Está en la página 1de 16

tica y Sociedad 2013

1. OBJETIVO Establecer la metodologa a seguir para realizar la identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos generados por las actividades realizadas en la empresa. 2. ALCANCE Comienza con Identificacin de peligros y termina con Consolidado, Identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos de todos los cargos. 3. RECURSOS Computador, papelera, recurso humano. 4. VOCABULARIO PELIGRO: Es una fuente generadora o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer


si existe un peligro y definir sus caractersticas.

RIESGO: combinacin de la probabilidad y la consecuencia de que


ocurra un evento peligroso especfico.

FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.

EVALUACIN DE RIESGOS: proceso general de estimar la


magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no.

1 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


SEGURIDAD: condicin de estar libre de un riesgo de dao
inaceptable.

RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un


nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y salud ocupacional.

ACTIVIDAD RUTINARIA: actividades realizadas


continuamente durante la jornada laboral. Si se realiza ms de dos (2) veces por semana se considera actividad rutinaria. 5. ACTIVIDADES
1) IDENTIFICACIN DE PELIGROS: La identificacin de peligros

es responsabilidad de todo el personal ya sea trabajador directo, temporal y/o contratista, se realiza en el formato Matriz de P&R de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:

1) Analizar organigrama de la empresa


2) Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones) 3) Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacin de tareas. Durante esta etapa se tiene en cuenta: El nivel de desarrollo de las personas. Experiencia o antigedad en el cargo. Espacio de trabajo disponible. Manipulacin de herramientas y equipo de trabajo. Interaccin con organismos externos u otras partes interesadas. Manipulacin de sustancias qumicas. Requisitos legales.

2 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013

2) VALORACIN DE LA CONSECUENCIA: se procede a


realizar valoracin teniendo en cuenta la siguiente tabla: Muerte y/o daos mayores a 40 mil soles Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 39 miles soles. Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39 mil soles. Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos

3) VALORACIN DE LA PROBABILIDAD: Teniendo en cuenta la


siguiente tabla, se realiza valoracin de la probabilidad: Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de actualizacin del 50% Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%

3 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


4) VALORACIN DEL TIEMPO DE EXPOSICIN: Se realiza la respectiva valoracin teniendo en cuenta la siguiente tabla: La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da. Frecuentemente o una vez al da. Ocasionalmente o una vez por semana. Remotamente posible.

5) PELIGROSIDAD DEL RIESGO: Se realiza un anlisis de la


peligrosidad del riesgo, teniendo en cuenta la frmula del grado de peligrosidad y la siguiente tabla:

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA x EXPOSICIN x PROBABILIDAD Al utilizar la frmula, los valores numricos o soles asignados a cada factor estn basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el clculo.

4 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


6) ESTIMACIN DEL RIESGO: De acuerdo a la peligrosidad del riesgo se proponen controles o se emplean los controles existentes. Los controles se pueden hacer en la persona, la fuente y el medio y son reportados en el formato de Matriz. 7) PRIORIZACIN DEL RIESGO: Luego de estimar
el riesgo, se considera el nmero de trabajadores afectados por cada riesgo a travs de la inclusin de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestin. Este nuevo indicador es el grado de repercusin, el cual se obtienen estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un factor de ponderacin que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cul riesgo debe ser tratado prioritariamente.

8) CONTROL DE RIESGOS: Consiste en describir los controles


existentes en el medio (aislamientos de maquinaria, inspecciones), la fuente (mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, infraestructura) o el individuo (EPP, capacitaciones, exmenes mdicos, hidratacin, pausas activas). Si no existen controles o si estos no reducen la valoracin inicial del riesgo se levanta una Accin de Mejoramiento.

La determinacin de los controles se realiza con base en los siguientes criterios: Condicin del riesgo. Recursos disponibles. Efectividad del control. Que conlleve a la reduccin continua del riesgo.

5 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


9) IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS: Se realiza cuando: Surge una nueva actividad dentro de los procesos. Se crea un nuevo cargo en la empresa. Surge un cambio de equipos. Existe un nuevo contrato.

10) CONSOLIDADO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS DE TODOS LOS CARGOS: El cual se realiza por que constituye la Matriz de P&R. Sirve para recopilar la informacin de peligros y riesgos conforme a la Peligrosidad del Riesgo. Para fortalecer la gestin en la identificacin, evaluacin y control de riesgos por parte de los trabajadores. 6. GENERALIDADES La actualizacin del Control de Riesgos por medio de la Matriz de P&R, se realizar semestralmente a partir de su primera valoracin.

6 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


PARAMETROS ISO 18001

1) ACCIDENTE Evento no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, lesiones y daos u otras prdidas. 2) AUDITORIA Revisin sistemtica para determinar si las actividades y sus resultados son conformes a la planeacin; si dicha planeacin es implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar la poltica y objetivos de la organizacin . 3) MEJORA CONTINUA Proceso de perfeccionamiento del SASSO para obtener mejoras en el desempeo global en seguridad y salud ocupacional conforme a la poltica de SSO de la organizacin. NOTA: El proceso no necesariamente se lleva a cabo de manera simultnea en todas las reas de actividad. 4) PELIGRO Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. 5) IDENTIFICACIN DE PELIGROS Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente (ver 3.4) y definicin de sus caractersticas.
6) INCIDENTE

Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. NOTA: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, dao u otra prdida, se denomina tambin como un cuasi - accidente. El trmino incidente incluye los cuasi accidentes. 7) PARTES INTERESADAS Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo de SSO de una organizacin. 8) NO CONFORMIDAD Cualquier desviacin de los estndares, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema de gestin, etc., que pueden directa o indirectamente conducir a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.

7 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


9) OBJETIVOS Metas en trminos de desempeo de seguridad y salud ocupacional que una organizacin se establece a fin de cumplirlas. 10) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 11) SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE SSO Parte del sistema de gestin general que facilita la administracin de los riesgos SSO asociados con el negocio de la organizacin. Esto incluye la estructura organizacional, actividades de planeacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la poltica de SSO de la organizacin. 12) ORGANIZACIN Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin, cualquier parte o combinacin de ellas, constituida o no como tal, ya sea pblica o privada, que tenga funciones y gestin propias. NOTA. En caso de organizaciones que tengan ms de una unidad de operacin, una unidad de operacin simple se puede definir como una organizacin.
.

13) DESEMPEO Resultados medibles del SASSO, relacionados a los controles de la organizacin para los riesgos de salud y seguridad, basados en la poltica y objetivos de SSO. NOTA. La medicin del desempeo incluye la medicin de las actividades y resultados del SASSO.
14) RIESGO

Combinacin de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. 15) EVALUACIN DE RIESGO Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisin si el riesgo es tolerable o no.

8 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


16) SEGURIDAD Condicin libre de riesgo de dao no aceptable [ISO /IEC Gua 2] 17) RIESGO TOLERABLE Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser soportado por la organizacin considerando las obligaciones legales y su poltica de SSO.

ELEMENTOS DE UN SASSO Revisin Gerencial

Auditora

Poltica SSO

Retroalimentacin por medicin de desempeo

Planeacin

POLITICA DE UN SSO

9 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


Poltica SSO

Planeacin Auditora

Retro- alimentacin por medicin de desempeo

Implementacin y operacin

POLITICA DE UN SSO PLANEACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO, EVALUACIN DE RIESGO, Y CONTROL DEL RIESGO. La organizacin establecer y mantendr procedimientos para la identificacin continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias. Estas deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes) instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la organizacin u otros La organizacin asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de SSO. La organizacin documentar y conservar esta informacin actualizada. La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe: Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin de asegurar que sea proactiva mas que reactiva; Establecer la clasificacin de riesgos e identificar aquellos que sern eliminados o controlados por las medidas definidas conforme a lo establecido.

10 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013

EJEMPLO: IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION, CONTROL DE RIESGOS.

1. OBJETIVO Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin. 2. REA DE APLICACIN Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3.1 Regulacin Aeronutica del Per N139, Certificacin de Aerdromos 3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil Internacional. 3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI 3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional para Aeropuertos, SIGESOA. 3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia 3.6 Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional

11 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013

PROCEDIMIENTO 1. DESIGNACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional y Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente 2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios,

proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de peligros y riesgos del anexo A de: o Informe de Accidentes e Incidentes anteriores o Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS) o Requisitos legales

12 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013

EJEMPLO DE PELIGROS
OPERACIONALES

FOD en el rea de movimiento Incursiones en pista Presencia de aves en el aterrizaje y despegue Mala comunicacinNo seguir procedimientos operacionales MECNICO Pisos resbaladizos o disparejos Altura inadecuada sobre la cabeza Partes expuestas de mquinas en movimiento. Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio Objetos sobresalientes Objetos cortantes o punzantes en pisos Proyecciones de partculas u objetos Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular QUMICOS Rtulos inadecuados o inexistentes de sustancias peligrosas Envases daados de sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos) Manipuleo inadecuado de sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin por la piel Almacenamiento inadecuado de sustancias que pueden causar contaminacin y daos a la salud Exposicin prolongada a sustancias ELCTRICOS qumicas Cables sin aislamiento o expuestos Energizacin de equipos Falta de sealizacin OTROS Fuga de gases inflamables Escape de lquidos combustibles. Superficies calientes

Equipos mal ubicados en el puesto de estacionamiento Obstculos no sealizados Exceso de velocidad Derrames de combustibles FSICOS Ruido Iluminacin insuficiente o mal direccionada. Ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Radiaciones Ionizantes Radiaciones No Ionizantes Vibraciones

ERGONMICOS Diseo inadecuadas del puesto de trabajo: Altura del plano de trabajo, zona de alcance ptima del rea de trabajo, etc Posturas incorrectas de trabajo Levantamiento inadecuado de cargas Movimientos repetitivos o montonos Inactividad muscular o carga postural esttica

BIOLGICOS Presencia de virus Presencia de hongos Presencia de bacterias TRABAJO PELIGROSOS Trabajos en altura mayores a 1.80 m. Trabajos en o cerca de circuitos elctricos energizados Trabajos en caliente Trabajos en espacios confinados

13 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


EJEMPLO DE RIESGOS OPERACIONALES
Ingesta de FOD en turbina de aeronaves Choque de vehculos, animales, etc con aeronaves Impacto de aves en aeronaves Incendios con aeronaves Interrupcin de las operaciones areas |MECNICO Cada al mismo nivel Cada de objetos a diferente nivel Cada de personas a distinto nivel Atrapamiento por o entre objetos (mquinas, derrumbes, etc) Atropellos o golpes por vehculos. Golpes o choques con objetos Impacto de objetos proyectados Pisadas sobre objetos punzocortantes Daos estructurales Choque entre vehculos Atropellos

FSICOS Lesiones en el rgano visual por Iluminacin deficiente Deslumbramiento por iluminacin mal direccionada Riesgos a la salud por: Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia) Exposicin a ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Exposicin a radiaciones Ionizantes Exposicin a radiaciones No Ionizantes Exposicin a vibraciones BIOLGICOS

QUMICOS

Ingestin de sustancias dainas Riesgos a la salud por Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos metlicos Exposicin a virus Contacto de la piel con sustancias que Exposicin a hongos pueden causar lesiones drmicas o ser Exposicin a bacterias absorbidas por ella. Contacto de los ojos con sustancias que puedan daarlos ELCTRICOS Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Corto circuito Fogonazos Incendio y/o explosin OTROS Incendio y/o explosin por fuga de gases inflamables, escape de lquidos combustibles, superficies calientes, etc. ERGONMICOS Riesgos Ergonmicos por Manipulacin manual de objetos pesados Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Carga postural esttica o inactividad muscular

14 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PROBABILIDAD OCURRENCIA

EXPRESIN INTUITIVA

IMPROBABLE

Cuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 3 veces por cada 70000 operaciones areas o puede ocurrir en algn momento.

REMOTA

PROBABLE

Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones areas o probablemente ocurra en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones areas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.

FRECUENTE

15 Construccin Civil-V Semestre

tica y Sociedad 2013


SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Expresin Intuitiva Aquellas que impliquen asistencia mdica de primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a 24 horas. Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc. Las instalaciones involucradas no sufren daos que afecten su operatividad.

Lesiones Leves

Lesiones Serias

Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la prdida de las facultades fsicas de una persona, por ms de 24 horas de forma temporal. Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc. Las instalaciones afectadas salen de servicio pero es posible repararlas.

Lesiones Graves o Fatales

Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente. Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto grado, etc. Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.

16 Construccin Civil-V Semestre

También podría gustarte