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RESUMEN
Este caso de Uso trata sobre las Tareas a realizar en el Sistema EMPRESAR para cancelar total o parcialmente la deuda con un Proveedor (Impuestos, Servicio, Productos). La deuda se encuentra asentada en el Sistema por medio de comprobantes con saldo. Los pasos a seguir incluyen la registracin de diferentes de medios de pago
Casos de Uso
RELACION DE PAGO A PROVEEDOR
CLASIFICACION
Nmero: 9 Nombre: RELACION DE PAGO A PROVEEDOR Key Words: 9 - RELACION DE PAGO A PROVEEDOR 03/07/2007 PAGO - PROVEEDOR Categorizacin: Comunes Administracin
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VINCULACION
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Relacionados:
CU - 8 - Registracin de Facturas Recibidas CU - 15 - Alta de Proveedor CU - 19 - Ingreso de Comprobantes Genricos
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DESCRIPCION
1. Situarse sobre la aplicacin EMPRESAR en Relaciones de Pago a Proveedor. 2. Iniciar una nueva Relacin de Pago. 3. Cargar datos de la Relacin de Pago a Proveedor. Es importante considerar: 3.1. Debe seleccionar primero un proveedor de la lista para luego ingresar los tems. 3.2. Que cada tem puede ser: 3.2.1. Comprobantes a cancelar. Pudiendo elegir: 3.2.1.1. 3.2.1.2. Varios Comprobantes. Un nico Comprobante.
3.2.2. Un impuesto.
3.2.3. Un comprobante cancelatorio. 3.3. En el caso de no completar el total de la deuda ser necesario afirmar el hecho de que se esta realizando un Pago Parcial.
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DESARROLLO
1. Situarse sobre la aplicacin EMPRESAR Proveedor. en Relaciones de Pago a
Para ello es necesario realizar la bsqueda Relaciones de Pago para luego elegir: Proveedor.
Es importante considerar: 3.1. Debe seleccionar primero un proveedor de la lista para luego ingresar los tems.
3.2. Que cada tem puede ser: 3.2.1. Comprobantes a cancelar. Pudiendo elegir: 3.2.1.1. Varios Comprobantes. Aqu se pondrn a su disposicin la lista de comprobantes pendientes a cancelar de dicho proveedor seleccionado. Cave mencionar que para que un comprobante este en esta lista es necesario que dicho comprobante haya sido efectivamente auditado anteriormente. Para la seleccin mltiple sobre la lista es posible utilizar dos juegos de teclas y mouse. Estos son: <Control> + <Click_Izquierdo_Mouse> : para agregar uno a uno los tems a la seleccin. <Shift> + <Click_Izquierdo_Mouse> : para seleccionar una lista de tems simultneamente.
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3.2.1.2.
Un nico Comprobante. Seleccionado Comprobante a Cancelar, se obtiene por debajo de la lista general de tems, el listado con el nombre Tipo para elegir solamente uno de la siguiente lista:
3.2.2. Un impuesto. Se genera automticamente el clculo del impuesto correspondiente a IIBB, bajo el concepto de Alcuota IIBB 0,75%.
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3.2.3. Un comprobante cancelatorio. Nuevamente la lista Tipo muestra las opciones a elegir.
Conceptualmente estas son: Efectivo: representa una salida de caja, por la cual al guardar la relacin de pago se pedir que seleccione una de las cajas existentes (excepto si existe solo una caja). Transferencia Bancaria: una operacin bancaria que mueve el dinero de una cuenta propia a una externa. Dbito Bancario: por la cual se extrae dinero de una cuenta propia. Cheque Emitido: representa el pago por medio de un cheque propio. Recibo: representa el efectivo entregado oportunamente en carcter de anticipo. Factura Emitida: representa el acto de realizar una compensacin de comprobantes. Nota de Dbito Emitida: en misma forma que la factura emitida. Nota de Crdito Recibida: representa la utilizacin de un comprobante de crdito entregado oportunamente por dicho proveedor. Tarjeta de Crdito: representa el cupn de una tarjeta de crdito.
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Comprobante Propio: representa el resto de los posibles comprobantes que se puedan utilizar para cancelar la Relacin de Pago. 3.3. En el caso de no completar el total de la deuda ser necesario afirmar el hecho de que se esta realizando un Pago Parcial. Esto es importante para diferenciar entre un pago parcial y uno que es resultado de un mal calculo de nmeros o ante un mal tipeo, ya que esto ocasionar que la deuda no se cancele en la medida deseada.
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