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MUNICIPALIDAD DE CATACHE

ESTUDIO DE PREINVERSION PERFIL TECNICO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE- SANTA CRUZ- CAJAMARCA

CATACHE, NOVIEMBRE DE 2009

INDICE I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................2 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto.........................................................................3 Unidad Formuladora y Ejecutora.........................................................3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.................3 Marco de Referencia..........................................................................4

II. IDENTIFICACIN.................................................................................6 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual......................................................7 2.2 Definicin del Problema y sus causas.................................................11 2.3 Objetivo del Proyecto.......................................................................14 2.4 Anlisis de Medios Fundamentales.....................................................16 2.5 Alternativas de Solucin...................................................................17 III. FORMULACIN Y EVALUACIN.........................................................22

3.1 Anlisis de la Demanda....................................................................23 3.2 Anlisis de la Oferta.........................................................................26


3.3 Balance Oferta-Demanda..................................................................27 3.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas...............................28 3.5 Costos estimados a precios de mercado..............................................28 3.6 Flujo de Costos a Precios de Mercado.................................................29 3.7 Evaluacin econmica a precios de mercado.........................................33 3.8 Evaluacin Social ............................................................................36 3.9 Anlisis de Sensibilidad....................................................................43 3.10 Anlisis de Sostenibilidad................................................................44 3.11 Anlisis de Impacto Ambiental..........................................................44 3.12 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.........................46 IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................48 4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................49 4.2 Anexos..........................................................................................49

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO construccin del sistema elctrico para los caseros Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo Distrito de Catache- Santa Cruz- Cajamarca

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Nombre: Persona responsable de formular: Persona responsable de la UF: Direccin: Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Responsable Direccin 1.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS DE LAS

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Cesar Wilmer Milin Santa Cruz Daniel Angel Santos Custodio Cal. 28 de Julio Nro. S/n Cercado-Catache Municipalidad distrital de Catache. Luis Gonzada Brabo Quiroz. Cal. 28 de Julio Nro. S/n Cercado-Catache INVOLUCRADAS Y DE LOS

ENTIDADES

Las Autoridades locales y los pobladores de los Caseros de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo. Han solicitado a la Municipalidad de Catache, se les considere dentro del presupuesto del Ao 2010, para la electrificacin de sus caseros, con la finalidad de ejecutar el presente proyecto permitiendo el desarrollo y aumentando el bienestar socioeconmico de sus habitantes. Los pobladores se encuentran organizados en un Comit Pro Electrificacin, quienes han brindado informacin de campo como en gabinete acerca de las potencialidades agrcolas, forestales y ganaderas de la zona. La existencia del Comit Pro Electrificacin indica que los pobladores estn informados y dispuestos a pagar por el servicio mensual de energa elctrica cuando entren en servicio las obras de electrificacin, en sustitucin del consumo de energa alternativa (velas, Kerosn, bateras, pilas, etc.), de esta manera si se ejecuta el presente proyecto ser como un sueo hecho realidad. De esta manera la Municipalidad de Catache, mediante la Oficina de unidad Formuladora, realiza el levantamiento de informacin y elabora el presente perfil por parte de la OPI, haciendo eco del pedido de los pobladores beneficiados y con el propsito de generar el bienestar y desarrollo socio econmico en la zona, realizando el estudio de perfil tcnico a nivel de Inversin Publica, para determinar la real posibilidad de su ejecucin, de encontrarse viable; el cual ser evaluado por la Oficina de Programa de Inversiones (OPI), de la Municipalidad de Catache; de esta manera se determinara la viabilidad, para luego realizara el estudio definitivo, plasmado en un expediente tecnico aprobado por la consecionaria; para la ejecucin del proyecto.

ENSA a travs de su rea de Estudios y Proyectos ha contribuido a otorgar las sugerencias tcnicas para la elaboracin de este perfil, as como se compromete brindar el apoyo para realizar el estudio definitivo, para lo cual se deben tomar en cuenta sus recomendaciones en la ejecucin, para que una vez concluidas las obras se pongan en funcionamiento en forma inmediata, y no encontrar dificultades en ninguna ndole. 1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto El proyecto surge ante una necesidad de un sistema elctrico primario y secundario para los Caseros de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo, lo cual es fundamental para su desarrollo econmico y social. La poblacin beneficiada, conjuntamente con las autoridades locales, piden a la Municipalidad de Catache, la construccin de un Sistema de Utilizacin, para poder interconectar las redes primarias y secundarias con redes existentes de un proyecto anterior. El presente proyecto se halla enmarcado en los Lineamientos Tcnicos del Sector Energa y Minas; y, de la concesionaria: Desarrollo de acciones orientadas a la promocin de servicios energticos, en los lugares lejanos y aislados del pas como medio que permite un crecimiento uniforme de la economa, de igualdad social y creadora de empleo. Asimismo, extender el limite en energa elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica. Con la finalidad de poner operativo el sistema que beneficiara a los pobladores de los Caseros de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo, agradece a la Municipalidad de Catache que se haya considerado en su Plan de electrificacin a todos sus caseros, dentro de su jurisdiccin. El objetivo del Gobierno Local es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestin y diversificacin de la estructura productiva, aprovechando las ventajas competitivas y fomentando el desarrollo socio econmico en el mbito distrital, siendo para ello la electrificacin rural un factor que va a contribuir en una forma inmediata y al progreso y bienestar de la poblacin. Las zonas marginadas podemos observar la provincia de Santa Cruz, existe poca articulacin vial, ha sufrido un proceso histrico de aislamiento y marginalidad desfavorable para el desarrollo de sus actividades econmicas, se conecta a Chiclayo mediante una carretera departamental a hasta puente Cumbil, luego por la carretera de penetracin de Chiclayo Catache Santa Cruz.

Entre las principales carreteras y trochas carrozables tenemos:


ACCESOS DESDE LA CIUDAD DE CHICLAYO AL DISTRITO DE CATACHE Tiemp Desde Hacia Ruta Va Distancia (Km.) o (HH: MM) Carretera afirmada Chiclayo Catache (De regulares condiciones) Carretera afirmada Catache Santa Cruz (De regulares condiciones) 1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Entre los lineamientos de poltica del sector energa1 relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica. El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la ley de electrificacin rural N 28749, entre otras. 22 1:00 94 3:30

ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004-2006

MODULO 2 IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes En las comunidades rurales localizadas en la zona oeste de la provincia de santa cruz departamento de Cajamarca, la escasez de energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicacin, desarrollo de la ganadera, agricultura, etc. Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas, puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a las comunidades tambin representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad. La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades. La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala. Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado. 2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada El proyecto a ejecutarse se encuentra ubicado en el Departamento de Cajamarca, Provincia de Santa Cruz, Distrito de Catache, el casero de Izcomalca a 19.4 Km. de la capital distrital, el casero de Nueva Esperanza a 22.3 Km. de la capital distrital, el casero de Azafrn se encuentra a 27 Km. de su capital distrital, el casero de Villa Florida se encuentra a 27.2 Km. de su capital distrital, el casero de La Congona se encuentra a 28.1Km. de su capital distrital, el casero de Miravalle se encuentra a 30.4 Km. de su capital distrital, el casero de Sol Andino se encuentra a 32.8 Km. de su capital distrital, el casero de Chorro Blanco se encuentra a 34.8 Km. de su capital distrital, Agomayo se encuentra a 38.3 Km. de su capital distrital, el casero el Monte se encuentra a 2.4 Km. de su capital distrital, el casero Cajaco se encuentra a 4.34 Km. de su capital distrital, el casero el Tingo y Munana Bajo se encuentra a 3.4 Km. de su capital distrital, el casero Picuy se encuentra a 2.8 Km. de su capital distrital.

Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto. La economa de la poblacin depende principalmente de la produccin agrcola y ganadera, destacando los cultivos de: maz, frjol, lenteja, trigo, papa, etc. En la ganadera, la crianza de vacunos y animales menores; sin embargo, los pobladores son de escasos recursos econmicos. La poblacin beneficiaria alcanza un total de 3539 pobladores con un total de 784 viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin dentro de 10 aos ser de 3909. El detalle se muestra a continuacin:
Cuadro 1 Localidades Beneficiadas
Viviendas Totales

Bloque

Localidades

Poblacin Total

Poblacin a Electrifiar

Viviendas a Electrificar

Densidad Familiar

CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA 1 3539 784 CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.

3539

784

4.5

La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente el 30% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 85% desarrolla su economa en base a actividades de carcter agropecuario y comercial. Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos se basan en la agricultura y ganadera. 2.1.3 Educacin En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que el rea de influencia del proyecto, cuenta con 10 centros educativos ubicados en los caseros de Agomayo (02), Chorro Blanco (01), Sol Andino (01), Mira Valle (01), la Congona (01), Azafran (01), Villa Florida (01), Nueva Esperanza (01), Izomalca (01). 2.1.4 Salud El rea de influencia del proyecto, cuenta con 01 centro de Salud ubicado en el casero de la Congona. Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son las diarreas, parasitosis, enfermedades dermatolgicas, infecciones respiratorias, etc.

2.1.5 Servicios Bsicos 9

La mayora de localidades de la zona cuenta con servicios de agua potable. Y con letrinas publicas. La zona no cuenta con desage. Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuenta con servicio elctrico. En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la zona del proyecto, donde se observa que el 12 % de la poblacin es analfabeta, el 30% se encuentra en edad escolar, el 85% se dedica a las actividades agropecuarias y de comercio, y el 99% carece de saneamiento.
Cuadro 2 Indicadores de la Zona del Proyecto
Poblacin En Edad Escolar 30% Actividad Econmica: Agropecuario, Comercio 85% No Servicios Higinicos 95%

Analfabetismo 12%

2.1.6 Gravedad de la situacin Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al ao. Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial y pequea industria en la zona. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas. Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil. 2.1.7 Intereses de los grupos involucrados En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:

Cuadro 3

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Matriz de Involucrados GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS


Escaso desarrollo de actividades productivas. Poblacin o Beneficiarios

INTERS

las Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa elctrica.

Baja calidad de vida en las Incrementar la calidad de vida de los pobladores, comunidades ubicadas en el en especial porque podrn hacer uso de medios distrito de Catache. de comunicacin como radio y televisin, as como de otros artefactos elctricos que les proporcionen mayores comodidades. Poco apoyo a las Liderar las acciones para el cumplimiento de las comunidades ubicadas en el metas previstas en los programas de desarrollo distrito de Catache. de electrificacin rural de las regiones. Presupuesto y recaudacin municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pblica con recursos propios. Limitado acceso de la poblacin al servicio de electricidad, por el escaso apoyo del gobierno central, desaprovechamiento de los sistemas elctricos a la zona. Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pblica en el sector elctrico para el desarrollo agroindustrial, comercial y turstico de la regin.

Gobierno Central

Gobierno Local (Municipio de Catache)

Ministerio de Energa y Minas

Cumplir con el Plan de Electrificacin Rural. Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin en zonas rurales, aisladas o de frontera para beneficio de su poblacin, orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo de la energa elctrica en el marco del desarrollo rural integral que los haga sostenibles, cautelando el medio ambiente.

Unidad Ejecutora

No se tiene el financiamiento Mantener una estrecha coordinacin con los para la ejecucin del involucrados en el proyecto para que se concrete proyecto. el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los plazos establecidos.

Entidades Financieras

Financiamiento limitado y con Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de restricciones. desarrollar actividades productivas que les generen mayores ingresos.

Constructora

Difcil acceso a la zona del Cumplir con la ejecucin del proyecto en los proyecto. plazos establecidos. Escasez de los servicios Aumento del servicio bsico de electricidad que bsicos, como son: agua, ayude al fomento turstico en la zona. desage, energa elctrica, telecomunicaciones.

Entidades Privadas en la actividad turstica

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

11

A.

PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD Las localidades consideradas en el presente proyecto, no han contado antes con suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosn, lea, etc.): Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa elctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al ao), se recurren al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosn para iluminacin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se debe principalmente a tres causas: a) Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional: La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador de combustible. Ninguno de los pobladores de dichas localidades cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por el nivel de ingresos limitado de la poblacin. b) Poco conocimiento de los sistemas generacin de energa elctrica. no convencionales de

B.

c) Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional: Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para explotarla. C. ANLISIS DE EFECTOS Escasa actividad productiva, comercial y turstica: La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves), comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres) o Transformacin (por ejemplo aserraderos para tratar la madera existente), que les ayuden a incrementar sus ingresos 12

econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo. Baja productividad en actividades productivas: La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad. Incremento de costos de actividades comerciales: La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita para los artefactos. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones: La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms interconectado. Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin: La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet. Almacenamiento inadecuado de alimentos: La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales. Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso. D. EFECTO FINAL RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES: El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza. En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:

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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Retraso Socioeconmico y Productivo de las localidades

Efecto Indirecto Bajo desarrollo productivo de las localidades

Efecto Indirecto Baja Calidad de Vida.

Efecto Directo: Escasa actividad productiva, comercial y turstica

Efecto Directo: Actividades productivas muy bajas

Efecto Directo: Incremento de costo de las actividades comerciales

Efecto Directo: Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones

Efecto Directo: Restriccin en la calidad de serv. De Salud y Educacin.

Efecto Directo: Almacenamient o inadecuado de alimentos perecibles.

Problema Central: Escaso acceso de la Poblacin al servicio de Electricidad.

Causa Directa: Desaprovechamiento de los sistemas elctricos de la zona.

Causa Directa: Uso Generalizado de fuentes de Energa Ineficientes (lea, carbon, kerosn, etc.)

Causa Indirecta: Ausencia de infraestructura para conectarse al sistema elctrico mas cercano.

Causa Indirecta: Escasa inversin en infraestructura para electricidad de manera convencional.

Causa Indirecta: Poco conocimiento de los sistemas alternativos para la generacin de electricidad.

Causa Indirecta: Escasa inversin en infraestructura para generar electricidad de manera no convencional

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD OBJETIVO CENTRAL ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

A.

OBJETIVO GENERAL ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD: El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.

B.

ANALISIS DE MEDIOS Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona: La capital del distrito de Catache es alimentada del AMT NIE-202 del sistema elctrico Chongoyape.
SET ELEVADORA DE CARHUAQUERO ALIMENTADOR CAR-202

Las caractersticas de la SET. Elevadora para la lnea primaria existente es: - Potencia - Relacin de transformacin - Sistema : 25 MVA - ONAN : 220/60/22.9 kV : Trifsico; 60 Hz

La ampliacin de estas redes elctricas, a travs de una lnea primaria, redes primarias y secundarias, permitira llevar la energa elctrica a los centros poblados considerados en el proyecto. Uso de fuentes de energa termoelctrica, energa solar): eficientes (energa elica,

Se puede generar energa elctrica para los Caseros de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a travs de: a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional: Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo El uso de Gas Natural, Bio-combustibles como: Bio-diesel, Etanol, etc., de tal manera que sea posible que los costos de operacin y mantenimiento sean cubiertos por la tarifa.

15

C.

b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica. c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional: Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan muy bajos. ANALISIS DE FINES Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica: Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona. Aumento del rendimiento en actividades productivas: Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas. Disminucin de los costos de actividades comerciales: El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de costos para alumbrado y refrigeracin. Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones: Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona. Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos: Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso. Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminndolos hacia su desarrollo y progreso. FIN LTIMO DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES: El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza. En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:

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GRAFICO N 2 RBOL DE OBJETIVOS


F in ltim o : D e s a rro l s o c io e c o n m ic o y lo p ro d u c tiv o d e la s lo c a lid a d e s .

F in In d ire c to : In c re m e n to d e l d e s a rro llo p ro d u c tiv o d e la s lo c a lid a d e s .

F in In d ire c to : A u m e n to d e la c a lid a d d e v id a .

F in D ir e c to : A u m e n to d e la a c tiv id a d p ro d u c tiv a , c o m e rc ia l y tu rs tic a .

F in D ire c to : A u m e n to d e la p ro d u c tiv id a d e n a c tiv id a d e s p ro d u c tiv a s .

F in D ire c to : D is m in u c i n d e c o s to s d e a c tiv id a d e s c o m e rc ia le s .

F in D ire c to : F in D ire c to : F in D ire c to : D is m in u c i n d e la s In c re m e n to e n la M e jo ra d o sl e re s tric c io n e s e n la c a lid a d d e s e rv ic io s m to d o s d e d e s a lu d y e d u c a c i n . a lm a c e n a m ie n to d e d is p o n ib ilid a d d e te le c o m u n ic a c io n e s . a lim e n to s .

O b jeiv o C e n tra l: t A c c e s o d e la P o b la c i n a l S e rv ic io d e E le c tric id a d

M e d io d e p rim e r n iv e l : A p ro v e c h a m ie n to d e lo s s is te m a s e l c tric o s c e rc a n o s a la z o n a .

M e d io d e p rim e r n iv e l : U s o d e fu e n te s d e e n e rg a e fic ie n te s (e n e rg te rm o e l c tric a , e n e rg a s o la r) a

M e d io F u n d a m e n ta l: In fra e s tru c tu ra e l c tric a : L n e a s P rim a ria s , R e d e s P rim a ria s y s e c u n d a ria s , s is te m a s d e m e d ic i n .

M e d io F u n d a m e n ta l: M a y o r in v e rs i n e n in fra e s tru c tu ra p a ra g e n e ra r e n e rg a e l c tric a d e m a n e ra c o n v e n c io n a l.

M e d io F u n d a m e n ta l: M a y o r c o n o c im ie n to d e lo s s is te m a s n o c o n v e n c io n a le s d e g e n e ra c i n d e e n e rg a e l c tric a .

M e d io F u n d a m e n ta l: M a y o r in v e rs i n e n in fra e s tru c tu rara a p g e n e ra r e n e rg a e l c tric a d e m a n e ra n o c o n v e n c io n a l.

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Imprescindible
Infraestructura elctrica: Lneas Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Sistemas de

Imprescindible
Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional

Imprescindible
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

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RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.


Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Sistemas de Medicin en MT. Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional

Complementario
Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Mutuamente Excluyentes
Infraestructura elctrica: Lneas Primaria, Redes Primarias, Redes Secundarias y Sistemas de Medicin en MT.

Complementario
Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica

Mayor inversin en Infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional

Accin 1
Construccin de las Lneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias y Sistemas de Medicin en MT.

Accin 2
Instalacin de Pequeos Generadores Elctricos

Accin 3
Capacitacin y Promocin a profesionales del sector energa, sobre fuentes de energa elctrica no convencional

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Proyecto Alternativo 1 Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea Primaria, Redes Primarias y Redes secundarias.- Consistente en la extensin de la lnea primaria desde la estructura en media tensin ubicada en Munana, distrito de catache perteneciente al alimentador CAR202 hasta los caserios de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo, la ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes secundarias.

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Configuracin del pequeo sistema elctrico: Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la estructura en media tensin ubicada en Munana distrito de Catache perteneciente al Alimentador CAR-202. Las caractersticas de la lnea primaria existente denominada Alimentador CAR-202 Y NIE-201: - Tensin : 22.9 KV. - Sistema : Trifsico; 60 Hz. - Configuracin del conductor : Triangular. - Longitud total de lnea : 41.797 Km. - Nmero de estructuras : 250 - Conductor : 35 mm2; Aleacin aluminio tipo AAAC. - Postes : De C.A.C 12 m. - Aisladores tipo pn : ANSI 56-2, material porcelana. - Aisladores tipo suspensin : Suspensin Polimrico, clase EPCI-24Kv (Polimrico); incluye sus correspondientes ferreteras. - Capacidad mx. de suministro : 25 MVA y 2x0.63 MVA

Ruta de Lneas en 22.9 KV.-proyectadas Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 22.9 KV), se utilizaran para las troncales de donde se derivaran las redes en 13.2 MRT para los caseros de Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Choro Blanco y Agomayo. Troncal Tramo Trifsico troncal (proyectado): 24.28 Km. De lneas primarias Tramo monofsico MRT (proyectado): 3.31 Km. De redes y lneas primarias. Tramo 1 -440/220V: 3.84 Km, Cable Autoportante Aluminio 2x25+16+NA25 mm2 7.78 Km, Cable Autoportante Aluminio 2x25+NA25 mm2 5.20 Km, Cable Autoportante Aluminio 2x16+16+NA25 mm2 25.28 Km, Cable Autoportante Aluminio 2x16+NA25 mm2 15.37 Km, Cable Autoportante Aluminio 1x16+NA25 mm2

Descripcin Del Proyecto: Lneas y Redes de Primarias Las principales caractersticas de las lneas primarias en 22.9 KV 3 son: Tensin nominal Nmero de ternas Kilmetros de Lneas Postes N Postes de Lneas Vano bsico : : : : : : 22.9 KV uno 24.28 aprox. 12 m, de CAC. 81 aprox. 205 m, Redes primarias: 65 m 19

Conductores Aislador Pin Aislador Suspensin Crucetas Seccionador fusible Fusibles Pararrayos Retenidas Puesta a tierra

: : : : : : : : :

Aleacin de aluminio de 35 mm2 Porcelana 56-3 Polimricos 27 KV Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 2,4 m. Tipo cut-out 21 kV, 150 kV-BIL, 100 A. Tipo K, de 3 A 21 kV, 10 kA, xido metlico. Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada Cu recocido, de 35 mm2, terreno con tierra negra, y sales hidroscopicas.

Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13.2 KV 1 MRT son: Tensin nominal Nmero de ternas Kilmetros de Lneas Postes N Postes de Lneas Vano bsico Conductores Aislador Pin Aislador Suspensin Crucetas Seccionador fusible Fusibles Pararrayos Retenidas Puesta a tierra : : : : : : : : : : : : : : : 13.2 KV uno 3.31 aprox. 12 m, de CAC. 11 aprox. 205 m, Redes primarias: 65 m Aleacin de aluminio de 35 mm2 Porcelana 56-3 Polimricos 27 KV Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 2,4 m. Tipo cut-out 21 kV, 150 kV-BIL, 100 A. Tipo K, de 3 A 21 kV, 10 kA, xido metlico. Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada Cu recocido, de 35 mm2, terreno con tierra negra, y sales hidroscopicas.

Subestaciones de Distribucin Poste de CAC 12/400. Seccionador fusible cut-out de 38 kV, 150 kV-BIL, 100 A Fusibles tipo K: 3A para transformadores de 25 kVA.

Transformadores (03) 2 22.92x2,5%/0,46-0,23 kV, de 15 kVA, Tablero de distribucin de fibra de vidrio: Tipo II : 15 kVA: interruptor general, contador de energa para AP. Tipo II 20

Puesta a tierra Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas. Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SED 2, tendrn un sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente, conectadas con conductor de Cu blando de 35 mm2; terreno con tierra negra, y sales higroscpicas segn se especifica en los planos del proyecto. Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metlicas no energizadas. Redes Secundarias Tensin nominal Kilmetros de redes Postes N Postes de Lneas Medidor Luminarias Vano bsico Conductores Retenidas Puesta a tierra : : : : : : : : : : 440/230 V 57.47 aprox. 8/200 m, de CAC. 898 aprox. 230V 0-40 A; 60 Hz; CLASE 1 Vapor de Sodio 50W 220V 55 m Cable Autoportante varios. Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 1,8 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m. Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada Cu recocido, de 25 mm2, terreno con tierra negra, y sales hidroscopicas.

Proyecto Alternativo 2 Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares. Se instalarn 784 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio. Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son: 784 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte 784 Batera de 100Ah, 12VCC. 784 Controlador de Carga. 784 Juego de Conductores. Equipos de Iluminacin de 9 W. 21

Interruptores de un polo. Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional.

22

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

23

3.1

ANLISIS DE DEMANDA El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario) ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas primarias del proyecto de electrificacin Rural Construccin del sistema elctrico para los caseros Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo Distrito de CatacheSanta Cruz- Cajamarca, se ha tomado como referencia el SER Carhuaquero I etapa. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo efectuado para este anlisis.

3.1.1 Informacin de zonas similares al proyecto Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas similares al proyecto, de los diferentes meses del presente ao, proporcionados por la empresa distribuidora ADINELSA. Asimismo se proporcion las horas de utilizacin del sector domstico (Ver Anexo 1 Cuadro N 5). De esta manera se obtuvieron los siguientes indicadores:
Cuadro 4 Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio de Proyectos similares. Consumo Unitario Ao (kWh-mes / cliente) 1 2006 6,05 1 2007 7,20 1 2008 8,30 17 Promedio ,18
Fuente: ADINELSA (Anexo 1 - Cuadro N 2)

Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N 2): CUD inicial de 17,18 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del SER Carhuaquero I etapa, por el sistema elctrico ms prximo a la zona del proyecto. Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 5% anual para los primeros 5 aos, 2.5% para los siguientes 5 aos y 1,5% para los ltimos 10 aos. 3.1.2 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (censos

24

de 2005 y 2007). consideraciones:

Para la proyeccin se

tomaron

las siguientes

Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn los censos de 2005 y 2007 (Ver Cuadro 5). La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%. Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas. Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).
Cuadro 5 Tasa de Crecimiento
Censo 2007

Poblacin Total

Localidad CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

Censo 2005

TC (%)

TC (%) Consid.

3468

3539

1.02%

1.00%

Fuente: INEI Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades consideradas en el proyecto (censo 2005-2007 y datos de poblacin) La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 6 Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total 2010 2013 2016

Localidad\Ao
CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

2019

3574

3683

3794

3909

Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin del nmero de viviendas totales que conforman el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin: 25

Cuadro 7 Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales N Localidad\Ao 2010 2013 2016 2019
CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

792

816

841

866

Fuente: Elaboracin Propia

3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa Informacin Existente Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes: Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por Electro Per y las Empresas Regionales. Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades a ser electrificadas. 2007. Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 2005 y

Metodologa de Proyeccin de la Demanda La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto se detallan a continuacin:
Cuadro 8 Principales factores considerados
Localidades Rurales % Tasa de Crecimiento Coeficiente de Electrificacin Inicial Coeficiente de Electrificacin Final Consumo Unitario Dom. Inicial (kwh-mes) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 1-5 (%) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 6-10 (%) Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 11-20 (%) KALP (Alumbrado pblico) % Consumo Uso General Bloque 01 1.00% 0 100% 17.18 4.79% 2.00% 1.00% 3.3 15%

26

% Prdidas BT % Prdidas MT H.U.E.B.1 Incremento H.U.E.B.


Fuente: Elaboracin Propia
1

8.00% 4.31% 2102 18

H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta

La proyeccin de la energa total (KWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a continuacin:
Cuadro 9 Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW) 2010 2013 2016

Localidad\Ao
CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

2019

193.47

199.09

208.38

214.45

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 10 Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)


N Localidad\Ao
CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

2010

2013

2016

2019

410156.99

422069.88

441762.08

454623.84

Fuente: Elaboracin Propia

3.2

ANLISIS DE OFERTA El proyecto de Electrificacin Construccin del sistema elctrico para los caseros Cajaco, El Tingo, El Monte, Picuy, Izomalca, Nueva Esperanza, El Azafran, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo Distrito de Catache- Santa Cruz- Cajamarca Comprende: La Lnea Primaria desde PALM ubicado en el caserio Munana del distrito de Catache que pertenece al alimentador CAR 202 (se adjunta documento de punto de diseo) Tiene una potencia disponible de 1200 kW, (que a su vez representa al oferta con proyecto, tomando como referencia un factor de de carga y de potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, 27

sea mnimo para dicha S.E.T. Con este resultado se garantiza la disponibilidad de energa y potencia que requiere el presente proyecto. La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW. 3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:
Cuadro 11 Balance Oferta Demanda con Proyecto OFERTA (*) (kW) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA (kW) 193.47 195.32 197.20 199.09 201.00 206.40 208.38 210.38 212.40 214.45

BALANCE (kW) 1,006.53 1,004.68 1,002.80 1,000.91 999.00 993.60 991.62 989.62 987.60 985.55

(*) Oferta con proyecto Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 11.1 Balance Oferta Demanda sin Proyecto OFERTA (*) (kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA (kW) 193.47 195.32 197.20 199.09 201.00 206.40 208.38 210.38 212.40 214.45

BALANCE (kW) -193.47 -195.32 -197.20 -199.09 -201.00 -206.40 -208.38 -210.38 -212.40 -214.45

(*) Oferta sin proyecto Fuente: Elaboracin Propia

3.4

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 10 aos para lo cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora.
Cuadro 12 Actividades Alternativa 1

28

Proyecto Alternativo 1: Interconexin al sistema elctrico existente a travs de una lnea primaria Actividades Duracin FASE I: INVERSIN 240 das Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias 30 dias Elaboracin de expediente tcnico 30 dias Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias 90 das Suministros de Equipos y Materiales 30 das Trabajos Preliminares 20 das Montaje Electromecnico de Lneas Primarias. 30 das Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones) 10 dias Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 120 das Suministro de Equipos y Materiales 30 das Trabajos Preliminares 45 das Montaje Electromecnico 45 das FASE II: POST INVERSIN 20 aos Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 aos
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 13 Actividades Alternativa 2 Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos Actividades Duracin FASE I: INVERSIN 270 das Instalacin de Paneles Solares 270 das Trabajos Preliminares 90 das Suministro de Equipos y Materiales 90 das Montaje Electromecnico 90 das FASE II: POST INVERSIN 20 aos Operacin y Mantenimiento de los mdulos 20 aos
Fuente: Elaboracin Propia

3.5

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado de ambas alte, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:

Cuadro 14 Costos Alternativa 1 en S/.

29

Actividades F E I: INVERSIN (Ao 0) AS Etapa I: Instalacin de Lneas y redes Primarias Suministro de Equipos, Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Primarias M.O. C alificada M.O. No C alificada T ransporte G.G. Y U.(18% C .D.) Supervisin (5% C .D.) Expediente tcnico (2.5% C .D.) IGV (19%) Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias Suministro de Equipos y Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico M.O. C alificada M.O. No C alificada T ransporte G.G. Y U. (18% C .D.) Supervisin (5% C .D.) Expediente tcnico (2.5% C .D.) IGV (19%)

P arcial

Costo Inv. 4703454.30 1832073.87 974473.82

643152.72 331321.10 203541.83 162833.46 40708.37 48723.69 220813.08 61336.97 30668.48 292516.00 2871380.43 1166432.25 874824.19 291608.06 662902.36 583354.07 79548.28 93314.58 346076.85 96132.46 48066.23 458455.70

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 15 Costos Alternativa 2 en S/.


Actividades FASE I: INVERSIN (Ao 0) Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Transporte Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Sub total Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.) IGV (19%) Costo (S/.) 11923228.80 7487200.00 156800.00 470400.00 235200.00 8349600.00 1669920.00 1903708.80

Fuente: Elaboracin Propia

3.6

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin: A Flujo de Costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin.-

30

Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero Alternativa 1 -(S/.)
Actividades
FAS I: INVERS E IN (Ao 0) Et apa I: Inst alacin de L neas y Redes Primarias Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nac ional Origen Importado Montaje Elec tromec nic o de Lneas Primarias M.O. Calific ada M.O. No Calific ada Transporte G.G. Y U. (18% C.D.) Supervisin (5% C.D.) Expediente tc nic o (2.5% C.D.) IGV (19%) Et apa II: Inst alacin de Redes S ecundarias Suministro de Equipos y Materiales Origen Nac ional Origen Importado Montaje Elec tromec nic o M.O. Calific ada M.O. No Calific ada Transporte G.G. Y U. (18% C.D.) Supervisin (5% C.D.) Expediente tc nic o (2.5% C.D.) IGV (19%) 583354.07 79548.28 93314.58 346076.85 96132.46 48066.23 458455.70 874824.19 291608.06 662902.36 162833.46 40708.37 48723.69 220813.08 61336.97 30668.48 292516.00 2871380.43 1166432.25 643152.72 331321.10 203541.83 Parcial

Costo Inv.
4703454.30 1832073.87 974473.82

Fuente: Elaboracin Propia

Para la alternativa 2, se considera la inversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es menor a 20 aos y costos de operacin y mantenimiento que ser asumido por la Municipalidad de Catache.

Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 2 - (S/.)

31

COSTO DE INVERSION Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Inversin en Paneles solares Inversin en bateras Inversin en equipos de iluminacin Inversin en controladores e interruptores Inversin en conductores y cajas conexiones Invesin en soportes y postes Costos de Importacin Transporte Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.) IGV (19%) Subtotal costos de inversin

Ao 0

Ao 4

Ao 8

Ao 12

Ao 16

5,488,000.00 470,400.00 392,000.00 156,800.00 392,000.00 313,600.00 274,400.00 156,800.00 470,400.00 235,200.00 1,669,920.00 1,903,708.80 11,923,228.80 245,784.00 1,539,384.00 245,784.00 1,539,384.00 245,784.00 1,539,384.00 245,784.00 1,539,384.00 196,000.00 78,400.00 196,000.00 78,400.00 196,000.00 78,400.00 196,000.00 78,400.00 470,400.00 392,000.00 156,800.00 470,400.00 392,000.00 156,800.00 470,400.00 392,000.00 156,800.00 470,400.00 392,000.00 156,800.00

Fuente: Elaboracin Propia

Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente. Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso ENSA S.A. Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial. De acuerdo a los datos histricos de ADINELSA, este porcentaje es el 2,00 2,50%. Cuadro 18 Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 - (S/.)

COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. 1. Compra de energa 2. Costos de operacin y mantenimiento


Fuente: Elaboracin Propia

2010 143636.98 7,181. 85

2013 147808.87 7,390. 44

2016 154705.08 7,735. 25

2019 159209.27 7,960.4 6

Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden al mantenimiento preventivo y predictivo por parte de un tcnico especializado a los generadores cada medio ao. El costo unitario se detalla a continuacin:

32

Cuadro 19 Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento


Descripcin Cant. Precio Unit. Precio Total S/. S/. 3 465 85 99 3 465 1 700 99 5 264 25 500 288,2 576,4

Costo Operacin y Mantenimiento por mes: Honorarios de un tcnico especializado 1 Viticos 20 Herramientas, instrumentos 1 TOTAL MENSUAL Inspeccin y Mantenimiento diario SSD Inspeccin y Mantenimiento mensual (20 das * S/. 25) SSD COSTO UNITARIO POR SSD COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/.
Fuente: Elaboracin Propia

El Costo de Operacin y Mantenimiento de los 88 paneles solares ser: Cuadro 20 Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Costos de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia

Ao 0

Aos 120 451,897.6 0

Flujo de Costos a precios de mercado Para la Alternativa 1, se tiene:

Cuadro 21 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado Alternativa 1 Costos Situacin sin incremntales Situacin con proyecto (A) proyecto (B) (S/.) Ao Operacin y Operacin y Inversin (A)- (B) Mtto.- C/P Mtto.- S/P (S/.) (S/.) (S/.) 4,703,454.3 0 4703454.30 0 7,181. 7,181.8 1 85 5 7,250. 7,250.6 2 69 9 7,320. 7,320.2 3 22 2 7,390. 7,390.4 4 44 4 7,461. 7,461.3 5 37 7 7,661. 7,661.6 6 67 7 7,735. 7,735.2 7 25 5 7,809. 7,809.5 8 58 8 7,884. 7,884.6 9 65 5 7,960. 7,960.4 10 46 6

33

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 11%) 4,747,554.64 VAN de costos (S/.) VAN de costos/ conexin (S/. / 6055.55 conexin)
Fuente: Elaboracin Propia

Para la Alternativa 2, se tiene:


Cuadro 22 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.) sin IGV Situacin Costos Situacin con proyecto sin incremntales (A) proyecto (S/.) (B) Ao Operacin Operacin Inversin y Mtto.y Mtto.(A)- (B) C/P S/P (S/.) (S/.) (S/.) 11,923,2 0 11,923,228.80 28.80 451,897.6 451,8 1 0 97.60 451,897.6 451,8 2 0 97.60 451,897.6 451,8 3 0 97.60 451,897.6 1,991,2 4 1,539,384.00 0 81.60 451,897.6 451,8 5 0 97.60 451,897.6 451,8 6 0 97.60 451,897.6 451,8 7 0 97.60 451,897.6 1,991,2 8 1,539,384.00 0 81.60 451,897.6 451,8 9 0 97.60 451,897.6 451,8 10 0 97.60

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 11%) 16,266, VAN de costos (S/.) 578.04 VAN de costos/ conexin (S/. / conexin) 20748.19
Fuente: Elaboracin Propia

3.7

EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO El Resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:

34

3.7.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos; en el caso de la presente alternativa nos permite incrementar la carga hasta un 35% de la Potencia de diseo; esto servir para el aumento de carga y las micro y pequeas empresas que se pretende crear en la zona a base de aserraderos de madera tipo eucalipto principalmente la cual es abundante en la zona.
Cuadro 23 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado Alternativa 1 - (S/.) Ventas de Beneficios Beneficios Energa Sin Proyecto Incremntales Ao (S/.) (S/.) (S/.) 0 1 143636.98 143636.98 2 145013.80 145013.8 3 146404.38 146404.38 4 147808.87 147808.87 5 149227.41 149227.41 6 153233.32 153233.32 7 154705.08 154705.08 8 156191.56 156191.56 9 157692.91 157692.91 10 159209.27 159209.27
Fuente: Elaboracin Propia

Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta energa a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:
Cuadro 24 Financiamiento de Paneles Solares Costo Unitario (S/.) Panel Solar Domstico 15,208 20

Descripcin

Aos de Financiamiento

Cuota Mensual (S/. / usuario) 63.37

Descripcin Panel Solar Domstico

Fuente: Elaboracin Propia

Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 88 paneles que atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:
Cuadro 25 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.) Cuotas Mensuales (S/.) 602,146.81 608,168.28 614,249.96 620,392.46

Ao 0 1 2 3 4

Beneficios Sin Proyecto (S/.) -

Beneficios Incremntales (S/.) 602,146.81 608,168.28 614,249.96 620,392.46

35

5 6 7 8 9 10

626,596.38 632,862.34 639,190.96 645,582.87 652,038.70 658,559.09

626,596.38 632,862.34 639,190.96 645,582.87 652,038.70 658,559.09

Fuente: Elaboracin Propia

3.7.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa. Cuadro 26 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado Alternativa 1 - (S/.)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beneficios Costos Incremntales Incremntales (S/.) (S/.) 0 4,703,454.30 143636.98 7,181.85 145013.8 7,250.69 146404.38 7,320.22 147808.87 7,390.44 149227.41 7,461.37 153233.32 7,661.67 154705.08 7,735.25 156191.56 7,809.58 157692.91 7,884.65 159209.27 7,960.46 Beneficios Netos (S/.) -4703454.30 136455.13 137763.11 139084.16 140418.43 141766.04 145571.65 146969.83 148381.98 149808.26 151248.81

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 27 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado Alternativa 2 - (S/.)


Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beneficios Costos Incremntales incremntales (MS/.) (MS/.) 11,923,228.80 602,146.81 451,897.60 608,168.28 451,897.60 614,249.96 451,897.60 620,392.46 1,991,281.60 626,596.38 451,897.60 632,862.34 451,897.60 639,190.96 451,897.60 645,582.87 1,991,281.60 652,038.70 451,897.60 658,559.09 451,897.60 Beneficios Netos (MS/.) -11,923,228.80 150,249.21 156,270.68 162,352.36 -1,370,889.14 174,698.78 180,964.74 187,293.36 -1,345,698.73 200,141.10 206,661.49

Fuente: Elaboracin Propia

3.7.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) 36

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):

37

Cuadro 28 VANP de Alternativas


ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Fuente: Elaboracin Propia

VAN (11%) S/. -3,865,548 -12,587,646

3.8 3.8.1

EVALUACION SOCIAL ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES Factores de correccin

3.8.1a

Factor de correccin de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
FCBN
IGV

1 = 0,84 (1 + 0,19 ) 1 = 0,77 (1 + 0,30 )

FCBN

I _ Renta

Factor de correccin de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:
FCBI = 1 PSD (1 + Aranceles ) (1 + IGV ) 1 FCBI con IGV = 1,08 = 0,665 (1 + 0,365 ) (1 + 0,19 ) 1 FCBI sin IGV = 1,08 = 0,791 (1 + 0,365 )

Factor de correccin de la mano de obra Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCM OC = 0,87 FCM ONC = 0,41

3.8.1b Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales. Entonces para la alternativa 1, se tiene:
Cuadro 29 Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 1 - (S/.)

38

Actividades F E I: INVERSIN (Ao 0) AS Etapa I: Instalacin de Lneas Y Redes Primarias Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico de Lneas Primarias M.O. C alificada M.O. No C alificada T ransporte G.G. Y U. (18% C .D.) Supervisin (5% C .D.) Expediente tcnico (2.5% C .D.) IGV (19%) Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias Suministro de Equipos y Materiales Origen Nacional Origen Importado Montaje Electromecnico M.O. C alificada M.O. No C alificada T ransporte G.G. Y U.(18% C .D.) Supervisin (5% C .D.) Expediente tcnico (2.5% C .D.) IGV (19%)

F .C.

Parcial

Costo Inv. 4319473.90 1684175.52 904896.39

1.00 0.79 0.87 0.40 1.00 0.97 1.00 1.00 0.91

643152.72 261743.67 157948.46 141665.11 16283.35 48723.69 214410.50 61336.97 30668.48 266191.04 2635298.38 1105194.56 874824.19 230370.37 539337.35 507518.04 31819.31 93314.58 336056.20 96132.46 48066.23 417197.01

1.00 0.79 0.87 0.40 1.00 0.97 1.00 1.00 0.91

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 30 Costo Social de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1 - (S/.)


COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. 1. Compra de energa 2. Costos de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia

F.C. 1 1

2010

2013

2016

2019

143636.98 7,181. 85

147808.87 154705.08 159209.27 7,390. 7,735. 7,960. 44 25 46

Y para la alternativa 2, se tiene:


Cuadro 31

39

Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero. Alternativa 2 - (S/.)


COSTOS DE INVERSION Instalacin de Paneles Solares Suministro de Equipos y Materiales Inversin en Paneles solares Inversin en bateras Inversin en equipos de iluminacin Inversin en controladores e interruptores Inversin en conductores y cajas conexiones Inversin en soportes y postes Costos de Importacin Transporte Instalacin M.O. Calificada M.O. No Calificada Gastos Generales + utilidades (20% C.D.) IGV (19%) F.C. Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16

0.79 4335520.00 0.79 371616.00 371616.00 371616.00 371616.00 371616.00 0.79 309680.00 309680.00 309680.00 309680.00 309680.00 0.79 123872.00 123872.00 123872.00 123872.00 123872.00 0.79 309680.00 1.00 313600.00 0.00 1.00 156800.00 0.87 409248.00 0.41 96432.00 1.00 1669920.00 0.00 8096368.00 805168.00 805168.00 805168.00 805168.00

Subtotal Costos de Inversin


Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 32 Costo Social de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 - (S/.) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1. Costos de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia

F.C. 1

Ao 0

Aos 120 451,898

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 33 VACST de Alternativas VACST (11%) ALTERNATIVAS S/. ALTERNATIVA 1 4,363,574.24 ALTERNATIVA 2 11,637,470.64
Fuente: Elaboracin Propia

3.8.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN) Costos sociales en la situacin sin proyecto Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero. No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.

40

Cuadro 34 Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto


Necesidad Fuente Actual de Energa Unidades consumidas mensuales Precio unitario (S/.) Gasto Mensual (S/.) Total Anual (S/.)

Iluminacin

Radio y TV

Kerosene (lt) Velas (und) Pilas (und) Otros Bateras (rec) Pilas (und) Kerosene (lt) Gas (balon) Diesel

3 12 8

3.5 0.2 3

10.5 2.4 24 10 10.5 24

126 28.8 288 120 126 288

1.5 8

7 3

Refrigeracin Otros

2 0.72 2.5

3.5 35 9.35

7 25.2 23.375

84 302.4 280.5

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.

Cuadro 35 Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas


Necesidad Costo anual por iluminacin: Costo anual por radio y televisin: Costo anual por refrigeracin: Costo anual por otros usos: GASTO TOTAL ANUAL/ABONADO
Fuente: Elaboracin Propia

562.80 414.00 386.40 280.50 1,643.70

Costo Anual S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado S/. / abonado

Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual promedio por abonado es igual a S/. 136,98 nuevos soles que equivalen a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto. As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son: Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 36 Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 1 (S/.)
Situacin con proyecto (A)
Ao

Situacin sin proyecto (B) Operacin y Mtto. (S/.)

Costos incremntales (S/.) (A) (B)


4319473.91 7181.85 7250.69 7320.22 7390.44 7461.37 7661.67 7735.25 7809.58 7884.65

Inversin (S/.)

Operacin y Mtto. (S/.)


7181.85 7250.69 7320.22 7390.44 7461.37 7661.67 7735.25 7809.58 7884.65

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4319473.91

41

10
Fuente: Elaboracin Propia

7960.46

7960.46

Cuadro 37 Flujo de Costos Sociales Netos Alternativa 2 (S/.)


Situacin con proyecto (A) Ao Inversin (S/.) Operacin y Mtto.- C/P (S/.) Situacin sin proyecto (B) Operacin y Mtto.- S/P (S/.) Costos incremntales (S/.) (A) (B)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8096368.00 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60 451897.60

805168.00

805168.00

8096368.00 451897.60 451897.60 451897.60 1257065.60 451897.60 451897.60 451897.60 1257065.60 451897.60 451897.60

Fuente: Elaboracin Propia

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 38 VACSN de Alternativas VACSN (11%) ALTERNATIVAS S/. ALTERNATIVA 1 4,363,574.24 ALTERNATIVA 2 11,637,470.64
Fuente: Elaboracin Propia

3.8.2

ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodologa de NRECA De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural. Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos. Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa (en soles, TC: 2.95 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos. Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y 42

adems se podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc. Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 39 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1 Necesidad Costo Anual 562.8 S/. / abonado Beneficio anual por iluminacin: Beneficio anual por radio y 414 S/. / abonado televisin: 386.4 S/. / abonado Beneficio anual por refrigeracin: 280.5 S/. / abonado Beneficio anual por otros usos: 1643.7 S/. / abonado TOTAL

El flujo de beneficios incremntales ser:

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

Cuadro 40 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales Alternativa 1 - (S/.) Beneficio Social Beneficios Anual Beneficios Incremntales Sin Ao Con Proyecto Proyecto (S/.) (S/.) (S/.) 0 1 1288660.80 1288660.80 2 1301547.41 1301547.41 3 1314562.88 1314562.88 4 1327708.51 1327708.51 5 1340985.60 1340985.60 6 1354395.45 1354395.45 7 1367939.41 1367939.41 8 1381618.80 1381618.80 9 1395434.99 1395434.99 10 1409389.34 1409389.34
Fuente: Elaboracin Propia

Para el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer energa para otros usos. Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:

Cuadro 41 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2 Necesidad Costo Anual 281.40 Beneficio anual por iluminacin: S/. / abonado Beneficio anual por radio y 207.00 televisin: S/. / abonado 488.40 TOTAL S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

43

El flujo de beneficios incremntales ser:


Cuadro 42 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales Alternativa 2 - (S/.) Beneficio Social Beneficios Anual Beneficios Incremntales Sin Ao Con Proyecto Proyecto (S/.) (S/.) (S/.) 0 1 382905.60 382905.60 2 386734.66 386734.66 3 390602.00 390602.00 4 394508.02 394508.02 5 398453.10 398453.10 6 402437.63 402437.63 7 406462.01 406462.01 8 410526.63 410526.63 9 414631.90 414631.90 10 418778.22 418778.22
Fuente: Elaboracin Propia

No obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles. Y en los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA. 3.8.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN). VANS = VABSN VACSN Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.
Cuadro 43 VANS de Alternativas en S/. Alternativa Alternativa Proyecto Alternativo 1 2 VANS 3,509,746.75 -9,298,035.24
Fuente: Elaboracin Propia

3.9 3.9.1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin. Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes: 44

La inversin inicial El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos. Para la alternativa 2, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importacin. La tarifa de venta de energa (para el caso de la alternativa 1) El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energa como el gas natural, puede hacer que costo de la energa baje. Por otro lado, la escasez de lluvias, puede hacer que las tarifas suban. El beneficio econmico por iluminacin, comunicacin, refrigeracin y otros usos El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser mayor. Costos de Operacin y Mantenimiento Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales. 3.9.2 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base Se obtienen los siguientes resultados: Alternativa 1:
Cuadro 44 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1 VAN VANS % (11%) (11%) TIR Variacin. S/. S/. -3,478,993.0 -10% 6 3,158,772.08 27.86% -3,672,270.4 -5% 6 3,334,259.42 27.86% -3,865,547.8 0 5 3,509,746.75 27.86% -4,058,825.2 5% 4 3,685,234.09 27.86% -4,252,102.6 10% 3 3,860,721.43 27.86%
Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 2:
Cuadro 45 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2 VANS VAN (11%) (11%) % Variacin. S/. S/. -10% -10,718,634.79 -10,442,366.43 -5% -11,314,114.50 -11,022,497.90 0 -11,909,594.21 -11,602,629.37

TIR -

45

5% 10%

-12,505,073.92 -13,100,553.63

-12,182,760.84 -12,762,892.30

Fuente: Elaboracin Propia

Se concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2. Se concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2. 3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto representa la interconexin de las redes primarias y secundarias existentes en la zona que pertenecen a un proyecto anterior y, se pretende utilizar dichas redes que representan una inversin para la municipalidad y la comunidad involucrada. De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica a construir, deber ser administrada por la Municipalidad de Catache, toda vez que ella es quien financia con fondos propios; dicha entidad ser la responsable de mantener las redes en perfecto estado de funcionamiento. La compra de energa se realizar en bloque y en Media Tensin (22,9 KV); la concesionaria encargada de la venta de energa para dicho proyecto ser ENSA S.A. De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, se observa en el ndice de cobertura, que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los cuatro primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de operacin y mantenimientos requeridos. 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

3.11.1 Objetivo El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible. 3.11.2 Marco Legal El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental.

46

La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica. 3.11.3 Alcances y Metodologa Alcances Los alcances del presente estudio son los siguientes: Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto. Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos. Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia. Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos. Metodologa Se trabajaron las siguientes etapas: Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente. Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio. Los resultados se mostrarn adjuntos en los anexos.

47

3.12

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 48 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)

Resumen de objetivos FIN Desarrollo socioeconmico y productivo local.

Indicadores

Medios de Verificacin Registros de consumo de energa de la empresa elctrica local.

Supuestos

Aumento del consumo unitario de energa elctrica anual (KWh/ao) en el siguiente orden:

El primer ao: 410156.99 kwh/ao El segundo ao: 414088.51 kwh/ao El tercer ao: 418059.34 kwh/ao El dcimo ao: 454623.84 kwh/ao PROPOSITO Acceso de la poblacin al servicio de electricidad.

Aumento del nmero de usuarios de electricidad:

Estadsticas de usuarios de la empresa de electricidad local.

Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos. Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin. La municipalidad de Catache, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea. Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.

El segundo ao: 3610 hab. El quinto ao: 3720 hab. El dcimo ao: 3909 hab. COMPONENTES Infraestructura elctrica:

Lneas y Redes Primarias. Redes Secundarias.

27.59 km de lneas y redes primarias proyectada a un costo de S/. 1,832,073.87 Redes secundarias proyectadas; costo de S/ 2,871,380.43 784 sistemas acometidas proyectadas. de medicin y domiciliarias

Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica. Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas.

Sistemas de Medicin y acometidas domiciliarias.

48

Cuadro 49 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)


Resumen de objetivos ACCIONES Instalacin de la infraestructura elctrica: Lneas Primarias. Redes Primarias. Redes Secundarias. Indicadores Medios de Verificacin Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Supuestos Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna. Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto.

Instalacin de Lneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias: S/. 4703454.30 en 240 das. (Inc. IGV) Operacin y Mantenimiento: S/. 7,181.85 a partir del primer ao de operacin.

Instalacin de sistemas de medicin y acometidas domiciliarias.

49

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

50

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social. 2. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la mejor alternativa. 3. La alternativa seleccionada produce impacto ambiental positivo sobre el medio local; y, aumentan en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin. 4. En la alternativa N 1, los factores ambientales negativos ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios; cabe mencionar que, el impacto ambiental es mnimo. 5. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

4.2.

ANEXOS

51

ANEXO N 1 ESTIMACIN DE LA DEMANDA Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 10 aos. La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de 1970-1975. Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes: 1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la informacin del nmero de habitantes y viviendas. 2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda) para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento. 3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin (abonados / viviendas totales). 4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:

Y = A* X B

52

Que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de regresin histrica. 5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se estima tambin como un porcentaje del consumo domstico. 6.- Consumo por alumbrado pblico: Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 7), luego Consumo mensual de AP en kWh-mes es igual a N usuarios x KALP (Cuadro N 8) 6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos. 7.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo Neto y las prdidas en la distribucin, las mismas que se estiman como un porcentaje de la Energa Vendida. 8.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de aadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del Sistema un porcentaje de este, por concepto de prdidas en la lnea primaria. La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:

pp i = ppp i * ( 0.7 * fci + 0.3)

donde: ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo. pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo. fci = Factor de carga del ao i - simo. Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema elctrico y de la longitud total de lneas de primarias 9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera la Demanda Neta. 10.-Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan utilizando la siguiente ecuacin:

53

ped * 100 ppd i = 70 * fci + 30


donde: ppdi ped fci = porcentaje de prdida de potencia en distribucin al ao i - simo. = = porcentaje de prdidas de energa en distribucin Factor de carga del ao i - simo

11.-Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente ecuacin:


t =n t =n MDS = DS i * FSL I + DC i * 1 +FDP i * 1 +FPT i t =1 t =1

) (

donde: MDSi = Mxima Demanda del sistema al ao i - simo por Servicios al ao i-simo

Dsi = Mxima Demanda correspondiente al pueblo t.

Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t. FSLi = DAPi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t

FPTi = Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que se asume segn factores de perdidas de OSINERG. FPDi = Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente ecuacin:
FPD FPE = i 70 * fc + 30 i

donde: FPE fcI = = Factor de prdidas de energa en distribucin Factor de carga del ao i - simo

A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la proyeccin de demanda de localidades: Nmero de Abonados Domsticos

54

Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin. As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las estimaciones de la poblacin por localidades, la densidad familiar por localidades y el coeficiente de electrificacin.
Anexo N 01 - Cuadro N 01 N de Habitantes y N de viviendas Poblacin Viviendas Poblacin Viviendas a a Total Totales Electrifiar Electrificar Densidad Familiar Coeficiente de electrificacin final

Localidades

CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

3539

784

3539

784

4.5

100.00%

Fuente: Inspecciones de campo

Consumo domstico: De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE Carhuaquero I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual obtenemos un consumo unitario inicial de 17,18 kWh-mes / cliente.

55

Anexo 01 - Cuadro N 02 Consumo Domstico Unitario CONSUMO HISTRICO DEL SER CARHUAQUERO I ETAPA Energa Consumo Unitario Mes Clientes (kWh-mes) (kWh-mes/cliente) 3,926 3,912 3,751 3,744 3,763 3,778 3,800 3,815 3,837 3,846 3,862 3,865 3,866 3,870 3,871 3,852 3,861 3,844 3,819 3,786 3,774 3,695 3,677 3,685 3,674 3,640 3,641 3,610 3,504 3,513 3,490 3,507 3,491 3,486 3,487 3,488 22,226.20 17,058.00 15,271.00 24,691.00 27,994.00 32,417.89 32,677.17 34,300.94 35,954.00 29,424.00 33,824.00 25,978.00 26,675.00 25,956.00 24,259.00 29,214.00 29,795.00 32,931.00 32,873.00 36,388.00 34,692.00 34,179.00 32,492.00 29,250.00 80,951.00 59,489.00 67,316.00 76,556.84 33,093.00 34,018.00 28,558.00 41,976.00 34,892.00 35,227.00 35,922.00 32,066.00 Promedio Fuente: ADINELSA 5.66 4.36 4.07 6.59 7.44 8.58 8.6 8.99 9.37 13.8 17.9 16.2 16.5 17.2 18.2 18.7 19.2 19.8 19.5 20.1 22.3 22.5 23.1 25.3 22.5 28.6 23.6 24.5 26.7 25.2 26.3 22.5 21.2 16.2 25.7 22.1 17.75

Ao 2005 Enero

2005 Febrero 2005 Marzo 2005 Abril 2005 Mayo 2005 Junio 2005 Julio 2005 Agosto 2005 Septiembre 2005 Octubre 2005 Noviembre 2005 Diciembre 2006 Enero 2006 Febrero 2006 Marzo 2006 Abril 2006 Mayo 2006 Junio 2006 Julio 2006 Agosto 2006 Septiembre 2006 Octubre 2006 Noviembre 2006 Diciembre 2007 Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007 Julio 2007 Agosto 2007 Septiembre 2007 Octubre 2007 Noviembre 2007 Diciembre

Con estos datos histricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el periodo 2005 2007, de la cual obtenemos:

56

Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx , que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que: t = e B 1 En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a 0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%. Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco aos y 1% para los ltimos diez aos. Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos el periodo 2005-2007, la tasa sera de 1.02% anual. Consumo para uso general: Incluye a colegios, postas mdicas, mercado, iglesia, comisara, municipios y locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo domstico (CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en la zona del proyecto, se determino un valor mximo de 28% del consumo del sector domstico. Consumo Total: Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos anteriormente, considerando un 08,00 % adicional por prdidas de energa en BT y MT (Cuadro N 4).
Anexo 1 - Cuadro N 04 Factores de Expansin de Prdidas

Empresa Sistema Elctrico Sector Tpico Factor de expansin de prdidas de energa en media tensin. Factor de expansin de prdidas de potencia en media tensin. Factor de expansin de prdidas de energa en baja tensin. Factor de expansin de prdidas de potencia en baja tensin. Prdidas de Energa en BT consideradas en el proyecto Prdidas de Energa en MT consideradas en el proyecto

Electro Sur Medio HuaytaraAislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Chocorva Aislado_A4-ELSM 4 4 4 4 Edelnor Electrocentro PEMT 1.0234 1.0229 1.0229

Electro Sur Me di o

1.0229

PPMT PEBT

1.0452 1.1320

1.0450 1.1406

1.0450 1.1406

1.0450 1.1406

PPBT

1.2053

1.2111

1.2111

1.2111

08% 4.31%

57

Fuente: Osinerg

Demanda Mxima de Potencia: Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de utilizacin (Cuadro N 5).

Anexo 1 - Cuadro N 05 Horas de Utilizacin Sector Domstico

ZONA

TIPO LOCALIDAD I II I II I II

INICIAL 2278 2102 2102 1944 2980 2100

INCREMENTO HORAS/AO 18 18 18 17 29 18

FINAL 2646 2471 2462 2267 3560 2460

Factor de Factor de Carga Carga Inicial Final 0.26 0.24 0.24 0.22 0.34 0.24 0.30 0.28 0.28 0.26 0.41 0.28

COSTA (1) SIERRA (2) SELVA (3)

(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA (2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA (3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS. Fuente: ADINELSA

Finalmente, se tiene lo siguiente:

58

Anexo N 01 - Cuadro N 06 PROYECCIN DE CONSUMO DE ENERGA Y MXIMA DEMANDA ENERGA TOTAL (KWh)
N L ocalidad\ Ao CAJ ACO, EL TINGO, EL MONT PICUY, IZ E, OMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL 1 AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

410156.99

414088.51

418059.34

422069.88

426120.53

437559.44

441762.08

446006.75

450293.86

454623.84

MAXIMA DEMANDA (KW)


N L ocalidad\ Ao CAJ ACO, EL TINGO, EL MONT PICUY, IZ E, OMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL 1 AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

193.47

195.32

197.20

199.09

201.00

206.40

208.38

210.38

212.40

214.45

784
N L ocalidad\ Ao CAJ ACO, EL TINGO, EL MONT PICUY, IZ E, OMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL 1 AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORO BLANCO Y AGOMAYO Fuente: Elaborac in Propia

2010

KW-h DE CONSUMO PROMEDIO POR ABONADO 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

523.16

528.17

533.24

538.35

543.52

558.11

563.47

568.89

574.35

579.88

59

ANEXO N 02: ARCHIVO FOTOGRAFICO

60

ANEXO N 03: DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD Y FIJACION DE PUNTO DE DISEO

61

ANEXO N 04: FICHA DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

62

ANEXO N 05: PLANOS

63

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