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materiales

4/19/2012 $

mano de obra
400,000 COMPRA MATERIALES factura
2446818
174207
2446817

proveedor
ferrolusac
yukon
ferrolusac

fecha
4/19/2012
4/20/2012
4/19/2012

neto
total
$
267,686 $
318,546
$
9,832 $
11,700
$
18,891 $
22,480
$

352,726

flete (sin factura)

15,000

total rendido

367,726

por rendir

32,274

4/20/2012

200000 1er pago

rendicion al 20/04/12

Hector Gutierrez

efectivo

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