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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO FACULTAD DE QUMICA

Vernica Zamora Salazar

Validacin Origen Definiciones Marco regulatorio Plan Maestro de validacin Protocolo de validacin Clasificacin de la Validacin Control de Cambios Prcticas de Validacin

El principal objetivo de la Validacin es proteger al PACIENTE

Un proceso validado es un proceso robusto y capaz, que incrementa la calidad, reduce desperdicios y en consecuencia reduce costos.

Establecimiento de las cGMPs (Actuales Practicas de Fabricacin) por parte de la FDA (1963) El concepto de Validacin en la industria farmacutica inici a mediados de los aos 70s. Procesos de esterilizacin.

Adquiri carcter obligatorio hasta principios de los aos 80s.


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Inicio con procesos crticos (parenterales) y se fue desarrollando hacia todos los procesos involucrados en la calidad del producto.

Validacin Validacin Validacin Validacin

de de de de

sistemas crticos. procesos no aspticos. limpieza. sistemas automatizados.

De acuerdo a la FDA para asegurar la calidad es necesario...


Seleccin de componentes y materiales
Diseo de procesos y productos Aplicacin de herramientas estadsticas de la calidad Establecimiento de controles en proceso Establecimiento de controles en el producto terminado

Validacin de procesos
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Definicin FDA

Contar con evidencia documental, que provee de un alto grado de seguridad de que un proceso especfico, produce consistentemente un producto de acuerdo a especificaciones predeterminadas y atributos de calidad FDA.

Definicin NOM-059-SSA1-2006

3.88 Validacin, a la evidencia documentada que demuestra que a travs de un proceso especfico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas.
NOM-059-SSA1-2006. Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicados a la fabricacin de medicamentos

Definiciones:

3.18 Calificacin, a la evaluacin de las caractersticas de los elementos del proceso. 3.19 Calificacin de la ejecucin o desempeo, a la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas, y equipos se desempean cumpliendo los criterios de aceptacin previamente establecidos.

3.20 Calificacin de la instalacin, a la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas, y equipos se han instalado de acuerdo a las especificaciones de diseo previamente establecidas.
NOM-059-SSA1-2006
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3.21 Calificacin del diseo, a la evidencia documentada que demuestra que el diseo propuesto de las instalaciones, sistemas y equipos es conveniente para el propsito proyectado. 3.22 Calificacin operacional, a la evidencia documentada que demuestra que el equipo, las instalaciones y los sistemas operan consistentemente, de acuerdo a las especificaciones de diseo establecidas.

NOM-059-SSA1-2006

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Calificacin

Orientada a verificar y recabar evidencia documental de que un equipo funciona conforme a lo establecido

Validacin

Verifica y recaba evidencia de que un SISTEMA o PROCESO funciona conforme a lo establecido Calificacin Validacin

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Asegurar la calidad de los medicamentos Reducir la posibilidad de rechazos

Optimizar los procesos


Incrementar la competitividad Cumplir con un requerimiento oficial

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Mtodos Analticos Sistemas de Informacin Sistemas Crticos Limpiezas

Procesos

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Equipos Instalaciones

Personal

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Incrementa la eficiencia de la produccin. Reduce rechazos y reprocesos. Reduce los costos en servicios. Minimiza las discrepancias relacionadas a del proceso. fallas

Reduce las determinaciones de proceso y de producto. Las investigaciones son ms rpidas y precisas cuando se presentan desviaciones del proceso, o producto fuera de especificaciones.
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El arranque del equipo nuevo es ms rpido y confiable.

Favorece los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.


Favorece el conocimiento del proceso por el personal. Favorece una rpida implementacin de la automatizacin.

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Las caractersticas del producto. La capacidad limitaciones, ambientales. del diseo del equipo y sus incluyendo consideraciones

Especificaciones del producto, limites y/o criterios de aceptacin para los distintos parmetros del producto. Los sistemas de Aseguramiento de Calidad necesarios para monitorear el desempeo del proceso.

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Establecer procedimientos que denoten que pasara de presentarse cambios significativos en los parmetros en evaluacin previamente establecidos Definir el alcance involucrado en el proceso de validacin. Verificar que los sistemas, servicios, personal, insumos, equipos e instalaciones estn validados o calificados
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Verificar que los mtodos analticos, de muestreo y de control en proceso estn validados. Establecer las especificaciones de materias primas, materiales, producto a granel y producto terminado.

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1. Mtodos analticos. 2. Calibracin de instrumentos. 3. Sistemas crticos de soporte. 4. Calificacin del personal. 5.Calificacin materiales. de materias primas y

6. Calificacin de equipo (diseo, instalacin, desempeo o funcionamiento, operacin)


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6. Instalaciones (diseo, construccin, funcionamiento y operacin) 7. Calificacin de la etapa de manufactura (diagrama de flujo) 8. Diseo del producto

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Normas Oficiales Mexicanas.


NOM-059-SSA1-2006. Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicados a la fabricacin de medicamentos. NOM-164-SSA1-1998. Buenas prcticas de fabricacin para frmacos

Normas internacionales
Normas ISO

Agencias regulatorias (FDA, INVIMA, ANVISA, etc.)

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El plan maestro de validacin (PMV) es el cerebro documental que permite visualizar la secuencia lgica de las actividades y elementos para realizar la validacin de un proceso. En l se indican todas las etapas crticas de la validacin que sern monitoreadas a lo largo del estudio. En el plan maestro de validacin se debe identificar los entregables de cada etapa del proyecto.

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3.63 Plan maestro de validacin, al documento que especifica la informacin referente a las actividades de validacin que realizar la compaa, donde se definen detalles y escalas de tiempo para cada trabajo de validacin a realizar. Las responsabilidades relacionadas con dicho plan deben ser establecidas.
NOM-059-SSA1-2006. Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicados a la fabricacin de medicamentos

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14.2.2 El PMV debe contener los datos de por lo menos lo siguiente:

Poltica de validacin. Estructura organizacional para las actividades de validacin. Resumen de las instalaciones, sistemas, equipo y procesos a validar. Formato a usarse para protocolos y reportes. Planeacin y programacin. Control de cambios. Referencia a documentos existentes.
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14.2.3 El PMV debe contener:

Mtodos analticos. Sistemas computacionales que impactan a la calidad del producto. Sistemas crticos. Calificacin de equipo de produccin y acondicionamiento. Procesos o mtodos de limpieza. Procesos de produccin (incluyendo otros procesos como por ejemplo la esterilizacin en el caso de productos estriles). Procesos de empaque primario y acondicionado.
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14.2.4 El PMV debe indicar:

Vigencia. Alcance. Objetivos. Mantenimiento del estado validado.

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Debe incluir:
Criterios de aceptacin Responsabilidades Documentacin Programas de validacin (crtico) Autorizaciones Revisiones

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Debe establecerse un protocolo escrito que especifique cmo se llevar a cabo la validacin. El protocolo debe especificar los pasos crticos, su programa de seguimiento de actividades y los criterios de aceptacin. Antes de su ejecucin, el protocolo debe ser revisado por el responsable del proceso o sistema y aprobado finalmente por el responsable de la Unidad de Calidad.
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Para llevar a cabo la Validacin se requiere de un protocolo....

Documento en el que se describe el desarrollo experimental, que cuando es llevado a cabo, es orientado a producir evidencia documentada de que un proceso o sistema ha sido validado

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Objetivo Alcance Antecedentes Documentos de referencia Procedimiento Criterio de aceptacin. Responsabilidades Planeacin de la validacin Anexos

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Prerrequisitos
Calificacin de equipos, instalaciones, sistemas automatizados, personal. Validacin de mtodos analticos y de muestreo. Identificacin de equipos crticos. Definir el plan de muestreo (frecuencia de muestreo). Establecimiento de criterios de aceptacin. Anlisis estadstico.

Desarrollo experimental. Para la validacin prospectiva se requiere un mnimo de tres corridas (3 lotes)

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Elaboracin del reporte Resumen. De las condiciones de operacin obtenidas y como fueron controlados, anlisis de resultados, intervalo y grado en que se cumplen los criterios de calidad establecidos. Conclusiones y recomendaciones

Bibliografa

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Se basa en un conocimiento claro y profundo del proceso a validar. Debe indicar un nmero suficiente de lotes o corridas para demostrar la reproducibilidad. Se debe cubrir un anlisis de riesgo que permita afrontar los retos reales al sistema o proceso.

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Calificacin de Diseo(DQ) Calificacin de Instalacin (IQ) Calificacin de Operacin (OQ) Calificacin de Funcionamiento (PQ) Validacin de Procesos Aspectos a considerar al elaborar protocolo: Personal reas Materias primas Equipo Sistemas generales
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Definir proceso Requerimientos Especificaciones Equipo Procedimientos

Definir proceso

Especificaciones de diseo. Equipo

Especificaciones Procedimientos

Instalacin de equipo

Verificacin de especificaciones Procedimientos

Calificacin equipo

Desarrollo del protocolo de validacin

Datos

Validacin de 3 lotes

Reporte de Validacin

Aceptacin

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Validacin Prospectiva

Validacin Retrospectiva Validacin Concurrente

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Es aquella que establece mediante evidencia documentada obtenida en forma experimental, la consistencia de un proceso. Su desarrollo requiere de la elaboracin previa de un protocolo.

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Es aquella que se aplica cuando se cuenta con la evidencia documentada de que el sistema desempea lo que se propuso hacer, basada en la revisin y anlisis histrico de la informacin del proceso.

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Evidencia de cumplimiento al 100% de BPFs


Programa de calibracin y calificacin vigente. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo vigente. Programas vigentes de calificacin de reas, equipos, sistemas y personal.
Los resultados obtenidos por los lotes en evaluacin, no deben estar fuera de especificaciones, ni presentar tendencia por ejemplo cinco resultados en forma consecutiva superior a dos sigma.
Contar con todos los registros requeridos en el proceso de fabricacin de los lotes incluidos en el estudio. Contar con evidencia documentada del empleo de mtodos analticos y de muestreo validados
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Establece la evidencia documentada de que el proceso hace lo que se propuso hacer, basada en la informacin generada durante el desarrollo del proceso. Este tipo de validacin es empleada en casos de fabricacin espordica, de fabricacin de productos de alto riesgo o en maquilas.

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Cambio de materias primas crticas. Cambio de equipos crticos.

Cambio en las instalaciones.


Cambio en el tamao de lote. Cambio en el material de empaque primario. Cambio de formulacin. Cambio en la dosis. Cambios en los procesos de los proveedores de materias primas criticas. Cambios de atributos o especificaciones del producto.

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Es un proceso para realizar cambios que tengan un potencial impacto en la calidad de los material eso productos, con el fin de asegurar que:
La calidad del producto, no se vea afectada adversamente por el cambio. Cumplimiento de los requerimientos legalesy regulatorios. Involucramiento de todas las reas. Seguimiento de los cambios.
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No deben realizarse cambios que impacten la calidad sin tener una revisin formal y aprobacin por medio del procedimiento de control de cambios.

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Cambios en: Procedimientos Registros maestros Formulaciones Mtodos de prueba Especificaciones Materiales(materia prima, empaque) Frecuencias de calibracin.

materiales

de

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Cambios en:

Sistemas de cmputo Mtodos de limpieza Mtodos analticos reas de manufactura Servicios crticos O cualquier otra cosa que pueda afectar la calidad.

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Debe llevar: Nmero de identificacin Tipo de cambio Ttulo En que consiste Situacin actual Justificacin Solicitado por Aprobado por

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Un proceso se considerar adulterado sino se siguen las Buenas Prcticas de Fabricacin durante su proceso, sin importar la calidad final del mismo La documentacin completa, veraz, clara oportuna y rastreable es la nica evidencia histrica que demuestra que el producto se fabric conforme a las Buenas Prcticas de Fabricacin

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Di lo que haces y haz lo que dices


El trabajo no termina hasta que termina la documentacin

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Cada empresa establece sus propios procedimientos y controles de acuerdo a la naturaleza de sus productos.

La calidad de los productos debe estar basada en programas que apoyen la operacin de manufactura .

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No se da capacitacin correcta y documentada al personal. Investigaciones documentadas. superficiales y no bien

Servicios que no cumplen con los requerimientos operacionales del equipo. Documentacin incompleta al momento de compra de equipos o servicios
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Falta de evaluacin de las bases de diseo. Establecer polticas de validacin que no podemos cumplir. Mala planeacin de actividades. Solo realizar una actividad a la vez. Dar poca importancia a las desviaciones

No documentar cambios.
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Parmetros funcionales fuera de lmites

Alarmas que no funcionan


Mala seleccin de tecnologa Fallas en muestreo:
No hay toma de muestra Muestras insuficientes / daadas

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James Agalloco. Validation of Pharmaceutical Processes. Third Edition. New York 2008. William Garvey. Essentials of Validation Project Management. Pharmaceutical Technology. January 2006. Volume 1. Alpizar R. S.; Hernndez B. E. Formas Farmacuticas Slidas. UNAM. Facultad de Qumica. Mxico 2004.

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