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Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal

l - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 1

CAPTULO IV
FORMULACION Y EVALUACION

Consultor: REINFAC SAC

Telfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: yenbel0803@hotmail.com

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION


4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El proyecto tiene como fin, la Mejora de la Situacin Socioeconmica de la poblacin en el Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, a travs del mejoramiento de la infraestructura de riego y fortalecimiento de la produccin agrcola. El presente proyecto conlleva a la elaboracin del perfil del proyecto de inversin en la fase de Pre- Inversin. Respecto a la fase de inversin se encuentran las etapas de ejecucin y su periodo de duracin. Cuadro No 1-f CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES FASE: PRE-INVERSIN Etapa 1: Estudios de Perfil Etapa 2: Estudios de Factibilidad FASE: INVERSIN Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico Etapa 2: Ejecucin FASE: POST INVERSIN Etapa 1: Operacin y Mantenimiento DURACIN 3 meses 6 meses 6 mes 11 meses 10 aos

Fase de Pre-inversin
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, presenta como propuesta el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en el Distritos de Huaranchal Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, por su envergadura presupuestal har necesaria la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de factibilidad. El Gobierno Regional La Libertad mediante la modalidad de consultora externa elabora el presente proyecto, en un lapso de 3 mes y cuya viabilidad tendr como plazo 3 mes, luego pasara a estudio de factibilidad en un etapa ms a detalle como plazo de 6 meses y viable en un plazo de 6 meses, el cual ser evaluado por la oficina correspondiente segn las normas y parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. La fase de Pre inversin concluir con la declaracin de viabilidad del estudio otorgada por OPI del Gobierno Regional de La Libertad.

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Fase de Inversin, etapas y duracin Diseo y expediente tcnico del proyecto: Etapa que estar a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, mediante su oficina correspondiente, otorgara a servicio de consultora el diseo del expediente tcnico en un tiempo aproximado de 06 meses despus de la declaracin de viabilidad a nivel de Factibilidad. Ejecucin: Corresponde a la ejecucin de la obra fsica, supervisin e inspeccin, liquidacin; as como otras acciones administrativas (licitacin de obra, firma de contrato, permisos y licencias, recepcin y transferencia de obra, declaratoria de fbrica). Asimismo, corresponde a la ejecucin de la capacitacin al Comit de Regantes, en operacin y mantenimiento, para el uso y manejo de la infraestructura de riego; y la capacitacin a los beneficiarios, en tcnicas de riego y uso del agua, para el manejo de los cultivos en parcela. La primera etapa tomar aproximadamente 01 meses (incluye la licitacin y aprobacin de los estudios) y la segunda etapa se estima en 05 meses. Se est considerando el tiempo de transferencia de la obra. Luego, tenemos que, por la duracin de las fases de pre inversin y de inversin, por la manera como se realizarn y por los avances que se tiene a la fecha, se considerar que ests culminan el ao 2014. Por otro lado, se considerar como ao base el ao 2013, y que el proyecto empieza a generar beneficios a partir del ao 01, es decir, el ao 2015. Fase de Post-inversin y sus etapas La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la ejecucin del proyecto (aos 1 y 10), en los que se brindar el servicio pblico motivo de la presente intervencin. Horizonte de planeamiento y evaluacin El horizonte de planeamiento es de 10 aos ya que comprende la suma de los tiempos utilizados en las fases de inversin y post inversin. Por las caractersticas de la intervencin y segn recomendacin realizada por la DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas utilizamos un horizonte de evaluacin de 10 aos.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La caracterstica del PIP es proporcionar un eficiente servicio de agua para riego a travs de una adecuada infraestructura, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador. 4.2.1 Cedula de cultivo sin Proyecto A la fecha, el 90% de la poblacin de la comunidad cultiva en total 1,342.41 hectreas aproximadamente; como se mencion anteriormente, la agricultura que se desarrolla en la zona es por secano. De acuerdo a la informacin que los agricultores proporcionaron y los registros que maneja la Comisin de Regantes de los distritos antes mencionados, los cultivos que predominan son:

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Cuadro No 2-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL PRINC CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ROTACION UVA 26.00 37.00 19.00 18.00 12.88 MAIZ 30.00 24.00 20.00 13.00 16.26 6.53 2.08 CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO CAMPAA PRINCIPAL (HECTAREAS) CAA ARROZ DE NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF AZUCAR 19.00 4.57 19.00 7.00 3.00 4.00 3.68 4.446 25.00 1.794 32.14 9.00 36.57 29.00 62.00 36.00 26.19 20.00 75.04 16.00 19.00 14.00 346.35 465.88 73.80 79.61 19.00 82.13 26.62 32.14 26.00 35.00 37.29 63.93 28.50 43.54 8.62 8.62 7.03 34.00 3.29 25.01 2.92 24.00 28.50 3.80 12.00 43.54

79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41

49.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.26

26.475 13.057 20.00 101.00

125.00 147.00

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Cuadro No 3-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL PRINC ROTACION UVA 2da CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO ROTACIN (HECTAREAS) CAA MAIZ ARROZ DE NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA 2da 2da AZUCAR 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 30.00 19.00 CAF 2da

CANAL PRINCIPAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41

49.00 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.26 0.00

16.26

46.26

19.00

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A. Evapotranspiracin Potencial (Eto)

La Evapotranspiracin Potencial se ha calculado usando el Mtodo Penman Monteith, cuyos datos han sido tomados de la pgina web de datos meteorolgicos de la Atmospheric Science Data Center de la NASA (ASDC NASA). (Ver Anexos los datos utilizados).
Cuadro No 4-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 4.562 4.153 4.291 4.436 4.369 4.083 3.794 3.467 3.663 3.469 4.447 4.6335 3.512 FEB 4.117 3.742 3.869 4.001 3.940 3.675 3.414 3.116 3.294 3.117 4.012 4.1825 3.156 MAR 4.400 4.015 4.138 4.278 4.224 3.934 3.668 3.347 3.534 3.348 4.289 4.4684 3.389 ABR 5.024 4.538 4.690 4.861 4.794 4.453 4.114 3.725 3.962 3.733 4.874 5.0939 3.779 MAY 5.980 5.361 5.555 5.771 5.686 5.250 4.819 4.320 4.622 4.333 5.789 6.0693 4.386 RESUMEN EVAPORACION mm/dia

JUN 6.728 5.984 6.222 6.490 6.386 5.832 5.320 4.714 5.067 4.713 6.512 6.8542 4.790

JUL 7.121 6.344 6.596 6.873 6.764 6.188 5.647 5.010 5.384 5.010 6.896 7.2571 5.092

AGO 7.564 6.765 7.021 7.308 7.195 6.605 6.048 5.389 5.777 5.389 7.331 7.7005 5.475

SEP 7.570 6.786 7.049 7.308 7.200 6.644 6.100 5.457 5.847 5.475 7.344 7.6828 5.541

OCT 6.917 6.249 6.476 6.694 6.601 6.130 5.660 5.113 5.447 5.124 6.728 7.0136 5.197

NOV 6.614 5.993 6.202 6.407 6.322 5.880 5.446 4.935 5.246 4.949 6.437 6.7041 5.014

DIC 5.513 5.011 5.168 5.344 5.275 4.927 4.573 4.167 4.415 4.175 5.359 5.5858 4.221

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B. Evapotranspiracin Real del Cultivo. Se determin la evapotranspiracin real del cultivo para su periodo vegetativo, considerando para el diseo, la evapotranspiracin potencial en base a la radiacin, puesto que es mucho ms precisa.
Cuadro No 5-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 3.95 2.97 2.18 3.56 3.36 3.07 3.46 2.84 2.97 2.41 3.71 3.48 2.86 FEB 3.70 2.90 1.89 2.96 3.21 2.70 3.21 3.16 3.08 3.08 3.48 3.26 3.07 MAR 3.89 3.15 2.59 3.13 3.36 2.86 3.14 3.23 3.45 3.44 3.59 3.47 3.33 RESUMEN EVAPORACION REAL SIN PROYECTO mm/dia ABR 3.96 3.25 2.82 3.27 3.36 3.00 3.16 3.23 3.25 3.07 3.71 3.76 3.71 MAY 4.72 2.98 3.07 3.49 3.11 3.18 3.38 1.92 2.77 0.00 3.63 4.23 3.18 JUN 4.19 2.99 3.53 3.39 5.03 3.06 2.48 3.30 3.25 0.00 3.38 4.39 3.22 JUL 5.23 3.17 2.95 3.59 5.63 3.24 2.64 3.51 3.28 0.00 2.77 4.64 2.75 AGO 5.85 3.01 3.10 2.89 5.90 2.61 2.28 3.77 3.60 0.00 3.09 3.39 3.84 SEP 6.07 3.09 2.95 3.67 5.09 2.60 3.26 3.82 2.60 0.00 3.68 4.88 3.88 OCT 5.59 3.19 2.52 4.70 3.41 3.63 3.36 3.58 3.16 0.00 3.71 5.34 3.64 NOV 5.56 3.26 2.60 4.91 2.66 3.93 2.77 4.44 3.42 0.00 4.32 5.49 4.01 DIC 3.64 2.84 2.28 4.53 3.51 3.80 3.76 1.79 1.86 1.56 3.16 4.49 3.43

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C. factor de Cultivo (KC) Factores de Variacin Climticas de Adveccin. Habindose identificado el rea del proyecto, las caractersticas del cultivo, se determin de acuerdo a la metodologa de FAO, el factor de cultivo, factor de variacin climtica, y factor de variacin de adveccin, a continuacin se muestran el kc utilizados en los cultivos sin proyecto y con proyecto.
Cuadro No 6-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 0.87 0.71 0.51 0.80 0.77 0.75 0.91 0.82 0.81 0.69 0.84 0.75 0.81 FEB 0.90 0.77 0.49 0.74 0.82 0.73 0.94 1.01 0.94 0.99 0.87 0.78 0.97 MAR 0.88 0.78 0.63 0.73 0.79 0.73 0.86 0.96 0.98 1.03 0.84 0.78 0.98 ABR 0.79 0.72 0.60 0.67 0.70 0.67 0.77 0.87 0.82 0.82 0.76 0.74 0.98 FACTOR DE CULTIVO KC PONDERADO SIN PROYECTO MAY 0.79 0.56 0.55 0.60 0.55 0.61 0.70 0.44 0.60 0.00 0.63 0.70 0.73 JUN 0.62 0.50 0.57 0.52 0.79 0.52 0.47 0.70 0.64 0.00 0.52 0.64 0.67 JUL 0.73 0.50 0.45 0.52 0.83 0.52 0.47 0.70 0.61 0.00 0.40 0.64 0.54 AGO 0.77 0.44 0.44 0.40 0.82 0.39 0.38 0.70 0.62 0.00 0.42 0.44 0.70 SEP 0.80 0.45 0.42 0.50 0.71 0.39 0.54 0.70 0.45 0.00 0.50 0.64 0.70 OCT 0.81 0.51 0.39 0.70 0.52 0.59 0.59 0.70 0.58 0.00 0.55 0.76 0.70 NOV 0.84 0.54 0.42 0.77 0.42 0.67 0.51 0.90 0.65 0.00 0.67 0.82 0.80 DIC 0.66 0.57 0.44 0.85 0.66 0.77 0.82 0.43 0.42 0.37 0.59 0.80 0.81

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D. Precipitacin efectiva Las precipitaciones en el estudio son consideradas, por lo cual estos valores si son significativos.
Cuadro No 7-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 17.43 44.27 53.75 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 44.27 10.05 17.43 44.27 FEB 44.95 55.47 67.35 55.47 55.47 55.47 55.47 55.47 55.47 55.47 21.77 44.95 55.47 MAR 82.32 56.64 68.77 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64 37.83 82.32 56.64 ABR 59.37 42.42 51.51 42.42 42.42 42.42 42.42 42.42 42.42 48.48 29.93 59.37 42.42 RESUMEN PRECIPITACION EFECTIVA (mm mes)

MAY 22.32 26.04 31.62 26.04 26.04 26.04 26.04 26.04 26.04 26.04 13.09 22.32 26.04

JUN 9.60 14.28 17.34 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 14.28 5.14 9.60 14.28

JUL 5.74 10.85 13.18 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 3.11 5.74 10.85

AGO 3.30 10.85 13.18 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 1.94 3.30 10.85

SEP 3.37 19.53 23.72 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 1.63 3.37 19.53

OCT 4.16 35.15 42.69 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 2.12 4.16 35.15

NOV 4.80 37.17 45.14 37.17 37.17 37.17 37.17 37.17 37.17 37.17 2.17 4.80 37.17

DIC 8.55 42.10 51.12 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 4.31 8.55 42.10

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E. Necesidades Netas de Agua Se determina las necesidades netas teniendo en cuenta adicional al clculo de la evapotranspiracin real, las caractersticas del suelo y agua, reflejadas en la textura, y conductividad elctrica principalmente, as como la eficiencia de aplicacin.

F. Eficiencias Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se est aprovechando el agua. Los valores varan entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.
Cuadro No 8-f EFICIENCIAS SIN PROYECTO

Conduccin en tramo de tierra. 0.67

Distribucin 0.70

Aplicacin 0.64

Eficiencia de Riego 0.30

Fuente: Elaboracin Propia

Teniendo en consideracin todos estos parmetros, a continuacin se presenta las Cdulas de Cultivo Demanda Hdrica en Parcela.

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Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 11

Cuadro No 9-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO 34.12 PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO 25.97 29.08 137.06 73.91 21.80 15.49 183.38 246.70 8.05 ENE 950.27 8.35 16.58 9.09 36.51 61.97 5.93 10.03 146.33 140.00 0.32 FEB 531.43 11.07 20.61 13.10 50.70 73.55 19.87 35.33 128.40 68.46 6.34 MAR 514.90 15.75 12.41 20.04 47.34 60.35 31.12 21.24 146.50 150.61 18.76 ABR 671.38 129.05 296.56 23.06 MAY 847.95 96.59 343.52 30.34 JUN 921.59 80.25 376.70 26.96 JUL 995.41 91.17 488.81 40.24 AGO 1137.57 109.15 710.27 35.16 SEP 1424.87 109.55 775.07 23.15 OCT 1375.97 127.71 793.19 25.62 NOV 1387.22 132.81 628.23 16.40 DIC 1277.14 22.48 28.69 29.49 90.74 35.79 8.76 24.76 57.71 32.57 43.81 19.61 14.31 27.52 66.81 36.52 51.90 21.92 15.49 21.56 70.29 28.50 43.38 23.77 17.28 48.30 56.17 34.48 97.27 22.01 11.96 57.06 14.55 44.10 72.46 16.98 8.25 58.90 19.16 47.57 95.88 22.24 8.89 50.83 28.92 43.17 175.22 22.63 ENE 103.90 53.92 16.88 FEB 64.19 32.14 MAR 28.90 46.25 12.32 ABR 46.38 64.33 36.55 RESUMEN DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO (LT/S)

MAY 76.40 55.11 51.83

JUN 118.87 64.87 74.62

JUL 154.85 72.76 63.72

AGO 176.40 68.47 67.71

SEP 182.76 62.79 54.56

OCT 167.54 52.96 34.29

NOV 103.30 51.98 32.79

DIC 103.27 51.76 23.90

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El cuadro se describe la demanda del recurso hdrico segn las necesidades de cada tipo de cultivo, por el total de aproximadamente 1,342.41 hectreas, pero que debido la inexistencia de sistemas de riego, que maximicen el uso del agua, por lo que los productos agrcolas requieren una mayor dotacin. El resumen del anlisis del clculo de demanda de agua para hectreas mejoradas e incorporadas, se ha determinado que existe una demanda insatisfecha desde el mes de febrero a julio, ya que en este periodo se realizan la siembra y produccin de los cultivos de pastos cultivados, forrajes y de pan llevar, los cuales se dan en una sola campaa al ao por las razones ya expuestas (escasez del recurso hdrico).
Grfico No 1-f

DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO


1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 Series1 ENE 950.27 FEB 531.43 MAR 514.90 ABR 671.38 MAY 847.95 JUN 921.59 JUL 995.41 AGO 1137.57 SEP 1424.87 OCT 1375.97 NOV 1387.22 DIC 1277.14

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4.2.2 Cedula de cultivo esperada (Con Proyecto) La cdula de cultivo se ha determinado en base a las observaciones de campo y entrevistas orales practicadas a la poblacin beneficiaria. Esta cedula de cultivo corresponde a los principales cultivos en las reas bajo riego, en la situacin con proyecto, la incorporacin de las reas cultivadas se ha estimado de acuerdo al tipo de cultivo, las intenciones de siembra expresada por la poblacin beneficiaria y la demanda del mercado. La cedula de cultivo se ha distribuido durante los meses del ao de acuerdo a los periodos vegetativos de cada cultivo, los resultados se muestran en el Cuadro de Cedula de cultivo en la situacin con proyecto. A partir de la cedula de cultivo propuesto deber realizarse el anlisis de la demanda de agua para riego de la hectreas mejoradas y las hectreas incorporadas.
Cuadro No 10-f

Cedula de cultivo esperada con proyecto


PRINCIPAL CULTIVO (Has) UVA MAIZ ARROZ CAA DE AZUCAR NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF TOTAL 359.35 452.88 67.27 79.61 19.00 88.66 26.62 32.14 35.00 37.29 63.93 28.50 43.54 8.62 1342.41 (%) 26.77% 33.74% 5.01% 5.93% 1.42% 6.60% 1.98% 2.39% 2.61% 2.78% 4.76% 2.12% 3.24% 0.64% 100.00% (Has) 0.00 242.32 67.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 312.51 (%) 0.00% 77.54% 21.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% ROTACION

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Cuadro No 11-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL PRINC N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL PRINC CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO 79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41 49.00 0.00 0.00 0.00 18.34 13.06 0.00 0.00 2.92 0.00 62.19 167.00 0.00 312.51 359.35 452.88 67.27 79.61 19.00 88.66 62.00 36.57 29.00 36.00 26.19 20.00 75.04 16.00 19.00 14.00 26.62 32.14 26.00 35.00 37.29 63.93 28.50 43.54 8.62 8.62 7.03 ROTACION UVA 26.00 37.00 19.00 31.00 12.88 16.26 2.08 MAIZ 30.00 24.00 20.00 ROTACION CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO ROTACIN (HECTAREAS) CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO CAMPAA PRINCIPAL (HECTAREAS) CAA ARROZ DE NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF AZUCAR 19.00 4.57 19.00 7.00 3.00 10.53 3.68 4.446 25.00 1.794 32.14 9.00 34.00 3.29 25.01 2.92 24.00 28.50 3.80 12.00 43.54

26.475 13.057 20.00 101.00

125.00 147.00

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CANAL PRINCIPAL

UVA 2da

MAIZ 2da 30.00

CAA ARROZ DE NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA 2da AZUCAR 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 2da 19.00

CAF 2da

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41

49.00 0.00 0.00 0.00 18.34 13.06 0.00 0.00 2.92 0.00 62.19 167.00 0.00 312.51

16.26 13.060

2.08

2.92

36.00 147.00

26.19 20.00

0.00 242.32

67.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

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Cuadro No 12-f Resumen de superficies intervenidas


Intervencin rea afectada bajo rendimiento rea mejorada rea incorporada en rotacin rea (Ha) 1,342.41 1,342.41 312.51 Rotacin (ha) 65.26

Con proyecto se plantea como meta incrementar la disponibilidad de agua, lo que permitir ampliar la cedula de cultivo hasta 312.51 hectreas en rotacin. La aplicacin de tecnologas de riego y manejo de cultivo harn que se mejore el rendimiento de la cedula de cultivo. 4.2.3 Anlisis de la Demanda de agua para riego DEMANDA HIDRICA CON PROYECTO Para determinar las demandas se ha empleado el mtodo de las demandas unitarias o mdulo de riego, expresado en lt/s requerido, para lo cual se ha empleado la cedula de cultivo planteada en la zona, la Evapotranspiracin potencial, los coeficientes de cultivo y la eficiencia de riego estimadas. El clculo de la demanda actual se muestra a detalle en el Anexo 1: Clculo de la demanda de agua con proyecto. Siendo algunos de los factores considerados en este clculo: A. Evapotranspiracin Potencial (Eto) La Evapotranspiracin Potencial se ha calculado usando el Mtodo Penman Monteith, cuyos datos han sido tomados de la pgina web de de datos metereologicos de la Atmospheric Science Data Center de la NASA (ASDC NASA). (Ver Anexos los datos utilizados).

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B. Evapotranspiracin Real del Cultivo. Se determin la evapotranspiracin real del cultivo para su periodo vegetativo, considerando para el diseo, la evapotranspiracin mxima para el periodo vegetativo.
Cuadro No 13-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 4.00 2.37 2.18 3.27 3.53 3.07 3.46 2.97 2.85 2.41 3.44 3.48 3.45 FEB 3.79 2.44 1.89 3.00 2.91 2.70 3.21 3.16 3.43 3.08 3.86 3.26 3.10 MAR 4.07 2.74 2.59 3.05 2.42 2.44 3.14 3.05 3.30 3.44 3.59 2.82 2.61 ABR 4.16 3.16 2.82 3.22 3.73 3.23 3.16 2.84 3.32 3.07 3.71 4.07 2.67 RESUMEN EVAPORACION REAL CON PROYECTO mm/dia

MAY 4.72 3.13 3.07 3.39 4.61 3.77 3.38 1.83 2.69 0.00 3.63 5.04 2.79

JUN 4.19 3.66 3.53 3.73 5.09 3.93 2.48 3.30 2.95 0.00 3.38 5.60 3.22

JUL 5.11 3.88 2.95 2.75 4.88 3.91 2.64 3.51 2.42 0.00 2.66 5.48 3.42

AGO 5.85 4.32 3.10 2.65 2.92 2.61 2.28 3.77 2.90 0.00 4.08 3.39 3.40

SEP 6.15 4.22 2.95 3.20 3.11 2.60 3.26 4.91 3.43 0.00 5.44 4.88 4.43

OCT 5.01 3.54 2.52 3.18 4.63 3.63 3.36 4.60 3.79 0.00 5.26 5.34 4.15

NOV 4.50 3.42 2.60 4.08 5.01 3.93 2.77 4.44 3.81 0.00 5.15 5.49 4.01

DIC 3.71 2.22 2.28 3.74 4.59 3.80 3.76 1.95 1.97 1.56 3.62 4.49 4.09

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C. factor de Cultivo (KC) Factores de Variacin Climticas de Adveccin. Habindose identificado el rea del proyecto, las caractersticas del cultivo, se determin de acuerdo a la metodologa de FAO, el factor de cultivo, factor de variacin climtica, y factor de variacin de adveccin, a continuacin se muestran el kc utilizados en los cultivos con proyecto.
Cuadro No 14-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 0.88 0.57 0.51 0.74 0.81 0.75 0.91 0.86 0.78 0.69 0.77 0.75 0.98 FEB 0.92 0.65 0.49 0.75 0.74 0.73 0.94 1.01 0.94 0.99 0.87 0.78 0.98 MAR 0.92 0.68 0.63 0.71 0.57 0.62 0.86 0.91 0.93 1.03 0.84 0.63 0.77 ABR 0.83 0.70 0.60 0.66 0.78 0.72 0.77 0.76 0.84 0.82 0.76 0.80 0.71 FACTOR DE CULTIVO KC PONDERADO CON PROYECTO MAY 0.79 0.58 0.55 0.59 0.81 0.72 0.70 0.42 0.58 0.00 0.63 0.83 0.64 JUN 0.62 0.61 0.57 0.58 0.80 0.67 0.47 0.70 0.58 0.00 0.52 0.82 0.67 JUL 0.72 0.61 0.45 0.40 0.72 0.63 0.47 0.70 0.45 0.00 0.39 0.75 0.67 AGO 0.77 0.64 0.44 0.36 0.41 0.39 0.38 0.70 0.50 0.00 0.56 0.44 0.62 SEP 0.81 0.62 0.42 0.44 0.43 0.39 0.54 0.90 0.59 0.00 0.74 0.64 0.80 OCT 0.72 0.57 0.39 0.47 0.70 0.59 0.59 0.90 0.70 0.00 0.78 0.76 0.80 NOV 0.68 0.57 0.42 0.64 0.79 0.67 0.51 0.90 0.73 0.00 0.80 0.82 0.80 DIC 0.67 0.44 0.44 0.70 0.87 0.77 0.82 0.47 0.45 0.37 0.68 0.80 0.97

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D. Precipitacin efectiva Las precipitaciones en el estudio son consideradas, por lo cual estos valores si son significativos. E. Necesidades Netas de Agua Se determina las necesidades netas teniendo en cuenta adicional al clculo de la evapotranspiracin real, las caractersticas del suelo y agua, reflejadas en la textura, y conductividad elctrica principalmente, as como la eficiencia de aplicacin. F. Frecuencia y Tiempo de Riego Se considera la frecuencia de riego de cada 4 das para cada parcela de acuerdo a los roles de riego de la comisin de regantes. G. Eficiencias Al implementar el proyecto, como se puede observar en el siguiente cuadro, el recurso hdrico es aprovechado casi al 100%, a excepcin de la eficiencia de aplicacin, ya que el mtodo de riego sigue siendo por gravedad, sin embargo este tambin ha mejorado su eficiencia significativamente.
Cuadro No 15-f EFICIENCIAS CON PROYECTO

Conduccin en Distribucin Aplicacin Eficiencia tramo de tierra. de Riego 0.90 0.70 0.64 0.40

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Cuadro No 16-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 79.18 24.88 12.66 22.14 21.23 21.81 82.24 48.68 12.27 9.29 102.92 185.02 11.47 ENE 633.82 12.26 4.46 6.82 21.91 37.18 3.56 6.02 109.75 105.00 0.50 FEB 369.93 FEB 50.40 12.08 MAR 32.48 23.94 9.24 14.68 6.03 8.12 30.42 38.55 10.46 21.20 96.30 18.00 ABR 50.14 45.82 27.41 21.72 23.38 23.99 28.40 28.45 19.66 12.74 109.88 233.92 4.53 ABR 630.05 96.79 482.66 13.67 MAY 919.94 72.45 589.95 22.75 JUN 1068.61 84.29 591.29 26.38 JUL 1101.61 132.63 366.61 26.13 AGO 894.80 218.60 532.70 31.34 SEP 1199.60 210.60 581.30 22.03 OCT 1131.71 206.05 594.90 19.21 NOV 1112.84 141.20 471.18 18.28 DIC 968.33 RESUMEN DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO (LT/S)

MAY 57.30 44.20 38.87 30.69 38.06 38.78 54.44 19.67 4.80

JUN 89.15 61.47 55.96 39.15 46.58 45.77 26.29 11.76 7.32

JUL 113.31 68.15 47.79 28.89 45.72 47.11 31.14 13.15 4.38

AGO 132.30 76.71 50.78 27.64 12.31 21.38 26.03 14.26 8.03

SEP 139.07 68.89 40.92 30.58 24.81 25.86 58.36 17.75 10.72

OCT 85.48 46.41 25.72 24.55 35.31 33.07 43.48 14.45 9.32

NOV 38.36 42.19 24.59 34.18 38.05 35.68 57.53 13.34 8.75

DIC 78.97 22.73 17.92 28.64 32.67 32.38 105.13 18.79 0.47

MAR 309.42

Consultor: REINFAC SAC

Telfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: yenbel0803@hotmail.com

Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 22

El resumen del anlisis del clculo de demanda de agua para hectreas mejoradas e incorporadas, se ha determinado que es posible planificar las temporadas de siembra y produccin de los cultivos de pastos cultivados, forrajes y de pan llevar, no presentndose desperdicio de agua ya que con la implementacin del proyecto, se dar dos campaas al ao aprovechndose la afluencia del recurso hdrico.
Grfico No 2-f

DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO


1400.00 1200.00

1000.00
800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 Series1 Series1

ENE
633.82

FEB
369.93

MAR
309.42

ABR
630.05

MAY
919.94

JUN
1068.61

JUL
1101.61

AGO
894.80

SEP
1199.60

OCT
1131.71

NOV
1112.84

DIC
968.33

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4.3

ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Estimacin de la Oferta Sin Proyecto En la zona de influencia el cual tiene diversos afluentes como quebradas, captaciones y manantiales, no disponen de infraestructura idnea que permita la captacin de este recurso hdrico que hasta la fecha est siendo desaprovechado, existiendo como oferta el agua proveniente de las lluvias de aproximadamente entre 59.37 mm/mes en abril 1.63 mm/mes en septiembre., las mismas que generan que las siembra sea en una primera campaa 1,342.41 ha y en rotacin de 65.26 ha. Estimacin de la Oferta Optimizada La oferta de agua optimizada, en el mbito del proyecto es determinada con la intervencin de un programa de capacitacin en manejo de riego a los usuarios, como resultado de esto podran incrementar la oferta de agua a travs de la Construccin de un eficiente sistema de captacin, conduccin, distribucin y aplicacin de agua en parcelas, as como una adecuada operacin y mantenimiento de los mismos; ello podra mejorar la oferta de agua hasta un 100% ms de lo actual.

4.3.2 Estimacin de la Oferta Con Proyecto El presente proyecto intenta captar las aguas de los ros, quebradas y manantiales con un total de 63+589.62 km de canal 13 Principales longitud a revestir de 51+990.62 incluido la demolicin de 37 ml canal por la ladera del cerros, las reas agrcolas de los anexos antes mencionados mediante un canal de concreto fc = 175kg/cm2 con espesor de 0.075 m. para irrigar aproximadamente 1,342.41 ha. con mejoras en conduccin y distribucin , adems contempla la construccin de diversas obras de arte. La oferta proyectada de agua se ha determinado sobre la base a la vida til del proyecto teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura 11 meses.

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Cuadro No 17-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO ENE 17430.00 170.65 145.77 111.88 133.11 95.28 167.73 65.73 31.73 16.82 10050.00 17430.00 146.88 ENE 45995.59 FEB 44950.00 190.25 178.17 173.71 178.17 245.72 210.17 82.36 39.76 21.08 21770.00 44950.00 184.04 FEB 113173.43 MAR 82320.00 210.00 186.06 180.02 186.06 450.00 214.60 84.10 40.60 21.53 37830.00 82320.00 187.92 MAR 204230.88 ABR 59370.00 151.45 105.64 54.84 78.22 324.54 160.73 62.99 30.41 18.43 29930.00 59370.00 140.75 ABR 149798.01 RESUMEN OFERTA DE AGUA CON PROYECTO (LT/S)

MAY 22320.00 151.82 107.62 30.69 68.75 122.01 98.67 38.67 18.67 9.90 13090.00 22320.00 86.40 MAY 58463.18

JUN 9600.00 203.17 141.70 39.15 85.74 57.98 54.11 21.20 10.24 5.43 5140.00 9600.00 47.38 JUN 25006.09

JUL 5740.00 190.55 122.40 28.89 74.61 400.06 41.11 16.11 7.78 4.12 3110.00 5740.00 36.00 JUL 15511.63

AGO 3300.00 167.43 90.73 27.64 39.95 230.00 41.11 16.11 7.78 4.12 1940.00 3300.00 36.00 AGO 9200.87

SEP 3370.00 165.19 96.30 30.58 55.38 230.00 79.00 29.00 14.00 7.42 1630.00 3370.00 64.80 SEP 9141.68

OCT 4160.00 138.67 92.26 31.23 66.54 289.94 133.20 52.20 25.20 13.36 2120.00 4160.00 116.64 OCT 11399.23

NOV 4800.00 160.00 117.81 55.16 93.22 334.55 140.84 55.19 26.65 14.13 2170.00 4800.00 123.33 NOV 12890.87

DIC 8550.00 165.23 142.50 91.91 124.58 595.91 168.51 62.51 30.18 16.00 4310.00 8550.00 139.68 DIC 22947.01

Proyeccin de la Oferta Sobre la base del rea cultivo a mejorar e incorporar, se ha proyectado el requerimiento de agua para satisfacer las necesidades de los cultivos en forma oportuna y en cantidades suficientes para el periodo de vida del proyecto.

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4.4

BALANCE OFERTA - DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que la oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto es deficitaria, se obtiene una Demanda Insatisfecha, a continuacin presentamos los balances de oferta demanda. Cuadro No 18-f

NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL

RESUMEN BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO

CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO MESES OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

ENE 17326.10 116.73 128.89 77.76 107.14 66.20 30.67 -8.18 9.93 1.34 9866.62 17183.30

FEB 44885.81 158.11

MAR 82291.10 163.75 173.74

ABR 59323.62 87.13 69.09 39.09 65.82 304.50 113.39 2.64 -0.71 -2.81 29783.50 59219.39

MAY 22243.60 96.71 55.79 8.20 40.06 92.52 7.93 2.88 9.91

JUN 9481.13 138.30 67.08 14.40 28.02 25.41 10.29 1.60 -4.07

JUL 5585.15 117.79 58.68 1.37 7.80 363.55 -10.79 -5.81 -7.71

AGO 3123.60 98.96 23.02 6.09 -30.34 201.50 -2.27 -7.66 -9.50

SEP 3187.24 102.40 41.75 -17.72 -0.78 195.52 -18.27 6.99 2.04

OCT 3992.46 85.71 57.97 -25.83 51.99 245.84 60.74 35.22 16.95

NOV 4696.70 108.02 85.02 -3.73 74.06 286.98 44.96 32.95 17.76

DIC 8446.73 113.47 118.61 41.07 95.66 552.74 -6.70 39.88

165.36 161.59 236.63 173.66 20.40 33.83 11.05 21623.67 44810.00

168.96 165.45 436.90 163.90 10.55 20.73 -13.81 37701.60 82251.54

12960.95 22023.44

5043.41 9256.48

3029.75 5363.30

1848.83 2811.19 -4.24 AGO 9200.87 1137.57

1520.85 2659.73

2010.45 3384.93

2042.29 4006.81 97.71 NOV 12890.87 1387.22

4177.19 7921.77 123.28 DIC 22947.01 1277.14

138.83 183.72 181.58 121.99 63.34 17.04 9.04 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 45995.59 113173.43 204230.88 149798.01 58463.18 25006.09 15511.63 950.27 531.43 514.90 671.38 847.95 921.59 995.41

29.64 93.49 SEP OCT 9141.68 11399.23 1424.87 1375.97

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Cuadro No 19-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO MESES OFERTA DE AGUA CON PROYECTO DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO ENE 17350.82 145.77 133.11 89.73 111.88 73.47 85.50 17.05 19.46 7.53 9947.08 17244.98 135.41 161.45 173.71 238.90 188.26 45.18 36.20 15.07 21660.25 44845.00 183.54 FEB 44899.60 178.17 MAR 82287.52 186.06 176.82 165.34 180.02 441.88 184.18 45.55 30.14 0.33 37733.70 82302.00 ABR 59319.86 105.64 78.22 33.13 54.84 300.55 132.33 34.54 10.75 5.68 29820.12 59136.08 136.22 12993.21 21837.34 72.73 5067.55 9010.05 24.63 3025.71 5148.71 9.62 1807.37 2933.39 9.87 AGO 9200.87 894.80 1411.40 2837.30 33.46 SEP 9141.68 1199.60 1909.40 3578.70 94.61 1963.95 4205.10 104.12 4168.80 8078.82 121.40 DIC 22947.01 968.33 RESUMEN BALANCE HIDRICO CON PROYECTO MAY 22262.70 107.62 68.75 0.00 30.69 83.23 44.22 18.99 13.86 JUN 9510.85 141.70 85.74 0.00 39.15 12.21 27.82 9.44 2.92 JUL 5626.69 122.40 74.61 0.00 28.89 352.95 9.97 2.96 3.40 AGO 3167.70 90.73 39.95 0.00 27.64 208.62 15.08 1.85 -0.25 SEP 3230.93 96.30 55.38 0.00 30.58 204.14 20.64 11.25 3.28 OCT 4074.52 92.26 66.54 6.68 31.23 256.87 89.72 37.75 15.88 NOV 4761.64 117.81 93.22 20.98 55.16 298.87 83.31 41.85 17.89 DIC 8471.03 142.50 124.58 63.27 91.91 563.53 63.38 43.73 29.71

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 45995.59 113173.43 204230.88 149798.01 58463.18 25006.09 15511.63 633.82 369.93 309.42 630.05 919.94 1068.61 1101.61

OCT NOV 11399.23 12890.87 1131.71 1112.84

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Grfico No 3-f

OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO


250000.00

200000.00

Axis Title

150000.00

100000.00

50000.00

0.00 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

ENE 633.82

FEB 369.93

MAR 309.42

ABR 630.05

MAY 919.94

JUN 1068.61

JUL 1101.61

AGO

SEP

OCT 1131.71

NOV 1112.84

DIC 968.33

45995.59 113173.43 204230.88 149798.01 58463.18 25006.09 15511.63

9200.87
894.80

9141.68
1199.60

11399.23 12890.87 22947.01

Axis Title
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

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4.5

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS El sistema de irrigacin contempla captar aguas de los ros, quebradas y manantiales mediante la construccin de: ALTERNATIVA N 1
Construccin de 13 canales principales de concreto rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolicin de 37 ml. con una seccin tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Concreto fc = 175kg/cm2 con espesor de 0.075 m
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR POSTURA PUENTE VEHICULAR OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIN BARRAJE DESARENADOR BOTADOR TOMA LATERAL POSTURA PUENTE ALC. PUENTE VEHICULAR PUENTE PEATONAL PUENTE CANAL CAIDA CANOA RAPIDA POZA DISIPADORA 11 UND 11 UND 11 UND 8 UND 10 UND 744 UND 9 UND 17 UND 176 UND 5 UND 15 UND 3 UND 8 UND 23 UND 6 8 1 UND UND UND

Cursos de Capacitacin en Gestin y Tcnicas de Cultivo, Tcnicas de Riego, Manejo de Suelos y Mantenimiento Para dar sostenibilidad al proyecto se plantea actividades de capacitacin, estas acciones complementadas con la realizacin de pasantas; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de las etapas de los procesos productivos, manejo eficiente del agua y as mismo, lograr la participacin activa de los beneficiarios como actores de sus propios desarrollos. A dems permitir una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica en el mbito del proyecto. Cursos de Capacitacin.- La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada hacia el sector rural, a las familias productores agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de negociacin frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital La capacitacin forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo.

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NOMBRE DEL CURSO Manejo de suelos segn aptitud de riego. Agricultura bajo riego. Manejo de Riego Parcelario. Manejo de riego en cultivos de pan llevar. Manejo de riego en pastos y forrajes. Manejo y produccin pecuaria bajo riego. Agro negocios Tcnicas de Operacin y Mantenimiento del Canal.

ALTERNATIVA N 2
Construccin de canales de seccin Rectangular y Trapezoidal, construccin de 13 canales principales de mampostera de piedra rectangular y trapezoidal, longitud a revestir 51,990.62 ml. incluye demolicin de 37 ml. con una seccin tipo de base menor variable m, ase mayor variable m, altura variable. Espesor de 0.15 m. empedrado de la caja de canal
DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE BOTADOR POSTURA PUENTE VEHICULAR OBRAS DE ARTE PROYECTADAS BOCATOMA CAPTACIN BARRAJE DESARENADOR BOTADOR TOMA LATERAL POSTURA PUENTE ALC. PUENTE VEHICULAR PUENTE PEATONAL PUENTE CANAL CAIDA CANOA RAPIDA POZA DISIPADORA 11 UND 11 UND 11 UND 8 UND 10 UND 744 UND 9 UND 17 UND 176 UND 5 UND 15 UND 3 UND 8 UND 23 UND 6 8 1 UND UND UND

Cursos de Capacitacin en Gestin y Tcnicas de Cultivo, Tcnicas de Riego, Manejo de Suelos y Mantenimiento Para dar sostenibilidad al proyecto se plantea actividades de capacitacin, estas acciones complementadas con la realizacin de pasantas; los cuales aseguran la eficiencia y la eficacia en cada una de las etapas de los procesos productivos, manejo eficiente del agua y as mismo, lograr la participacin activa de los beneficiarios como actores de sus propios desarrollos. A dems permitir una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica en el mbito del proyecto. Cursos de Capacitacin.- La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada hacia el sector rural, a las familias productores agropecuarios, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus

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capacidades de negociacin frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital La capacitacin forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo.
NOMBRE DEL CURSO Manejo de suelos segn aptitud de riego. Agricultura bajo riego. Manejo de Riego Parcelario Manejo de riego en cultivos de pan llevar. Manejo de riego en pastos y forrajes. Manejo y produccin pecuaria bajo riego. Agro negocios. Tcnicas de Operacin y Mantenimiento del Canal.

4.6

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del Proyecto, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Operacin y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Proyecto que se subdividen a su vez: insumos y materiales y mano de obra no calificada. Para la determinacin de los costos a PRECIOS SOCIALES, se hace uso de los siguientes factores de correccin: Factores de correccin
o Factor de Correccin de Bienes Nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
FCBN IGV = 1 (1 + 0.18) = 0.8475

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Factor de Correccin de la Mano de Obra

Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF (Anexo SNIP 09):
FCMOC = 0.90

FCMONC = 0.41

4.6.1Costos en la Situacin Sin Proyecto Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas tienen un costo de operacin y mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.
Cuadro No 20-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL COSTOS INCREMENTALES O&M OPERACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO SIN PROYECTO S/. 167,359.20 S/. 96,315.84 S/. 4,543.20 S/. 6,057.60 S/. 4,846.08 S/. 13,629.60 S/. 3,028.80 S/. 6,057.60 S/. 9,086.40 S/. 3,028.80 S/. 6,663.36 S/. 3,028.80 S/. 12,115.20 S/. 18,172.80 S/. 6,057.60 S/. 71,043.36 S/. 3,636.24 S/. 5,358.24 S/. 3,831.84 S/. 11,529.84 S/. 3,274.56 S/. 2,554.56 S/. 7,198.08 S/. 2,701.68 S/. 3,386.16 S/. 1,220.16 S/. 10,758.24 S/. 12,244.80 S/. 3,348.96

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4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas tienen un costo de operacin y mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.
Cuadro No 21-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CANAL PRINCIPAL COSTOS INCREMENTALES O&M OPERACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO CON PROYECTO S/. 237,564.36 S/. 96,921.60 S/. 4,543.20 S/. 6,057.60 S/. 4,846.08 S/. 13,629.60 S/. 3,028.80 S/. 6,057.60 S/. 9,086.40 S/. 3,028.80 S/. 6,663.36 S/. 3,634.56 S/. 12,115.20 S/. 18,172.80 S/. 6,057.60 S/. 140,642.76 S/. 6,938.40 S/. 10,559.04 S/. 7,750.08 S/. 22,255.20 S/. 6,126.72 S/. 6,126.72 S/. 13,876.80 S/. 5,569.44 S/. 6,938.40 S/. 1,445.16 S/. 20,815.20 S/. 25,303.20 S/. 6,938.40

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en el sistema de conduccin de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego.

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El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Comisin de Regantes del Distrito. A.3) Anlisis de Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica En esta etapa los beneficiarios recibirn: Asistencia Tcnica de manejo de riego en parcela Capacitacin de los agricultores en forma individual o grupal de las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. Talleres para fortalecimiento de organizaciones Sensibilizacin y Fortalecimiento de organizaciones de riego. Adiestramiento en Tcnicas para el manejo agrcola Manejo de Suelos Segn Aptitud de Riego. Agricultura bajo riego. Manejo de Riego Parcelario. Manejo de Riego en pastos y forrajes. Manejo de riego en cultivos de pan llevar. Manejo y Produccin pecuaria bajo riego. Agro negocios. Estos costos ascienden a S/. 213,913.64 sern asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en el cuadro anterior a precios privados.

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Cuadro No 22-f
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNID

CURSOS DE CAPACITACIN AGROPECUARIA: 1. Profesional (1) Ing. Zootecnista, Agrnomo y Mdico Veterinario Honorario 10 2. Equipos (2) Proyector Multimedia Unidad 20 Ecran Unidad 20 3. Bienes y Servicios en Capacitacin. Material de trabajo (papelgrafos, plumones, etc.) Global 10 Boletines divulgativos Ciento 20 Alimentacin (almuerzo y refrigerio) Unidad 1600 Transporte (movilidad y combustible) Global 20

500 150 100 200 140 4 150

5000 3000 2000 2000 2800 6400 3000 24,200.00

CURSOS DE FORTALECIMIENTO COMUNAL: 1. Facilitador (1) Especialista en Gestin Comunitaria Honorario 30 500 2. Equipos (2) Proyector Multimedia Unidad 40 100 Ecran Unidad 40 50 3. Bienes y Servicios en Capacitacin. Folletos divulgativos Unidad 1,600 30 Material de trabajo (papelotes, plumones, etc.) Global 220 10 Alimentacin (almuerzo y refrigerio) Unidad 1600 6 Transporte (movilidad y combustible) Global 10 120 SUB TOTAL CONCURSOS TALLER DE EVALUACIN 1. Profesional (1) Ing. Zootecnista, Agrnomo y Medico Veterinario Honorario 15 350 Jurado calificador (5) Honorario 5 750 Personal de apoyo (15 tcnicos agropecuarios) Honorario 15 600 4. Premios. Premiaciones (1er, 2do, 3er, 4to y 5to. puesto) Global 26 1000 SUB TOTAL ADIESTRAMIENTO EN TCNICAS PARA EL MANEJO AGRCOLA Manejo de Suelos Segn Aptitud de Riego Global 20 280 Agricultura bajo riego Global 20 280 Manejo de Riego Parcelario Global 20 280 Manejo de riego en cultivos de Pan Llevar Global 20 280 Manejo de Riego en pastos y forrajes Global 20 280 Manejo y Produccin pecuaria bajo riego Global 20 280 Agro negocios Global 20 533.4 SUB TOTAL TOTAL COSTOS Gastos administrativos 5% CD Imprevistos 5% CD COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES

15000 4000 2000 48000 2200 9600 1200 82,000.00

5250 3750 9000 26000 44,000.00 5600 5600 5600 5600 5600 5600 10668 44,268.00 194,468.00 9,723.40 9,723.40 213,913.64

A.5) Anlisis de Costos de Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental: Los costos de medidas de manejo ambiental ascienden a S/ 213,913.64, el cual se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

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Cuadro No 23-f
DESCRIPCION MEDIDAS PREVENTIVAS TCNICAS Instalacin y operacin de campamentos Op. y mant. Resid. de maquinaria y equipo Construccin de letrinas Construccin de Poza sptica Campamentos y patios de maquinarias MEDIDAS PREVENTIVAS HUMANAS Programacin de acciones sociales con la comunidad Curso en Conservacin de RR.NN. y Medio Ambiente MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIDENTALES Botiqun de Primeros auxilios PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO Elaboracin de plan de abandono Control de cumplimiento de medidas de mitigacin. Elaboracin de plan de seguridad para el personal obrero, tcnico y profesional. Control y mitigacin de la generacin de polvo por cada etapa constructiva Control de disposicin adecuada del material excedente de obra. Control y disposicin de limpieza final de obra. PLAN DE ABANDONO DE REAS INTERVENIDAS Plantas de ridos y hormigones reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) Demolicin de depsitos y campamentos mviles PLAN DE SEALIZACIN Y COMUNICACIN Sealizacin del derecho de va Comunicacin a usuarios COSTO TOTAL MITIGACIN AMBIENTAL UND. MED. Global Global Unidad Unidad GLB Evento Evento Unidad Global Global CANT. 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 PRECIO UNIT. 700 1,000.00 320 320 650 800 800 450 1,500.00 1,500.00 COSTO PARCIAL 58,320.00 7700 11000 6400 3520 7150 0 8800 8800 0 4950 99,000.00 16500 16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500

Global

11

1,500.00

16500 29,990.05 7990.051473 8800 13200 26,603.58 13200 13403.58495 213,913.64

Global Global Global ML Global S/.

11 11 11 11 11

726.3683157 800 1,200.00 1,200.00 1,218.51

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Costos de Inversin para la Alternativa N 01 a precios privados y sociales Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro No 24-f
COD. SUBCOMPONETES COSTO DIRECTO MATERIALES 1,371,241.26 457,080.42 7,313,286.72 6,399,125.88 2,742,482.52 MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,478,106.66 73,127.38 4,667.71 1,034,674.66 51,189.17 3,267.39 17,293,847.94 855,590.37 54,612.15 3,112,892.63 154,006.27 9,830.19 20,406,740.57 1,009,596.64 64,442.34 0.85 0.85 0.85 17,345,729.48 858,157.14 54,775.99 GG(10%) UTI(7%) SUB.TOTAL IGV PRECIOS PRIVADOS F.CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00

INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE

43,496.18 130,488.55

30,447.33 91,341.99

508,905.35 1,526,716.04

91,602.96 274,808.89

600,508.31 1,801,524.93

0.91 0.41

546,462.56 738,625.22

FLETE FLETE TRANSPORTE FLETE RURAL EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TOTAL ALTERNATIVA N 01 96,096.09 2,339.10 67,267.27 1,637.37 1,124,324.31 27,367.49 202,378.38 4,926.15 1,326,702.68 32,293.64 1,069,568.18 213,913.64 213,913.64 962,611.36 534,784.09 28,236,600.01 0.91 0.41 0.91 1.00 0.91 1.00 0.91 1,207,299.44 13,240.39 973,307.05 213,913.64 194,661.41 962,611.36 486,653.52 23,595,437.20

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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N 1 (EN NUEVOS SOLES) Cuadro No 25-f
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 PRESUPUESTO TOTAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD N CANAL PRINCIPAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO COSTO DIRECTO S/. 18,283,216.79 S/. 2,841,768.05 S/. 1,543,669.14 S/. 861,356.78 S/. 813,544.73 S/. 155,128.77 S/. 492,400.28 S/. 2,443,555.59 S/. 474,816.96 S/. 414,069.02 S/. 539,962.35 S/. 4,639,798.69 S/. 2,513,063.93 S/. 550,082.51 S/. 28,236,600.01 S/. 534,784.09 PRESUPUESTO POR CANAL S/. 27,701,815.92 S/. 4,305,704.86 S/. 2,338,890.30 S/. 1,305,084.73 S/. 1,232,642.30 S/. 235,043.35 S/. 746,060.28 S/. 3,702,353.24 S/. 719,418.92 S/. 627,376.67 S/. 818,123.95 S/. 7,029,990.99 S/. 3,807,668.81 S/. 833,457.52

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Anlisis de Costos: Alternativa N 2 a precios privados y sociales Para esta Segunda Alternativa los costos indirectos: Gastos Generales, Supervisin, Expediente Tcnico, Mitigacin Ambiental y Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica. Costos de Inversin Para la Alternativa 02 Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro No 26-f
COD . 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TOTAL ALTERNATIVA N 01 FLETE FLETE TRANSPORTE FLETE RURAL 102,017.32 2,483.23 71,412.13 1,738.26 1,193,602.67 29,053.82 214,848.4 8 5,229.69 1,408,451.15 34,283.50 1,135,472.60 227,094.52 227,094.52 1,021,925.34 567,736.30 29,976,476.56 0.91 0.41 0.91 1.00 0.91 1.00 0.91 1,281,690.55 14,056.24 1,033,280.06 227,094.52 206,656.01 1,021,925.34 516,640.03 25,049,335.62 SUBCOMPONETES INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE 1,455,734.10 485,244.70 7,763,915.19 6,793,425.79 2,911,468.20 COSTO DIRECTO MATERIALES MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,569,184.31 77,633.33 4,955.32 1,098,429.0 2 54,343.33 3,468.72 18,359,456.4 2 908,309.95 57,977.23 3,304,702 .16 163,495.7 9 10,435.90 21,664,158.58 1,071,805.74 68,413.13 0.85 0.85 0.85 18,414,534.79 911,034.88 58,151.16 GG(10%) UTI(7%) SUB.TOTAL IGV PRECIOS PRIVADOS F.CORR ECCION PRECIOS SOCIALES

46,176.32 138,528.96

32,323.43 96,970.28

540,262.96 1,620,788.89

97,247.33 291,742.0 0

637,510.30 1,912,530.89

0.91 0.41

580,134.37 784,137.66

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Cuadro No 27-f RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUSTO TOTAL S/. 29,976,476.56

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 567,736.30

CANAL PRINCIPAL

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO POR CANAL

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

S/. 19,409,787.98 S/. 3,012,312.45 S/. 1,678,635.30 S/. 931,969.83 S/. 867,917.14 S/. 155,128.53 S/. 518,483.00 S/. 2,877,803.31 S/. 498,127.20 S/. 444,088.46 S/. 580,096.49 S/. 4,563,113.21 S/. 2,661,906.72 S/. 620,206.36

S/. 29,408,740.26 S/. 4,564,105.21 S/. 2,543,384.28 S/. 1,412,074.08 S/. 1,315,024.65 S/. 235,042.99 S/. 785,579.51 S/. 4,360,303.68 S/. 754,737.42 S/. 672,860.63 S/. 878,933.19 S/. 6,913,800.97 S/. 4,033,187.97 S/. 939,705.67

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41

4.7

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los productores en el rubro de la produccin agrcola con proyecto. En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola se ha realizado utilizando varios factores. Nmero de Hectreas.- constituye la cdula de cultivo actual ms los cultivos a incorporar en base al rea potencial de la irrigacin y el volumen de oferta de agua, esto con la finalidad de satisfacer la demanda total de los cultivos es decir de las hectreas mejoradas. Costos de Produccin.- la estimacin del costo/hectrea/campaa, se ha determinado en la situacin actual proyectndose de acuerdo al mejoramiento de cultivos, con una tecnologa media a alta.

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Cuadro No 28-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL COSTO / HECTAREA CON PROYECTO CULTIVO CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 S/. 3,102.00 UVA S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 S/. 40,766.88 MAIZ S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 ARROZ S/. 5,712.11 CAA DE AZUCAR S/. 10,206.86 NARAN JO PALTO LIMA YUCA GRANADIL LA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF

S/. 4,311.97 S/. 4,311.97 S/. 4,311.97

S/. 5,712.11

S/. 11,457.00 S/. 11,457.00 S/. 11,457.00 S/. 11,457.00 S/. 11,457.00 S/. 11,457.00

S/. 3,102.00 S/. 1,960.00 S/. 1,082.90

S/. 3,102.00 S/. 1,470.41 S/. 13,586.40 S/. 6,683.46 S/. 6,683.46 S/. 2,756.00 S/. 2,756.00 S/. 2,756.00

S/. 3,328.19

S/. 5,712.11 S/. 5,712.11

S/. 10,206.86

S/. 11,457.00 S/. 11,457.00 S/. 3,102.00 S/. 13,586.40 S/. 2,905.00

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Rendimientos.- la estimacin de los rendimientos agrcolas en la situacin con proyecto, se han determinado en base a la informacin de campo, proyectndose a los resultados que se ha obtenido en la irrigacin de pasto grande y en otros lugares donde los rendimientos agropecuarios ha tenido rentabilidad con el riego, as mismo en base a las experiencias calculndose con una tecnologa media.
Cuadro No 29-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL CAA DE AZUCAR RENDIMIENTO /HECTAREA / KG CON PROYECTO CULTIVO CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO 6,185.71 6,185.71 26,254.06 6,185.71 8,322.15 26,254.06 6,185.71 8,322.15 151,259.00 17,242.86 17,242.86 8,686.21 11,902.29 1,123.87 9,489.47 UVA MAIZ ARROZ NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF

26,254.06 6,412.35 8,316.92 151,259.00 26,254.06 6,412.35 26,254.00 6,412.35 26,254.00 26,254.00 6,412.35 8,316.92 26,254.00 6,412.35 26,254.00 6,412.35 15,554.83 9,489.47 15,554.83 15,554.83 15,554.83 15,554.83 9,489.47 15,554.83 9,702.86 11,902.29 11,283.24 1,000.00 11,283.24 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,133.33 28.40

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Precios.- la comercializacin de los productos agropecuarios se ha analizado en base a la informacin de campo, a precios en chacra, proyectndose en forma constante hasta el ao 10.
Cuadro No 30-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL PRECIO UNITARIO CON PROYECTO CULTIVO CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO 1.36 1.36 0.96 0.96 0.96 0.96 1.31 1.31 0.14 1.98 1.98 1.37 2.45 4.97 1.37 UVA 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.96 0.96 0.96 1.31 MAIZ 0.96 0.96 0.96 ARROZ 1.31 CAA DE AZUCAR 0.14 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.37 1.20 2.45 0.77 0.77 2.54 2.54 2.54 2.42 1.37 2.54 0.78 NARANJO PALTO LIMA YUCA GRANADILLA PAPA FRIJOL ARVEJA PIA CAF

Porcentaje de destino al Mercado.- constituye la cantidad destinado para la comercializacin que en promedio es el 99%, utilizado la unidad de porcentaje para su anlisis del valor neto de la produccin agrcola, calculndose en forma constante de acuerdo al destino de productos actual.

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4.7.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los princip ales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
Cuadro No 31-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA AREAS DE INFLUENCIA EN EL PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Area Area Rendimiento/ Produccin Precio VNP / Rentabilidad Principal Rotacion Costo/hectarea Costo total Hectarea/ VBP VNP total Unitario Hectarea / Hectarea (ha) (ha) Kilogramo 79.570 49.000 60387.842 1566538.984 153793.864 1659714.520 3.016 1157431.493 -409107.491 -13070.848 1.016 90.800 97.540 41.530 34.900 45.772 178.140 68.010 49.802 81.500 140.190 386.040 48.620 1342.414 0.000 0.000 0.000 16.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 65.260 62112.452 58982.963 62247.960 62247.960 59637.850 57426.197 20723.274 13482.744 10292.198 61625.480 72,454.82 17,634.06 1745158.576 956192.080 872987.528 719345.628 1192098.429 1568685.242 376598.520 167588.194 283184.100 2985532.744 6,827,567.56 379,543.95 62080.389 41975.473 50884.290 55407.338 55979.331 52131.636 20557.701 22087.152 7348.568 52204.302 206,124.82 19,541.13 1335890.624 585287.851 605215.222 608797.668 839027.272 1686103.218 438396.655 262981.778 208308.472 2109852.134 15,795,055.73 396,678.82 5.688 6.477 5.049 5.554 5.500 4.840 5.184 4.512 4.736 4.769 5.75 7.91 1517122.380 -228036.195 671509.225 742821.622 772352.121 1115836.494 1964187.122 475345.080 217720.884 237510.506 -284682.855 -130165.907 53006.494 -76261.935 395501.880 98746.560 50132.689 -45673.593 13204.904 -4390.379 5431.610 18817.125 20960.052 9342.009 10174.086 5582.769 -1768.498 4689.832 33,790.18 20,149.49 1.889 0.946 1.397 1.673 2.160 2.582 1.238 1.538 0.809 1.380 1.82 2.37

CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

2493363.042 -492169.703 7,675,022.36 788,069.69 847,454.79 408,525.74

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4.7.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, con una cdula diversificada de cultivos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
Cuadro No 32-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA AREAS DE INFLUENCIA EN EL PROYECTO Area Principal (ha) 79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1342.41 Area Rotacion (ha) 49.00 0.00 0.00 0.00 18.34 13.06 0.00 0.00 2.92 0.00 62.19 167.00 0.00 312.51 SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Rendimiento/ Produccin Precio Costo total Hectarea/ VBP total Unitario Kilogramo 1582362.610 192242.330 2074643.150 3.770 1808486.707 1762786.440 965850.586 1384415.490 731226.816 1248412.757 1584530.547 418442.800 217532.763 286044.545 3320520.722 7,575,669.35 421,715.50 68978.210 49382.909 41808.830 56538.100 57710.650 57924.040 24185.530 27958.420 9185.710 58004.780 209,263.78 21,712.37 1484322.916 688573.942 977666.360 638521.304 948721.860 1873448.020 515760.770 335808.326 260385.590 2784922.817 17,111,331.94 440,754.24 6.320 7.620 3.340 5.610 5.670 5.500 5.760 5.640 5.920 5.610 5.75 8.79 1872990.593 929424.533 1431177.513 818737.105 1266320.119 2480034.245 621366.118 351911.869 371110.166 3758600.043 8,882,868.59 972,925.55

CANAL PRINCIPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

Costo/hectarea 60997.820 62739.850 59578.750 52223.880 62247.960 59637.850 58006.260 23025.860 16853.430 10396.160 62247.960 72,454.82 19,593.40

VNP 226124.097 110204.153 -36426.053 46762.023 87510.288 17907.363 895503.698 202923.318 134379.106 85065.621 438079.322 1,307,199.24 551,210.05

VNP / Hectarea 12934.983 30244.540 15981.919 14280.123 21307.065 26022.583 26297.031 17362.845 13313.520 2922.122 24438.723 35,408.12 27,052.95

Rentabilidad / Hectarea 1.571 2.309 1.296 1.782 1.725 2.296 3.228 1.456 1.947 1.251 1.785 1.84 2.64

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4.7.3

Beneficios Incrementales El valor neto de la produccin agrcola incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del valor neto de la produccin agropecuaria con proyecto menos el valor neto de la produccin agropecuaria optimizada (sin proyecto), da el incremento en el valor neto de la produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin., se obtuvieron los siguientes resultados:

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Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 48

Cuadro No 32-f
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL SITUACION CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 25,565,953.15 S/. 1,808,486.71 S/. 1,872,990.59 S/. 929,424.53 S/. 1,431,177.51 S/. 818,737.10 S/. 1,266,320.12 S/. 2,480,034.25 S/. 621,366.12 S/. 351,911.87 S/. 371,110.17 S/. 3,758,600.04 S/. 8,882,868.59 S/. 972,925.55 S/. 19,828,292.02 S/. 1,157,431.49 S/. 1,517,122.38 S/. 671,509.22 S/. 742,821.62 S/. 772,352.12 S/. 1,115,836.49 S/. 1,964,187.12 S/. 475,345.08 S/. 217,720.88 S/. 237,510.51 S/. 2,493,363.04 S/. 7,675,022.36 S/. 788,069.69 S/. 127,251,190.96 S/. 164,073,536.13

SITUACION SIN PROYECTO (OPTIMIZADO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

Consultor: REINFAC SAC

Telfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: yenbel0803@hotmail.com

Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 49

COSTO TOTAL INCREMENTAL

SITUACION CON PROYECTO

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

S/. 13,923,841.58 S/. 1,582,362.61 S/. 1,762,786.44 S/. 965,850.59 S/. 1,384,415.49 S/. 731,226.82 S/. 1,248,412.76 S/. 1,584,530.55 S/. 418,442.80 S/. 217,532.76 S/. 286,044.55 S/. 3,320,520.72 S/. 421,715.50

89,358,449.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

SITUACION SIN PROYECTO (OPTIMIZADO)

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

S/. 19,641,021.54

126,049,353.14

1 2 3 4

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

S/. 1,566,538.98 S/. 1,745,158.58 S/. 956,192.08 S/. 872,987.53

Consultor: REINFAC SAC

Telfono: (044)-613024 RPM: #808174 E-mail: yenbel0803@hotmail.com

Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 50

5 6 7 8 9 10 11 12 13

PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

S/. 719,345.63 S/. 1,192,098.43 S/. 1,568,685.24 S/. 376,598.52 S/. 167,588.19 S/. 283,184.10 S/. 2,985,532.74 S/. 6,827,567.56 S/. 379,543.95

Cuadro No 32.1-f
N NOMBRE DE CANAL SEGN GRLL RESUMEN INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION ALTERNATIVA 01 Y 02 (en nuevos soles) 0.09

CANAL PRINCIPAL

10

VALOR ACTUAL

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION (2)

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 11,454,841.10

S/. 73,513,249.18

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Gobierno Regional La Libertad Gerencia Regional de Infraestructura Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Formulacin y Evaluacin 51

4.8

EVALUACIN SOCIAL Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. Los beneficios directamente atribuibles al proyecto son los beneficios que se obtendr para los productores en el rubro de la produccin agrcola con proyecto. En el anlisis de los beneficios de la produccin agrcola se ha realizado utilizando varios factores. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 9%.

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Cuadro No 33-f EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA N 1 (EN NUEVOS SOLES)


Concepto Ingresos incrementales del proyecto (1) Venta de agua para riego con proyecto (-) Venta de agua para riego sin proyecto Incremento en el valor neto de la produccin (2) Valor bruto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Costo total incremental Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Costos incrementales O&M (3) Costos incrementales del proyecto (4) Obras Civiles MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA FLETE TRANSPORTE FLETE RURAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Pago de energia electrica Operacin Mantenimiento FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) TASA INTERNA DE RETORNO VAN : VALOR ACTUAL NETO RELACIN BENEFICIO/COSTO (5) (6) (7) (8) (9) (10) S/. 0.00 Ao 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Ao 1 S/. 84,673.00 S/. 201,929.71 S/. 117,256.70 S/. 5,948,545.33 S/. 23,163,241.71 S/. 14,415,342.52 S/. 10,360,412.40 S/. 7,561,058.55 S/. 141,005.26 S/. 23,508,802.18 S/. 20,764,290.22 S/. 17,345,729.48 S/. 858,157.14 S/. 54,775.99 S/. 546,462.56 S/. 738,625.22 S/. 1,207,299.44 S/. 13,240.39 S/. 486,653.52 S/. 973,307.05 S/. 194,661.41 S/. 213,913.64 S/. 875,976.34 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 5,892,213.07 0.92 S/. 5,405,700.07 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.84 S/. 8,712,181.20 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.77 S/. 7,992,826.79 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.71 S/. 7,332,868.61 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.65 S/. 6,727,402.40 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.60 S/. 6,171,928.81 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.55 S/. 5,662,320.01 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.50 S/. 5,194,789.00 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.46 S/. 4,765,861.46 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.42 S/. 4,372,349.97 Ao 2 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 3 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 4 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 5 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 6 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 7 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 8 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 9 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 10 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26

-S/. 23,508,802.18 1.00 -S/. 23,508,802.18 37.02% S/. 38,829,426.13 2.65

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Cuadro No 34-f EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA N 2 (EN NUEVOS SOLES)


Concepto Ingresos incrementales del proyecto Venta de agua para riego con proyecto (-) Venta de agua para riego sin proyecto Incremento en el valor neto de la produccin Valor bruto de la produccin increm. Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Costo total incremental Situacin con proyecto Situacin sin proyecto (optimizada) Costos incrementales O&M (3) Costos incrementales del proyecto (4) Obras Civiles MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA FLETE TRANSPORTE FLETE RURAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Pago de energia electrica Operacin Mantenimiento FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%) VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) TASA INTERNA DE RETORNO VAN : VALOR ACTUAL NETO RELACIN BENEFICIO/COSTO (5) (6) (7) (8) (9) (10) S/. 0.00 S/. 24,957,362.34 S/. 22,043,739.65 S/. 18,414,534.79 S/. 911,034.88 S/. 58,151.16 S/. 580,134.37 S/. 784,137.66 S/. 1,281,690.55 S/. 14,056.24 S/. 516,640.03 S/. 1,033,280.06 S/. 206,656.01 S/. 227,094.52 S/. 929,952.06 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 5,892,213.07 0.92 S/. 5,405,700.07 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.84 S/. 8,712,181.20 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.77 S/. 7,992,826.79 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.71 S/. 7,332,868.61 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.65 S/. 6,727,402.40 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.60 S/. 6,171,928.81 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.55 S/. 5,662,320.01 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.50 S/. 5,194,789.00 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.46 S/. 4,765,861.46 S/. 0.00 S/. 37,539.86 S/. 103,465.40 S/. 10,350,942.49 0.42 S/. 4,372,349.97 (1) Ao 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Ao 1 S/. 84,673.00 S/. 201,929.71 S/. 117,256.70 S/. 5,948,545.33 S/. 23,163,241.71 S/. 14,415,342.52 S/. 10,360,412.40 S/. 7,561,058.55 S/. 141,005.26 Ao 2 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 3 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 4 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 5 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 6 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 7 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 8 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 9 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26 Ao 10 S/. 68,042.35 S/. 201,929.71 S/. 133,887.36 S/. 10,423,905.40 S/. 23,265,017.37 S/. 18,043,745.73 S/. 12,670,695.83 S/. 17,873,329.60 S/. 141,005.26

(2)

-S/. 24,957,362.34 1.00 -S/. 24,957,362.34 34.77% S/. 37,380,865.98 2.50

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Cuadro No 35-f
INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA 1 Y 2 A PRECIOS SOCIALES POR CANAL
N ALTERNATIVA 1 VAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO S/. 321,944.92 S/. 227,786.89 S/. 508,316.87 S/. 397,751.86 S/. 31,489.10 S/. 11,326.52 S/. 125,967.40 S/. 91,760.45 S/. 42,621.75 S/. 156,128.58 S/. 295,061.39 S/. 198,733.05 S/. 241,766.00 TIR 10.91% 11.59% 18.76% 17.18% 12.53% 9.41% 9.92% 12.37% 10.82% 13.97% 10.13% 10.40% 16.40% B/C 1.09 1.12 1.47 1.39 1.16 1.02 1.04 1.15 1.08 1.23 1.05 1.06 1.35 ALTERNATIVA 2 VAN S/. 282,735.02 S/. 50,591.31 S/. 415,533.98 S/. 320,219.80 S/. 28,230.74 -S/. 18,907.73 -S/. 419,082.53 S/. 61,431.94 S/. 6,132.43 S/. 108,042.26 S/. 396,647.34 S/. 13,774.05 S/. 154,538.80 TIR 10.91% 11.59% 18.76% 17.18% 12.53% 9.41% 9.92% 12.37% 10.82% 13.97% 10.13% 10.40% 16.40% B/C 1.09 1.12 1.47 1.39 1.16 1.02 1.04 1.15 1.08 1.23 1.05 1.06 1.35

Cuadro No 36-f
RESUMEN CONGLOMERADO

VAN TIR B/C

Precios Privados Alternativa 1 2 36,704,949.62 34,965,073.06 33.41% 31.31% 2.30 2.17 Precios Sociales Alternativa 1 2 38,829,426.13 37,380,865.98 37.02% 34.77% 2.65 2.50

VAN TIR B/C

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4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin y especialmente, a aquellos vinculados con infraestructura de riego, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el VAN para un rango probable de valores de la variable o variables que generan incertidumbre, lo cual nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones de la misma. De esta forma ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generen cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menos rigurosa. Utilizando los resultados alcanzados, procedemos a ilustrar el anlisis de sensibilidad, basndonos en la primera metodologa de estimacin de beneficios alcanzados, siendo posible determinar cunto cambia el VAN ante cambios en diferentes variables representativas, como el porcentaje en el que podran incrementar los costos de inversin y el porcentaje en que podran bajar los beneficios. No se considera en este anlisis la variacin de los costos de operacin y mantenimiento porque son relativamente bajos y su efecto es mnimo en el clculo del VAN El siguiente anlisis de sensibilidad realizado, se ha hecho tomando en cuenta la vulnerabilidad del proyecto, es decir, se ha calculado en base al mximo factor de variacin que soporta el proyecto (por encima del mnimo que plante el MEF), con la finalidad analizar en qu punto se hace Cero el VAN y la TIR es menor al 09% y por lo tanto el proyecto ya no es viable. Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables ms significativas que son fuente de incertidumbre el costo de Inversin y los beneficios: El rango de variacin de estas variables, para la Alternativa planteada, ser como sigue. Variacin de los costos de inversin: ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN Segn el anlisis de sensibilidad de la alternativa llevado a cabo, nos indica que el proyecto soporta un incremento de hasta el 165.17% y 149.78% para la alternativa N1 y 2 en la inversin, es decir, si se presentara un escenario en el cual los costos variaran hasta que el VAN es Cero y por lo tanto el proyecto ya no es rentable en trminos econmicos y sociales.

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Cuadro No 37-f

ALTERNATIVA 1
AUMENTO EN LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO VARIACIN (%) 165.17% 140.00% 112.00% 84.00% 56.00% 28.00% 0.00% -28.00% -56.00% -84.00% VAN (S/.) S/. 0.000 S/. 5,917,103.084 S/. 12,499,567.694 S/. 19,082,032.304 S/. 25,664,496.914 S/. 32,246,961.524 S/. 38,829,426.134 S/. 45,411,890.744 S/. 51,994,355.354 S/. 58,576,819.964 TIR (%) 9.00% 11.21% 14.12% 17.68% 22.22% 28.28% 37.02% 51.25% 80.56% 196.61% B/C 1.00 1.10 1.25 1.44 1.70 2.07 2.65 3.68 6.03 16.57

Cuadro No 38-f

ALTERNATIVA 2
AUMENTO EN LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO VARIACIN (%) 149.78% 125.00% 100.00% 75.00% 50.00% 25.00% 0.00% -25.00% -50.00% -75.00% VAN (S/.) S/. 0.000 S/. 6,184,163.057 S/. 12,423,503.641 S/. 18,662,844.225 S/. 24,902,184.809 S/. 31,141,525.393 S/. 37,380,865.977 S/. 43,620,206.561 S/. 49,859,547.145 S/. 56,098,887.729 TIR (%) 9.00% 11.32% 14.08% 17.43% 21.63% 27.12% 34.77% 46.52% 68.02% 126.01% B/C 1.00 1.11 1.25 1.43 1.67 2.00 2.50 3.33 5.00 9.99

Variacin en los costos de O&M: El rango de variacin de esta variable, para la Alternativa planteada, es como sigue.

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Cuadro No 39-f

ALTERNATIVA 1
AUMENTO EN LOS COSTOS O&M VARIACIN (%) VAN (S/.) 4290.91% S/. 0.000 3575.00% S/. 6,478,411.385 2860.00% S/. 12,948,614.335 2145.00% 1430.00% 715.00% 0.00% -715.00% -1430.00% -2145.00% -2860.00% -3575.00% -4290.91% S/. 19,418,817.285 S/. 25,889,020.234 S/. 32,359,223.184 S/. 38,829,426.134 S/. 45,299,629.084 S/. 51,769,832.033 S/. 58,240,034.983 S/. 64,710,237.933 S/. 71,180,440.883 S/. 77,658,852.268 TIR (%) 9.00% 14.27% 19.17% 23.84% 28.34% 32.72% 37.02% 41.25% 45.44% 49.59% 53.73% 57.84% 61.95% B/C 1.00 1.28 1.55 1.83 2.10 2.38 2.65 2.93 3.20 3.48 3.75 4.03 4.30

Cuadro No 40-f

ALTERNATIVA 2
AUMENTO EN LOS COSTOS O&M VARIACIN (%) VAN (S/.) 4130.83% S/. 0.000 3440.00% S/. 6,251,497.939 2752.00% 2064.00% 1376.00% 688.00% 0.00% -688.00% -1376.00% -2064.00% -2752.00% -3440.00% -4130.83% S/. 12,477,371.547 S/. 18,703,245.154 S/. 24,929,118.762 S/. 31,154,992.369 S/. 37,380,865.977 S/. 43,606,739.585 S/. 49,832,613.192 S/. 56,058,486.800 S/. 62,284,360.407 S/. 68,510,234.015 S/. 74,761,731.954 TIR (%) 9.00% 13.84% 18.35% 22.64% 26.79% 30.82% 34.77% 38.65% 42.49% 46.30% 50.08% 53.84% 57.60% B/C 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

En el anlisis de sensibilidad de la alternativa, indica que el proyecto puede soportar una aumento de los costos de O&M hasta por 4290.91% y 4130.83% punto en el cual

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el VAN se vuelve cero, a partir del cual el proyecto ya no es viable desde el punto de vista econmico. As mismo se presenta el Anlisis de Sensibilidad en un escenario ms complejo en el que se presenta una variacin positiva en los Costos de Inversin y una disminucin de los beneficios. Variacin de los precios agrcolas o rendimientos de cultivo:
Cuadro No 41-f

ALTERNATIVA 1
DISMINUCION EN LOS PRECIOS AGRICOLAS O RENDIMIENTO CULTIVO VARIACIN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C 105.68% 65.84% 4.30 S/. 77,658,852.268 72.00% 56.39% 3.78 S/. 65,284,942.137 54.00% 51.45% 3.50 S/. 58,671,063.136 36.00% 46.58% 3.21 S/. 52,057,184.135 18.00% 41.77% 2.93 S/. 45,443,305.135 0.00% 37.02% 2.65 S/. 38,829,426.134 -18.00% 32.31% 2.37 S/. 32,215,547.133 -36.00% 27.62% 2.09 S/. 25,601,668.132 -54.00% 22.92% 1.81 S/. 18,987,789.132 -72.00% 18.18% 1.53 S/. 12,373,910.131 -105.68% 9.00% 1.00 S/. 0.000

Cuadro No 42-f

ALTERNATIVA 2
DISMINUCION EN LOS PRECIOS AGRICOLAS O RENDIMIENTO CULTIVO VARIACIN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C 101.73% 60.90% 4.00 S/. 74,761,731.954 68.00% 52.03% 3.50 S/. 62,366,631.091 51.00% 47.65% 3.25 S/. 56,120,189.812 34.00% 43.31% 3.00 S/. 49,873,748.534 17.00% 39.02% 2.75 S/. 43,627,307.255 0.00% 34.77% 2.50 S/. 37,380,865.977 -17.00% 30.54% 2.25 S/. 31,134,424.698 -34.00% 26.32% 2.00 S/. 24,887,983.420 -51.00% 22.08% 1.75 S/. 18,641,542.142 -68.00% 17.80% 1.50 S/. 12,395,100.863 -101.73% 9.00% 1.00 S/. 0.000

Segn este escenario planteado el proyecto deja de ser rentable si los beneficios del proyecto disminuyen en ms del 105.68% y -101.73% para la alternativa 1 y 2 a partir del cual el VAN es cero y el proyecto ya no es rentable.

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Variacin en los costos de produccin:


Cuadro No 43-f

ALTERNATIVA 1
VARIACIN (%) -149.07% -125.00% -100.00% -75.00% -50.00% -25.00% 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 125.00% 149.07% COSTO DE PRODUCCIN VAN (S/.) S/. 0.000 S/. 6,270,114.124 S/. 12,781,976.526 S/. 19,293,838.928 S/. 25,805,701.330 S/. 32,317,563.732 S/. 38,829,426.134 S/. 45,341,288.536 S/. 51,853,150.938 S/. 58,365,013.340 S/. 64,876,875.741 S/. 71,388,738.143 S/. 77,658,852.268 TIR (%) 9.00% 15.82% 21.41% 26.09% 30.15% 33.76% 37.02% 40.00% 42.75% 45.31% 47.70% 49.95% 52.00% B/C 1.00 1.27 1.54 1.82 2.10 2.37 2.65 2.93 3.21 3.48 3.76 4.04 4.30

Cuadro No 44-f

ALTERNATIVA 2
VARIACIN (%) -143.51% -120.00% -96.00% -72.00% -48.00% -24.00% 0.00% 24.00% 48.00% 72.00% 96.00% 120.00% 143.51% COSTO DE PRODUCCIN VAN (S/.) S/. 0.000 S/. 6,123,926.448 S/. 12,375,314.354 S/. 18,626,702.259 S/. 24,878,090.165 S/. 31,129,478.071 S/. 37,380,865.977 S/. 43,632,253.883 S/. 49,883,641.789 S/. 56,135,029.694 S/. 62,386,417.600 S/. 68,637,805.506 S/. 74,761,731.954 TIR (%) 9.00% 15.16% 20.24% 24.55% 28.32% 31.70% 34.77% 37.58% 40.19% 42.62% 44.91% 47.06% 49.05% B/C 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

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4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


a) Arreglos Institucionales Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Comisin de Regantes del Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, quien se har responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. b) Capacidad de Gestin El Gobierno Regional de La Libertad constituye la Unidad Ejecutora que cuenta con autonoma tcnica, econmica, financiera y administrativa, cuya finalidad es lograr el conocimiento y manejo integral de los recursos naturales de los pueblos que se encuentra dentro de su jurisdiccin para promover el desarrollo agropecuario. Asimismo cuenta con la capacidad suficiente y experiencia para la ejecucin del proyecto. c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Las entidades participantes durante la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego de la irrigacin son: la Comisin de Regantes de los Distritos de Huaranchal Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim donde participarn en las actividades necesarias de su competencia. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Comisin de Regantes, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro segn la tabla de tarifa de agua por hectreas al ao; a los propietarios de las mismas, los cuales tendrn una capacidad de pago gracias a los ingresos de la comercializacin de sus productos.

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Cuadro No 45-f

TARIFA DE AGUA POR CANAL A INTERVENIR


CANAL PRINCIPAL TARIFA DE AGUA (S/. /HA/AO) S/. 89.30 S/. 183.00 S/. 129.14 S/. 864.07 S/. 171.97 S/. 207.10 S/. 128.91 S/. 126.43 S/. 257.99 S/. 62.33 S/. 162.72 S/. 78.61 S/. 267.30 TARIFA DE AGUA S/. M3 S/. 0.012 S/. 0.029 S/. 0.034 S/. 0.108 S/. 0.026 S/. 0.034 S/. 0.061 S/. 0.048 S/. 0.207 S/. 0.157 S/. 0.020 S/. 0.009 S/. 0.063 VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HA (m3/ha/ao) 7758.368 6244.66 3812.14 7994.26 6517.71 6116.39 2096.45 2659.81 1243.41 396.49 8212.01 9065.05 4268.83 M3 ANUALES VENDIDOS 997493.356 567015.13 371835.71 332001.67 347002.71 359839.44 373462.33 180893.36 65554.87 32313.89 1661946.48 5013333.02 207550.56 TOTAL DE AREAS REGADAS (HA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LABAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA - LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO

79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62

Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin por parte de la Comisin. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos: a) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes. b) Constancia emitida por el ALA. c) Participacin de los Beneficiarios Durante las diferentes etapas de la ejecucin del presente proyecto, los beneficiarios participarn activamente en forma organizada mediante la Comisin de Regantes, con el aporte de mano de obra no calificada segn sea necesaria, as mismo constituir el ente encargado de asegurar el buen cumplimiento de las obras. En la etapa de operacin y mantenimiento del sistema de riego, participarn con el pago de la tarifa de agua para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego; para lo cual se comprometen bajo acta, la misma que se adjunta en los anexos.

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4.11

ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO

Autoridad Competente Unidad Formuladora: Gobiernos Regionales Gobierno Regional La Libertad Unidad Formuladora Regional Ing. Luis Alberto Prez Urteaga. Calle Los Brillantes # 650 Urb. Santa Ins REINFAC SAC Unidad Ejecutora: Gobiernos Regionales Gobierno Regional La Libertad REGION LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL Calle Los Brillantes # 650 Urb. Santa Ins Ing. Jos lvaro Bazn Cabellos Gerente Regional de Infraestructura

Sector : Pliego : Nombre : Responsable : Direccin : Formulador del Perfil:

Sector : Pliego : Nombre : Direccin : Persona Responsable: Cargo : Informacin General

Ubicacin El proyecto se ubica dentro de los lmites de la cuenca del ro Chicama. Geogrficamente se encuentra comprendido aproximadamente entre los paralelos 721 y 759 de Latitud Sur y los meridianos 7814 y 7920 de Longitud Oeste. El proyecto se ubica en un rea rural, no se encuentran zonas arqueolgicas ni histricas o protegidas, ni tampoco cercanas a cuerpos de agua, pero si esta cercano a centros poblados por lo cual, el proyecto intervendr en los siguientes distritos:

UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO Regin PROVINCIA Otuzco La Libertad Gran Chim. Ascope DISTRITOS Huaranchal. Cascas. Sayapullo. Lucma. Marmot. Chicama Ubicacin Geogrfica Regin Altitud Latitud Latitud natural (m.s.n.m) Sur Norte 0741' 7826' 2180 Sierra 12" 21" 1274 0728'33" 7849'00" Sierra 2357 0735'31" 7827'48" Sierra 2182 0738'15" 7833'00" Sierra 1500 0742'54" 7837'30" Sierra 0750' 7908' 125 Costa 26" 39"

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Hidrogrficamente la CUENCA limita por: Norte Este Sur Oeste Sureste Noroeste : Cuenca del ro Jequetepeque : Cuenca del ro Maran : Cuenca del ro Moche e Intercuenca de quebrada Ro Seco : Ocano Pacfico : Cuenca del ro Santa : Intercuenca de las quebradas Culebra y Cupisnique

El Proyecto intervendr en los siguientes canales de riego y en el siguiente cuadro se detalla la ubicacin de cada canal.
NOMBRE DEL CANAL SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LA BAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO CASERIO Sinupe punta Moreno Pampas de Chepate Ochape Bajo Cojitambo Palmira Pampas de San Isidro El Porvenir Lucma La Quesera Penintay Pampas del Bao Pampas de Jahuey El milagro DISTRITO Cascas Cascas Cascas Cascas Cascas Cascas Sayapullo Lucma Lucma Lucma Marmot Ascope Huaranchal TOTAL PROVINCIA Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Gran Chim Ascope Otuzco REGION La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad FUENTE DE CAPTACIN RIO CHICAMA QUEBRADA CHEPINO RIO OCHAPE RIO OCHAPE RIO OCHAPE RIO CASCAS RIO SAYAPULLO QUEBRADA LUCMA MANANTIAL LA QUESERA QUEBRADA PENINTAY RIO CHUQUILLANQUI RIO CHICAMA QUEBRADA HUARANCHAL

Terreno La superficie total del proyecto comprende:


NOMBRE DEL CANAL SINUPE HACIENDA VIEJA OCHAPE COJITAMBO PALMIRA LA BAJADA CHIRIMOYO PALTOMAYO LA QUESERA LLAHUIT CRUZ DE PENINTAY LA PELIGROSA PAMPAS DE JAHUEY HUANCHACO TOTAL AREA Neta(ha) 79.57 90.80 97.54 41.53 34.90 45.77 178.14 68.01 49.80 81.50 140.19 386.04 48.62 1,342.41

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En total, el terreno indicado, en su totalidad pertenece a los pobladores de cada canal, en algunos casos se encuentran arrendados o sub-arrendados. En las proximidades del terreno no se encuentran focos infecciosos tales como botaderos o dems, como se indic lneas arriba, toda el rea es zona rural habitada. La vida til del proyecto est calculada para 10 aos, tiempo en el cual el proyecto beneficiar a toda la zona mencionada, tomando en cuenta que las operaciones de mantenimiento sean las adecuadas y se cumplan, esto depende en gran medida de los pobladores y beneficiarios del proyecto Identificacin de los impactos ambientales ms significativos En el proceso de identificacin de impactos ambientales y sociales se ha determinado las actividades que se desarrollarn durante las etapas del proyecto, as como los principales aspectos ambientales que generan estos impactos. Etapa de pre inversin No se tienen impacto alguno durante esta etapa debido a que no se tienen previstas actividades destructivas que alteren el equilibrio del rea a estudiar. Durante el estudio definitivo Estos estudios suponen estudios de campos no destructivos ni perjudiciales para el medio ambiente del rea, se tienen nicamente a las excavaciones de calicatas como una de las actividades ms crticas en esta fase de estudio, lo cual supone movimientos de tierras en volmenes pequeos removidos manualmente. Fase de Inversin En esta fase indicamos lo posibles impactos negativos en la zona, lneas abajo indicamos las medidas de control de las mismas juntos con las actividades a realizar. Las actividades a realizarse dentro de la ejecucin de la obra tendrn un efecto directo e indirecto sobre los ecosistemas existentes (terrestres, acuticos, urbanos, etc.), de all la importancia de determinar con precisin los factores ambientales que son susceptibles de ser impactados; estos factores ambientales son elementos, cualidades y procesos del entorno, que actualmente presentan alteraciones debidas a la incidencia de las acciones antrpicas o naturales. A su vez estos factores ambientales pueden descomponerse en un determinado nmero de componentes ambientales. A continuacin se presenta el Cuadro el listado de factores ambientales a ser impactados: Cuadro N 109: Factores ambientales impactados por el Proyecto de Riego
MEDIO FACTOR ATMSFERA COMPONENTE Contaminacin del aire Ruido T.I (-) (-) FASE DEL PROYECTO Co. Co.

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ABITICO SUELO Cambio de uso Contaminacin por fertilizantes y plaguicidas Contaminacin por residuos lquidos slidos y residuos peligrosos Erosin (de surco o superficial) y prdida de fertilidad Modificacin de la geomorfologa Saturacin Riego, drenaje e inundacin Salinizacin Compresin del suelo Contaminacin del agua superficial y subterrnea Reduccin de caudal aguas debajo de la bocatoma Recarga del acufero Alteracin de la naturalidad Alteracin de la cobertura vegetal Cambio de la cobertura vegetal Cambio de la diversidad gentica Alteracin del Hbitat Variacin de la diversidad gentica Cambio de la calidad del ecosistema terrestre Conflictos sociales Obstruccin del movimiento del ganado y personas Seguridad Bienestar y calidad de vida Migracin e incremento de la poblacin rural Salud Educacin Vivienda Incremento de la poblacin Empleo temporal Empleo permanente Actividades comerciales Integracin de mercados interregionales e internacionales Ingresos y economa Inversiones Incremento del valor y la demanda de la tierra Incremento de las reas agrcolas Incremento de las reas de cultivos de agro exportacin Incremento de la produccin y rendimiento de los cultivos Sostenibilidad de la produccin de productos de pan llevar Seguridad alimentaria Comercio de plaguicidas y fertilizantes Creacin de nuevos centros de acopio Demanda de servicios bsicos Desarrollo y transferencia de tecnologa Cambio de uso de la tecnologa de la produccin (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-/+) (-) (-) (-/+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Co/Op. Op. Op/Co. Op. Co. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Co. Co. Op. Op. Co/Op. Op.. Co/Op. Co/Op. Co. Co. Co/Op. Co/Op. Op. Op. Op. Co/Op. Co/Op. Co/Op. Op. Op. Co/Op. Co/Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.

AGUA PAISAJE FLORA BITICO FAUNA ECOSISTEM A

HUMANOS

SOCIOECO NMICO Y CULT URAL

ECONOMA

CULTURAL

(-)

Op.

Fuente: El consultor DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES MS SIGNIFICATIVOS En el medio Fsico Contempla todas aquellas medidas de mitigacin objetivas orientadas a la reduccin de los impactos ambientales durante la fase de construccin y operacin del proyecto. Estas medidas son descritas para cada uno de los impactos ambientales identificados. a) Control de la contaminacin atmosfrica

Deterioro de la calidad del aire

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Teniendo en cuenta el tipo, cantidad de maquinaria que se utilizara y tiempo de uso de la misma en la fase de construccin de las obras, las acciones a tomar en cuenta para reducir el impacto en la calidad de aire son las siguientes. Se debe limitar esta actividad a lo estrictamente indicado en los planos y/o en el plan de operaciones. El carguo de escombros, del material producto de excavaciones y explanaciones, de agregados sueltos y de materiales para construccin debe hacerse con maquinaria apropiada. Para efectuar el carguo se deber poner especial atencin en la posicin de los volquetes, tomando en cuenta la direccin del viento. Se deber cargar en la tolva de los volquetes, solamente el volumen de material adecuado, evitando el derrame y prdida del material. Las puertas de descarga de los volquetes, debern permanecer aseguradas y hermticamente cerradas durante el transporte. Los materiales sobrantes o excedentes debern trasladarse a los botaderos. Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial que impidan la aspiracin de las partculas y eviten las molestias en los ojos. Los gases contaminantes como los xidos de nitrgeno, (NOx), xidos de azufre (SOx), monxido y dixido de carbono (CO, CO2), e hidrocarburos sern generados por los motores de combustin interna, los que en concentraciones por encima de los lmites mximos permisibles puede afectar la respiracin de los animales y de las personas. Por tanto, en un rea que en la situacin actual se encuentra libre de este tipo de gases contaminantes, se deben tomar medidas preventivas para evitar el deterioro de la calidad ambiental; entre estas medidas se tienen: Los gases generados por la maquinaria sern minimizados empleando equipos en buen estado de funcionamiento, proporcionndosele mantenimiento adecuado a los equipos a utilizar en la obra. Ninguna fuente mvil o puntual deber contaminar el aire en la zona del proyecto, con la descarga de sustancias, tales como monxido y dixido de carbono, hidrocarburos, xidos de nitrgeno, xidos de azufre o partculas. Los vehculos que ingresen al rea del proyecto y que cuenten con tubos de escape de descarga horizontal, debern efectuar la descarga a una altura no inferior a tres metros del suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina del vehculo. Todo vehculo que utilice el contratista en las labores de construccin de las obras debe ser sometido a una evaluacin de emisin atmosfrica, con el fin de controlar emisiones de gases. Aquellos vehculos que generen gases por encima de lo permitido debern ser rechazados. No deber permitirse la quema a campo abierto de desperdicios slidos. Ruido La generacin de ruidos tendr un moderado impacto en el rea debido a la existencia mayormente de caseros y viviendas dispersas, sin embargo es importante considerar la alteracin de la tranquilidad en las localidades involucradas en el proyecto, que deber tomarse medidas de mitigacin tales como no permitir el trnsito de vehculos pesados en horas de descanso. Se detalla en mayor detalle las medidas que asegurarn que este impacto no sea significativo.

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El control del ruido se efectuar estrictamente en el siguiente orden, mediante: Reduccin del ruido en el origen, obligando a que la maquinaria cuente con sistemas adecuados para la reduccin de ruidos, como tubos silenciadores. Reduccin de ruido en el medio de transmisin. Suministro de proteccin auditiva como complemento de las medidas anteriormente indicadas, pero nunca como sustituto de estas. Con el fin de minimizar los niveles de ruido, el contratista tendr en cuenta las siguientes recomendaciones y todas las dems que puedan ser eficientes: Realizar un mantenimiento preventivo adecuado (engrase de piezas mviles de los equipos, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.). Los generadores elctricos, deben contar con silenciadores que permitan el control de los niveles de ruido. Evitar la concentracin de maquinaria en un punto especfico de la obra. Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustin interna, se exigir que todos los equipos tengan el sistema de escape en buenas condiciones operativas. A los trabajadores se le deber proveer de los equipos de seguridad contra ruidos. La maquinaria que se utilizar deber tener los silenciadores en buenas condiciones de operacin. Se debe evitar la concentracin de maquinaria ruidosa, en puntos especficos. Se debe evitar congestionamiento vehicular en el transporte de materiales. Los ruidos normales de la maquinaria de procesos estn en el nivel de 65 dB(A), lo cual no constituir ningn impacto negativo en la salud auditiva de los trabajadores. En el caso del uso de compresores y martillos neumticos, fuentes principales de ruido, el cual puede afectar la integridad de los operadores; en ese sentido, ser obligatorio el uso de equipo de seguridad, como protectores de odos, guantes y barbijos. b) Control de la alteracin del suelo

Cambio de uso del suelo El cambio de uso del suelo se presentar en las zonas de campamentos como en el rea del trazo de los canales principales y laterales. Las medidas que tendrn implementarse son las siguientes: Reposicin de la cobertura vegetal ya sea con gramneas, arbustos y rboles, medida que tendr que ser implementada a lo largo del movimiento de tierras para la instalacin de las tuberas, especialmente las tuberas principales, Represas. Medidas para el control de la contaminacin del suelo por residuos aguas residuales, residuos slidos y residuos peligrosos Contaminacin por aguas servidas Considerando que en el campamento de obras habitar una poblacin de aproximadamente 30 a 40 personas por campamento, los cuales generarn

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diversos residuos que pueden contaminar el suelo y el agua, para ello se propone las siguientes medidas: El contratista deber disear y construir un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, para descontaminar el agua residual y despus de tratadas y solo si es posible reutilizarlas en el riego de forestales si las hubiese en las reas aledaas a los campamentos Control de la contaminacin del suelo por vertimiento de residuos slidos Control y manejo de los residuos slidos (RS), utilizando para ello un micro relleno sanitario cuya construccin estar a cargo del contratista. De ninguna manera y bajo responsabilidad, quedar prohibido el vertimiento de RS en campo libre o la quema de los mismos. Entre otras medidas a ser tomadas en cuenta se tiene las siguientes: A los residuos slidos generados en el proyecto se les deber proporcionar el tratamiento ms adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus caractersticas, volumen, procedencia y disposicin final. Para evitar la contaminacin del suelo se propone la correcta operacin de un microrelleno sanitario, el cual deber tener celdas para la disposicin de residuos slidos del campamento. Entre los residuos industriales peligrosos se incluyen materiales residuales de metal, plsticos, filtros de petrleo, aceite, aceite usado de motor, grasa, etc.; los provenientes de la produccin de concretos, del mantenimiento de vehculos y maquinaria; para este tipo de residuos se propone almacenar el metal en un lugar de acopio dentro de la zona de almacenamiento temporal de los equipos. Cuando se considere necesario, debe llevarse a un lugar de reciclaje de metal y chatarra o se puede contratar una persona o entidad encargada de recogerlo peridicamente. El sitio de acopio debe ser cubierto para prevenir el desgaste y oxidacin del metal por accin del agua de lluvia que puede llegar a contaminar corrientes de agua o acuferos. Los estriles o materiales provenientes de procesos de construccin, produccin de concretos y todo tipo de material que presente aporte de partculas finas al aire y problemas de contaminacin de aguas de escorrenta deben llevarse al botadero autorizado por la supervisin. Por el uso de maquinaria, existirn residuos especiales y/o peligrosos los que deben tener un tratamiento separado y cuidadoso debido a su alto potencial de contaminacin. Aceites usados, lubricantes, cidos y bateras entre otros son residuos peligrosos. A continuacin se presentan las medidas que se deben tomar para evacuar estos residuos de forma adecuada sin causar daos ni contaminacin al medio ambiente: Se debe separar los residuos slidos especiales y/o peligrosos, de los residuos slidos domsticos u ordinarios. Por ningn motivo se debe permitir la quema de residuos slidos especiales y/o peligrosos. Debe prohibirse la disposicin de estos residuos especiales y/o peligrosos en lugares diferentes, del botadero autorizado. Por ningn motivo se dispondrn

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este tipo de residuos sobre el suelo, corrientes de agua, entre la vegetacin, etc. Los residuos slidos especiales y/o peligrosos deben ser dispuestos en recipientes hermticos con tapa y deben ser llevados al botadero autorizado por la supervisin tan pronto como sean generados y enterrados. Los operarios deben seguir estrictamente las normas de manipulacin y uso de equipo de proteccin, para cada caso, de acuerdo con el reglamento de seguridad industrial. Los residuos slidos especiales y/o peligrosos deben almacenarse en recipientes metlicos especiales, que cumplan con las normas especficas para cada tipo de residuo. Los recipientes deben estar marcados y diferenciados claramente de los residuos ordinarios. En el caso de aceites usados, grasa, etc., estos debern ser mezclados con tierra y encapsulados en recipientes apropiados como cilindros de PVC de alta densidad. En general todos los recipientes que contengan alguna clase de residuo especial y/o peligroso deben ser marcados indicando las caractersticas del producto y el peligro que se corre si se destapa el recipiente. Los aceites quemados o usados provenientes de maquinarias, vehculos, o talleres deben ser almacenados en recipientes metlicos o e PVC que estn en buen estado, con pintura anticorrosiva y que puedan ser sellados para luego trasladrsele a celdas de seguridad que el contratista debe construir con aprobacin de la supervisin ambienta; este tipo de celdas deben contar con una doble capa impermeable a sus lados y en el fondo, de preferencia utilizar geomembrana. Los frascos de aceite desocupados deben empacarse en bolsas plsticas, se depositarn en recipientes metlicos sellados y se llevarn a las celdas especiales de seguridad. Las bateras o pilas usadas tienen cantidades considerables de metales pesados como el plomo que tiene un alto potencial contaminante. Se deben disponer en recipientes metlicos resistentes a la corrosin, bien sellados y disponerlas en el relleno sanitario de seguridad, y en le mejor de los casos debern ser transportadas a la ciudad de Trujillo. Se deber habilitar reas especiales dentro de los campamentos, para el estacionamiento de la maquinaria a utilizar en la obra y para el almacenamiento y manejo de los combustibles y lubricantes, evitando realizar el lavado y mantenimiento de la maquinaria en el rea o en los cauces del ro u otros cursos de aguas superficiales. La maquinaria deber estacionarse sobre una plataforma de concreto y en el permetro de esta plataforma se construir una zanja, para evitar que los residuos de aceites y combustibles contaminen el suelo. Para el manejo de combustibles se debe preparar una plataforma de concreto con muros de contencin en previsin de un derrame accidental de combustible, el cual debe quedar retenido en el lugar; el diseo de este dique debe ser tal que pueda almacenar el 110% del volumen del depsito de combustible; se recomienda el uso de geomembrana. Para uso de los trabajadores, en el lugar de la obra se deber instalar un bao porttil, conectado a un pozo ciego para que no afecte a los cuerpos de agua, ni el suelo; este pozo ciego deber ser sellado al concluir las obras.

Medidas para mitigar la modificacin de la geomorfologa

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Tanto la construccin de la infraestructura de riego como de drenaje, modificaran el relieve y/o geomorfologa del terreno en las reas de intervencin; por ello se recomienda implementar las siguientes medidas: Realizar las excavaciones de acuerdo a lo indicado en los planos, evitando realizar excesivas excavaciones o excavaciones innecesarias. En la zona de cantera de rocas, arcilla se deber esparcir y nivelar los restos de material, evitar dejar taludes pronunciados; Al final la actividad anterior, realizar la siembra de rboles de acuerdo al plan de forestacin, actividad que deber de realizarse en coordinacin con los pobladores aledaos con la finalidad de asegurar su viabilidad. Se deber retirar todo tipo de cobertura vegetal en una profundidad que indique los planos en las reas donde se construirn especialmente los Reservorios para los sistemas de riego presurizados, y en el rea de cantera; este material tendr que ser acumulado y considerado como Top Soil para que al final de la explotacin de la cantera, cierre de vas temporales, este material sea utilizado en la restauracin del relieve y asegurar la revegetacin. Erosin (de surco o superficial) y prdida de fertilidad Las medidas para reducir y/o controlar los problemas de erosin de los suelos de las parcelas: Refinar los terrenos, mediante la nivelacin topogrfica, dndole la pendiente correcta para que el agua no erosione el suelo, construir zanjas de coronacin o construir andenes. Restaurar la cobertura vegetal con gramneas de la zona, sembrar especies arbustivas (se recomienda la Cassia sp.), y donde sea posible plantar rboles nativos y exticas como el eucalipto. 1.1.1.1. a) En el medio Biolgico

Flora

Eliminacin de la cobertura vegetal En la zona del emplazamiento del sistema de riego principalmente las canales principales y secundarios se cobertura vegetal conformada por pastizales y vegetacin silvestre; por lo tanto, la medida de mitigacin, que la Entidad deber implementar las siguientes medidas de mitigacin: Formular e implementar un plan de revegetacin de taludes y para las zonas de cantera. Este Plan deber de contemplar la siembra de gramneas de la zona, siembra de arbustos y rboles. El Plan de revegetacin deber de contemplar aspectos de coordinacin y participacin activa de los pobladores con la finalidad de garantizar la viabilidad de las plantaciones. Aplicar un plan de seguimiento y evaluacin del programa de revegetacin. b) Fauna Alteracin del hbitat

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La alteracin del hbitat es un impacto negativo, generado por la eliminacin de la cobertura vegetal y presencia de infraestructura. Para reducir este tipo de impacto, se deber asegurar la viabilidad del programa de reforestacin, con la particularidad que se deber de crear bosquetes en las cercanas de los Represas por ser este una alteracin en el hbitat y modificacin del panorama, estos bosquetes debern ser de un area similar al area de la Represa y de una especie nativa de la zona. 1.1.1.2. En el medio Socioeconmico

Empleo temporal Este es un impacto ambiental positivo, sin embargo puede generar conflictos sociales desde el punto de vista de gestin de los recursos humanos que sern empleados en el proceso de construccin de las obras, las medidas son las siguientes: En primer trmino la Entidad en coordinacin con el contratista (de ser el caso) deber de priorizar la toma de mano de obra no calificada de la zona, ello permitir contribuir a generar empleo temporal que beneficiar a los pobladores aledaos, y por ende de alguna manera mejorar la calidad de vida. Coordinar con las autoridades comunales, con la finalidad de que puedan proporcionar padrones de personal para la obra. Conflictos sociales Los posibles conflictos sociales se presentaran por el accesos a puestos de trabajo, desde ese punto de vista la Entidad deber de formular un Plan para la contratacin de mano de obra no calificada, en este plan se deber de establecer contactos con las autoridades comunales, con la finalidad de lograr acuerdos para la toma de mano de obra. Este Plan deber de formar parte de las Bases de Licitacin de Obras. Seguridad contra accidentes Con la finalidad de evitar el riesgo de accidentes, se deber de adoptar las siguientes medidas: El contratista deber de proveer a todos los trabajadores de obra (obreros y Staf de profesionales) los implementos de seguridad: protectores, guantes de cuero, botas de jebe, botas de cuero punta de acero, protectores de odos para el personal de perforaciones. Formular e implementar un plan de seguridad, a cargo del contratista y supervisado por la entidad. 1.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE CONSTRUCCIN

1.1.2.1.

A. MEDIO FSICO Contempla todas aquellas medidas de mitigacin objetivas orientadas a la reduccin de los impactos ambientales durante la fase de construccin y operacin del proyecto. Estas medidas son descritas para cada uno de los impactos ambientales identificados.

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c)

Control de la contaminacin atmosfrica

Deterioro de la calidad del aire Teniendo en cuenta el tipo, cantidad de maquinaria que se utilizara y tiempo de uso de la misma en la fase de construccin de las obras, las acciones a tomar en cuenta para reducir el impacto en la calidad de aire son las siguientes. Se debe limitar esta actividad a lo estrictamente indicado en los planos y/o en el plan de operaciones. El carguo de escombros, del material producto de excavaciones y explanaciones, de agregados sueltos y de materiales para construccin debe hacerse con maquinaria apropiada. Para efectuar el carguo se deber poner especial atencin en la posicin de los volquetes, tomando en cuenta la direccin del viento. Se deber cargar en la tolva de los volquetes, solamente el volumen de material adecuado, evitando el derrame y prdida del material. Las puertas de descarga de los volquetes, debern permanecer aseguradas y hermticamente cerradas durante el transporte. Los materiales sobrantes o excedentes debern trasladarse a los botaderos. Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial que impidan la aspiracin de las partculas y eviten las molestias en los ojos. Los gases contaminantes como los xidos de nitrgeno, (NOx), xidos de azufre (SOx), monxido y dixido de carbono (CO, CO2), e hidrocarburos sern generados por los motores de combustin interna, los que en concentraciones por encima de los lmites mximos permisibles puede afectar la respiracin de los animales y de las personas. Por tanto, en un rea que en la situacin actual se encuentra libre de este tipo de gases contaminantes, se deben tomar medidas preventivas para evitar el deterioro de la calidad ambiental; entre estas medidas se tienen: Los gases generados por la maquinaria sern minimizados empleando equipos en buen estado de funcionamiento, proporcionndosele mantenimiento adecuado a los equipos a utilizar en la obra. Ninguna fuente mvil o puntual deber contaminar el aire en la zona del proyecto, con la descarga de sustancias, tales como monxido y dixido de carbono, hidrocarburos, xidos de nitrgeno, xidos de azufre o partculas. Los vehculos que ingresen al rea del proyecto y que cuenten con tubos de escape de descarga horizontal, debern efectuar la descarga a una altura no inferior a tres metros del suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina del vehculo. Todo vehculo que utilice el contratista en las labores de construccin de las obras debe ser sometido a una evaluacin de emisin atmosfrica, con el fin de controlar emisiones de gases. Aquellos vehculos que generen gases por encima de lo permitido debern ser rechazados. No deber permitirse la quema a campo abierto de desperdicios slidos. Ruido La generacin de ruidos tendr un moderado impacto en el rea debido a la existencia mayormente de caseros y viviendas dispersas, sin embargo es importante considerar la alteracin de la tranquilidad en las localidades involucradas en el

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proyecto, que deber tomarse medidas de mitigacin tales como no permitir el trnsito de vehculos pesados en horas de descanso. Se detalla en mayor detalle las medidas que asegurarn que este impacto no sea significativo. El control del ruido se efectuar estrictamente en el siguiente orden, mediante: Reduccin del ruido en el origen, obligando a que la maquinaria cuente con sistemas adecuados para la reduccin de ruidos, como tubos silenciadores. Reduccin de ruido en el medio de transmisin. Suministro de proteccin auditiva como complemento de las medidas anteriormente indicadas, pero nunca como sustituto de estas. Con el fin de minimizar los niveles de ruido, el contratista tendr en cuenta las siguientes recomendaciones y todas las dems que puedan ser eficientes: Realizar un mantenimiento preventivo adecuado (engrase de piezas mviles de los equipos, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.). Los generadores elctricos, deben contar con silenciadores que permitan el control de los niveles de ruido. Evitar la concentracin de maquinaria en un punto especfico de la obra. Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustin interna, se exigir que todos los equipos tengan el sistema de escape en buenas condiciones operativas. A los trabajadores se le deber proveer de los equipos de seguridad contra ruidos. La maquinaria que se utilizar concentracin de maquinaria ruidosa deber tener los silenciadores en buenas condiciones de operacin. Se debe evitar la concentracin de maquinaria ruidosa, en puntos especficos. Se debe evitar congestionamiento vehicular en el transporte de materiales. Los ruidos normales de la maquinaria de procesos estn en el nivel de 65 dB(A), lo cual no constituir ningn impacto negativo en la salud auditiva de los trabajadores. En el caso del uso de compresores y martillos neumticos, fuentes principales de ruido, el cual puede afectar la integridad de los operadores; en ese sentido, ser obligatorio el uso de equipo de seguridad, como protectores de odos, guantes y barbijos.

d) Medidas para disminuir la alteracin de la vista panormica Para disminuir los impactos ambientales sobre la calidad del paisaje en las reas del trazo del sistema de riego, se deber de tomar en cuenta las siguientes medidas: Se debe limitar el movimiento de tierras al mnimo o estrictamente a lo indicado en el expediente de obra. Se debe retirar el material sobrante en reas de obra hacia el botadero autorizado por la supervisin ambiental tan rpido como sea posible. Toda instalacin provisional ser levantada al concluir la etapa de construccin. Los caminos provisionales debern ser restaurados.

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La construccin de Reservorio de geo membrana, implica cierto riesgo ya sea para el trnsito de animales y peatones, como para el personal de mantenimiento y operacin del sistema de riego en especial, los cuales podran caer y sufrir consecuencias fatales. Por lo tanto se sugiere las siguientes medidas de proteccin: Todos los Reservorio debern estar cercados con estructuras adecuadas que impida el ingreso de personal no autorizado. Deber sealizarse adecuadamente los alrededores indicando el peligro que pudiera ocurrir si se accede sin permiso. Con respecto a las reas de explotacin de canteras las medidas son las siguientes: Esparcir todo tipo de materiales sueltos, sobre los cuales se deber de colocar el Top Soil con la finalidad promover la revegetacin del rea afectada, para ello se deber de involucrar la participacin de las comunidades aledaas con la finalidad de asegurar la viabilidad de la cobertura vegetal. Suavisar los taludes (en caso de que existan) B. MEDIO BIOLOGICO c) Flora

Eliminacin de la cobertura vegetal En la zona del emplazamiento del sistema de riego principalmente las canales principales y secundarios se cobertura vegetal conformada por pastizales y vegetacin silvestre; por lo tanto, la medida de mitigacin, que la Entidad deber implementar las siguientes medidas de mitigacin: Formular e implementar un plan de revegetacin de taludes y para las zonas de cantera. Este Plan deber de contemplar la siembra de gramneas de la zona, siembra de arbustos y rboles. El Plan de revegetacin deber de contemplar aspectos de coordinacin y participacin activa de los pobladores con la finalidad de garantizar la viabilidad de las plantaciones. Aplicar un plan de seguimiento y evaluacin del programa de revegetacin.

d) Fauna Alteracin del hbitat La alteracin del hbitat es un impacto negativo, generado por la eliminacin de la cobertura vegetal y presencia de infraestructura. Para reducir este tipo de impacto, se deber asegurar la viabilidad del programa de reforestacin, con la particularidad que se deber de crear bosquetes en las cercanas de los Represas por ser este una alteracin en el hbitat y modificacin del panorama, estos

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bosquetes debern ser de un area similar al area de la Represa y de una especie nativa de la zona. C. MEDIO SOCIOECONMICO Empleo temporal Este es un impacto ambiental positivo, sin embargo puede generar conflictos sociales desde el punto de vista de gestin de los recursos humanos que sern empleados en el proceso de construccin de las obras, las medidas son las siguientes: En primer trmino la Entidad en coordinacin con el contratista (de ser el caso) deber de priorizar la toma de mano de obra no calificada de la zona, ello permitir contribuir a generar empleo temporal que beneficiar a los pobladores aledaos, y por ende de alguna manera mejorar la calidad de vida. Coordinar con las autoridades comunales, con la finalidad de que puedan proporcionar padrones de personal para la obra. Conflictos sociales Los posibles conflictos sociales se presentaran por el accesos a puestos de trabajo, desde ese punto de vista la Entidad deber de formular un Plan para la contratacin de mano de obra no calificada, en este plan se deber de establecer contactos con las autoridades comunales, con la finalidad de lograr acuerdos para la toma de mano de obra. Este Plan deber de formar parte de las Bases de Licitacin de Obras. Seguridad contra accidentes Con la finalidad de evitar el riesgo de accidentes, se deber de adoptar las siguientes medidas: El contratista deber de proveer a todos los trabajadores de obra (obreros y Staf de profesionales) los implementos de seguridad: protectores, guantes de cuero, botas de jebe, botas de cuero punta de acero, protectores de odos para el personal de perforaciones. Formular e implementar un plan de seguridad, a cargo del contratista y supervisado por la entidad. FASE DE OPERACIN A. MEDIO FSICO Atmosfera - Ruido El control del ruido se efectuar estrictamente en el siguiente orden, mediante: Reduccin del ruido en el origen, obligando a que la maquinaria agrcola cuente con sistemas adecuados para la reduccin de ruidos, como tubos silenciadores. Reduccin de ruido en el medio de transmisin. Suministro de proteccin auditiva como complemento de las medidas anteriormente indicadas, pero nunca como sustituto de estas.

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Realizar un mantenimiento preventivo adecuado (engrase de piezas mviles de los equipos, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.). Evitar la concentracin de maquinaria en un punto especfico. Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustin interna, se exigir que todos los equipos tengan el sistema de escape en buenas condiciones operativas. La maquinaria que se utilizar deber tener los silenciadores en buenas condiciones de operacin. Cambio de uso del suelo El cambio de uso del suelo, desde un estado de uso en estado natural con cobertura vegetal silvestre a un estado de cultivo de agro exportacin y cultivos de pan llevar, para el caso nuestro del sector de riego, por lo que en nuestro mbito del proyecto contribuir en forma considerada al cambio de uso del suelo; siendo as se deber de gestionar las siguientes medidas de mitigacin: Formular e implementar un Plan para la Produccin Orgnica, que asegure el control de la calidad del suelo. En este plan se considera la produccin de compost, lombricultura en invernaderos, etc. Formular e implementar un programa de educacin ambiental intensivo que involucre a todos los usuarios del proyecto. Contaminacin del suelo por fertilizantes y plaguicidas Como se ha visto en la evaluacin de este impacto ambiental, la posibilidad de contaminar el suelo con residuales de fertilizantes y plaguicidas es inminente, de all la necesidad de implementar las siguientes medidas: Formular, gestionar e implementar un plan integral de educacin ambiental orientado a promover las buenas prcticas del manejo del suelo desde el punto de vista de usos de fertilizantes qumicos y plaguicidas, el cual incluya el cambio de actitud de los usuarios hacia el uso de abonos orgnicos, capacitndolos en las implicancias ambientales que puede originar el uso indiscriminado de fertilizantes qumicos y los plaguicidas, as como enseando el manejo de abonos orgnicos, aplicacin de controladores biolgicos de plagas, uso de pesticidas orgnicos. Este programa debe ser implementado y supervisado por la Entidad. La Entidad en coordinacin con otras entidades involucradas con el sector agrario de la regin (INIA, Universidad Nacional de Trujillo, Municipalidades de Cascas, Sayapullo, Lucma, Marmot, Chicama y Huaranchal) deber de promover la conformacin de organizaciones comunales orientadas a la promocin del desarrollo sostenible del rea de riego. Ensear a los agricultores que no hay diferencia fundamental entre los nutrientes de origen orgnico y los de fertilizantes minerales. No obstante, las materias orgnicas ayudan a mantener la estructura y la consistencia del suelo, suelen suponer unos costos directos mnimos para el agricultor y, si se combinan con la aplicacin cuidadosa de fertilizantes minerales, aumentan el efecto de stos sobre el rendimiento y ayudan a compensar los nutrientes perdidos en la produccin de alimentos.

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Es necesario abordar globalmente los problemas de la nutricin de las plantas orientado a mantener el equilibrio general y el flujo de nutrientes, buscando la mxima eficiencia y reduciendo los desechos y las prdidas. Para ello ser necesario centrar ms la investigacin, la educacin y la capacitacin en el fomento y la aplicacin de los sistemas integrados de nutricin de las plantas. Se deber de ensear a los agricultores el manejo del control integrado de las plagas combinando varias tcnicas de control disponibles que, entre otras cosas, mantengan los plaguicidas y otras intervenciones a niveles econmicamente justificados y ecolgicamente inocuos. Se deber promover las prcticas como vigilancia de insectos benficos y comprensin de los ciclos biolgicos de las plagas para promover el control biolgico mediante predadores naturales y caractersticas ecolgicas; el uso de variedades mejoradas para darles una resistencia duradera a las plagas o tcnicas como ingeniera gentica de resistencia de la planta hospedante, en particular a los virus; y, como ltimo recurso y slo cuando los efectos netos sobre las medidas de control natural vaya a ser positivo, los medios qumicos. Cabe sealar que los programas deben ser monitoreados peridicamente con la finalidad de verificar el nivel de cambio de actitud, para ello los programas debern de identificar los indicadores a ser monitoreados. Medidas para mitigar la erosin y prdida de fertilidad La erosin ser un impacto ambiental negativo, e irreversible ocasionado durante la fase de operacin del proyecto, por ello se deber de implementar las siguientes medidas: Capacitar a los usuarios del riego en prcticas orientadas a reducir los problemas de erosin, entre ellas ensear la importancia de la nivelacin del suelo, disear y construir terrazas en las zonas de riego con pendientes de ms de 2%, con las cuales se reduzca el peligro de la erosin superficial. Ensea a disear y distribuir correctamente los surcos o terrenos evitando las gradientes muy excesivas, para ello la Entidad deber de identificar las zonas con gradientes por encima de 2%. Reducir los caudales de riego, tiempo ms largo de riego en suelos arcillosos. Si la pendiente es cercana al 2%, utilizar mecanismos que obstaculicen el flujo. Evitar el uso de caudales que produzcan erosin; para ello se deber de aplicar las tasas de riego acordes a la demanda de los cultivos, ms las necesidades de lavado de suelos donde sea necesario. Promover los cultivos de cobertura, porque contribuye a la generacin de hbitat para insectos benficos, se recomienda sembrar girasoles y gramneas. Se recomienda sembrar estas especies en los bordes de las parcelas. Se recomienda la promocin de la construccin de terrazas de formacin lenta y de absorcin, las cuales se pueden construir a travs de la pendiente, con una gradiente controlada a nivel, dependiendo de su propsito. Los suelos arenosos profundos, pedregosos superficiales y monticulazos no son aptos para el terraceo: Por ello ser conveniente realizar un estudio con la finalidad de identificar las reas donde se puede implementar la presente medida.

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Promover la construccin de zanjas de infiltracin, constituidas por zanjas de profundidad moderada que tiene como funcin disminuir la escorrenta superficial del agua de lluvia y propiciar la penetracin a travs del suelo y se deben de construir a nivel de mala pendiente, y adaptables a suelos con pendiente mayor a 20%. Salinizacin de los suelos Cuando los suelos bajo riego no tienen un buen drenaje suficientemente bueno se producen encharcamientos y cuando el agua se evapora, las sales que contiene el suelo son arrastradas a la superficie, por ello las medidas son las siguientes: Identificar las reas de suelos con problemas de salinizacin. Antes de iniciar con las prcticas de riego aplicar agua para lixiviar las sales lavando peridicamente los suelos, cuyos flujos debern ser drenados correctamente. Cultivar plantas que toleren la salinidad, promoviendo su cultivo con la participacin de los usuarios de las reas afectadas. Modificar el perfil del suelo, se recomienda para fracturar, destruir y/o hacer ms permeable aquellos suelos que tienen capas que impiden o inhiban la penetracin de las races y el agua en el suelo. Compresin del suelo Como se vio anteriormente, el uso del tractor agrcola como medio para la labranza del suelo, con el tiempo puede llegar a compactar el suelo por debajo del metro de profundidad, sobre todo en suelos arcilloso, siendo este impacto negativo e irreversible, sin embargo se puede proponer las siguientes medidas: Capacitar a los usuarios en las prcticas de labranza del suelo, propendiendo al uso de la yunta. B. MEDIO BIOLGICO Cambio en la cobertura vegetal Con la finalidad de compensar la prdida de pastizales naturales en el rea del proyecto se deber disear y designar un rea adecuada donde se instale un rea mnima de 50 has de forestales; para ello se deber de coordinar con la poblacin aledaa y/o residentes de las comunidades usuarias, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de reas, as como involucrar su participacin orientada a lograr, previo a ello la entidad deber de formular un programa de forestacin, se propone emplear especies como el molle y eucalipto. Disear y ejecutar un programa de educacin ambiental en beneficio de los pobladores de los usuarios. Este programa deber estar orientado a la capacitacin en el mantenimiento de forestales. El objeto de forestar y asegurar la viabilidad de los forestales, por un lado es la generacin de nuevos ecosistemas, compensar el rea activa como captura de carbono. Con la finalidad de garantizar la viabilidad de los forestales, la Entidad deber de disear las estrategias de participacin y coordinacin de las comunidades beneficiarias, quienes debern ser consideradas en el diseo e implementacin del programa.

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Promover la forestacin masiva en los linderos entre parcelas. Las especies que se recomienda utilizar son: la sallihua, la molle y el colli. Ser necesario que se formule un plan orientado al policultivo de flores, con la finalidad de crear ambientes adecuados que favorezcan la proliferacin de insectos benficos particulares, que contribuyan a la generacin de especies predadoras y parsitos, los cuales requieren de nctar y polen para su fecundidad y longevidad. Las flores se pueden sembrar en franjas o en los bordes y/o linderos de las parcelas, e inclusive dentro de las parcelas de siembra. Promover el cultivo de plantas de races profundas, ya que aumentan la permeabilidad del suelo, reduciendo la susceptibilidad a erosin. Es importante ensear a los agricultores sobre la importancia de crear y mantener hbitat para la fauna silvestre, la que al mismo tiempo contribuir a crear una dinmica temporal y espacial, como pasturas para el pastoreo rotativo, ya que permite la distribucin de nutrientes. Modificacin del hbitat de la fauna silvestre Al cambiar la estructura de la cobertura vegetal natural, por una vegetacin domstica bajo manejo, y por ende se modificar el hbitat de la fauna, aspecto que representa un impacto negativo, por ello ser necesario implementar las correspondientes medidas de mitigacin, las que tienen relacin con las medidas recomendadas en el cambio de la cobertura vegetal. Identificar reas (linderos, franjas aledaas a los caminos carrozables, o zonas aledaas a las reas de riego, etc.) donde sea posible la instalacin de forestales. Formular e implementar un programa de forestacin sostenible, el cual contemple la participacin activa de los pobladores. Las especies a tener en cuenta en los programas de forestacin son: molles, collis, eucaliptos, pinos y cipreses. Realizar estudio limnolgicos en los receptores (cuerpos hdricos superficiales) con la finalidad de determinar el ndice de vulnerabilidad frente a los efectos que puedan producir las aguas de retorno. La generacin de bosques permitir la generacin de nuevos hbitat para fauna silvestre, principalmente aves, roedores, insectos los cuales interactuaran con las reas de cultivo. Manejo integral de plagas Se debe promover a nivel de los agricultores en coordinacin con los organismos pertinentes (INIA, Universidad Nacional, MINAG, INRENA, etc.), el desarrollo y aplicacin de sistemas biolgicos para el control de plagas, orientada a la explotacin agrcola sostenible, y sobre todo orientada a la produccin de productos orgnicos. Cambio en la diversidad gentica de la Fauna y Flora Para evitar que el cambio en la diversidad gentica por la introduccin de mayor numero de vacunos, ovino, animales domsticos, por el incremento de la produccin agrcola, es indispensable un manejo gentico de especies debindose seguir los siguientes pasos:

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Asesora de centros de investigacin como INIA, respecto a la adquisicin preferentemente de padrillos mejor dotados genticamente, para los vacunos. De igual manera para las otras especies dotar de mejores ejemplares para una mejora gentica y refrescamiento de sangre. Coordinacin con entidades como el ministerio de Agricultura para el apoyo tcnico y financiero para estos fines. Estas actividades estarn a cargo de las juntas de regantes ya fortalecidas de la zona de trabajo (Lucma, Cascas, Sayapullo, Huaranchal, Marmot). De igual manera para el cambio en la diversidad gentica de la flora es indispensable que las nuevas especies que ingresen a la zona de irrigacin tengan un control de calidad respecto a la sanidad y calidad de especies para preservar la contaminacin de especies nativas y cultivadas. Esta tarea estar a cargo de la junta de regantes y de instituciones como INIA. C. MITIGACIN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONMICO Los impactos ambientales ms significativos sean negativos o positivos se manifestaran en el medio socioeconmico, los que necesariamente necesitan de las correspondientes medidas de mitigacin o medidas para potenciar sus efectos positivos. a) Aspectos Humanos

Conflictos sociales por el uso de agua Durante la fase de operacin del proyecto, pueden presentarse conflictos sociales entre usuarios o sectores, por el uso y demanda de agua; desde esta perspectiva las medidas de mitigacin son las siguientes: Establecer un plan anual de cultivos, el cual incluya la correspondiente cdula de cultivo, este plan de contemplar la planificacin agropecuaria. Formular e implementar un programa de riego por sectores con la finalidad asignar la cantidad de agua suficiente y oportuna y evitar los posibles conflictos. Inversiones y desarrollo Si bien es cierto que la puesta en operacin del proyecto, de por s constituye un impacto ambiental positivo, sin embargo se necesita de medidas que permita potenciar el aspecto relacionado con las inversiones, por ello se propone las siguientes medidas: La Entidad en coordinacin con otras entidades involucradas o relacionadas con el sector deber de promover la organizacin y capacitacin a los usuarios con la finalidad de orientarlos a la obtencin de crditos destinados a la produccin agropecuaria. Formular un plan de organizacin de los usuarios orientados a la gestin de crditos para la actividad agropecuaria. Este plan deber de identificar posibles agencias crediticias. Promover la titulacin de tierras, para ello se deber de coordinar con las organizaciones agrarias y el Gobierno Regional de la Libertad (GRL); este proceso asegurar a los productores tramitar crditos agrarios. Gestionar la formulacin del Plan Estratgico para la Produccin Agraria, orientado a la planificacin de la produccin agraria, cuyo objetivo sea el aprovechamiento racional del recurso agua y suelo (elevando el ndice de uso

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y eficiencia del agua), adems de lograr incrementar el nivel de produccin, productividad y rentabilidad de los cultivos. Gestionar la Formulacin y aplicacin del Plan Estratgico para la Produccin Ganadera, orientado al mejoramiento de la calidad de ganado lechero, sustentado en la tecnologa. Incremento de las reas de cultivos de aqroexportacin Conforme el proyecto de riego vaya incorporando reas al riego destinadas a cultivos de aqroexportacin y de alto rendimiento, las potencialidades econmicas irn en aumento, por lo tanto ser necesario adoptar algunas medidas para potenciar los impactos positivos, entre ellas: Coordinar con los usuarios y organizaciones vinculadas al sector, la formulacin e implementacin de programas de investigacin para promover cultivos de aqroexportacin y de alto rendimiento para la zona. Promover la instalacin de parcelas demostrativas con estos cultivos con la finalidad de desarrollar actividades de investigacin orientadas a la adaptacin y mejoramiento de la produccin de estos, cuyos resultados sean transferidos a los usuarios. Incremento de la produccin y rendimientos de los cultivos instalados La produccin agrcola con calidad ser una de las actividades que tendr la mayor incidencia desde el punto de vista de manejo, en ese sentido se deber de promover las siguientes medidas a fin de potenciar el impacto ambiental positivo: Promover la gestin de una sede por parte del MINAG INIA que permita abastecer a los agricultores de semillas mejoradas, que permitan tener cultivos resistentes y de alto rendimiento. Promover la participacin institucional con la finalidad gestionar la asistencia tcnica intensiva en materia de manejo integral de cultivos. Promover la organizacin de productores agrarios con la finalidad de fortalecer la produccin de cultivos de calidad y alto rendimiento.

Seguridad alimentaria Si bien es cierto que el proyecto, ha sido concebido en el marco del aporte al desarrollo de la regin La Libertad, sin embargo es necesario puntualizar que este proyecto contribuir a mejorar la seguridad alimentaria principalmente de la regin Trujillo y nacional, razn suficiente como para proponer algunas medidas que permitan potenciar las actividades relacionadas con la seguridad alimentaria: Disear polticas y estrategias en el marco de las ventajas comparativas del proyecto, orientadas a producir productos agrarios en cantidad y calidad suficiente para la poblacin rural y urbana de la regin La Libertad. La Entidad en coordinacin con entidades regionales, entidades privadas y del gobierno central deber promover la Planificacin de los cultivos de pan llevar, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de alimentos para la poblacin regional. Comercio de plaguicidas y fertilizantes

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Como se seal en el anlisis de los impactos ambientales relacionados con el uso de plaguicidas y fertilizantes, es muy posible que la demanda de estos productos se incremente; por lo por un lado el comercio de los mismos en las ciudades de Cascas, Otuzco, Ascope y Trujillo se incremente, sin embargo es posible adoptar las siguientes medidas de mitigacin: Promover la organizacin de productores orgnicos, orientados al uso de abonos orgnicos: guano de isla, estircol, lombricultura y compost. Promover la participacin de instituciones regionales estatales y privadas orientadas al desarrollo de la produccin y transferencia de conocimientos para la produccin y usos de fertilizantes y repelentes con insumos naturales. Coordinar con la entidades pertinentes y las organizaciones de usuraos la fiscalizacin de la comercializacin y uso de pesticidas prohibidos por ley. Se prev que la evolucin de la demanda de productos orgnicos ser una constante en los prximos aos, por ende ser el mercado quien exija la produccin de este tipo de productos, lo que necesariamente crear la exigencia de ensear a los productores a cultivar y producir productos orgnicos en calidad y cantidad, es decir que el mercado ser quien ponga las reglas de produccin. Desarrollo y transferencia de tecnologa Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, las potencialidades desde el punto de vista de produccin, mercado y productores, ser necesario que implementar las siguientes medidas a fin de potenciar el desarrollo transferencia de tecnologa: En el marco de la poltica de desarrollo agropecuario sostenible, se deber de promover y/o gestionar la conformacin de un instituto de desarrollo tecnolgico que promueva el diseo, desarrollo y transferencia de tecnologa para la produccin agropecuaria, adems de la bsqueda de mercados. Se deber de establecer un plan de coordinaciones con las organizaciones vinculadas al agro, con los organismos financieros nacionales e internacionales a fin de lograr el financiamiento para la investigacin aplicada y transferencia de tecnologa. CATEGORIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO
Aire 0 Agu a 0 Suelo 1 Flora silvestre 1 Fauna silvestre 0 Paisaj Poblacin salud e vivienda natural 1 0 Inf. econmica social 0 Economa productiva 0 Recursos culturales histricos 0 TOTAL 3

ETAPA DE CONSTRUCCION
Aire Agua Suelo Flora silvestr e 2 Fauna silvestr e 2 Paisaje natural 2 Poblacin salud vivienda 1 Inf. econmic a social 1 Economa productiva 0 Recursos culturales histricos 1 TOTAL

17

ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Aire Agua Suelo Flora silvestr e 1 Fauna silvestr e 1 Paisaje natural 1 Poblacin salud vivienda 0 Inf. econmic a social 0 Economa productiva 0 Recursos culturales histricos 1 TOTA L 9

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0= No hay impactos ambientales directos o indirectos; no requieren medidas. 1= Los impactos ambientales directos e indirectos son mnimos, poco significativos o transitorios; solo requieren medidas preventivas. 2= Los impactos directos e indirectos son regularmente significativos y transitorios; requieren muy pocas pero efectivas medidas preventivas y mitigadoras. 3= Los impactos directos e indirectos son medianamente significativos y permanentes; requieren varias medidas preventivas y mitigadoras efectivas. 4= Los impactos directos e indirectos son altamente significativos y permanentes; requieren varias medidas preventivas y mitigadoras muy efectivas. 5= Los impactos directos e indirectos son altamente significativos, permanentes y en algunos casos irreversibles; requieren muchas medidas preventivas, mitigadoras altamente efectivas y algunas veces correctoras del proyecto. Calificaciones: 0 a 20 = Categora I. Requiere Declaracin de Impacto Ambiental 21 a 30 = Categora II. Requiere Estudio de Impacto Ambiental -Semidetallado 31 a 50 = Categora III. Requiere Estudio de impacto Ambiental Detallado Para nuestro caso tenemos una valoracin mxima de 17 lo cual conlleva a realizar un estudio de Declaracin Ambiental.

4.12 ELECCIN DE ALTERNATIVA El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa N 1, intenta mejorar e impermeabilizar con 11 captaciones las aguas de los ros, quebradas y manantiales con un total de 51,990.62 km de canal (13 Principales) incluido la demolicin de 37 ml canal por la ladera del cerros de las reas agrcolas de los anexos antes mencionados mediante un canal de concreto fc = 175kg/cm2 con espesor de 0.075 m. para irrigar aproximadamente 1,342.41 ha. de en riego a baja produccin, adems contempla la construccin de diversas obras de arte. Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso. Cuadro No 49-f RENTABILIDAD ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

VAN

Precios Sociales Alternativa 1 2 38,829,426.13 37,380,865.98

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TIR B/C

37.02% 2.65

34.77% 2.50

FUENTE: Elaboracin propia.

Se puede observar que el VAN social de la Alternativa N 1 es superior a la Alternativa N 2, es decir trminos econmicos la ejecucin de esta alternativa no sera factible, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la ALTERNATIVA N 1 como la ms rentable socialmente, sin embargo, al compararlo con la Lnea de Referencia sugerida por el MEF para la habilitacin de tierras es de $ 1,500/ha., el cual llevado a moneda nacional (T/C 3.0) equivale a S/. 4,500 tenemos que este componente sobrepasa este parmetro pero como se tiene entendido que esto no es relevante para su seleccin pues ms son los beneficios sociales que la poblacin recibira al disponer de este servicio, as mismo esto es justificable en funcin a la variable tiempo, pues esta lnea de corte referencial no ha sido renovada en el ltimos aos, por lo que los precios considerados estaran desactualizados, siendo el beneficio social mucho mayor para la poblacin otorgndole una mejor calidad de vida. 4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN

A continuacin se tiene el presente Plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto. Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de PIP Menor, emitida por la unidad del proyecto responsable. Una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la convocatoria para la elaboracin del estudio de Factibilidad con una duracin de 6 meses para luego realizar el estudio del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, desde el punto de vista financiero y tcnico. Una vez otorgada la buena pro al consultor, el Gobierno Regional de La Libertad, proceder a revisar la secuencia de la obra, propuesta por el consultor, para la ejecucin del proyecto en un plazo de 17 meses (6 mes para elaboracin del Expediente tcnico y 11 meses para ejecucin de la obra). Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, Gobierno Regional de La Libertad, revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de infraestructura. Ejecucin del Proyecto En esta segunda etapa se iniciar con la ejecucin del proyecto, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las actividades de proyecto estar a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico.

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Asimismo, como parte de la gestin institucional del Gobierno Regional de La Libertad, se debern implementar las siguientes estrategias: Programacin, ejecucin, supervisin y monitoreo transparente y equilibrado con las necesidades prioritarias. Coordinar y conducir el proceso de desarrollo organizacional, procesos, procedimientos y mtodos. Afianzar un eficiente sistema de gestin operacional y el sistema de gestin administrativa.

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Al Trmino del Proyecto El presente plan de implementacin contempla al trmino del plazo de ejecucin de la obra, luego de la liquidacin de obra re spectiva, la puesta en marcha del, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos. Se mantendrn actualizados los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los se rvicios.
Cuadro No 50-f CRONOGRAMA FISICO
Cod. S/. 20,820,480.65 1 2 3 4 5 PLOT COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (7%) 0.833 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB GLB GLB GLB GLB 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% UND ENE - FEB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB MAR - ABR AO 2014 MAY - JUN JUL - AGO AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %.) AO 2015 SEP - OCT NOV - DIC JUL - AGO SEP - OCT NOV - DIC 33.33% 33.33% 50.00% 25.00% 20.00% 100.00% 16.67% 16.67% 33.33% 50.00% 25.00% 20.00% ENE - FEB AO 2016 MAR - ABR SEP - OCT % AVANCE

25.00% 20.00%

25.00% 20.00%

20.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

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Cuadro No 51-f COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CRONOGRAMA FINANCIERO (EN NUEVOS SOLES)
Cd. ########## ## 1 2 3 4 5 PLOT COMPONENTE INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE CANALES OBRAS DE ARTE FLETE TERRESTRE GASTOS GENERALES (10%) S/. 1,618,064.69 S/. 539,354.90 S/. 8,629,678.32 S/. 7,550,968.53 S/. 3,236,129.37 S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71 S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 S/. 356,522.73 S/. 539,354.90 S/. 539,354.90 S/. 269,677.45 S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71 S/. 3,236,129.37 S/. 771,277.50 S/. 539,354.90 S/. 269,677.45 S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71 S/. 1,618,064.69 S/. 539,354.90 S/. 8,629,678.32 S/. 7,550,968.53 S/. 3,236,129.37 S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71 PRESUPUES TO ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN AO 2014 JUL - AGO SEP - OCT AVANCE FINACIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.) AO 2015 NOV - DIC JUL - AGO SEP - OCT NOV - DIC ENE - FEB AO 2016 MAR - ABR SEP - OCT PRESUPUES TO TOTAL (S/.)

S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71

S/. 2,157,419.58 S/. 1,510,193.71

S/. 1,510,193.71

S/. 53,935.49

S/. 447,664.56

S/. 366,761.33

S/. 366,761.33

S/. 151,019.37

UTILIDAD (7%) 0.833 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

S/. 37,754.84

S/. 539,894.25

S/. 313,365.19

S/. 256,732.93

S/. 256,732.93

S/. 105,713.56

S/. 534,784.09 S/. 1,069,568.18 S/. 213,913.64 S/. 213,913.64 S/. 962,611.36

S/. 534,784.09 S/. 1,069,568.18 S/. 5,347.84 S/. 5,347.84 S/. 24,065.28 S/. 76,474.13 S/. 76,474.13 S/. 344,133.56 S/. 44,387.08 S/. 44,387.08 S/. 199,741.86 S/. 36,365.32 S/. 36,365.32 S/. 163,643.93 S/. 36,365.32 S/. 36,365.32 S/. 163,643.93 S/. 14,973.95 S/. 14,973.95 S/. 67,382.80 S/. 213,913.64 S/. 213,913.64 S/. 962,611.36

EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

S/. 356,522.73

S/. 356,522.73

S/. 28,236,600.01 AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (a) DE LA FUENTE GOBIERNO REGIONAL AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (b) OTRA ENTIDAD AVANCE MENSUAL PROGRAMADO c=(a + b) AVANCE MENSUAL ACUMULADO AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%) AVANCE MENSUAL ACUMULADO (%) FUENTE DE FINANCIAMIENTO OTRA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL COSTO TOTAL

S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 S/. 0.00 S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 0.63% 0.63%

S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 S/. 0.00 S/. 178,261.36 S/. 356,522.73 0.63% 1.26%

S/. 178,261.36 S/. 178,261.36 S/. 0.00 S/. 178,261.36 S/. 534,784.09 0.63% 1.89%

S/. 356,522.73

S/. 356,522.73 S/. 356,522.73 S/. 0.00 S/. 356,522.73 S/. 1,247,829.55 1.26% 4.42% AO 2 S/. 0.00 S/. 1,864,257.34 S/. 1,864,257.34

S/. 356,522.73

S/. 665,806.19 S/. 665,806.19 S/. 0.00 S/. 665,806.19 S/. 2,270,158.47 2.36% 8.04%

S/. 9,521,028.57 S/. 9,521,028.57 S/. 0.00 S/. 9,521,028.57 S/. 11,791,187.03 33.72% 41.76%

S/. 5,526,191.40 S/. 5,526,191.40 S/. 0.00 S/. 5,526,191.40 S/. 17,317,378.44 19.57% 61.33%

S/. 4,527,482.11 S/. 4,527,482.11 S/. 0.00 S/. 4,527,482.11 S/. 21,844,860.55 16.03% 77.36%

S/. 4,527,482.11 S/. 4,527,482.11 S/. 0.00 S/. 4,527,482.11 S/. 26,372,342.67 16.03% 93.40%

S/. 1,864,257.34 S/. 1,864,257.34 S/. 0.00 S/. 1,864,257.34 S/. 28,236,600.01 6.60% 100.00%

S/. 28,236,600.01 S/. 28,236,600.01 S/. 0.00 S/. 28,236,600.01 S/. 28,236,600.01 100.00% 100.00%

S/. 356,522.73 S/. 0.00 S/. 356,522.73 S/. 891,306.82 1.26% 3.16% AO 1 S/. 0.00 S/. 26,372,342.67 S/. 26,372,342.67

S/. 356,522.73 S/. 0.00 S/. 356,522.73 S/. 1,604,352.27 1.26% 5.68% TOTAL S/. 0.00 S/. 28,236,600.01 S/. 28,236,600.01

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Cuadro No 52-f
Componente o Sub Componente Actividad Secuencia de Ejecucin 01/01/2014 30/06/2014 27/12/2014 26/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 Duracin Das Responsabilidades Recursos Necesarios Asumido por el Ing. Consultor Contratado por el Gobierno Regional de La Libertad Asumido por el Ing. Consultor Contratado por el Gobierno Regional de La Libertad Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Asumido por el especialista contratado por el Gobierno Regional de La Libertad Asumido por el especialista contratado por el Gobierno Regional de La Libertad Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares Con Apoyo de Logstica y Servicios Auxiliares

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO Y APROBACION OBRAS PROVOSIONALES TRABAJOS PRELIMINARES REVESTIMIENTO DE COMPONENTE CANAL CONSTRUCCIN OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE FLETE IRRIGACIN Supervisin Capacitacin Asistencia Tcnica Gastos Generales Utilidad Mitigacin Ambiental Liquidacin del Proyecto
FUENTE: Elaboracin Propia

180 180 180 120 270 270 60

Gobierno Regional de La Libertad Gobierno Regional de La Libertad

Ing. Residente y Supervisor Ing. Residente y Supervisor Ing. Residente y Supervisor Ing. Residente y Supervisor Gobierno Regional de La Libertad Gobierno Regional de La Libertad Gobierno Regional de La Libertad Gobierno Regional de La Libertad Ing. Residente y Supervisor Ing. Residente y Supervisor

27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 26/01/2015

330 330 330 330 330 30

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4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN

El proyecto: Mejoramiento de los Servicios de agua para riego en los Distritos de Huaranchal - Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas - Provincia de Gran Chim, en el Departamento de La Libertad con la finalidad de garantizar que el proyecto del sistema de riego se realice en las condiciones ms favorables. La adquisicin de los equipos y materiales del proyecto, se realizara de acuerdo a las especificaciones tcnicas siendo entregadas a pie de obra, el alquiler de maquinaria se realizar de acuerdo a las necesidades de la obra y segn el cronograma de implementacin, as mismo la instalacin de los equipos ser realizado por persona capacitado del proveedor beneficiado. La propuesta econmica incluye los materiales y mano de obra que se necesita para realizar la instalacin y puesta en marcha del sistema de riego, cabe indicar que las obras civiles que contempla el proyecto sern ejecutados por el proveedor. El proyecto de riego sustenta la capacidad econmica financiera del agricultor, para constatar el nivel de cumplimiento de aporte propio ofrecido para el proyecto. El Gobierno Regional de La Libertad, es la principal entidad involucrada en la ejecucin del proyecto. Asimismo, esta entidad ser la responsable de la gestin en etapa de inversin del proyecto, es decir la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra En consecuencia, procedemos a analizar la capacidad tcnica, administrativa y financiera, de esta institucin. a) Capacidad Tcnica.El Gobierno Regional de La Libertad a travs de la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con la capacidad tcnica necesaria para atender y resolver los problemas de carcter tcnico que se presenten durante la ejecucin del proyecto. Esta unidad orgnica tiene el nmero necesario de profesionales y tcnicos capaces y preparados para gestionar y supervisar la ejecucin del proyecto. b) Capacidad Administrativa.El Gobierno Regional, a travs de la Gerencia de infraestructura, cuenta con la capacidad administrativa que se necesita para atender y resolver los problemas de carcter administrativo que se presenten durante la ejecucin del proyecto. c) Capacidad Financiera.El Gobierno Regional de La Libertad cuenta con los recursos financieros para financiar los costos que se incurran en la ejecucin del proyecto,

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d) Modalidad De Ejecucin Para la ejecucin del proyecto, se recomienda emplear la Modalidad de Ejecucin por Contrata. Esta recomendacin se sustenta en los siguientes criterios: El Gobierno Regional La Libertad es la entidad involucrada en la ejecucin del proyecto. Asimismo, esta entidad ser la responsable de la gestin en etapa de inversin del proyecto, es decir la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra. 4.15 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El marco lgico es una matriz de 4 columnas y 4 filas que rene informacin esencial de la estructura del proyecto, donde las filas hacen referencia a los cuatro niveles de objetivos del proyecto, es decir el fin, propsito, componentes y actividades. El fin es el efecto final a lograr en el bienestar de la poblacin como consecuencia de haber contribuido a solucionar el problema identificado. El propsito que es el objetivo central del proyecto y es el cambio que se debe observar al trmino de proyecto. Los componentes son los productos que el proyecto debe producir y que estn relacionados con los medios fundamentales del rbol de medios y fines y las actividades corresponden a las acciones planteadas para lograr cada uno de los componentes (Medios Fundamentales). El marco lgico tiene un orden vertical o lgica vertical que corresponde un principio de causa efecto. Cuando se realizan las actividades estamos logrando los componentes, a su vez estos componentes nos permiten lograr el propsito que finalmente al lograr el propsito estamos alcanzado el fin ltimo contribuyendo a mejorar el bienestar de la sociedad. Esta matriz se refiere a la alternativa de solucin seleccionada por ello se le denomina el marco lgico del proyecto. La primera columna se deriva del rbol de objetivos medios y fines del proyecto que se ha planteado en el mdulo de identificacin. La segunda columna son los indicadores que son los instrumentos que sern utilizados para verificar el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los niveles de anlisis. En la tercera columna van los medios de verificacin que nos indican donde obtener la informacin para construir los indicadores antes mencionados por ltimo los supuestos son los factores externos no controlables del proyecto.

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Cuadro No 53-f

MATRIZ DE MARCO LGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento del nivel socioeconmico de los productores en el distrito de Distritos de Huaranchal Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas Provincia de Gran Chim Los agricultores distrito de Distritos de Huaranchal Provincia de Otuzco; Chicama - Provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y Cascas Provincia de Gran Chim, reciben un eficiente servicio de agua para riego.

INDICADORES
1. Incremento en 5% del Ingreso per cpita de los productores agropecuarios a partir del quinto ao, como consecuencia de la operacin del proyecto

MEDIOS DE VERIFICACION
Estadsticas generales del INEI Estadsticas del MINIAG

SUPUESTOS
Se mantiene la poltica de desarrollo agrario local y regional

FIN

OBJETIVO GENERAL

1. En el ao 1; 2027 familias de agricultores disponen de agua para riego durante todo el ao. 2. En el ao 1 se mejora la superficie agrcola de 1342.41 Ha y se incrementa en rotacin de 65.26 a 312 .51 ha en la produccin de productos de la zona. 3. El 100% de los agricultores en el ao 1 desarrollan una agricultura en forma ordenada y con criterio tcnico.

Informes de la Junta de Regantes del Distrito Registro de produccin agrcola y pecuaria por MINAG. Censo Agropecuario. Informe de loa agricultores Informes de los estudios definitivos del proyecto. Planes de cultivo y riego autorizado por la Junta de usuarios y padrn de usuarios de riego actualizados. Informes de capacitadores Encuestas y evaluaciones peridicas.

Agricultores hacen uso adecuado de la tecnologa agropecuaria bajo riego. Productos agrcolas tienen demanda en el mercado local y regional. Precios de venta de los productos son aceptables para los agricultores Se mantiene caudales de la fuente en los niveles previstos Se respeta los planes de uso del agua y planes de cultivo. El entrenamiento y capacitacin en el uso tcnico del agua y tcnicas de cultivo se realizan peridicamente cuando se cambia la Junta de usuarios.

1. Existencia de infraestructura de captacin y conduccin de agua para riego. 2. Eficientes Tcnicas de Cultivo. 3. Conocimiento de tcnicas de riego. 4. Eficiente operacin y mantenimiento de la infraestructura.

1.1 Captaciones, canal de 51,990.62 ml. Y obras de arte construidas, 1,342.41 Ha de tierras agrcolas con licencia de agua para riego reciben el 100% de agua requerida para sus cultivos a partir del ao 1 de la implementacin del proyecto. 2.1 99% de usuarios son capacitados y reciben asistencia en tcnicas agrcolas. 3.1 99% de usuarios son capacitados en tcnicas de riego, mejora la eficiencia de riego de 20% a 40% 4.1 El 99% de los agricultores reciben Capacitacin en operacin y mantenimiento del canal.

COMPONENTES

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ACTIVIDADES

1.1 Captacin en ros, quebradas y manantiales. 1.2 Canal de concreto de 51.99062 km. Construido, de seccin trapezoidal y rectangular con de concreto fc= 175 kg/cm2. con espesor 0.075 m 1.3 Obras de arte construidas. 2.1 Cursos de capacitacin en tcnicas de cultivo y manejo de suelos dictados. 3.1 Cursos de gestin y manejo de tcnicas de riego dictados. 4.1 Cursos de operacin y mantenimiento del canal dictados.

Obras provisionales Trabajos preliminares Revestimiento de canales Obras de arte construidas Flete

S/. 1,618064.69 S/. 539354.90 S/. 8,629678.32 S/. 7550968.53 S/. 3,236129.37

Actas de entrega de obras. Contabilidad del proyecto, que incluye contratos, facturas, boletas, etc. Liquidacin tcnica y financiera de la obra. Contratos y recibos por honorarios de capacitadores. Registros de asistencia de los agricultores a las capacitaciones.

- Gastos Generales - Utilidad y Liq. Proy

S/. 2,157419.58 S/. 1,510193.71

Se cuenta con todos los recursos materiales, humanos y financieros para el inicio de la ejecucin del proyecto de acuerdo a la alternativa planteada en el estudio de pre inversin.

- Estudio de Factibilidad S/. 534,784.09 - Expediente Tcnico S/. 1,069568.18 - Capacitacin en tcnicas de cultivo, de riego, O&M y Asistencia Tcnica S/. 213,913.64 - Mitigacin Ambiental es de S/. 213,913.64 - Supervisin es de S/. 962,611.36 Inversin Total: 28,236,600.01

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la optimizacin de uso de agua para riego mejorando la disponibilidad del recurso hdrico. 2. El problema central identificado en el mbito del estudio es Deficiente servicio de agua en los sistemas de riego en los distritos de Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas provincia de gran chim, teniendo como rea beneficiara neta de 1,342.41 ha, incorporando 312.51 ha en rotacion. 3. Expectativa por parte de los agricultores de las diferentes localidades de los distritos Huaranchal - provincia de Otuzco, Chicama - provincia de Ascope; Lucma, Marmot, Sayapullo y cascas - provincia de gran chim coy, por la materializacin del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de Aportar asumir la responsabilidad de mantener la operatividad y funcionamiento de la Infraestructura menor de Riego. 4. La evaluacin econmica del proyecto a precios sociales son: VAN = 38,829,426.13; TIR = 37.02% y B/C=2.65 5. El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se recomienda aprobar el presente estudio de Pre-Inversin Pblica a fin de pasar a la fase de Factibilidad del proyecto.

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