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1. OBJETIVO Establecer la metodologa a seguir para realizar la identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos generados por las actividades realizadas en la empresa. 2. ALCANCE Comienza con Identificacin de peligros y termina con Consolidado, Identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos de todos los cargos. 3. RECURSOS Computador, papelera, recurso humano. 4. VOCABULARIO PELIGRO: Es una fuente generadora o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.
es responsabilidad de todo el personal ya sea trabajador directo, temporal y/o contratista, se realiza en el formato Matriz de P&R de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:
GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA x EXPOSICIN x PROBABILIDAD Al utilizar la frmula, los valores numricos o soles asignados a cada factor estn basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el clculo.
La determinacin de los controles se realiza con base en los siguientes criterios: Condicin del riesgo. Recursos disponibles. Efectividad del control. Que conlleve a la reduccin continua del riesgo.
10) CONSOLIDADO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS DE TODOS LOS CARGOS: El cual se realiza por que constituye la Matriz de P&R. Sirve para recopilar la informacin de peligros y riesgos conforme a la Peligrosidad del Riesgo. Para fortalecer la gestin en la identificacin, evaluacin y control de riesgos por parte de los trabajadores. 6. GENERALIDADES La actualizacin del Control de Riesgos por medio de la Matriz de P&R, se realizar semestralmente a partir de su primera valoracin.
1) ACCIDENTE Evento no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, lesiones y daos u otras prdidas. 2) AUDITORIA Revisin sistemtica para determinar si las actividades y sus resultados son conformes a la planeacin; si dicha planeacin es implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar la poltica y objetivos de la organizacin . 3) MEJORA CONTINUA Proceso de perfeccionamiento del SASSO para obtener mejoras en el desempeo global en seguridad y salud ocupacional conforme a la poltica de SSO de la organizacin. NOTA: El proceso no necesariamente se lleva a cabo de manera simultnea en todas las reas de actividad. 4) PELIGRO Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. 5) IDENTIFICACIN DE PELIGROS Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente (ver 3.4) y definicin de sus caractersticas.
6) INCIDENTE
Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. NOTA: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, dao u otra prdida, se denomina tambin como un cuasi - accidente. El trmino incidente incluye los cuasi accidentes. 7) PARTES INTERESADAS Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo de SSO de una organizacin. 8) NO CONFORMIDAD Cualquier desviacin de los estndares, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema de gestin, etc., que pueden directa o indirectamente conducir a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.
13) DESEMPEO Resultados medibles del SASSO, relacionados a los controles de la organizacin para los riesgos de salud y seguridad, basados en la poltica y objetivos de SSO. NOTA. La medicin del desempeo incluye la medicin de las actividades y resultados del SASSO.
14) RIESGO
Combinacin de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. 15) EVALUACIN DE RIESGO Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisin si el riesgo es tolerable o no.
Auditora
Poltica SSO
Planeacin
POLITICA DE UN SSO
Planeacin Auditora
Implementacin y operacin
POLITICA DE UN SSO PLANEACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO, EVALUACIN DE RIESGO, Y CONTROL DEL RIESGO. La organizacin establecer y mantendr procedimientos para la identificacin continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias. Estas deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes) instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la organizacin u otros La organizacin asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de SSO. La organizacin documentar y conservar esta informacin actualizada. La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe: Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin de asegurar que sea proactiva mas que reactiva; Establecer la clasificacin de riesgos e identificar aquellos que sern eliminados o controlados por las medidas definidas conforme a lo establecido.
1. OBJETIVO Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin. 2. REA DE APLICACIN Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3.1 Regulacin Aeronutica del Per N139, Certificacin de Aerdromos 3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil Internacional. 3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI 3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional para Aeropuertos, SIGESOA. 3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia 3.6 Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional
PROCEDIMIENTO 1. DESIGNACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional y Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente 2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios,
proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de peligros y riesgos del anexo A de: o Informe de Accidentes e Incidentes anteriores o Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS) o Requisitos legales
EJEMPLO DE PELIGROS
OPERACIONALES
FOD en el rea de movimiento Incursiones en pista Presencia de aves en el aterrizaje y despegue Mala comunicacinNo seguir procedimientos operacionales MECNICO Pisos resbaladizos o disparejos Altura inadecuada sobre la cabeza Partes expuestas de mquinas en movimiento. Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio Objetos sobresalientes Objetos cortantes o punzantes en pisos Proyecciones de partculas u objetos Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular QUMICOS Rtulos inadecuados o inexistentes de sustancias peligrosas Envases daados de sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos) Manipuleo inadecuado de sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin por la piel Almacenamiento inadecuado de sustancias que pueden causar contaminacin y daos a la salud Exposicin prolongada a sustancias ELCTRICOS qumicas Cables sin aislamiento o expuestos Energizacin de equipos Falta de sealizacin OTROS Fuga de gases inflamables Escape de lquidos combustibles. Superficies calientes
Equipos mal ubicados en el puesto de estacionamiento Obstculos no sealizados Exceso de velocidad Derrames de combustibles FSICOS Ruido Iluminacin insuficiente o mal direccionada. Ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Radiaciones Ionizantes Radiaciones No Ionizantes Vibraciones
ERGONMICOS Diseo inadecuadas del puesto de trabajo: Altura del plano de trabajo, zona de alcance ptima del rea de trabajo, etc Posturas incorrectas de trabajo Levantamiento inadecuado de cargas Movimientos repetitivos o montonos Inactividad muscular o carga postural esttica
BIOLGICOS Presencia de virus Presencia de hongos Presencia de bacterias TRABAJO PELIGROSOS Trabajos en altura mayores a 1.80 m. Trabajos en o cerca de circuitos elctricos energizados Trabajos en caliente Trabajos en espacios confinados
FSICOS Lesiones en el rgano visual por Iluminacin deficiente Deslumbramiento por iluminacin mal direccionada Riesgos a la salud por: Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia) Exposicin a ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Exposicin a radiaciones Ionizantes Exposicin a radiaciones No Ionizantes Exposicin a vibraciones BIOLGICOS
QUMICOS
Ingestin de sustancias dainas Riesgos a la salud por Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos metlicos Exposicin a virus Contacto de la piel con sustancias que Exposicin a hongos pueden causar lesiones drmicas o ser Exposicin a bacterias absorbidas por ella. Contacto de los ojos con sustancias que puedan daarlos ELCTRICOS Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Corto circuito Fogonazos Incendio y/o explosin OTROS Incendio y/o explosin por fuga de gases inflamables, escape de lquidos combustibles, superficies calientes, etc. ERGONMICOS Riesgos Ergonmicos por Manipulacin manual de objetos pesados Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Carga postural esttica o inactividad muscular
PROBABILIDAD OCURRENCIA
EXPRESIN INTUITIVA
IMPROBABLE
Cuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 3 veces por cada 70000 operaciones areas o puede ocurrir en algn momento.
REMOTA
PROBABLE
Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones areas o probablemente ocurra en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones areas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.
FRECUENTE
Expresin Intuitiva Aquellas que impliquen asistencia mdica de primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a 24 horas. Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc. Las instalaciones involucradas no sufren daos que afecten su operatividad.
Lesiones Leves
Lesiones Serias
Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la prdida de las facultades fsicas de una persona, por ms de 24 horas de forma temporal. Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc. Las instalaciones afectadas salen de servicio pero es posible repararlas.
Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente. Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto grado, etc. Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.