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1. En que consiste la metodologa PHVA en que se basa la norma OHSAS 18001.

La norma se basa en la metodologa conocida como PHVA (PHVA) consiste en Planificar estableciendo los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la poltica de S y SO de la organizacin, Hacer la implementacin de los procesos, Verificar por medio del seguimiento y la medicin de los procesos con respecto a la poltica, objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e informar sobre los resultados, y Actuar tomando acciones para mejorar continuamente el desempeo de S y SO. Muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicacin de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos". La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la metodologa PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologas se consideran compatibles.

2. Mencione los elementos que integran la planeacin en seguridad y salud ocupacional Los elementos que integran la planeacin en seguridad y so son los siguientes: Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles: Estos comprenden aspectos como: o Actividades rutinarias y no rutinarias o Actividades de las personas que tiene acceso al sitio del trabajo, se incluye contratistas y visitantes. o Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos o Peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo los cuales tienen la capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organiacion en el lugar de trabajo.

o Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin o Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo o Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales o Modificaciones al sistema de gestin S y So incluyendo cambios temporales su impacto o Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios o El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo incluyendo su adaptacin a las aptitudes hu8manas. Requisitos legales y otros Objetivos y programas

3. Mencione la jerarqua del control En el Numeral 4.3.1 que corresponde a Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles podemos encontrar lo siguiente: Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reduccin de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: a) eliminacin; b) sustitucin; c) controles de ingeniera; d) sealizacin/advertencias o controles administrativos o ambos; e) equipo de proteccin personal. La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y de los controles determinados. La organizacin se debe asegurar de que los riesgos de S y SO y los controles determinados se tengan en cuenta cuando establezca, implemente y mantenga su sistema de gestin de S y SO. 4. Que significa el acronimo smart para la definicion de objetivos SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound. Especficos (Specific): Claros sobre qu, dnde, cundo y cmo va a cambiar la situacin Medibles (Measurable): que sea posible cuantificar los fines y beneficios

Realizables (Achievable): que sea posible lograr los objetivos (conociendo los recursos y las capacidades a disposicin de la comunidad) Realistas (Realistic): que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo Limitado en tiempo (Time bound): estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos.

5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organizacin es un objetivo o una meta de S&SO Es un Objetivo ya que una organizacin debe tener en cuenta los requisitos legales en la realizacin y revisin de los objetivos. 6. Como debe ser estructurada una poltica en S&SO, mencione los aspectos a tener en cuenta. La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de S&SO de la organizacin y asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema de gestin de S&SO se tengan en cuenta los siguientes aspectos: Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SYSO de la organizacin. Incluye un compromiso, prevencin de lesiones y enfermedades, y de mejora continua. Incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados con los peligros. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. Est documentada, implementada y mantenida. Esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin con la intencin de que ellos estn conscientes de sus obligaciones individuales y SYSO. Est disponible a las partes interesadas. Es revisada peridicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada para la organizacin.

7. Ejecutar el 50% del programa de capacitacin en el primer semestre de 2013 es un objetivo o una meta de S&SO Es una meta ya que el objetivo es cumplir al 100% lo que se ha trazado.

8. Numero de requisitos legales SISO cumplidos/ nmero total de requisitos legales aplicables 100%., es un indicador, una meta o un objetivo de S&SO? Es un Indicador del grado de cumplimiento de los requisitos legales. 9. A qu tipo de organizaciones es aplicable OHSAS 18001 Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organizacin que desee: a. Establecer un sistema de gestin SYSO para eliminar o minimizar los riesgos a su personal y otras partes interesadas, quienes podrn estar expuestos a peligros relacionados con sus actividades. b. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema SYSO. c. Asegurar a si misma la conformidad con la poltica SYSO establecida. d. Demostrar la conformidad con esta norma internacional para: 1. Hacer un auto determinacin y un auto evaluacin. 2. Buscar la confirmacin de su conformidad de otras partes que tienen inters con la organizacin. 3. Buscar la confirmacin de su conformidad de otras partes externas a la organizacin. 4. Buscar la certificacin de su sistema de gestin por una organizacin externa. 10. Considera ud. Mandatorio establecer un procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles Es necesario tener un proceso de este tipo, ya que si no se sabe a qu se encuentran expuesto los trabajadores (peligros y gravedad) no sabramos que medidas de control debemos efectuar.

11. Quien debe asumir la mxima responsabilidad por el sistema de gestin en S&SO en una organizacin En el Numeral 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad se indica que La alta direccin debe asumir la mxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestin en S y SO por lo que debe: a) Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de S y SO; organizacional y los recursos tecnolgicos y financieros.

b) Definir las funciones, asignar las responsabilidades y la rendicin de cuentas, delegar autoridad para facilitar una gestin de S y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendicin de cuentas y autoridad 12. Considera Ud. Necesaria la participacin de los trabajadores en la identificacin de los peligros evaluacin de riesgos y determinacin de controles? En caso de considerarlo sustente su normal en el numeral que lo indica. Si, ya que segn la Norma, en el numeral 4.4.3.2 Participacin y consulta se indica que la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la participacin de los trabajadores en dicha identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles. Adems de: - la investigacin de incidentes; - el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos de S y SO; - la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO; - la representacin en asuntos de S y SO. Tambin, Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de participacin, que incluyen saber quines son sus representantes en asuntos de S y SO. 13. Que debe incluir la documentacin del sistema de gestin en S&SO Segn el Numeral 4.4.4 Documentacin, La documentacin del sistema de gestin de S y SO debe incluir: a) La poltica y objetivos de S y SO b) La descripcin del alcance del sistema de gestin de S y SO c) La descripcin de los principales elementos del sistema de gestin de S y SO y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados d) Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con la gestin de sus riesgos de S y SO. 14. Considera Ud. Importante probar el procedimiento de respuesta a emergencia. En caso de considerarlo indique el nmero de la norma que lo exige. Si, recurriendo al numeral 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias se puede observar que organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:

a) Identificar el potencial de situaciones de emergencia; b) Responder a tales situaciones de emergencia. Y luego de la planificacin, la organizacin tambin debe probar peridicamente su(s) procedimiento(s) de respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado. 15. Considera Ud. El mismo concepto del termino incidente definido en la resolucin 1401 de 2007 al de la norma OHSAS 18001 La definicin entre Resolucin 1401 y OHSAS 18001 es muy parecida, la nica diferencia es que en OHSAS 18001 incluye el accidente dentro del incidente, esto quiere decir que incidente hace referencia a un percance en el trabajo con o sin lesin. 16. Explique las diferencias entre auditoria de la primera, segunda y tercera parte De segunda parte cuando el cliente desea desarrollar a sus proveedores o vigilar a las franquicias. De primera parte cuando el cliente busca una evaluacin interna por personal con experiencia e independiente con las funciones evaluadas. La auditora de segunda parte es aquella en que los auditores del cliente de la organizacin auditan a sus proveedores o aun proveedor potencial para determinar la viabilidad de su incorporacin a la empresa en calidad de tal. De tercera parte es lo que se conoce como auditoria de certificacin, es decir, cuando una organizacin independiente, acreditada, audita a una organizacin, para determinar si cumple con una determinada norma.

17. Ya que no hay una planificacin previa se estara incumpliendo en inciso 4.3 en toda su extensin, tambin el 4.4, 4.5, 4.6 en general no se cumpli el sistema de gestin de SYSO, ya que no hubo identificacin, evaluacin, control y recomendacin de parte del contratista.

18. Mencione los elementos de entrada para la revisin gerencial. Segn el Numeral 4.6 La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de S y SO. a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Las

revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestin de S y SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S y SO. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin. Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir: a) los resultados de las auditoras internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organizacin suscriba; los resultados de la participacin y consulta (4.4.3); la(s) comunicacin(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; el desempeo de S y SO de la organizacin; el grado de cumplimiento de los objetivos; el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas; acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin. circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO, y; recomendaciones para la mejora.

b) c) d) e) f) g) h) i)

19. Indique la base para considerar a una persona competente a la luz de la norma OHSAS 18001 Las organizaciones deben velar porque su personal sea competente tomando como base la educacin y experiencia necesaria. La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que su personal sea competente ante: a. Las consecuencias en SYSO, actuales o potenciales de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios en SYSO de un mayor desempeo. b. Sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del cumplimiento de la poltica y procedimientos SYSO y los requerimientos del sistema de la gestin SYSO, incluyendo los requerimientos de preparacin y respuestas a emergencias. c. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de operacin especificados.

20. Los requisitos generales que debe tener todo programa de gestin de riesgos son: Requisitos generales Polticas de S y So

Planificacin Implementacin y operacin Verificacin Control de riesgos Auditoria interna Revisin por la direccin

Respecto al programa de gestin de riesgo se observa que, con relacin a la planificacin se identific el riesgo (biomecnico) y se dio una valoracin la cual eran lesiones en la espalda pero no se contempl la reduccin del riesgo de acuerdo a la jerarqua sugerida por la norma: Eliminacin, sustitucin, controles de ingeniera, sealizacin de advertencias o controles administrativos y equipo de proteccin personal. As mismo cabe recalcar que los objetivos del programa fueron establecidos y las metas, lo cual cumple en parte con el proceso de planificacin pero no en su totalidad. Con respecto a la implementacin y operacin se nota claramente que la alta direccin demostr su compromiso definiendo las funciones y asignando las responsabilidades (realizar un anlisis de tareas al traslado de cajas bueno das) pero no se ve al miembro de la alta direccin con la responsabidad especfica para asegurar que el sistema se establezca o implemente de acuerdo a la OHSAS. Y por ltimo se recomiendo que el control sea llevado como anteriormente fue mencionado.

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