por el Estado.
Durante la fase de construccin y el montaje del Sistema de Distribucin no afectar las
actividades econmicas, al contrario, redundar en el mayor desarrollo tcnico, cultural
y econmico, favoreciendo la aparicin de mayores oportunidades de trabajo para los
pobladores locales de la zona.
INTERRELACIN PROYECTO - MEDIO AMBIENTE
DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO:

53
ETAPA DE DISEO Y CONSTRUCCION
Desde el inicio en el diseo del Sistema de Distribucin, se ha previsto que no existirn
efectos sobre la calidad del aire, agua, inestabilidad de suelos, ni impactos resultantes
sobre los residentes de la zona, vegetacin o fauna durante el transporte de equipos,
instalacin y/o montaje, operacin y mantenimiento del nuevo sistema.
Se ha tomado en consideracin que durante la fase de construccin, los trabajos de
montaje electromecnico, tales como excavaciones y otros, no interrumpan vas
carrozables y/o peatonales de comunicacin, cursos de irrigaciones de agua hacia las
tierras de cultivo, conservacin de parajes de flora y fauna de importancia, zonas
arqueolgicas y finalmente que no afecten la estabilidad geomorfolgico.
Asimismo, se debe aplicar adecuados procedimientos tcnicos de instalacin y
montaje de las Estructuras de soporte, as como en el Tendido de Conductores de la
Lnea de Transmisin. Anlogamente.
Se tomarn en cuenta las Normas de Seguridad, impartidas a travs del Cdigo
Nacional de Electricidad, Normas IEC y otras similares emitidos para los sistemas de
distribucin, normas de operacin y mantenimiento recomendado por los fabricantes
segn Manuales actualizados de los equipos principales y otras que por la experiencia
propia de la Empresa Concesionaria consideren necesaria su implementacin.
Sobre la base de las Normas vigentes se considera como distancias mnimas de
seguridad al cruce de la Lnea de Distribucin, los siguientes valores:
- Sobre carreteras no transitables : 6,00 m
- Sobre carreteras principales : 7,00 m
- Cruces Conductores de mayor tensin : 4,50 m
- Cruces Conductores de menor tensin : 2,50 m
- Distancia mn. a Lneas de Telecomunicacin.: 3,00 m
- Distancia mnima a viviendas : 3,50 m.
Se efectuarn las sealizaciones conforme a las Normas de seguridad establecidas, y
se tomar en cuenta el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub
Sector Electricidad (R.M. 157-88-EM/DGE).
Por lo tanto, todos los posibles impactos relativos a la fase de construccin se han
considerado irrelevantes sobre la base de los siguientes argumentos:
- No es necesario construir accesos carrozables durante la fase de montaje, dada la
buena accesibilidad existente dentro de la zona de proyecto.
- En la construccin de las fundaciones (cimentaciones), para las estructuras de
soporte, as como en el tendido de los conductores se generan impactos por presencia
de equipos y los propios operarios, que alteran en forma irrelevante y temporal el medio
ambiente local. La persistencia de estas actividades es limitada y sus efectos
desaparecen al finalizar las obras.
- Los daos eventuales por el corte de plantaciones y/o rboles, no sern muy
significativos, debido a que el trazo de la lnea principal atraviesa zonas bastante
despejadas, donde se aprecia la ausencia de rboles de altura regular mayores de 5
m. Adems que una de las exigencias iniciales previa a la seleccin de ruta de la Red
secundaria, es evitar en lo posible atravesar zonas de bosques.
Chequeo de Efectos sobre el Medio Ambiente
No habr efectos sobre la capa superficial de los suelos, en la vida animal, sobre la
supervivencia localizada de especies de plantas y animales, reproduccin de fauna

54
silvestre, refugios de vida silvestre, comunidades terrestres de microorganismos,
niveles de ruido que puedan afectar la inhibicin reproductiva animal (aves y
mamferos) ni tampoco la prdida de las caractersticas biolgicas naturales.
Comprobaciones para el Sistema de Distribucin
Se han tenido en cuenta en las especificaciones sobre las actividades de tendido de
conductores, ya que en la ejecucin de la obra existe sensibilidad por parte del medio
ambiente urbano y rural.
Todo Sistema de Distribucin presenta, por sus caractersticas particulares, sensibilidad
a las aglomeraciones en mayor o menor grado, las mismas que se tomaran en cuenta
para la ejecucin en forma ordenada del proyecto para no deteriorar la calidad esttica
de los paisajes naturales.
Durante la fiscalizacin correspondiente a las obras, se proceder a efectuar las
comprobaciones de la correcta operacin del sistema y el cumplimiento en la
conservacin del Medio Ambiente.
ETAPA DE OPERACION
No habr vertimiento de residuos lquidos ni slidos, durante la operacin de este
Sistema de Distribucin, ya que las labores de mantenimiento son prcticamente
mnimas y espordicas.
Por las caractersticas del proceso de distribucin de energa elctrica, no existen
emisiones atmosfricas de S02, NO2, ni CO.
La temperatura que puedan alcanzar los conductores, an a plena carga de operacin
de la Lnea de Distribucin, no incidir en forma relevante en el ambiente externo.
No se vern afectados los aspectos relativos al Patrimonio Cultural ni arqueolgico de
la zona. Para este efecto, se ha verificado en todo el recorrido de la Lnea la no-
existencia de monumentos arqueolgicos que afecten al Patrimonio Cultural. Asimismo,
se evitar que afectar el paisaje, cumpliendo las Normas Tcnicas vigentes.
El campo elctrico producido por la presencia de la Lnea de Distribucin (440/220V),
no afectar la salud de los seres vivos, estando muy por debajo de los valores lmites
recomendados por la Asociacin Mundial de la Salud: 10 Kv/m
Adems, a la fecha, no se tiene evidencias de enfermedades que puedan haber sido
generadas directamente por la presencia de instalaciones de distribucin elctrica.
DE LAS CATEGORIAS AMBIENTALES POR ENFOQUE DE SISTEMAS
Tierras Agrcolas
El Sistema de Distribucin de energa elctrica, no afectar las tierras de cultivo de las
localidades comprendidas dentro del Proyecto.
Las bases de las estructuras de soporte a instalarse para el tendido de los conductores
elctricos ocuparn una mnima rea en el suelo, donde alrededor se puede seguir
cultivando.
Erosin de Suelos
La posibilidad de erosiones u originar riesgos geodinmicos de suelos con la instalacin
de las estructuras de soporte a lo largo del recorrido de la Lnea de Distribucin, no es
considerable, conforme se aprecia de los resultados del Estudio Geolgico - Geotcnico
del presente proyecto. ; Pero de todas maneras, se tomarn las previsiones necesarias

55
ante cualquier posibilidad de erosin por parte de aguas que discurren a lo largo de
canales artificiales, construidos para riegos en terrenos de cultivo.
Estabilidad de Taludes
Para la etapa de construccin e instalacin de las estructuras de soporte de las Lneas
de Distribucin, no ser necesario modificar los taludes existentes en la zona.
Cantidad y Calidad de Agua Superficial y/o Subterrnea
Las aguas naturales que discurren a travs del rea de influencia del proyecto, no
sern afectadas por las instalaciones del sistema de distribucin de energa.
Ruido
El ruido que se genere por el sistema de transmisin es completamente irrelevante y
estar muy por debajo de los 80DB.
Salud Pblica
Se ha tenido especial cuidado en que personal que tenga a cargo la operacin y/o
mantenimiento de este sistema no se vea afectado por descargas elctricas que
atenten contra su salud.
Fuente de Energa Convencional / No Convencional
La implementacin de este Sistema de Distribucin garantizar el suministro de energa
elctrica y no ser competitivo el uso de otro tipo de fuente de energa no convencional
en la zona, ya que la demanda ser cubierta totalmente con energa proveniente de la
Interconexin del Sur, Posteriormente.
Empleo
Durante la fase de construccin y en la posterior operacin de este nuevo proyecto, se
posibilitar el incremento en la tasa de empleo local, as como aumentar la capacidad
de produccin de cargas especiales que pudiesen ser atendidas.
Paisaje y Esttica
No se producirn modificaciones sustanciales en el paisaje.
En los medios agrcola y rural, la modificacin no ser muy sustancial en el paisaje,
debido a la baja densidad de estructuras de soporte y cables areos. Se puede concluir
que desde el punto de vista esttico, el paisaje urbano y rural no ser afectado en
forma sensible por la implementacin del proyecto.

56
MATRIZ DE IDENTIFICACION- FACTORES AMBIENTALES
ETAPA DE
CONSTRUCCION Y
MONTAJE
ETAPA DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
FISICO - QUIMICO:
Agua Subterrnea X
Agua Superficial X
Calidad del aire X
Clima X X
Ruido X
Erosin del suelo X X
Caractersticas X
Estabilidad de taludes X
BIOLOGICO :
Fauna y Flora Terrestre X
Fauna y Flora Acutica (Ros,
Lagunas)
X X
Aves X X
Hbitat terrestre X X
Hbitat acutico
SOCIO-ECONOMICO :
Economa X X
Transporte X
Paisaje X X
Servicios X X
Patrimonio cultural X
SALUD :
Servicios de salud X X
Poblacin X X
Calidad Sanitaria Ambiental. X

57
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMA DE TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA
ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE
Alertar e instruir a los pobladores de la zona para evitar la quema de plantaciones forestales, paja,
lo que originara incendios de proporciones en las zonas de trabajo.
Evitar la utilizacin o manipuleo de combustibles o sustancias que pueden combustionar fcilmente
en reas cercanas a los bosques existentes en la zona del proyecto.
Mantener alejados, fuera del alcance de los animales, residuos orgnicos u otros tipos de
deshechos que puedan servir de alimentos a estos. Utilizar depsitos o envases donde puedan
almacenarse hasta que puedan retirarse al final de la labor diaria.
Instruir a los pobladores sobre el resguardo a las instalaciones que se encuentran en proceso de
construccin.
Evitar inundaciones por posibles desvos en el curso de canales de regado.
Instalar sealizaciones de peligro durante las obras (montaje de estructuras, tendido de
conductores, e instalacin de subestaciones y distribucin, etc.).
Procurar mantener libres los caminos de acceso provisionales para libre trnsito de vehculos.
Reforzar taludes en zonas donde existan canales de regado y cuando las caractersticas del rea
de instalacin de las estructuras (suelo) lo justifique.
ETAPA DE OPERACIN
Verificacin del estado de conservacin del sistema de distribucin.
Verificacin del estado de las estructuras, accesorios, etc...
Control de la mxima demanda en el sistema de distribucin.
Verificacin de correcta operacin y hermeticidad de equipos principales de las Subestaciones.
Verificacin de la capacidad de equipos ante el incremento de nuevas cargas.
Llevar a cabo un adecuado control de deshechos que pueden originar peligro de accidentes por
descarga elctrica en las instalaciones de la Red Secundaria y S.E.
PLAN DE MONITOREO
PARMETRO FRECUENCIA
Energa transportada total para el sistema de distribucin. Mensual (1 )
Mxima Demanda por tipo de servicio en el sistema de distribucin. Mensual
Control nivel de tensin en llegada y salidas en media y baja tensin a
localidades.
Permanente.
Sealizaciones de control, proteccin y mando en equipos elctricos. SE. Permanente.
Nivel de aislamiento (grado de suciedad de aisladores) Semestral
Estado operativo en general Subestaciones de distribucin. Semestral (2)
Estado de situacin de estructuras de soporte, conductores, accesorios y otros
menores de la Lnea de distribucin.
Semestral (2)
Estado de situacin de Lneas de Distribucin en media tensin. Trimestral
Estado de situacin de la Limpieza de Va (desbroce de vegetacin) en todo el
recorrido de la Lnea.
Semestral (2 )
Control del comportamiento de la Lnea de distribucin en 22.9 Kv. Durante
pocas de intensas precipitaciones pluviales.
Diciembre - marzo
( cada ao )
NOTAS:
(1) Sistemas de Distribucin.
(2) Frecuencia mnima.

58
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
A.- El proceso mismo de la Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica NO produce
emisiones gaseosas ni de partculas, ni vertimiento de lquidos hacia el medio
ambiente.
B.- El efecto de ruidos y radiaciones electromagnticas emitidos del Sistema de
Distribucin de energa elctrica son irrelevantes debido al bajo nivel de tensin y
magnitud de la corriente utilizados.
C.- No hay alteracin en la calidad y flujo de aguas subterrneas ni superficiales, por la
presencia del Sistema de Distribucin.
D.- Las reas construidas para almacenes provisionales durante la ejecucin del proyecto,
estn circunscritos a los tamaos mnimos requeridos y ubicados en las reas de
viviendas de localidades aledaas, No afectando las reas de cultivo ni zonas
consideradas como Patrimonio Cultural de la Nacin (zonas arqueolgicas y otros).
E.- El Sistema de Distribucin favorece y mejora la situacin Socio-Econmica de la
poblacin que habita en la localidad recomendndose que las ampliaciones del sistema
elctrico se efecten cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos
fines.
F.- No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de
la presencia del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
G.- La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribucin beneficia el desarrollo
agrcola, ganadero y minero, as como propiciar el establecimiento de un polo de
desarrollo para el agro - industria, y el permanente suministro de energa elctrica para
los pobladores de la localidad, que continuarn desarrollando sus actividades bajo
mejores condiciones (mecanizacin de actividades agrcolas y pequeas industrias) lo
que constituye un impacto positivo.
H.- La zona del proyecto presenta un ambiente seco y de atmsfera limpia no
contaminante, lo cual se ha tomado en cuenta en el diseo de los elementos que
conformarn el Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
De acuerdo a lo antes mencionado,
SE CONCLUYE:
El Proyecto, como proceso y por la presencia de sus instalaciones, no produce impacto
ambiental relevante al medio ambiente local.

59
RECOMENDACIONES:
a) Durante las etapas de construccin, montaje y operacin del proyecto , se debe cumplir
estrictamente con los lineamientos y poltica de proteccin ambiental establecidos en el
"Reglamento de Proteccin Ambiental" D.S. 029-94/EM, "Cdigo del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales" D.L. 613, D.L. 25844 y D.S. 009-93-EM as como otros.
b) Designar un Auditor Ambiental Interno en la Empresa de Distribucin de Energa
Elctrica. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
c) Llevar a cabo el Control y Monitoreo de los parmetros recomendados en el Programa
de Manejo Ambiental y de Monitoreo.
d) Sealizar las zonas o instalaciones que ofrezcan peligro al ser humano y fauna local.
e) Efectuar los programas de mantenimiento peridicos establecidos para los equipos del
Sistema de Distribucin.
f) Todo vehculo empleado para las inspecciones rutinarias a las instalaciones de
distribucin elctrica deber estar equipado con un extinguidor de incendios del tipo
polvo qumico u otra sustancia recomendable para instalaciones elctricas.
g) Mantener una coordinacin estrecha con la poblacin del lugar, a fin de que apliquen
peridicamente un control permanente al resguardo de las instalaciones contra
eventuales atentados, as como a sus canales de regado y no varen el curso de las
mismas, garantizando la minimizacin de posibles inundaciones por desborde o
colapso de sus reservorios.
h) Evitar la incineracin de deshechos o materiales empleados durante el mantenimiento
de las instalaciones (trapos y sustancias qumicas) para evitar posibles incendios
localizados principalmente de las plantaciones o bosques secos, ubicados a lo largo
de la zona de influencia del proyecto.

60
5.8 Seleccin de mejor alternativa
Se observa en la siguiente tabla los valores obtenidos de rentabilidad social
(En Soles)
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL (9%) TIR SOCIAL
SUBSIDIO
(US$)
SUBSIDIO (US$/
habitante)
ALTERNATIVA 1 874.032 15,88% 0 0
ALTERNATIVA 2 -122.287 8,15% 0 0
Alternativa 1 Alternativa 2
A Precio de Mercado 1.834.198 2.275.391,99
A Precio Social 1.540.727 1.911.329
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 874.032 -122.287
Tasa Interna de Retorno (%) 15,88% 8,15%
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A precio Social)
Indicadores Tecnico
Economicos
La alternativa 1 (electrificacin con redes primarias y secundarias) presenta un VAN
mayor que la alternativa 2 (electrificacin con grupos electrgenos y secundarias)
Adems tiene la ventaja de ser ms confiable y duradero
5.9 Organizacin y gestin
Unidad ejecutara ser : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHORA
Y la Empresa Electro Sur se encargara de operacin y mantenimiento
Mantenimiento, asimismo la entidad de Gobierno Regional de Apurmac, ejecutara la
obra a travs de contrata.
5.10 Financiamiento
Gobierno central se encarga por el financiamiento a travs de Gobierno
Regional de Apurmac sede Central.



61

62
5.11 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
FORMATO F10
MARCO LGICO
DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Crecimiento econmico , social y
cultural de la poblacin
Mayores ingresos per cpita Estadsticas oficiales del INEI
El estado implementa polticas
eficaces para promover la inversin
en los mbitos rurales, aprovechando
la energa elctrica disponible
Incremento de la poblacin econmicamente
activa
Diagnostico socio econmico
Creacin de pequeos talleres y agroindustrias Diagnostico socio econmico
PROPSITO
Provisin de energa elctrica de forma
confiable y con mayor cobertura
Incremento en el Numero de usuarios de
electricidad en 218 usuarios (lotes) luego de un
ao de iniciada la ejecuion de obra
Estadsticas de usuarios de la
empresa de distribucin elctrica
Crecimiento econmico con
indicadores previstos
COMPONENTES
Existencia de infraestructura para
instalacin de redes elctricas
1090 nuevos usuarios de energia electrica , 15
KM de redes secundarias trifasicas y
monofaiscas, 5 KM de Red primarias trifasicas y
monofasica, 06 sub estaciones trifasicas de
25kVA y 4 Subestaciones de 10 KVA monofasicas
Documento de balance de gestin
anual emitida por la Empresa Electro
Sur Este S.A.A.
Se cuentan con recursos financieros
para la ejecucin del proyecto
Buena organizacin de la poblacin,
con conocimiento de organizacin y
gestin
Implementacin de los cursos de Capacitacin en
la parte Tcnica y social de 100 Horas de
duracion durante la ejecuion dela obra
Informe de Capacitacin La poblacin participa
ACCIONES
Elaboracin del expediente Tcnico del
proyecto.
Expediente Tcnico aprobado con un costo de S/.
54,318 nuevo soles
Resolucin de aprobacin del
Expediente Tcnico pro el Ministerio
de Energa y Minas o la
Concesionaria de Energa Electro Sur
Este S.A.
El proyecto representa beneficios
econmicos para los pobladores y
tiene indicadores econmicos
positivos
Instalacin de 5.00 Km. de Red primaria
trifsicas y monofasicas, Instalacin de
10 sub. estaciones trifsicas y
monofasicas, Instalacin de 15Km. de
redes secundarias e instalacin de 218
Conexiones domiciliarias
Ejecucin de la obra logrndose una meta 5 Km.
de Red primaria, Instalacin de 10 sub.
Estaciones , Instalacin de15 Km. de rdes
secundarias y instalacin de 218 conexiones
domiciliarias, el monto total de ejecucion de la
obra es de 1'834,198.00 soles
Informes de Avance de obra por la
supervisin y liquidacin final de obra
El estado dispone de los recursos
para financiar el proyecto
Gastos de supervisin de la obra
Gastos de supervisin de la obra por un monto de
S/. 20,000,00 soles
Informes de supervisin de Obra y
Entrega de la Obra
Se inicia los trabajos de ejecucin del
proyecto
Gastos generales de la Obra
Gastos generales de la obra por un monto de S/.
35,622.00 nuevo soles
Informes de Gasto
Se inicia los trabajos de ejecucin del
proyecto
Capacitacin de la poblacin en
organizacin y gestin y actualizacin
tcnica durante 100 Horas en 12
talleres
Cursos de capacitacin ala poblacin con un
costo de S/. 11,800,00 nuevo soles
Informes de cursos de capacitacin
Los pobladores estn dispuestos a
participar en los cursos de
capacitacin de 12 talleres

63
CONCLUSION
El problema a resolver con este proyecto es:
Insuficiente Provisin de Energa en forma integral y confiable
Para la solucin de este problema se plantean dos alternativas
Alternativa 1
Construccin de la lnea primaria y el sub estaciones en cada sector
Construccin de redes secundarias en cada sector
Capacitacin a la poblacin consistente en 12 talleres
Alternativa 2
Instalacin de Plantas de generacin diesel en cada sector
Construccin de redes secundarias en cada sector
Capacitacin a la poblacin consistente en 12 talleres
Se hace una evaluacin de costos y beneficios y se tienen los siguientes
resultados
(En Soles)
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL (9%) TIR SOCIAL
SUBSIDIO
(US$)
SUBSIDIO (US$/
habitante)
ALTERNATIVA 1 874.032 15,88% 0 0
ALTERNATIVA 2 -122.287 8,15% 0 0
Se elige como solucin al problema la alternativa 1
La alternativa seleccionada presenta indicadores econmicos positivos, tcnicamente
es ms confiable que la otra alternativa (Generacin Diesel y distribucin de energa en
Red Secundaria).
La meta a lograr es la construccin de 5.00 Km. de lnea primaria y 10 Sub. Estaciones
de distribucin y 15.00 Km. de redes secundarias para suministrar energa elctrica a
218 lotes
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin a precios de Mercado con el
indicador Beneficio Costo se concluye que el proyecto es rentable socialmente, por
tanto se recomienda su viabilidad.
Abancay julio del 2012

64
6.- ANEXOS
Adjuntar