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FORMATO FF-01

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FORMATO FF-01 FICHA TECNICA DEL PROYECTO 1 Nombre del Proyecto 1.1 Ubicacin 1.2 Cdigo SNIP 1.3 Modalidad de Ejecucin Nombre de la Unidad Formuladora 2.1 Sector 2.2 Pliego 2.3 Nombre Nombre de la Unidad Ejecutora 3.1 Sector 3.2 Nombre 3.3 Telfono Costo Total del Proyecto (Pre Inversin) 4.1 Costo Directo 4.2 Costo Indirecto Costo Total del Proyecto (Inversin Adm. Directa) 5.1 Costo Directo 5.2 Gastos Generales 5.3 Gastos de Supervisin 5.4 Expediente Tcnico 5.5 Liquidacin y transferencia Total de presupuesto Costo Total del Proyecto (Inversin Contrata) 6.1 Costo Directo 6.2 Gastos Generales 6.3 Utilidad Sub total 6.4 IGV 18% 6.5 Gastos de Supervisin 6.6 Expediente Tcnico 6.7 Liquidacin y transferencia Total de presupuesto Funcin Programtica 7.1 Funcin 7.2 Programa 7.3 Sub programa 7.4 Proyecto 7.5 Componente 7.6 Meta 7.7 Fuente de financiamiento 7.8 Modalidad de Ejecucin Tiempo de Ejecucin del Proyecto Nmero de Beneficiarios Directos e Indirectos del proyecto Nombre del Responsable de la Elaboracin del Proyecto 10.01 Profesin 10.02 DNI 10.03 Registro Profesional N 10.04 Direccin 10.05 Telfono y/o RPM y/o Celular 10.06 Correo electronico Sustento para la presentacin del proyecto 11.01 Descripcin de la situacin actual

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DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EVALUACION Y APROBACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ENCARGO O CONTRATO

FORMATO FF-01

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

11.02 Descripcin de la situacin deseada

11.03 Metas a ejecutar

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Croquis de ruta de acceso al proyecto desde la provincia o regin

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N de Folios Fotografas (04 mnimo), con la descripcion de cada una, de la situacion actual.

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MODELO FORMATO FF-06 A

PRESUPUESTO RESUMEN
PROYECTO : ELABORADO POR : FECHA :

PRESUPUESTO SUB PRESUPUESTO 01 SUB PRESUPUESTO 02 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA COSTO TOTAL

COSTO TOTAL TOTAL 01 TOTAL 02 -----TOTAL COSTO 01 COSTO 02 COSTO 03 SUMATORIA --------------------SUMATORIA

FORMATO FF-05

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

MODELO FORMATO FF-06 B

PRESUPUESTO RESUMEN
PROYECTO : ELABORADO POR : FECHA :

PRESUPUESTO SUB PRESUPUESTO 01 SUB PRESUPUESTO 02 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA COSTO TOTAL

COSTO TOTAL TOTAL 01 TOTAL 02 -----TOTAL COSTO 01 COSTO 02 COSTO 03 SUMATORIA ----------SUMATORIA --------------------SUMATORIA

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FORMATO FF- 06

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

MODELO
FORMATO FF- 07 CUADRO DE PRESUPUESTO ANALTICO GENERAL PROYECTO COMPONENT. SUB META FTE.FTO MODALIDAD AO : : : : : : PRESUPUESTO TOTAL .

SUB-PROGRAMA

PROGRAMA

FUNCION

ACTI PROY

COMPONENTE

CLASIF. META DESCRIPCION GASTO

EJECUCION AO PRESUPUESTAL 200 .. COSTO POR MES S/. DESCRIPCION COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

OBSERVAC

CLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOS POR TIPO DE OBRA PIR O PIM 200.

TOTAL

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MODELO FORMATO FF-08-A PRESUPUESTO GENERAL


PROYECTO ELABORADO POR FECHA
tem

: : :
Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (GG) SUPERVISOR (S) EXPEDIENTE TCNICO (ET) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PTP)

. . . . SUMATORIA

FORMATO FF-07

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

MODELO FORMATO FF-08-B PRESUPUESTO GENERAL


PROYECTO ELABORADO POR FECHA
tem

: : :
Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (GG) UTILIDAD (U) SUB TOTAL (ST) IGV 18% SUPERVISOR (S) EXPEDIENTE TCNICO (ET) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PTP)

. . SUMATORIA . . SUMATORIA

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CALCULO DEL FLETE


PROYECTO :

1- DATOS GENERALES A) POR PESO MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD PESO UNIT.


42.50 1.00 1.50 4.50 3.00 25.00 50.00 1.00 1.00

PESO TOTAL

CEMENTO BOL FIERRO, CLAVOS, ETC KG MADERA P2 LADRILLO KK UND CALAMINA PLN YESO BOL TAPA BUZON UN EXPLOSIVOS KG OTROS KG OTROS: SE CONSIDERA UN VIAJE DE MATERIALES MATERIALES COMO: MULTIPLACA, PINTURA, MOBILIARIOS Y OTROS.

PESO TOTAL B) POR VOLUMEN EN AGREGADOS Y MADERA DESCRIPC. UNIDAD


ARENA FINA M3 ARENA GRUESA M3 PIEDRA GRANDE RIO M3 PIEDRA MEDIANA M3 GRAVA O CASCAJO M3 HORMIGN M3 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 VOLUMEN TOTAL CAPACIDAD DEL CAMION (M3) NUMERO DE VIAJES REDONDEO

CANTIDAD

TOTAL

NOTA: NO SE CONSIDERA FLETE, PORQUE EL COSTO DE AGREGADOS ES PUESTO EN OBRA.

0.00

2- FLETE TERRESTRE UNIDAD DE TRANSPORTE


UNIDAD QUE DA COMPROBANTE CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) COSTO POR VIAJE ( S/. ) CAPACIDAD DEL CAMION (KG) FLETE POR KG UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) COSTO POR VIAJE S/. CAPACIDAD DEL CAMION (KG)

AFECTO IGV
FLETE POR PESO FLETE POR VOLUMEN
AGREGADOS TUBERIA

SIN IGV

FLETE POR PESO = Peso Total * Flete / peso FLETE POR VOLUMEN = # de viajes * costo/viaje

COSTO TOTAL FLETE TERR.

RESUMEN FLETE TOTAL


AFECTO IGV FLETE TERRESTRE FLETE FLUVIAL FLETE EN ACEMILA FLETES TOTALES S/. SIN IGV

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


PROYECTO

MODALIDAD DE EJECUCIN PLAZO DE EJECUCIN FECHA UBICACIN

: "INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN" : CONCURSO OFERTA- SUMA ALZADA 03 MESES : ENERO 2014 : PICHANKI - CHANCHAMAYO

ITEM 02.00.00 02.01.00

DESCRIPCION

INCID.

CANT.

MESES

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionado Directamente con el Tiempo de Ejecucin de la Obra) Personal Tcnico, Administrativo y Auxiliar Ingeniero Residente 1.00 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00 Coordinador de Obra 1.00 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 1.00 8.00 3.00 2,000.00 48,000.00 Maestro de Obra 1.00 8.00 3.00 2,500.00 60,000.00 Administrador de Obra. 1.00 1.00 3.00 2,600.00 7,800.00 Ensayos De Calidad Diseo de mezcla Rotura de probetas

02.02.00

1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 3.00

1,800.00 960.00

1,800.00 2,880.00

02.03.00

Equipos No Incluidos en los Costos Directos Equipo de Cmputo Alquiler de camioneta Combustibles, lubricantes y aditivos Petroleo D-2 Gastos Varios Utiles de Oficina Implementos de Seguridad para el personal tecnico Botiquin de primeros auxilios Copias Fotostaticas Ploteo de planos RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES Personal Tcnico, Administrativo y Auxiliar

0.50 1.00

1.00 1.00

3.00 3.00

1,800.00 4,500.00

2,700.00 13,500.00

02.04.00

1.00

1.00

3.00

1,200.00

3,600.00

02.05.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 80.00 1.00 1.00 1.00

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00

80.00 250.00 250.00 45.00 120.00

240.00 60,000.00 250.00 135.00 360.00

138,300.00

Ensayos De Calidad Equipos No Incluidos en los Costos Directos Combustibles, lubricantes y aditivos Gastos Varios TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

4,680.00 16,200.00 3,600.00 60,985.00 223,765.00

MODELO FORMATO FF-11

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIN


PROYECTO

: "INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN" : CONCURSO OFERTA- A SUMA ALZADA 03 MESES : ENERO 2014 : PICHANKI - CHANCHAMAYO

MODALIDAD DE EJECUCIN PLAZO DE EJECUCIN FECHA UBICACIN

ITEM 02.00.00 02.01.00

DESCRIPCION

INCID.

CANT.

MESES

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

GASTOS DE SUPERVISIN VARIABLES (Relacionado Directamente con el Tiempo de Ejecucin de la Obra) Personal Tcnico, Administrativo y Auxiliar Ingeniero Supervisor 1.00 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00 Asistente del Ingeniero Supervisor 1.00 4.00 3.00 2,500.00 30,000.00 Equipos No Incluidos en los Costos Directos Equipo de Cmputo Alquiler de camioneta Combustibles, lubricantes y aditivos Petroleo D-2 Gastos Varios Utiles de Oficina Copias Fotostaticas Ploteo de planos RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES Personal Tcnico, Administrativo y Auxiliar Equipos No Incluidos en los Costos Directos Combustibles, lubricantes y aditivos Gastos Varios TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

02.02.00

1.00 0.30

5.00 1.00

1.00 3.00

1,800.00 4,500.00

9,000.00 4,050.00

02.03.00

1.00

1.00

3.00

700.00

2,100.00

02.04.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

3.00 3.00 3.00

50.00 30.00 60.00

150.00 90.00 180.00

12,000.00 13,050.00 2,100.00 240.00 27,390.00

FORMATO FF-13

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

MODELO FORMATO FF-15 DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS


PROYECTO: DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL

SUB TOTAL TOTAL PRESUPUESTADO

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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

MODELO FORMATO FF-16 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO PROYECTO: ITEM DESCRIPCION UND MES1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 # # # # # # # MES2 30 31 32 33 MES3 52 53

20

22

23

24

25

26

27

28

29

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

54

55

56

57

58

59

60

# #

63

NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA DEBER ESTAR REALIZADO EN PROJECT Y DEBER CONTAR CON LA RUTA CRTICA DEFINIDA.

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MODELO FORMATO FF-17 A CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO PROYECTO: VALORIZACION - MES Presupuesto VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES "N" 01 Total

ITEM

DESCRIPCION

UND

Parcial (S/.)

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIN LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO MENSUAL

% %

% %

% %

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA COSTO TOTAL % AVANCE FISICO PROGRAMADO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FORMATO FF-17 B CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTO PROYECTO: ITEM DESCRIPCION UND Parcial (S/.) VALORIZACION - MES 01 VALORIZACION - MES 02 VALORIZACION - MES "N" Presupuesto Total

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% SUPERVISIN LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO MENSUAL

% %

% %

% %

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% GASTOS DE SUPERVISION COSTO TOTAL % AVANCE FISICO PROGRAMADO

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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FORMATO FF-18 CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MATERIALES PROYECTO: MES 01 Precio Unitario MES 02 Presupuest ado Cantidad Precio Unitario Presupuestado Cantidad MES "N" Precio Unitario Presupuestado Cantidad TOTAL Precio Unitario Presupuestado

Descripcin

Und.

Cantidad

MONTO TOTAL DE INSUMOS % DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL TIEMPO DE EJECUCION SUB TOTAL COSTO DIRECTO

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 % "N" MESES

0.00

0.00

0.00

0.00

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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FORMATO FF-19 CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROYECTO: MES 01 Precio Unitario MES 02 Presupuest ado Cantidad Precio Unitario Presupuestado Cantidad MES "N" Precio Unitario Presupuestado Cantidad TOTAL Precio Unitario Presupuestado

Descripcin

Und.

Cantidad

MONTO TOTAL DE INSUMOS % DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL TIEMPO DE EJECUCION SUB TOTAL COSTO DIRECTO

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 % "N" MESES

0.00

0.00

0.00

0.00

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GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FORMATO FF-20 CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PROYECTO: MES 01 Descripcin Und. Cantidad Precio Unitario Presupuestado Cantidad MES 02 Precio Unitario Presupuestado Cantidad MES "N" Precio Unitario Presupuestado Cantidad TOTAL Precio Unitario Presupuestado

MONTO TOTAL DE INSUMOS % DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL TIEMPO DE EJECUCION SUB TOTAL COSTO DIRECTO

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 % "N" MESES

0.00

0.00

0.00

0.00

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