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Este manual ha sido elaborado por un grupo de trabajo compuesto por: Coordinador: Jos Joaqun Moreno Hurtado Autores:

Juan Luis Romera Muoz Agueda Lahera Mexa Rafael Canals Salinas Jos Galn Corts Antonio Pachn Gallardo Modesto Romn Delgado M del Carmen Ropero Montoro Jos Luis Ypez Prez Autor del Anexo D: Alvaro Fernndez de Castro Autores del Anexo E: Jos M Len Rubio M Luisa Avargues

Junta de Andaluca Consejera de Empleo Direccin General de Seguridad y Salud Laboral Coordina la edicin: Subdireccin de Prevencin de Riesgos Laborales Depsito Legal: SE - 5131/04

presentacin

Hace ahora poco ms de un ao, editado tambin por esta Consejera, que entonces se llamaba de Empleo y Desarrollo Tecnolgico, vea la luz la primera edicin de este Manual. Constitua, y as se resaltaba en su presentacin, la respuesta a una necesidad derivada de la asuncin por los Centros de Prevencin de Riesgos Laborales de las funciones de Servicios de Prevencin Propios de la Administracin Autonmica Andaluza: la de asegurar, en el trascendental campo de la evaluacin de riesgos, que una organizacin amplia, provincializada y distribuida en un mbito geogrfico extenso, como la nuestra, fuera capaz de actuar de una forma tcnicamente adecuada y homognea. Desde el principio se tuvo claro que lo que entonces se presentaba era un marco metodolgico con vocacin de permanencia y una primera entrega de instrumentos que, con el tiempo y la experiencia, habran de irse mejorando y completando. La general aceptacin de que ha gozado el Manual nos ha reafirmado en la idea primitiva y, as, se publica ya una segunda edicin que incorpora al contenido de la anterior tres nuevas herramientas: dos inventarios de indicadores de riesgo de carcter general, dedicados respectivamente a los riesgos psicosociales y al riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos, y un cuestionario de instalaciones para la deteccin de deficiencias en las condiciones de contraincendios de los edificios. Se cubren as algunos flancos de gran importancia por su universal aplicabilidad y, consiguientemente, se amplan y profundizan las posibilidades de la actividad de evaluacin de riesgos en los Centros de la Administracin Andaluza, un pilar bsico para el progreso de las condiciones de trabajo de los empleados pblicos. Por otra parte, al difundir esta metodologa, la Consejera pretende alcanzar una doble finalidad: someterla al escrutinio y la crtica de todos los interesados, por entender que esta es la mejor forma de depuracin y mejora, y ofrecer a sus potenciales usuarios externos a la Administracin: empresas y servicios de prevencin ajenos, sobre todo, nuevas posibilidades para el desarrollo de su trabajo preventivo.

Sevilla, Noviembre de 2004 Antonio Fernndez Garca Consejero de Empleo

1. 2.

INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA EVALUACIN DE RIESGOS EN EL MODELO DE LA LEY DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Factor de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situacin de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riesgo higinico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exposicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicador de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluacin detallada de la exposicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 10 10 12 12 13 13 13 15

3.

4. 5.

EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS. EL MTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIN DE RIESGOS DE ACCIDENTE DE LA NOTA TCNICA DE PREVENCIN 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO. . . . . . . . . . . . . . . 6.1. El mtodo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. La evaluacin de ciertos riesgos higinicos y ergonmicos . . . . . . . . . . 6.3. Identificacin de otras deficiencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Resumen de la evaluacin y priorizacin preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . MTODOS DE EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN. . . . . . . . . . . 7.1. Riesgos Higinicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1. Por Exposicin a Agentes Qumicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.2. Por Exposicin a Ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3. Por Exposicin a Vibraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.4. Por Exposicin a Calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.5. Por Exposicin a Fro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.6. Por Exposicin a Radiaciones Ionizantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.7. Por Exposicin a Campos Elctricos y Magnticos . . . . . . . . . . . 7.2. Riesgos Ergonmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1. Por Sobrecarga Fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 23 23 29 31 32 37 37 37 37 38 38 40 40 42 44 44 46

6.

7.

8. BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE EVALUACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.1. Cuestionarios de Chequeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2. Inventarios de indicadores de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3. Cuestionarios de instalaciones y actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ANEXO B: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ANEXO C: EJEMPLO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 C.1. Breve descripcin del centro de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2. Descripcin de los puestos de trabajo e instrumentos utilizados . . . . . . C.3. Situaciones de riesgo detectadas y valoracin del riesgo . . . . . . . . . . . . C.4. Priorizacin preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apndice: Cuestionarios e inventarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 132 138 142 145

ANEXO D: CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS . . . . . . . . . . . . . 190 ANEXO E: RIESGOS PSICOSOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ANEXO F: RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

1. INTRODUCCIN

La necesidad de la evaluacin de riesgos apenas requiere justificacin: es tcnica y legalmente el diagnstico ineludible que sirve de base a toda la accin preventiva, no slo para definir las actividades que hay que realizar sino tambin la organizacin que hace falta para llevarlas a cabo. Adems, puesto que la accin preventiva ha de planificarse y eso implica establecer prioridades, la evaluacin ha de comportar algn tipo de medida de los riesgos, que la fundamente. Y lo cierto es, llegados a este punto, que no es fcil encontrar en el panorama metodolgico procedimientos de evaluacin que combinen una razonable sencillez de aplicacin con una pretensin de objetividad en la medida, es decir, de validez y fiabilidad. Abundan, eso s, las listas de chequeo ms o menos exhaustivas que, una vez aplicadas, generan relaciones de defectos sin la ms mnima indicacin sobre su importancia y, por tanto, sin ninguna posibilidad de jerarquizar las medidas preventivas que de ellas se deducen. O, en el otro extremo, presuntos mtodos directos que, quizs confiando excesivamente en la experiencia o el ojo clnico del evaluador, le animan a asignar por las buenas un valor de probabilidad de materializacin a cada riesgo, sin ms instrumento que sus conocimientos y unas vagas indicaciones sobre el significado de cada valor. As pues, el panorama de los mtodos de evaluacin simplificada de riesgos puede resumirse en los siguientes trminos: unos desisten de medir y se conforman con identificar deficiencias; otros renuncian de entrada a cualquier pretensin de objetividad en la medida que proponen, ya que no definen ningn instrumento para ella. Esta renuncia cobra especial gravedad cuando, como ocurre en nuestra organizacin, son numerosas las personas que han de evaluar y, adems, estn dispersas en un mbito geogrfico extenso. Aqu, la imprescindible unificacin de criterios slo puede asegurarse metodolgicamente, mediante el uso de herramientas bien definidas. Si la necesidad de evaluar es obvia y no hay mtodos aceptables para nuestras necesidades, habr que poner manos a la obra y abordar su elaboracin. Y si antes se ha resaltado la carencia de buenos cestos, ahora es justo reconocer que, en cambio, s hay buenos mimbres. Uno de los mejores, a nuestro juicio, es el que proporciona la Nota Tcnica de Prevencin (NTP) 3301 bajo el ttulo Mtodo simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. Se dice que es un buen mimbre y no un cesto porque, pese al ttulo, se trata slo de una gua metodolgica a la que han de aadirse an los instrumentos de medida, esto es, los cuestionarios de chequeo con factores de riesgo de peso preasignado, para convertirla en un mtodo. En esto ha consistido, por tanto, la primera tarea, que ha dado lugar al llamado mtodo general: partiendo de la NTP 330 como gua y marco metodolgico, desarrollar, precisar o modificar los aspectos que nos han parecido insuficientes o mejorables y, sobre todo, incorporarle los cuestionarios de chequeo necesarios para evaluar algunos de los riesgos ms
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Vase Bibliografa

comunes en la Administracin andaluza. Se trata, pues, de una propuesta de mtodo con un doble objetivo: 1) constituir una herramienta de evaluacin para las situaciones de riesgo ms frecuentes en los centros de trabajo de la Junta y 2) servir de pauta y contexto para la elaboracin de nuevos cuestionarios, referidos a otras situaciones de riesgo, que se vayan incorporando al mtodo en el futuro para ampliar su utilidad. Pronto se vio, sin embargo, que no era posible, y en algunos casos tampoco deseable, usar el mtodo general para todos los riesgos que han de evaluarse. As ocurre, por ejemplo, con los riesgos higinicos y algunos ergonmicos, para los que no es aceptable renunciar a la evaluacin detallada de la exposicin, es decir, basada en su medida, cuando resulte viable. Para ellos se ha establecido un procedimiento en dos fases: la primera consiste en la aplicacin de un instrumento especfico para el riesgo en cuestin, llamado de modo genrico inventario de indicadores de riesgo, cuyo objetivo bsico es determinar si es preciso llevar a cabo la segunda, la de evaluacin detallada del riesgo, o puede directamente concluirse la suficiencia de su control. Para otros aspectos de la realidad preventiva, que resulta difcil desglosar en situaciones de riesgo, de modo que sea factible la evaluacin por el mtodo general, y que, pese a ello, no pueden dejar de ser considerados, se ha diseado un tercer tipo de instrumento, los cuestionarios de instalaciones o actividades, que, estos s, limitan su objetivo a la identificacin de deficiencias. En resumen, el sistema de evaluacin de riesgos de este manual, que se expone con detalle en las pginas que siguen, contempla la utilizacin, para parcelas distintas y bien definidas del campo preventivo, de tres herramientas metodolgicas diferentes: El mtodo general, el de uso ms extenso, aplicable a los riesgos de accidente y a los higinicos y ergonmicos que no admiten evaluacin detallada de la exposicin. El mtodo, en dos fases, aplicable a los riesgos higinicos y ergonmicos susceptibles de evaluacin detallada de la exposicin. El mtodo de identificacin de deficiencias mediante cuestionarios de instalaciones o actividades, aplicables, con un criterio restrictivo, a aquella parte de la realidad de inters que tiene difcil tratamiento por el mtodo general.

2. LA EVALUACIN DE RIESGOS EN EL MODELO DE LA LEY DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (LPRL), coherentemente con el marco jurdico comn de la Unin Europea en esta materia, ha diseado un nuevo modelo de actuacin preventiva en la empresa. De acuerdo con lo que seala, textualmente, el punto 5 de la exposicin de motivos de la ley, la proteccin del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuacin en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, ms o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, ms an, la simple correccin a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. As pues, no se trata slo de cumplir los Reglamentos, que nunca podrn abarcar toda la casustica existente, ni de investigar las causas de los daos ocurridos y corregirlas, con ser esto imprescindible, sino que es preciso anticiparse a ellos con una accin sistemtica y planificada que se adapte a las necesidades especficas de la empresa en esta materia, es decir a la ndole y la magnitud de los riesgos presentes. A conocer estos aspectos sobre los riesgos est dedicado el proceso que denominamos evaluacin de riesgos, y de ah, de su condicin de punto de partida de toda la actuacin preventiva en la empresa, deriva la importancia capital que, pese a su carcter instrumental, tiene en el modelo. Por tanto, la evaluacin de riesgos es el fundamento previo e inexcusable de la planificacin preventiva y, puesto que sta ha de incluir una priorizacin de las actividades previstas, la evaluacin ha de contemplar, necesariamente, algn tipo de medida de los riesgos, que permita su jerarquizacin.

3. DEFINICIONES

A los efectos de este documento son aplicables las siguientes definiciones:

3.1. Riesgo
El trmino riesgo, utilizado en mbitos de la vida muy diversos, connota siempre la existencia de un dao, futuro e hipottico, es decir, cuya produccin no est completamente determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. Tales condiciones, sea el dao del tipo que sea, son siempre de dos grandes clases: personales y ambientales. Entre las primeras, podramos citar, a ttulo de ejemplo, las caractersticas y la condicin fsica, el estado de salud, el nivel de atencin, el grado de conocimiento y destreza, etc. Las ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas. Si para cada situacin de riesgo genrica, por ejemplo: cada a distinto nivel en escalera fija, furamos capaces de identificar y caracterizar mediante parmetros apropiados todas y cada una de las condiciones personales y ambientales pertinentes, as como de formular las relaciones entre ellas, podramos predecir con toda certeza si se iba a producir o no un accidente cuando una determinada persona, en un estado especfico, utilizara una escalera concreta. Dado que nuestro conocimiento actual no nos permite ni siquiera intentarlo, prescindimos en la prctica de las condiciones personales y basamos nuestras evaluaciones slo en las condiciones ambientales (Vase la definicin de factor de riesgo en el punto siguiente), con lo que el dao adquiere el carcter aleatorio que antes se citaba, su prediccin ha de recurrir a la idea de probabilidad y, consiguientemente, cobra pleno sentido el uso del trmino riesgo. De este modo, puede entenderse por qu, incluso si en una situacin no se detecta ninguna posible causa ambiental de un determinado dao, es decir, ningn factor de riesgo, el riesgo puede considerarse controlado pero no eliminado, ya que parece haber condiciones personales que, en presencia de la mera posibilidad de dao, bastan para producirlo. Eliminar un riesgo exige, por tanto, ir ms all de la correccin de las deficiencias preventivas detectadas: implica, pura y simplemente, suprimir la posibilidad de ocurrencia del dao. En general, los riesgos se identifican aludiendo al dao al que se refieren (por ejemplo riesgo de cada a distinto nivel, riesgo de contacto elctrico) o a la exposicin que se considera causante del dao (riesgo higinico por exposicin a ruido, riesgo asociado a la manipulacin manual de cargas). En el contexto de la evaluacin de riesgos, que implica, como ya se ha dicho, la medida de stos, la definicin de riesgo que elijamos ha de aadir el carcter de magnitud a las notas citadas ms arriba. As pues, siguiendo a Castejn 2, definiremos el riesgo como la magnitud del dao que un conjunto de factores de riesgo producir en un perodo de tiempo dado.

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Evaluar el riesgo ser, por tanto, estimar el dao que producirn los factores de riesgo considerados en un cierto periodo. Procediendo de esta forma, ser posible jerarquizar los riesgos y adoptar una poltica racional de actuacin frente a ellos. Dado que, en trminos generales puede aceptarse que la relacin entre un caso de dao y sus consecuencias ( la magnitud del dao que produce ese caso) es aleatoria, es til algoritmizar la definicin anterior de riesgo del siguiente modo: RS = fS x DS Siendo: RS: f S: El riesgo, o sea, la magnitud del dao que producir el conjunto de factores de riesgo S en el periodo considerado, por ejemplo, un ao. El nmero esperado de casos en ese periodo, ocasionado por el conjunto de factores de riesgo S. Se trata, pues, de una frecuencia esperada absoluta (n de accidentes esperados/ao). El dao esperable por caso debido al conjunto de factores de riesgo S. El dao esperable es el promedio de los daos de un gran nmero de casos asociados al mismo conjunto de factores de riesgo. Si el dao se midiera en unidades monetarias, lo que resulta viable tanto para las prdidas econmicas como para las lesiones personales, el riesgo quedara medido de la misma forma.

DS:

Muchos mtodos de evaluacin, siguiendo al famoso Fine, consideran ms asequible la estimacin de f S desglosndola en dos factores: pS, frecuencia esperada relativa o probabilidad (n de accidentes esperados/exposicin), y E (n de exposiciones/ao). A diferencia de f S, pS slo depende de S, es decir, del nmero e importancia de los factores de riesgo presentes. Por otra parte, E puede tambin descomponerse en FE, frecuencia de exposicin por trabajador (n de exposiciones/trabajador y ao) y TE (n de trabajadores expuestos a la situacin de riesgo en cuestin). De este modo, la expresin de RS se transformar en: RS = pS x FE x TE x DS Si dividimos ambos miembros por TE, tendremos: RS = RS / TE = pS x FE x DS Como habr ocasin de ver ms adelante, es precisamente RS, el riesgo unitario o magnitud del dao esperado por trabajador expuesto, lo que trata de medir, utilizando escalas ordinales, el mtodo de evaluacin de la NTP 330.

Vase la bibliografa

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3.2. Factor de riesgo


Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de dao aquella condicin de trabajo, que, cuando est presente, incrementa la probabilidad de aparicin de ese dao. Podra decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada Vistos desde la perspectiva del dao ya producido, los factores de riesgo aparecen como causas en la investigacin del caso. Otras denominaciones que se usan en el campo de la prevencin de riesgos para referirse, en general, al mismo concepto, y que, por tanto, aqu se considerarn sinnimos, son peligro y deficiencia o defecto de control. Obsrvese que el campo semntico del trmino factor de riesgo est aqu restringido a las que hemos llamado causas ambientales, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, como la Medicina o la Epidemiologa, que lo extienden tambin a las causas individuales.

3.3. Situacin de riesgo


Situacin de trabajo caracterizada por la presencia simultnea de una serie de factores de riesgo del mismo tipo de dao. Desde un punto de vista operativo, que es el que nos interesa, y en trminos de la metodologa de evaluacin de riesgos que se explica ms adelante, se puede precisar ms diciendo que es el conjunto especfico de factores de riesgo al que puede asignarse un solo nivel de exposicin (NE) y un nico nivel de consecuencias (NC), en cada puesto de trabajo. El nivel global de exposicin traduce la idea de simultaneidad, y el valor nico del nivel de consecuencias, la de un mismo tipo de dao o, cuando menos, la de daos de la misma gravedad esperada. En coherencia con esta definicin, slo llamaremos situacin de riesgo a aquellas situaciones de trabajo en las que, por estar presente algn factor de riesgo, el riesgo no puede considerarse controlado. Las situaciones de riesgo habrn de identificarse aadiendo alguna precisin ms a la habitual denominacin del riesgo. As, por ejemplo, para el riesgo de cada a distinto nivel, podran distinguirse las siguientes posibles situaciones de riesgo: Cada Cada Cada Cada a a a a distinto distinto distinto distinto nivel. Escaleras fijas nivel. Escaleras de mano nivel. Rampas nivel. Ascensores y montacargas

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3.4. Riesgo higinico


Se denominan riesgos higinicos aqullos para los que, entre los factores de riesgo remotos (materiales y organizativos) y los posibles daos, puede reconocerse el contacto con un agente ambiental (qumico, fsico o biolgico) que es consecuencia directa de los primeros y causa inmediata de los segundos, como se ve en el esquema de la figura 1. Esta peculiaridad de los riesgos higinicos permite una aproximacin distinta, y ms precisa, a su evaluacin, que se basa en la cuantificacin de dicho contacto.

3.5. Exposicin
Se dice que un trabajador est expuesto a un agente ambiental, si ste est en contacto con una va apropiada de penetracin en su organismo. Llamamos exposicin a la medida conjunta de la intensidad de ese contacto y su duracin. As, por ejemplo, para el caso de un agente qumico por va inhalatoria, la exposicin vendr dada por el producto de la concentracin del agente en la zona de respiracin del trabajador y el tiempo que dura. De modo anlogo a lo que antes se estableca para el riesgo, slo podr concluirse la ausencia de exposicin para un determinado sujeto cuando no exista contacto entre l y el agente.

3.6. Indicador de riesgo


Trmino usado en el texto para referirse conjunta e indistintamente a factores de riesgo remotos, indicadores de exposicin 3 e indicadores de dao, los tres niveles de la estructura causal de los riesgos higinicos.

3 Indicadores de exposicin son no slo los parmetros que la definen: la intensidad y la duracin, que pueden ser llamados con toda propiedad factores de riesgo inmediatos, sino tambin otros, como, p.ej., el olor, la presencia de depsitos de polvo en pisos e instalaciones o la corrosin de los metales en el recinto de trabajo, que no son factores de riesgo puesto que no tienen relacin causal con el dao.

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ESTRUCTURA CAUSAL DE LOS RIESGOS HIGINICOS

FACTORES DE RIESGO REMOTOS (Materiales y Organizativos)

EJE CAUSAL

EXPOSICIN A AGENTES AMBIENTALES

INTENSIDAD DURACIN (Factores de riesgo inmediatos)

DAOS
Fig. 1

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3.7. Evaluacin detallada de la exposicin


Por analoga con la evaluacin de riesgos, la evaluacin de la exposicin puede definirse como el proceso por el que se decide acerca de la aceptabilidad o no de una determinada exposicin y, consecuentemente, sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas adicionales y la ndole de stas. La evaluacin de la exposicin a un determinado agente ambiental proporciona una estimacin de la probabilidad de sufrir el dao especfico que el agente en cuestin pueda causar, pero no dice nada acerca de la gravedad de ese dao. Como la evaluacin del riesgo exige tener en cuenta tambin este parmetro, la evaluacin de la exposicin ha de verse como una parte de aqulla, a la que an han de aadirse consideraciones sobre los daos especficos que pueden producir los agentes en presencia, para jerarquizar los riesgos correspondientes. En general, el proceso de evaluacin de la exposicin se desarrolla en tres etapas, identificacin, medida y valoracin. No obstante, en ocasiones la sola consideracin del mtodo o los equipos de trabajo utilizados, o el carcter inequvoco de ciertos indicadores de exposicin o dao, permite alcanzar una decisin prescindiendo de la medida. Por evaluacin detallada de la exposicin ha de entenderse aqulla que se basa en los resultados de mediciones adecuadas.

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4. EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS

El Reglamento de los Servicios de Prevencin (RSP), en su artculo 3, define la evaluacin de los riesgos laborales como el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la informacin necesaria para as poder decidir sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. En la definicin aparece muy destacada la medida del riesgo, que constituye, por as decirlo, el ncleo central de la evaluacin. Sin medida, slo se podran identificar las situaciones de riesgo, pero no jerarquizarlas y, por tanto, tampoco fijar las prioridades de la actuacin preventiva, aspecto ste que resulta imprescindible en la planificacin, como seala el artculo 8 del RSP. Naturalmente, por medida ha de entenderse cualquier cuantificacin, desde la que utiliza escalas numricas de razn, que es el grado ms completo, hasta la que emplea escalas ordinales. Pero la medicin del riesgo, con ser tan importante, no es la nica fase del proceso de evaluacin, que tiene an otras dos; la identificacin de los peligros, anterior a ella, y la valoracin de los riesgos, posterior. Ya se dijo antes que por peligros ha de entenderse factores de riesgo no individuales, es decir, pertenecientes al mbito de las condiciones de trabajo. Es la presencia de estos factores de riesgo, o, dicho de otra forma, de deficiencias en el control del riesgo, la que sustancia la significacin de ste. Por tanto, identificar los peligros es, a la vez, identificar las situaciones de riesgo. En cuanto a la valoracin, ltima etapa del proceso, consiste en la comparacin de las medidas de riesgo obtenidas con los valores de referencia, con la consiguiente decisin sobre su tolerabilidad. Esta decisin debe comportar la jerarquizacin de los riesgos en dos o ms clases. Por ltimo, como ya se indicaba en la definicin que encabeza este punto, la evaluacin de riesgos ha de proporcionar tambin informacin sobre la ndole de las medidas que, para el correcto control de cada riesgo, han de incluirse en la planificacin preventiva.

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5. EL MTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIN DE RIESGOS DE ACCIDENTE DE LA NOTA TCNICA DE PREVENCIN 330

Como ya se indic al definir el riesgo, el mtodo de la Nota Tcnica de Prevencin 330, sirve para medir el riesgo unitario o riesgo por trabajador. Para ello, en primer lugar, desglosa la frecuencia esperada de accidente (fS) en dos componentes, asumiendo que ms fcil que estimar de entrada cuntos accidentes por cada en una determinada escalera tendremos el prximo ao, ser estimar cul es la probabilidad de caerse cada vez que se utilice, que debe estar ligada al nmero y la importancia de los defectos que presente la escalera, y con qu frecuencia se baja o se sube. En segundo lugar, descompone sta en la frecuencia media de exposicin por trabajador y el nmero de trabajadores expuestos y prescinde de ste ltimo factor. Por ora parte, la caracterstica fundamental de los mtodos simplificados, categora a la que pertenece ste, es que no pretenden determinar el valor real del riesgo, es decir, la magnitud del dao esperado en un periodo de tiempo concreto, sino que se conforman con una aproximacin a su medida en trminos de nivel, usando escalas ordinales. Estas son escalas numricas que, como su nombre indica, producen una ordenacin de los niveles pero no garantizan la constancia de los intervalos ni las razones en los distintos tramos de la escala. As, por ejemplo, el valor 5 corresponder siempre a un nivel mayor que el 4 y ste, a su vez, a otro mayor que el 3, pero las diferencias entre 5 y 4, y entre 4 y 3 no tienen por qu corresponder a iguales diferencias en el atributo medido, ni tampoco las razones entre 4 y 2, y entre 2 y 1. Con estas transformaciones, la frmula original del riesgo unitario RS = pS x FE x DS se convierte en NR = ND x NE x NC, donde NR es el nivel de riesgo, ND el nivel de deficiencia, NE el nivel de exposicin y NC es el nivel de consecuencias. El mtodo define tambin el nivel de probabilidad (NP) como producto de ND x NE. As, la aplicacin del mtodo para estimar el nivel de riesgo de una determinada situacin de riesgo en un puesto de trabajo concreto comporta los siguientes pasos:

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1. Estimacin del nivel de deficiencia (ND) d e l a situacin de riesgo.


La forma idnea de hacerlo es aplicando un cuestionario de chequeo que incluya los factores de riesgo apropiados y una indicacin acerca de la importancia que cabe atribuirles como elementos causales del dao. Tales indicaciones, sea cual sea el sistema que se use, han de ajustarse a la escala de ND que recoge la tabla I4.

TABLA I: DETERMINACIN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

Nivel de deficiencia
Muy deficiente (MD)

ND

Significado
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan

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como muy posible la generacin de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Se ha detectado algn factor de riesgo significativo que precisa ser

Deficiente (D)

corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La

Mejorable (M)

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. No se ha detectado anomala destacable alguna. El riesgo est controlado. No se valora.

Aceptable (B)

---

De este modo, el nivel de deficiencia que se obtiene con la aplicacin del cuestionario ser el resultado de los factores de riesgo que estn realmente presentes y del peso causal preasignado a cada uno. Como puede verse, la disponibilidad y el uso de cuestionarios estandarizados constituyen un requisito ineludible de objetividad, caracterstica sta que, al menos como aspiracin, es irrenunciable para cualquier mtodo digno de tal nombre. Podra decirse, pues, que el llamado mtodo de la Nota Tcnica de Prevencin 330 slo ser una gua metodolgica, y no un autntico mtodo, hasta que no se le incorporen los cuestionarios de chequeo necesarios para las potenciales situaciones de riesgo a las que haya de aplicarse.

Corresponde al cuadro 3 en el original de la NTP 330

18

2. Estimacin del nivel de exposicin (NE) d e l puesto de trabajo a la situacin de riesgo.


Es una medida de la frecuencia con la que se produce la exposicin al riesgo en el puesto de trabajo en cuestin, ajustada a los criterios de la tabla II5.

TABLA II: DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICIN

Nivel de exposicin
Continuada (EC) Frecuente (EF) Ocasional (EO) Espordica (EE)

NE
4

Significado
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos.

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Irregularmente.

Naturalmente, como se refiere a caractersticas del puesto cuyo riesgo se est evaluando, habr de estimarse sobre el terreno. Como puede observarse, mientras la escala de ND va de 0 a 10, la de NE va de 1 a 4. Esta diferencia responde a la intencin deliberada de otorgar ms importancia en el clculo del nivel de riesgo a las deficiencias existentes que a la frecuencia de exposicin, de modo que una deficiencia alta y una exposicin baja resulten en un riesgo mayor que una exposicin alta y una deficiencia baja.

Corresponde al cuadro 4 en el original de la NTP 330

19

3. Determinacin del nivel de probabilidad (NP) de accidente en el puesto, asociado a la situacin de riesgo.
Se calcula como producto de ND x NE. El resultado numrico obtenido se categoriza en cuatro niveles, segn se seala en la tabla III6 . TABLA III: DETERMINACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de exposicin (NE)
4 3 2 1

Nivel de deficiencia (ND)

10

MA-40

MA-30

A-20

A-10

MA-24

A-18

A-12

M-6

M-8

M-6

B-4

B-2

El significado de cada nivel aparece recogido en la tabla IV7. TABLA IV: SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Nivel de probabilidad
Muy alta (MA)

NP

Significado
Situacin deficiente con exposicin continuada, o muy

Entre 40 y 24

deficiente con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia. Situacin deficiente con exposicin frecuente u

Alta (A)

ocasional, o bien situacin muy deficiente con exposicin Entre 20 y 10 ocasional o espordica. La materializacin del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.

Media (M)

Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien Entre 8 y 6 situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez. Situacin Entre 4 y 2 mejorable con exposicin ocasional o

Baja (B)

espordica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

6 7

Corresponde al cuadro 5.1 en el original de la NTP 330 Corresponde al cuadro 5.2 en el original de la NTP 330

20

4. Estimacin del nivel de consecuencias (NC) del accidente asociado a la situacin de riesgo.
Como ilustra la tabla V8, el mtodo considera tambin cuatro niveles de consecuencias, distinguiendo entre daos personales y materiales, y estableciendo una correspondencia entre ellos. TABLA V: DETERMINACIN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS

Nivel de consecuencias
Mortal o Catastrfico (M) Muy Grave (MG) Grave (G) Leve (L)

NC
100

Significado Daos personales


1 muerto o ms Lesiones graves que pueden ser irreparables Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I.L.T.) Pequeas lesiones que no requieren hospitalizacin

Daos materiales
Destruccin total del sistema (difcil renovarlo). Destruccin parcial del sistema (compleja y costosa la reparacin). Se requiere paro de proceso para efectuar la reparacin. Reparable sin necesidad de paro del proceso.

60

25

10

En principio, el nivel de consecuencias no se estima en campo sino que se preasigna a cada situacin de riesgo en funcin del tipo de accidente a que se refiere, considerando la gravedad de los daos normalmente esperados. La escala de NC es la ms amplia de todas, con un rango de 10 a 100, al objeto de primar el peso de las consecuencias, con respecto a los otros factores, en la medida del riesgo.

5. Determinacin del nivel de riesgo (NR) y e l nivel de intervencin.


Como ya se indic, el nivel de riesgo se determina como producto de ND x NE x NC o, lo que es igual, como producto de NP x NC. Al valor obtenido, por medio de su inclusin en uno de los grupos clasificatorios de la tabla VI9) se le asigna una prioridad de intervencin cuyo significado se recoge en la tabla VII10.

8 9 10

Corresponde al cuadro 6 en el original de la NTP 330 Corresponde al cuadro 7.1 en el original de la NTP 330 Corresponde al cuadro 7.2 en el original de la NTP 330

21

TABLA VI: DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIN

Nivel de probabilidad (NP)


40-24 I 4000-2400 20-10 I 2000-1200 8-6 I 800-600 4-2 II 400-200

100

Nivel de consecuencias (NC)

II 60 I 2400-1440 I 1200-600 II 480-360 240 III 120

25

I 1000-600

II 500-250

II 200-150

III 100-50

II 10 II 400-240 200 III 100 III 80-60

III 40 IV 20

TABLA VII: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIN

Nivel de intervencin
I II III

NR
4000-600 500-150 120-40

Significado
Situacin crtica. Correccin urgente. Corregir y adoptar medidas de control. Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la intervencin y su rentabilidad. No intervenir, salvo que un anlisis ms preciso lo justifique.

IV

20

De este modo, en este ltimo paso de la aplicacin del mtodo puede decirse que se solapan dos etapas: la ltima de la evaluacin propiamente dicha, que sera la jerarquizacin de los riesgos, y la primera de la planificacin preventiva, que correspondera a la priorizacin de las medidas de actuacin.

22

6. EL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO.

6.1. El mtodo general


Se propone para la evaluacin de los riesgos de accidente, as como para los higinicos o ergonmicos que carezcan de mtodo especfico o a los que ste resulte inaplicable en las condiciones concretas de la actividad en estudio. Su estructura bsica corresponde al descrito en la Nota Tcnica de Prevencin 330 del INSHT, al que ya se ha hecho una amplia referencia en el apartado anterior. Sobre esta base, se han desarrollado algunos aspectos del mtodo original, se han modificado otros y, sobre todo, se han elaborado una serie de cuestionarios de chequeo para posibilitar su aplicacin a los centros de trabajo de la Junta de Andaluca. La aplicacin del mtodo se llevara a cabo en las siguientes fases:

1.

Visita preliminar al centro de trabajo.

Tiene por objeto inventariar los puestos de trabajo existentes, describirlos en trminos de las tareas que tienen encomendadas y del mbito en que se desarrollan, decidir qu cuestionarios de chequeo resultan necesarios para el caso y planificar su aplicacin. A grandes rasgos, los cuestionarios son de dos tipos: los de situaciones de riesgo generales, ligadas a las caractersticas del edificio o de sus instalaciones, y los de situaciones de riesgo especficas, asociadas a la actividad de los distintos puestos de trabajo. La planificacin citada incluye la eleccin de las reas de aplicacin de los primeros (por ejemplo, por planta, rea funcional, edificio, etc.), que podran ser distintas para los diversos cuestionarios.

2. Cumplimentacin de los cuestionarios de chequeo en el lugar de trabajo.


Cada cuestionario, cuyo encabezamiento designa la situacin potencial de riesgo a la que se refiere, se compone de un cierto nmero de enunciados sobre condiciones de trabajo que se consideran medidas de control adecuadas para el riesgo en cuestin. Con cada uno de esos enunciados, cuando se aplica el cuestionario en un determinado centro de trabajo, cabe estar de acuerdo (SI), en desacuerdo (NO) o constatar que no es aplicable al caso (NP). Es necesario aclarar que los cuestionarios no contienen preguntas para los trabajadores sino proposiciones para el tcnico, que, antes de pronunciarse sobre ellas, tendr que recabar los datos que considere necesarios y, en base a ellos, responder segn su propio juicio. Las respuestas NO detectan factores de riesgo, con lo que constituyen una identifica-

23

cin de los peligro s realmente presentes y, por tanto, de las situaciones de riesgo existentes. Para las situaciones generales de riesgo que se refieren a elementos singulares, de los que el nmero es pequeo en cualquier centro de trabajo, como, por ejemplo, escaleras fijas, porttiles, ascensores, rampas, etc., se aplicar un cuestionario a cada elemento existente. Por el contrario, para elementos ms numerosos y difciles de identificar como pasillos, puertas, archivadores, mesas, etc., slo cuando resulte de inters individualizar elementos deficientes respecto a un determinado tipo de dao, se usar un cuestionario de chequeo para cada uno, subdividiendo el rea de aplicacin inicial lo que sea necesario. As, por ejemplo, si en una planta de un edificio, que inicialmente se considera como rea de aplicacin idnea para el cuestionario de Cada al mismo nivel, pisada sobre objetos Pasillos, se encuentran dos pasillos con deficiencias distintas, se utilizarn sendos cuestionarios para ellos y otro comn para el resto de los pasillos sin deficiencias de la planta.

A cada factor de riesgo posible se le ha asignado un valor de nivel de deficiencia (NDp ), que representa una aproximacin al peso o importancia que tiene en la produccin del dao con el que se relaciona, de acuerdo con los criterios de la tabla VIII. Los valores numricos consignados en primer lugar en cada clase, son los que se han TABLA VIII: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO (NDp )

DENOMINACIN DEL FACTOR DE RIESGO

NDp

SIGNIFICADO
Se trata de un factor de riesgo fundamental, ya que

Fundamental

10

se refiere a una medida de control imprescindible. El conjunto de las restantes medidas preventivas resulta ineficaz en ausencia de sta. Se trata de un factor de riesgo importante, que

Importante

68

reduce notablemente la eficacia de las medidas preventivas restantes. Se trata de un factor de riesgo de menor

Significativo

24

importancia que, no obstante, reduce de modo sensible la eficacia de las medidas preventivas restantes. El factor de riesgo denota la ausencia de una

Compensable

0,5 1

medida de control conveniente, pero compensable por otras o redundante.

24

utilizado preferentemente para los factores de riesgo de esa clase. Los otros se han reservado para los casos en que se ha considerado necesario matizar, por interpolacin, una vez completada la asignacin inicial. Al final de cada cuestionario de chequeo se ha incluido un item para que el tcnico evaluador pueda especificar otros factores de riesgo detectados por l y no incluidos en la lista preestablecida. Naturalmente, el NDp de esos factores no puede asignarse de antemano.

3 . Estimacin del Nivel de Deficiencia (NDT) asociado a cada Situacin de Riesgo.


Salvo indicacin expresa en contra, se obtiene sumando los NDp de los factores de riesgo identificados. Su significado se recoge en la tabla IX. Conviene resaltar el hecho, conceptualmente muy importante, de que cuando no se

TABLA IX: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE UNA SITUACIN DE RIESGO (NDT)

NIVEL DE DEFICIENCIA
MD (Muy Deficiente)

NDT

SIGNIFICADO
El control del riesgo se considera ineficaz, sea

10

por la presencia de un factor de riesgo fundamental o de varios de menor peso. El control del riesgo puede mejorarse

D (Deficiente)

6 a < 10

notablemente, ya que hay algn factor de riesgo importante o varios de menor entidad. El control del riesgo puede mejorarse, ya que

Me (Medio) Mj (Mejorable)

2a<6

existen factores de riesgo significativos o compensables.

>0a<2

El control del riesgo puede mejorarse, pero slo existen factores de riesgo compensables. No se han detectado factores de riesgo. La

A (Aceptable)

probabilidad _

de

dao

no

se

considera

significativa, aunque no necesariamente ha de ser nula. El riesgo se considera controlado, y, por tanto, no se valora.

25

detecta ningn factor de riesgo no se considera que NDT sea cero, lo que abocara a la conclusin de que el riesgo es inexistente, sino que slo se acepta que est controlado y que no cabe ir ms all en su valoracin. Si la suma obtenida es mayor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia, se tomar ND = 10 para el clculo posterior del nivel de riesgo (NR).

4. Estimacin del Nivel de Exposicin (NE) de la Situacin de Riesgo.


De la definicin operativa que antes se dio de situacin de riesgo, se deduce que a cada cuestionario slo cabe asignarle un NE en cada aplicacin. Lo asignar el tcnico que evala en base a los datos recabados en el lugar de trabajo, siguiendo los criterios de la tabla X, en la que, como vemos, se han reconvertido en trminos de duracin, ms precisos y objetivos, los significados de los niveles de exposicin de la tabla II. Si a una situacin de riesgo general estn expuestos varios grupos de personas con disTABLA X: SIGNIFICADO DEL NIVEL DE EXPOSICION A UNA SITUACIN DE RIESGO (NE)

NIVEL DE EXPOSICIN
Continuada Frecuente Ocasional Espordica

NE
4 3 2 1 De duracin
11

SIGNIFICADO
mayor o igual que 4 h/da. De duracin comprendida entre 1 y 4 h/da. De duracin inferior a 1 h/da pero mayor o igual que 15 min/da. De duracin inferior a 15 min/da.

tintas frecuencias, el valor de NE ser el que corresponda al promedio ponderado de las exposiciones, redondeado al valor entero ms prximo. Con las situaciones de riesgo especficas no debe darse este caso, porque se aplican por puesto de trabajo y ste, ms all de su denominacin, se define por las tareas y el mbito, lo que debe conllevar exposiciones semejantes para las distintas personas que puedan desempearlo. Al final de cada cuestionario, se har constar el nmero de personas afectadas por la situacin de riesgo.

5. Clculo del Nivel de Riesgo (NR) que supone la Situacin


11

Todos los criterios de duracin se refieren indistintamente a exposiciones continuas o discontinuas

26

de Riesgo.
El nivel de riesgo se obtendr multiplicando ND x NE x NC, siendo este ltimo valor un dato que suministra el cuestionario de chequeo de cada situacin de riesgo, y que supone una aproximacin a la magnitud del dao esperable del accidente o enfermedad asociado a ella. Al igual que ocurra con los NDp , no se han utilizado slo las marcas de clase de la escala de consecuencias de la NTP 330 (ver tabla V), sino tambin valores intermedios, aunque respetando el significado de aqullas y los lmites de la escala Las fases 3, 4 y 5 constituyen la medicin del riesgo, que, con este mtodo, como ya se dijo, no implica el clculo de su valor absoluto, sino una aproximacin en trminos de nivel.

6. Jerarquizacin de las Situaciones de Riesgo.


Por ltimo, segn el NR obtenido, incluiremos las situaciones de riesgo medidas en uno de los siguientes grupos, cuyos significados se recogen en la tabla XI. Esta fase corresponde a la valoracin de las situaciones de riesgo, por cuanto en ella TABLA XI: NIVEL DE RIESGO DE UNA SITUACIN DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO

SIGNIFICADO NR NC
Mn 60 100 25 100 Mn 25 25 25 100 Mn 10 10 60 10 > 1000 a 4000 Mx Mn Mx

ND
6 10 6 10 10 6 2 2 10 0,5 2 6

NE
3 4 3 1 4 1 3 2 4 1 1 2

II

> 400 a 1000

III

> 120 a 400

Mx

IV

120

Mx

27

se decide sobre la importancia relativa de cada una, la necesidad o no de adoptar medidas preventivas y sobre el tipo de medidas necesarias, que se deducen de los factores de riego presentes. Por consiguiente, aqu acaba propiamente la evaluacin de los riesgos abordados por este mtodo general. No obstante, es bien sabido que la evaluacin de los riesgos no tiene ms objetivo que permitir una planificacin razonable de la actuacin preventiva. As pues, para resaltar la ineludible continuidad de los dos procesos: evaluacin y planificacin, se recoge en el punto siguiente la primera fase de este ltimo, la priorizacin de las medidas preventivas, que es la nica que puede llevarse a cabo desde un servicio de prevencin. Las posteriores, que exigen consideraciones de costes, disponibilidades presupuestarias, plazos de implantacin, designacin de responsables, etc., han de decidirse necesariamente desde instancias de direccin.

7.

Priorizacin de las Medidas Preventivas.

Las medidas preventivas que se propongan, una vez completada la evaluacin de las situaciones de riesgo existentes en el centro de trabajo, se clasificarn en cuatro niveles de intervencin, de acuerdo con los criterios de la tabla XII. Conviene resaltar el hecho de que, a diferencia del mtodo de la NTP 330, las prioridaTABLA XII: NIVEL DE INTERVENCIN DE UNA MEDIDA PREVENTIVA (NI)

NIVEL DE INTERVENCIN

SIGNIFICADO
Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar una situacin de riesgo de nivel de riesgo I, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar

II

una situacin de riesgo de nivel de riesgo II, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para tratar

III

una situacin de riesgo de nivel de riesgo III, comenzando por las que eliminen factores de riesgo con mayor NDp. Medidas preventivas que hay que adoptar para dejar en

IV

aceptable el nivel de riesgo de una situacin de riesgo de nivel de riesgo IV.

28

des de intervencin no se asignan aqu a las situaciones de riesgo como conjuntos sino a cada una de las medidas preventivas que se proponen. Asimismo, con cada medida propuesta se har constar el nmero de personas afectadas por ella (dato que se extrae del cuestionario correspondiente), como otro elemento de jerarquizacin dentro del nivel de intervencin.

6.2. Evaluacin de ciertos riesgos higinicos y ergonmicos.


La consideracin separada de algunos riesgos higinicos y, por analoga, tambin ergonmicos, se fundamenta en el principio de que no es aceptable, tcnica ni reglamentariamente, evaluar el riesgo atendiendo slo a los factores de riesgo materiales u organizativos que son causa remota del dao, como hace el mtodo general que acabamos de ver, cuando es posible evaluar la exposicin al agente ambiental, que es su causa inmediata. No es aceptable tcnicamente, porque comportar siempre un mayor margen de error y, por lo tanto, un menor grado de confianza en sus resultados, y tampoco lo es desde el punto de vista legal, porque los reglamentos, como ocurre, por ejemplo, con los de agentes qumicos y ruido, exigen expresamente que la evaluacin del riesgo se base en la medida de la exposicin. As pues, las nicas excepciones que cabe admitir a esta regla general son dos: a) Que tal evaluacin basada en la medida, a la que llamaremos evaluacin detallada, no pueda realizarse porque no concurra en el caso en estudio alguna de las siguientes condiciones: 1. Posibilidad de identificar los agentes ambientales a los que se est expuesto. 2. Posibilidad de medir las exposiciones, lo que implica la disponibilidad de mtodos de medida y exposiciones de suficiente entidad como para ser detectadas. 3. Existencia de valores lmite con los que comparar las exposiciones medidas. b) Que, a la vista de las condiciones de trabajo en que se produce la exposicin, sea evidente que sta es muy inferior al valor lmite, que est claramente por encima de l o que, sea cual sea su nivel, no estn implantadas las medidas preventivas bsicas o generales, que deben adoptarse en todo caso. Slo la primera circunstancia exime definitivamente de la medicin; las otras, nicamente la posponen. En este apartado slo nos ocuparemos de riesgos que admiten evaluacin detallada de la exposicin y, por tanto, nos centraremos en la metodologa usada para ellos, que comporta una aproximacin en dos etapas: 1. En la primera, se aplica un tipo de instrumento que se ha denominado Inventario de

29

Indicadores de Riesgo, por las razones que ms tarde se explicitarn. En base a sus resultados se decidir si es o no necesaria una evaluacin detallada, su prioridad y si es preciso adoptar alguna medida preventiva antes de proceder a ella. 2. En la segunda, si ha lugar, se llevar a cabo la evaluacin detallada, necesariamente por un especialista en la materia, y siguiendo el mtodo especfico apropiado, de acuerdo con las indicaciones que se recogen en el apartado 7 de este Manual. Los inventarios de indicadores de riesgo presentan las siguientes diferencias conceptuales y de diseo con los cuestionarios de chequeo, vistos en el punto anterior: 1. Sus items no son slo factores de riesgo remotos, sino que pueden referirse tambin a indicadores de exposicin y de dao; de ah el trmino indicador de riesgo, que se usa para referirse conjunta e indistintamente a los tres tipos. Esta mezcla en un mismo instrumento es posible porque no se pretende alcanzar ninguna medida de probabilidad de dao con los resultados de su aplicacin. 2. El inventario no se utiliza para medir el riesgo y, por tanto, no se le atribuye ND, NE ni NC. 3. Incluye al final el criterio de decisin pertinente. 4. Los items se han redactado con forma de pregunta. 5. Los items que se refieren a medidas preventivas que se consideran bsicas, se han sealizado en el inventario. Si alguna de ellas no estuviera implantada, habra de serlo antes de abordar la segunda fase de la evaluacin. En general, para cada situacin de riesgo concreta slo se dispondr de un instrumento: inventario o cuestionario, en funcin de que se considere susceptible de evaluacin detallada o no. As, por ejemplo, para el riesgo higinico por exposicin a ruido, que siempre puede ser medido y valorado, slo existe inventario de indicadores de riesgo. No obstante, para algunas situaciones, como, por ejemplo, la exposicin a agentes qumicos en el laboratorio, que se ha preferido abordar de modo que pueda referirse a cualquier tipo de laboratorio, el tcnico puede encontrarse con dos instrumentos, un cuestionario y un inventario, y con la necesidad de decidir cul de ellos debe aplicar o, incluso, si ha de aplicar ambos en distintas secciones. Para tomar su decisin habr de atender a la actividad concreta del laboratorio que est evaluando y a los criterios de posibilidad de evaluacin detallada que antes se explicitaron.

30

6.3.

Identificacin de otras deficiencias.

Lo ideal sera que los dos mtodos del sistema de evaluacin propuestos hasta ahora bastaran para considerar la totalidad de los riesgos que pueden encontrarse en los centros de trabajo. Sin embargo, resulta evidente que el ms comprensivo, que es el mtodo general, requiere siempre la categorizacin de la realidad en posibles situaciones de riesgo, es decir, en potenciales conjuntos de factores de riesgo de un determinado tipo de dao a los que quepa asignar un nivel global de exposicin y un nico nivel de consecuencias. Hay, no obstante, ocasiones en que esta forma de organizacin de la realidad es muy difcil de alcanzar. Al menos dos de estos casos pueden citarse aqu: a) Factores de riesgo de ms de un tipo de dao que se presentan naturalmente agrupados en un elemento o actividad, como, por ejemplo, la gestin de residuos o el almacenamiento de productos qumicos en un laboratorio, y que resultara complicado y excesivamente artificioso segregar en situaciones de riesgo. b) Instalaciones o actividades para las que existen reglamentos tcnicos muy detallados (a veces, incluso, una entidad competente muy especfica), de modo que resulta prcticamente imposible encontrar factores de riesgo sin referencias reglamentarias o prescindir de deficiencias reglamentarias aunque no est claro que sean factores de riesgo, como sucede, por ejemplo, con las instalaciones radiactivas Para esta parte de la realidad preventiva que no es fcil tratar por el mtodo general, pero que, desde luego, no puede dejarse al margen de la evaluacin, se ha diseado un tercer tipo de instrumento, al que se denomina, de modo genrico, Cuestionario de Instalaciones o Actividades. Estos cuestionarios, al igual que los inventarios de indicadores de riesgo, no contienen slo factores de riesgo remotos, y, por tanto, no asignan tampoco niveles de deficiencia a sus items, que presentan redactados en forma de pregunta. En cambio, a diferencia de los inventarios, no incluyen criterios de decisin para evaluaciones posteriores ni sealizan medidas preventivas bsicas o de cualquier otro carcter. Es, por tanto, evidente, como se deca de los inventarios, que los cuestionarios de instalaciones o actividades no son instrumentos de evaluacin, puesto que su aplicacin no proporciona ninguna medida del riesgo. Slo sirven para identificar deficiencias, que el propio tcnico evaluador habr de jerarquizar para establecer la prioridad de las correspondientes medidas preventivas. Cierto que en esta tarea cuenta con la ayuda que supone la existencia del marco de las clases de intervencin del mtodo general, que es el que debe usar, y con la referencia contextual que le suministran las medidas incluidas en ellas como resultado de su aplicacin. En cualquier caso, porque estos cuestionarios no sirven para evaluar riesgos, en la propuesta metodolgica que contiene este documento, su uso se reduce al mnimo prcticamente posible.

31

6 . 4 Resumen preventiva

de

la

evaluacin

priorizacin

El objeto de este apartado, como avanza su ttulo, es establecer los datos mnimos que deben resumir cualquier evaluacin de riesgos y la consiguiente priorizacin preventiva, para informe al centro de trabajo en cuestin, y esbozar el diseo de los documentos que puedan contenerlos. Podra pensarse, probablemente con razn, que sera ms apropiado abordar este asunto en un procedimiento de gestin dedicado a la evaluacin de riesgos, que sin duda habr que elaborar, que en un manual metodolgico. Sin embargo, puesto que todava el procedimiento no existe y que este tema est ntimamente relacionado con los mtodos que anteceden, se ha decidido incluirlo aqu. Para la eleccin de los datos bsicos que han de reflejar la evaluacin y la priorizacin, se han tenido muy en cuenta las prescripciones de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, y el Reglamento de los Servicios de Prevencin, en especial, el contenido del artculo 7 de ste, que se refiere a la documentacin de la evaluacin de riesgos. En primer lugar debe incluirse una relacin de los instrumentos empleados: cuestionarios de chequeo, inventarios de indicadores de riesgo y cuestionarios de instalaciones o actividades, especificando, para cada uno, las reas o puestos de aplicacin, segn proceda. El propsito de esta informacin es evitar que surja la duda, cuando se eche de menos una situacin de riesgo que cabra razonablemente esperar en un centro determinado, sobre si esta ausencia se debe a que no se ha buscado, aplicando el correspondiente instrumento a las situaciones de trabajo sospechosas, o a que la bsqueda ha resultado negativa. Dicho de otro modo, as tendremos tambin informacin sobre potenciales situaciones de riesgo en las que ste se ha mostrado controlado. Para presentar estos datos, podra partirse de listas impresas y tabuladas de todos los instrumentos disponibles, al objeto de que slo hubiese que reflejar en las celdas correspondientes las reas o puestos en que se ha aplicado cada uno, o dejarla en blanco cuando no se hubiera hecho ninguna aplicacin. En las pginas que siguen se ofrece un posible bosquejo de la estructura de tales listas.

32

I. RELACIN DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS


Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo generales utilizados
Cuestionario reas de aplicacin ..... CC G1 ..... ..... ..... CC G2 ..... ..... ..... CC G3 ..... .....

..... CC G13 ..... .....

Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo especficas utilizados


Puestos de trabajo de aplicacin 36 36 36 ..... ..... ..... .....
12

Cuestionario CC Adm 1 CC Adm 2 CC Adm 3 CC Con 1

CC Con 2

CC Lab 10
12

.....

Dado que en estos tres casos la aplicacin es individual, en la celda se reflejara slo el nmero de puestos y se remitira a una relacin aparte. En esta, es muy posible que los puestos haya que identificarlos por los nombres de sus ocupantes, aunque se indique la funcin especfica siempre que sea posible.

33

Inventario

reas de aplicacin

Cuestionario

Aplicacin

2. A continuacin, en otro apartado del informe se recogern las situaciones de riesgo detectadas, haciendo constar, para cada una, los siguientes datos: denominacin, siguiendo la nomenclatura del cuestionario de chequeo correspondiente, rea o puesto de trabajo en que se ha determinado su existencia, nivel de riesgo (NR), reflejando tanto el valor numrico como la clase, nmero de personas afectadas (PA) y repercusin (Re): producto de NR x PA. Las situaciones de riesgo deben presentarse jerarquizadas por clases de NR, empezando por las de la I, y ordenadas, dentro de cada clase, por su repercusin. Las tablas siguientes representan una posible organizacin de la informacin necesaria.

34

II .SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS

Situaciones de riesgo generales


13

Denominacin de la situacin de riesgo

rea de Trabajo

Nivel de Riesgo Valor Clase PA Re

Situaciones de riesgo especficas


13

Denominacin de la situacin de riesgo

Puesto de Trabajo

Nivel de Riesgo Valor Clase

PA

Re

13

Se presentan ordenadas por clase de Nivel de Riesgo, de la I a la IV, y dentro de cada clase por su repercusin (Re), de mayor a menor.

35

3. Por ltimo, se consignarn las medidas preventivas que se considera n e c e s a r i o adoptar, ordenadas segn la clase del nivel de intervencin (NI), de mayor a menor prioridad, y, dentro de cada clase, de acuerdo con el nmero de personas afectadas. De este modo, se respetan escrupulosamente los criterios de priorizacin que precepta el artculo 8 del Reglamento de los Servicios de Prevencin. En ese marco se insertarn tambin, atendiendo a su importancia preventiva, las medidas derivadas del uso de las herramientas metodolgicas que, a diferencia del mtodo general, no producen una jerarquizacin automtica. La formulacin de las medidas preventivas debe hacerse con tal grado de concrecin que el receptor, que no es un especialista en prevencin, no albergue dudas sobre su contenido y que, posteriormente, sea posible decidir, sin ninguna ambigedad, si se han adoptado o no. Al igual que se ha hecho en los apartados anteriores, se incluye a continuacin una propuesta de tabla para organizar la informacin necesaria.

III. PRIORIZACIN PREVENTIVA


Medidas preventivas
Nivel de Riesgo Intervencin
Nivel de

Denominacin de la Medida Preventiva

PA

36

7. MTODOS DE EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN

7.1. Riesgos Higinicos.


7.1.1. Por Exposicin a Agentes Qumicos
- Indicacin Riesgos higinicos por exposicin inhalatoria a agentes qumicos cuando es razonablemente posible estimar la exposicin. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Con carcter general, se usar la norma UNE-EN 689 y el Documento vigente de Lmites de Exposicin Profesional del INSHT, teniendo en cuenta tambin lo establecido en UNE-EN 482 sobre los requisitos de los procedimientos de medida. Para plomo y sus compuestos inicos, habr de atenderse, adems al anexo I del RD 374/ 2001, sobre agentes qumicos, y para amianto y cloruro de vinilo monmero, , a los respectivos reglamentos. Estimar la exposicin no implica necesariamente medir las concentraciones del agente qumico. Como es sabido, UNE-EN 689 diferencia tres grados de evaluacin: estimacin inicial, estudio bsico y estudio detallado, de las cuales slo la ltima exige medir. Cuando haya de efectuarse un estudio detallado, para la estimacin y valoracin de la Exposicin Diaria (ED) se tomarn en cuenta los procedimientos incluidos en los anexos C y D de UNE-EN 689.

7.1.2. Por Exposicin a Ruido


- Indicacin Riesgo de hipoacusia por exposicin laboral a ruido. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Para la estimacin basada en mediciones, que sern necesarias siempre que los niveles diarios equivalentes en todos los puestos no estn claramente por debajo de 80 dB(A), se aplicar la metodologa adoptada por la Direccin General de Trabajo y Seguridad Social en el documento titulado Mtodo de medicin de los niveles sonoros en el ambiente de trabajo para la estimacin del Nivel Diario Equivalente de los trabajadores (1990).

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Para la valoracin se usarn los lmites establecidos en el R.D. 1316/1989.

7.1.3. Por Exposicin a Vibraciones


Del cuerpo entero - Indicacin Riesgo de lumbalgia por exposicin laboral a vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo por la superficie de sustentacin, sea el piso o el asiento. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Las mediciones deben hacerse siguiendo los procedimientos y con la instrumentacin establecidos por ISO 2631 Parte 1 (1997): Estimacin de la exposicin de los individuos a vibraciones globales del cuerpo. Especificaciones generales. Como lmites de exposicin se considerarn los fijados en la propia norma para reduccin de la capacidad de trabajo por fatiga, que coinciden con los adoptados por la ACGIH. Del segmento mano-brazo - Indicacin Riesgo de dedo blanco (Fenmeno secundario de Raynaud) por exposicin a vibraciones transmitidas al segmento corporal mano-brazo por el uso de herramientas vibratorias. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Las mediciones se efectuarn segn los procedimientos e instrumentacin que establece UNE ENV 25349 (1996): Orientaciones para la medida y la valoracin de la exposicin humana a vibraciones transmitidas a la mano. Puesto que esta norma no define valores lmite de exposicin, se utilizarn los ltimos adoptados por la ACGIH.

7.1.4. Por Exposicin a Calor


- Indicacin Riesgo de sobrecarga fisiolgica por exposicin a ambientes calurosos. En principio14, este riesgo debera evaluarse siempre que se d alguna de las siguientes condiciones:
14

Tambin podra proceder esta evaluacin a temperaturas del aire algo inferiores a las sealadas pero en presencia de focos radiantes de cierta entidad.

38

a) Trabajo medio o pesado (consumo metablico alto segn el anexo A de UNE EN 28996) y ta 25C. b) Trabajo ligero (consumo metablico moderado segn el anexo citado arriba) y ta 27C. c) Trabajo sedentario (consumo metablico bajo segn el anexo citado) y ta 30C. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin Se usar la norma UNE EN 27243 (1995): Ambientes calurosos. Estimacin del estrs trmico del hombre en el trabajo basado en el ndice WBGT (temperatura hmeda y temperatura de globo), con las limitaciones que la propia norma establece: trabajador vestido con indumentaria veraniega (Icl = 0,6 clo) y exposiciones no muy cortas al calor. Si es necesario llevar ropa de trabajo especial, de ms abrigo o que dificulte la transpiracin, debern corregirse los valores lmite del WBGT, segn lo establecido en la tabla siguiente:

FACTORES DE CORRECCIN DE LOS VALORES LMITE DE WBGT (C)15

FACTORES DE CORRECCIN DE LOS VALORES LMITE DE WBGT (C)15


Tipo de ropa Ropa de trabajo de verano Bata de algodn o mono Ropa de trabajo de invierno Proteccin antihumedad, permeable
15

Aislamiento trmico (clo) 0,6 1,0 1,4 1,2

Factor de correccin (C) 0 -2 -4 -6

Tomados de la Gua Tcnica de Lugares de Trabajo, del INSHT.

Los instrumentos y mtodos de medida se ajustarn a lo especificado en UNE EN ISO 7726 (2002).

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7.1.5. Por Exposicin a Fro


- Indicacin Riesgo de sobrecarga fisiolgica por exposicin a ambientes fros, en exteriores e interiores con temperatura del aire inferior a 10 C. - Estimacin y Valoracin de la Exposicin a) Con carcter general, se debe utilizar UNE-ENV ISO 11079 (1998): Evaluacin de ambientes fros. Determinacin del aislamiento requerido de la ropa, IREQ. El mtodo que describe esta norma tiene por objeto determinar, para una situacin trmica concreta, el ndice IREQ, denominado aislamiento requerido de la ropa. Este ndice es, a la vez, una medida del estrs por fro en esa situacin y una referencia para la eleccin de la vestimenta apropiada. En los casos en que no resulte posible alcanzar mediante la ropa el aislamiento requerido, el mtodo proporciona un procedimiento para calcular el tiempo mximo de exposicin continuada y el tiempo preciso de recuperacin tras cada periodo de exposicin, para un aislamiento dado. Habrn de tenerse en cuenta tambin las normas UNE EN 28996 (1995), para la determinacin de la produccin de calor metablico, UNE EN ISO 7726 (2002), para la especificacin de los instrumentos y mtodos de medida, e ISO 9920 (1995), para la estimacin del aislamiento trmico y la resistencia a la evaporacin de un conjunto de ropa. b) En el caso particular de trabajos en el interior de cmaras frigorficas o de congelacin, los tiempos de exposicin y recuperacin aparecen fijados en la seccin 5 del capitulo segundo del RD 1561/1995, en funcin de la temperatura de funcionamiento de la cmara.

7.1.6. Por Exposicin a Radiaciones Ionizantes


- Indicacin Riesgo de daos somticos o genticos por exposicin a radiaciones ionizantes: fundamentalmente, radiacin nuclear (partculas y radiacin ) y rayos X. - Estimacin y valoracin de la Exposicin a) En la actualidad, todas las instalaciones capaces de producir un riesgo significativo de esta ndole estn legalmente sometidas a un control administrativo, que tiene, desde el punto de vista temporal, un carcter triple: 1. En el momento del comienzo de la actividad, sea bajo la forma de una mera homologacin de equipos, de autorizaciones de construccin o puesta en marcha, o de declaracin y registro, segn los casos.

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2. Peridicamente, mediante informes de actividad e incidencias, de remisin obligada a la Administracin, o por medio de verificaciones llevadas a cabo por entidades autorizadas o servicios de proteccin radiolgica, cuyos resultados han de registrarse y conservarse por el titular de la instalacin. 3. Aleatoriamente, a travs de la labor inspectora que corresponde al Seguridad Nuclear. Consejo de

b) La Legislacin espaola aplicable est constituida, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones: 1. Ley 25/64 de 29 de abril, sobre Energa Nuclear. 2. RD 1836/1999, de 3 de Diciembre (BOE 31/12/99), que aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En el punto 4 de su disposicin adicional tercera, establece que las instalaciones de aparatos de rayos X con fines de diagnstico mdico y las acreditaciones de personal para dirigir y operar dichas instalaciones se regirn por lo especficamente regulado en el RD 1891/1991 y disposiciones complementarias. 3. RD 1891/1991, de 30 de Diciembre (BOE 3/1/92), sobre Instalacin y Utilizacin de Aparatos de Rayos X con fines de Diagnstico Mdico. En l se contemplan, adems de los procedimientos de control administrativo de los equipos e instalaciones, de la formacin del personal que las dirige u opera y de las empresas de venta y asistencia tcnica, las caractersticas tcnicas que deben reunir las salas de radiodiagnstico y los locales de almacenamiento de pelcula virgen, y las especificaciones para la utilizacin de las instalaciones. Entre estas ltimas merece la pena resaltar la 4, que obliga a que una entidad autorizada por el Ministerio de Industria o un Servicio o Unidad Tcnica de Proteccin contra las Radiaciones Ionizantes, propio o contratado, efecte un control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiacin en los puestos de trabajo, como mnimo anualmente, y siempre que se modifiquen las condiciones de trabajo o se detecte alguna irregularidad que afecte a la proteccin radiolgica. 4. RD 783/2001 de 6 de Julio (BOE 26/7/01), por el que se aprueba el Reglamento de Proteccin Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Junto a medidas de proteccin para el conjunto de la poblacin, dentro de una orientacin estrictamente sanitaria, establece medidas especficas de proteccin para las personas profesionalmente expuestas, como la categorizacin de los trabajadores, la clasificacin de las zonas de trabajo, la medicin y registro de las dosis recibidas y la vigilancia mdica; por otra parte, fija los limites de dosis. 5. RD. 413/1997, de 21 de Marzo (BOE 16-4-97), sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada.

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c) En general, podr alcanzarse una decisin sobre la aceptabilidad o no del riesgo sin necesidad de mediciones de exposicin, en base a dos tipos de datos: 1. Los documentos acreditativos de que los equipos, los locales, el personal y la gestin cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. 2. Los registros de las preceptivas determinaciones peridicas de dosis del personal profesionalmente expuesto, realizadas en base a dosimetra individual o de rea, segn proceda. Es evidente que no podr considerarse aceptable ningn grado de control del riesgo que no implique el cumplimiento estricto de todo lo reglamentariamente dispuesto, incluyendo dosis de radiacin inferiores a los lmites establecidos: Cabe la posibilidad, sin embargo, de encontrar casos de aparente cumplimiento estricto en que el riesgo no resulta aceptable porque no se respeta el principio, preceptuado en el art. 4.2 del RD 783/2001, de que, en rgimen normal de trabajo, las dosis recibidas sean las ms bajas posibles. En algunos de tales casos, podra ser necesario realizar mediciones, para las cuales existen instrumentos en los Centros, con vistas a concretar la ndole de las propuestas preventivas.

7.1.7. Por Exposicin a Campos Elctricos y Magnticos (CE y M)


Se trata de una regin del espectro electromagntico, tambin denominada subradiofrecuencia (f < 30 KHz, segn la ACGIH), en la que no puede hablarse propiamente de radiacin, porque los campos elctrico y magntico no estn acoplados ni interrelacionados entre s. Por ello, es ms adecuado usar para esta zona del espectro la denominacin campos elctricos y magnticos. Dentro de ella, la franja que concita mayor inters es la de muy baja frecuencia (ELF, f<300 Hz), ya que a ella pertenecen fundamentalmente los campos generados por las instalaciones y equipos elctricos habituales, en los que, como es sabido, la corriente es alterna de 50 Hz16. Aunque se producen tanto campos elctricos como magnticos, hace ya algn tiempo que, en los estudios que intentan establecer los efectos de las exposiciones de baja intensidad, todo el inters parece centrado en los segundos. Su inclusin en este primer inventario de mtodos, pese a la incertidumbre que existe todava sobre sus efectos, circunstancia sta que quizs aconsejara una prudente espera, se debe a la actualidad del asunto en la opinin pblica, que hace probable la necesidad de abordarlo en algn caso, siquiera sea a demanda de los trabajadores. Para estas ocasiones, es conveniente disponer, al menos, de unas orientaciones de actuacin.

16

En Europa 50 Hz y en Estados Unidos 60 Hz

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- Estimacin y Valoracin de la Exposicin En la actualidad, el nico efecto confirmado de los campos magnticos de baja frecuencia es la induccin de densidades de corriente en el cuerpo humano, que se produce a intensidades muy altas. Para prevenir que tales densidades puedan alcanzar valores superiores a los de las corrientes fisiolgicas (1 - 10 mA/m2), algunas organizaciones como la ACGIH y la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) han establecido valores lmite 17. De acuerdo con la bibliografa, las exposiciones reales medidas, tanto residenciales como profesionales, son muy inferiores a estos valores lmite. Este hecho, sin embargo, no anula el inters de las mediciones cuando haya que abordar exposiciones a campos elctricos y magnticos, dado que pueden servir para detectar instalaciones anmalas, por una parte, y tener utilidad epidemiolgica 18, por otra. Adems, aunque no exista evidencia cientfica suficiente y sean, por tanto, controvertidos, hay estudios que han concluido la existencia de un aumento de riesgo de diversos tipos de cncer (leucemias, cncer de mama y cnceres cerebrales, especialmente) con exposiciones muy bajas, del orden de unas pocas dcimas de microtesla (0,2 - 0,4 mT) que, estas s, entran dentro del rango de las medidas en situaciones normales. As pues, la situacin actual puede considerarse caracterizada por las siguientes notas: a) Los efectos biolgicos confirmados, para cuya prevencin estn fijados los valores lmite existentes, se producen con exposiciones muy superiores a las esperables en situaciones reales, tanto laborales como residenciales. b) Suscitan preocupacin otros efectos ms graves, pendientes an de confirmacin cientfica, que podran producirse a los niveles de exposicin que se dan en la realidad. Consecuentemente con la falta de evidencia, no hay valores lmite para estos hipotticos efectos. Por ello, no parece adecuado que las evaluaciones de este rango se limiten a constatar lo que, a la vista de lo dicho, parece de antemano previsible: que las exposiciones medidas son muy inferiores a los valores lmite establecidos, sean cuales sean los que consideremos. Adems de esto, en aplicacin de un elemental principio de precaucin, que implica la evitacin, con bajo coste, de las exposiciones innecesarias, mientras exista incertidumbre sobre sus efectos, deberan explorarse propuestas preventivas. En ausencia de posibilidades de blindaje para este tipo de perturbacin, tales propuestas habran de surgir de la consideracin de medidas de informacin a los trabajadores, alejamiento de las fuentes y reduccin del tiempo de exposicin.

Para 50 Hz, la ACGIH ha fijado un techo de 1.200 T (microteslas) para el valor rms de la induccin magntica (B). El de la ICNIRP es de 500 T para la misma magnitud. 18 Para favorecer esta ltima explotacin se necesita una cierta homogeneizacin metodolgica de la medida. A tal efecto, se recomienda seguir el protocolo establecido por el grupo ad hoc de UNESA, que se incluye en el anexo B.

17

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7.2. RIESGOS ERGONMICOS

7.2.1. Por sobrecarga fsica


- Indicacin Riesgos de lesiones musculoesquelticas, agudas o acumulativas, asociados a la carga fsica. Desde la perspectiva del tipo de carga fsica que comportan, pueden distinguirse tres clases de tareas: . Tareas de manipulacin manual de cargas . Tareas repetitivas del miembro superior . Tareas en posturas forzadas - Estimacin y Valoracin del Riesgo a) Tareas de manipulacin manual de cargas Pueden comprender actividades de levantamiento, transporte con los brazos, empuje y arrastre. Para su evaluacin existen distintos mtodos19 cada uno de los cuales est mejor indicado para determinadas situaciones y peor para otras. As, la gua del I.N.S.H.T.20 es aplicable a tareas simples21 de levantamiento de cargas, incluidas personas, con o sin transporte manual antes de la descarga, en postura de pie. El mtodo NIOSH22 puede aplicarse a tareas simples o mltiples de levantamiento de cargas en posturas de pie, pero excluye, en principio, la carga de personas y no contempla el transporte intermedio. Para tareas de transporte de cargas con los dos brazos, el manual Ergo IBV23 incluye unas tablas de pesos mximos recomendados, en funcin de la altura del agarre, de la distancia recorrida y de la frecuencia del transporte (desde uno cada 6 segundos hasta uno

19 Aqu solo consideraremos mtodos de evaluacin en sentido estricto, es decir, los que proporcionan procedimientos de medicin y criterios de valoracin. 20 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Gua Tcnica para la Evaluacin y Prevencin de los Riesgos Relativos a la Manipulacin Manual de Cargas. 21 Aqullas en que los valores de los parmetros que definen la tarea de levantamiento, de acuerdo con el mtodo de evaluacin de la gua, permanecen estables a lo largo de la jornada. 22 Waters, T.R., Putz Anderson, V. And Garg, A.: Aplications Manual for Revised NIOSH Lifting Equation. Cincinnati, Ohio. NIOSH, 1994. 23 Garca Molina, Carlos y otros: Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica. Valencia: IBV, 1997. El manual se acompaa de un programa informtico para la aplicacin de los mtodos de evaluacin del riesgo adoptados por el IBV para las tres clases de tareas que estamos considerando: de manipulacin de cargas, repetitivas del miembro superior y realizadas en posturas forzadas. Mediante el uso del programa se facilitan los clculos, la valoracin del riesgo y el rediseo del puesto.

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cada 8 horas), para los distintos percentiles de la poblacin, diferenciando entre hombres y mujeres. Las tablas son de Snook y Ciriello (1991). Naturalmente, estas tareas han de ir siempre unidas a otras de levantamiento, con las cuales constituirn, de modo conjunto, una tarea mltiple. Para tareas de desplazamiento de cargas empujndolas o arrastrndolas, el mismo manual recoge en otras tablas, tambin desarrolladas a partir de recomendaciones de Snook y Ciriello, los lmites de las fuerzas iniciales y sostenidas para distintos percentiles de hombres y mujeres, por separado, en funcin de parmetros anlogos a los anteriores: distancia recorrida en cada ocasin, frecuencia de los desplazamientos y altura del agarre del elemento a empujar o arrastrar. Por ltimo, cuando en un puesto de trabajo se dan tareas de manipulacin de cargas de ms de un tipo de los que acabamos de ver (p. ej. empujes y arrastres), o cuando hay tareas de un mismo tipo caracterizadas por valores distintos de los parmetros definitorios (p. ej. levantamientos de cargas a distintas alturas en el origen), o cuando se dan ambas circunstancias a la vez, el mtodo Ergo IBV permite calcular un ndice compuesto para representar el riesgo acumulado de la tarea mltiple. El procedimiento de clculo que se sigue es el propuesto por los autores del mtodo NIOSH revisado de 1991. b) Tareas repetitivas del miembro superior Para la evaluacin de los riesgos de lesin musculoesqueltica asociados a este tipo de tareas, el nico mtodo disponible de evaluacin en sentido estricto, porque es el nico que incluye criterios de valoracin, es el desarrollado por el IBV en 1996, que puede encontrarse descrito en el manual Ergo IBV. En base al clculo de la exposicin promedio del trabajador a los diferentes factores de riesgo considerados, se obtienen niveles diferenciados de riesgo, y consiguientemente de urgencia de intervencin, para la zona de cuello-hombro, distinguiendo entre corto, medio y largo plazo, y para la de mano-mueca. c) Tareas en posturas forzadas Cuando se trata de evaluar el riesgo de lesin asociado a esfuerzos predominantemente estticos, producidos por el mantenimiento o repeticin de posturas forzadas que afectan a grandes segmentos corporales, en tareas sin ciclos claramente definidos, el mtodo de eleccin es el OWAS24 , propuesto en 1977 y que desde entonces ha sido ampliamente utilizado, por lo que hay sobre l gran cantidad de bibliografa.

24 Louhevaara, V. And Suurnkki, T: OWAS: A method for the evaluation of postural load during work. Helsinki: Institute of Occupational Health, 1992. Tambin puede encontrarse una descripcin del mtodo, en espaol, en el manual Ergo IBV, y puede aplicarse por medio del programa informtico de ste.

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8. BIBLIOGRAFA

BESTRATN, M. y NOGAREDA, C. (coordinadores) Evaluacin de las condiciones de trabajo en las pequeas y medianas empresas. Metodologa prctica. Barcelona, I.N.S.H.T., 1996 BESTRATN, M. y PAREJA, F. Sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidente. Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin N 330.1993 CASTEJN, E. La evaluacin de riesgos: una reflexin. Salud y Trabajo, n 111-112. 1995 GADEA CARRERA, E. Seguridad en el laboratorio: gestin de residuos txicos y peligrosos en pequeas cantidades. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 359. GADEA CARRERA, E. Cancergenos, mutgenos y teratgenos: manipulacin en el laboratorio. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 269. GARCA MOLINA, C. y otros Ergo IBV. Evaluacin de riesgos laborales asociados a la carga fsica. Valencia: IBV, 1997 GUARDINO SOL, X., ROSELL FARRS, M.G. y GADEA CARRERA, E. Prevencin del riesgo en el laboratorio. Organizacin y recomendaciones generales. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 432. GUASCH, J. (coordinador) Condiciones de trabajo en centros hospitalarios. Metodologa de autoevaluacin. Madrid, I.N.S.H.T., 1992 HERAS COBO, C. y GUARDINO SOL, X. La ventilacin general en el laboratorio. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 373. HERNNDEZ CALLEJA, A. Y GUARDINO SOL, X. (Coordinadores). Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios. Barcelona: INSHT, 2000.

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PIQU, T. Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente Barcelona, I.N.S.H.T. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 324.1993 ROSELL FARRS, M.G., GUARDINO SOL, X. Y GADEA CARRERA, E. Prevencin del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos. Barcelona, INSHT. Serie Notas Tcnicas de Prevencin n 433. COMISIN EUROPEA Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1996. JEFATURA DEL ESTADO Ley de prevencin de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10.11.95) MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Reglamento de los servicios de prevencin. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31.1.97) MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de los lugares de trabajo Madrid: INSHT MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la manipulacin manual de cargas que entrae riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la manipulacin manual de cargas Madrid: INSHT MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantalla de visualizacin. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE 23.4.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de equipos con pantallas de visualizacin. Madrid: INSHT

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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97). INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos. Madrid: INSHT MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin a agentes cancergenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE 24.5.97) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE 7.8.97) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Gua Tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos relacionados con la utilizacin de los equipos de trabajo. Madrid: INSHT MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 9.10.73). Instruccin Tcnica MIE-BT-042. Inspeccin de las instalaciones. Instruccin Tcnica MIE-BT-025. Locales de pblica concurrencia. Instruccin Tcnica MIE-BT-039. Puestas a Tierra. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Reglamento de aparatos de elevacin y manutencin Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 11.12.85) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGA Transposicin de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto (BOE 30.9.97) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Real Decreto sobre disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo elctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (21.6.01)

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ANEXO A: INSTRUMENTOS DE EVALUACIN.

A1. Cuestionarios de chequeo


. Generales CC-G1 CC-G2 CC-G3 CC-G4 CC-G5 CC-G6 CC-G7 CC-G8 CC-G9 CC-G10 CC-G11 CC-G12 CC-G13 Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. Cada a distinto nivel. Ascensores. Cada a distinto nivel. Rampas Cada a distinto nivel. Escaleras de mano Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. Pasillos Cada o desplome de objetos. Falsos techos Cada o desplome de objetos. Estanteras Cada o desplome de objetos. Mesas y archivadores Cada o desplome de objetos. Puertas y mamparas Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores

. Especficos CC-Adm 1 CC-Adm 2 CC-Adm 3 CC-Con 1 CC-Con 2 CC-Lim 1 CC-Lim 2 CC-Lim 3 CC-Lim 4 CC-Man 1 CC-Man 2 CC-Man 3 CC-Man 4 CC-Man 5 CC-Man 6 Carga fsica. PVD Carga visual. PVD Carga mental. PVD Accidente de trfico. Conduccin de vehculos. Conductores Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Conductores Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Personal de limpieza Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Personal de limpieza Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de limpieza Carga fsica. Posturas. Personal de limpieza Contacto elctrico. Mantenimiento Proyeccin de partculas. Mantenimiento Exposicin a radiaciones no ionizantes. Soldadura. Mantenimiento Quemaduras. Soldadura y oxicorte. Mantenimiento Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Soldadura. Mantenimiento Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento

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CC-Ord CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas Cortes y pinchazos. Laboratorios Atrapamiento en mquinas. Laboratorios Quemaduras. Laboratorios Contacto con sustancias corrosivas o irritantes. Laboratorios Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Laboratorios Riesgo higinico por exposicin a cancergenos. Laboratorios Exposicin a agentes biolgicos. Laboratorios Exposicin a agentes biolgicos. Estabularios. Laboratorios Carga fsica. Posturas. Laboratorios Carga fsica. Movimientos repetitivos. Laboratorios

A 2 . Inventarios de indicadores de riesgo


. Generales IIR-G1 IIR-G2 IIR-G3 IIR-G4 IIR-G5 IIR-G6 Riesgo higinico por exposicin a ruido Riesgo higinico por exposicin a calor Insatisfaccin Trmica Insatisfaccin Acstica Riesgos Psicosociales ( vase Anexo E) Riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos. General (vase Anexo F)

. Especficos IIR-Lab 1 Riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos. Laboratorios

A3. Cuestionarios de instalaciones o actividades


CI-APQ-Lab CI-GR-Lab CI-ORG-Lab CI-IR CI-GAS-Lab CI-CCI Almacenamiento de productos qumicos. Laboratorios Gestin de residuos. Laboratorios Organizacin de laboratorios Instalaciones radiactivas. General Instalaciones de gases a presin. Laboratorios Condiciones de Seguridad Contraincendios (vase Anexo D)

50

51

Pg. 1/1

CC-G 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ASCENSORES.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________FECHA:_ __________________ REA DE APLICACIN:_______ _____________TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Se realizan las revisiones reglamentarias al menos cada 2 aos, y existe registro al respecto. 2. Las puertas disponen de enclavamiento para evitar su apertura en ausencia de la cabina (RD 1314/1997 Anexo I, 2.3). 3. Est sealizada la carga mxima de uso (RD 1314/1997 Anexo I, 5.1). 4. Existen dispositivos de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina (RD 1314/1997, Anexo I, 1.4.1.). 5. La iluminacin en el entorno es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos) y existe alumbrado de emergencia. 6. Existe alumbrado de emergencia en el interior del ascensor. 7. Hay una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 10 0,5 6 2 2 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 60 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

52

Pg. 1/1

CC-G 3

CADA A DISTINTO NIVEL. RAMPAS.


CENTRO TRABAJO:___________________________________FECHA:____________________ REA DE APLICACIN:_______ ____ _____TCNICO:_____________________

FACTORES DE RIESGO
1. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 2. La pendiente es adecuada (Anexo I A7.3 RD 486/1997). 3. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3,3 y 3,2 RD 486/1997). 4. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = >120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

53

Pg. 1/1

CC-G 4

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:__________________ REA DE APLICACIN:_______ ______________TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Existen escaleras porttiles de altura suficiente para las necesidades de acceso a zonas altas (no considerar tareas de mantenimiento). 2. Las de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 3. Las de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. . 4. Las simples disponen de zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 5. Los peldaos tienen una huella suficiente (al menos 8 cm). 6. No se observan hbitos de uso inadecuados (uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.). 7. El estado de conservacin de la escalera es aceptable. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6 2 6 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

>120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

54

Pg. 1/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:_________________ REA DE APLICACIN:_______ ______TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

55

Pg. 2/2

CC-G 5 CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:________________ REA DE APLICACIN:_______
OBSERVACIONES:

_____________ ______ TCNICO:_______________

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

56

Pg. 1/1

CC-G 6

CADA AL MISMO NIVEL, PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. PASILLOS.
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________FECHA:_ __________________ REA DE APLICACIN:_______ _______TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Existen pasillos bien delimitados, aunque no estn sealizados. 2. Los pasillos tienen, a lo largo de todo su recorrido, una anchura mnima de 1 m. 3. El suelo no es de material especialmente resbaladizo. 4. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 5. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 6. No existen obstculos en los pisos (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.). 7. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramiento) . 8. Existe alumbrado de emergencia. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 2 6 6 6 6 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

67

57

Pg. 1/1

CC-G 7

CADA O DESPLOME DE OBJETOS. FALSOS TECHOS.


CENTRO DE TRABAJO:______________________ REA DE APLICACIN:_______ _____ FECHA:____________________ ______ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. El techo presenta buen estado de conservacin 2. Se reparan rpidamente los defectos capaces de producir un desplome. 3. Los elementos empotrados en el techo (luminarias, equipos acondicionadores, etc.) se encuentran bien sujetos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

58

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO:______________________ REA DE APLICACIN:_______ ______ FECHA:__ ________________ _______TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = =

25

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 400 III

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

59

Pg. 1/1

CC-G 9

CADA O DESPLOME DE OBJETOS MESAS Y ARCHIVADORES.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:_ _________________ REA DE APLICACIN:_______ _____________TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los cajones de los archivadores/mesas cuentan con dispositivos que evitan su salida de las guas. (1) 2. Los archivadores cuentan con dispositivos antivuelco 3. Se evita el apilamiento inseguro de documentos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 20 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

El dispositivo antivuelco se refiere a la imposibilidad de abrir dos cajones simultneamente.

60

Pg. 1/1

CC-G 10

CADA O DESPLOME DE OBJETOS PUERTAS Y MAMPARAS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:_ _________________ REA DE APLICACIN:_______ _____________TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las puertas y otros elementos verticales de separacin presentan suficiente estabilidad. 2. Las puertas correderas cuentan con dispositivos que impiden su salida de los carriles. 3. Las puertas que abren hacia arriba cuentan con un sistema de seguridad que impide su desplome (contrapesos o mecanismos de trinquete) 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

61

Pg. 1/1

CC-G 11

CHOQUE, GOLPE O ATRAPAMIENTO CON O ENTRE OBJETOS. PUERTAS.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:_ ________________ REA DE APLICACIN:_______ ______________TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. La anchura mnima de las puertas es de 80 cm. Las puertas transparentes estn sealizadas. Las puertas de paso abatibles disponen, al menos, de 90 de giro libre. Las puertas de vaivn permiten la visibilidad de la zona a la que se accede. Las puertas mecnicas cuentan con los dispositivos de seguridad adecuados (detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y apertura manual). 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
2 10 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

62

Pg. 1/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_____________________ REA DE APLICACIN:_______ ______FECHA:_ __________________ ______ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los cuadros elctricos confieren un grado de proteccin igual o superior a IP2xx (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin durante operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores). 2. No hay receptores con un grado de proteccin inferior a IP2xx. 3. Las clavijas y bases de enchufe son correctas y sus partes en tensin permanecen inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente introducida. 4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del tipo protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el interior de cajas con proteccin equivalente. 5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada. 6. Los conductores elctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido. 7. Los empalmes estn correctamente aislados y no hay conexiones a la red sin clavija. 8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de proteccin mecnica. 9. Los trabajos de reparacin, por sencillos que sean, se realizan slo por el personal de mantenimiento. (1) 10. Para los locales de pblica concurrencia , se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 11. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6

6 0,5 6 6 2 6 6

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

63

Pg. 2/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_____________________ REA DE APLICACIN:_______
OBSERVACIONES:

______FECHA:___ _______________ ______ TCNICO:__________________

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 60 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

64

Pg. 1/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:____________________ REA DE APLICACIN:_______________________________TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. La instalacin dispone de puesta a tierra de las masas y proteccin diferencial. 2. La puesta a tierra se revisa, al menos, con periodicidad anual (MIBT 039). 3. La proteccin diferencial es de alta sensibilidad (30 mA o menos) y est dispuesta por sectores. 4. Si no es de alta sensibilidad, resulta adecuada al valor de la resistencia de tierra. 5. Los disyuntores diferenciales se prueban como mnimo mensualmente. 6. Todas las bases de enchufe tienen conexin a tierra. 7. Todos los receptores sin sealizacin de doble aislamiento disponen de conductor de proteccin. (1) 8. Para los locales de pblica concurrencia , se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 2 -10 4 6 6 4

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

65

Pg. 2/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ REA DE APLICACIN:_________________________________TCNICO:_________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 60 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

66

Pg. 1/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. La silla tiene el asiento regulable en altura (entre 42 y 53 cm.) El respaldo de la silla es ajustable El asiento tiene una profundidad mayor de 40 cm. El asiento es giratorio y estable, con cinco puntos de apoyo Es posible apoyar los brazos en la silla o en la mesa Se dispone de reposapis si es necesario Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla El borde superior de la pantalla puede situarse a la altura de los ojos o algo por debajo. La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda colocarse (2) la pantalla a la distancia ptima de visin . El espacio libre bajo la mesa permite moverse con comodidad (65 cm. de altura y 60 cm. de anchura) Se dispone de un mnimo de 2 m_ en el entorno de la mesa de trabajo Si el puesto de trabajo dispone de impresora, la ubicacin de sta no condiciona la adopcin de posturas forzadas frecuentes. Se dispone, al menos, de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muecas. El usuario tiene posibilidad de autoadministrarse pausas durante la jornada laboral Existe un programa adecuado de vigilancia especfica de la salud. El trabajador ha sido informado de los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y del objetivo postural de estos ajustes. Otras deficiencias (especificar)
(1)

NP SI NO

NDp
10 6 2 2 10 10 6 2 6 6 2 2 10 2 2 10

(1) (2)

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD. Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.

77

67

Pg. 2/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_______________ PUESTO DE TRABAJO:__________________________________ TCNICO:_____________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 20 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

68

Pg. 1/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. La imagen del monitor es ntida y sin parpadeos La pantalla tiene tratamiento antirreflejos Los smbolos de las letras del teclado son fcilmente legibles La superficie de trabajo tiene acabado mate El nivel de iluminacin en el documento es como mnimo de 500 lux. La localizacin de las luminarias no provoca reflejos ni deslumbramientos. No existen contrastes acusados en el lugar de trabajo. No existen parpadeos en las luminarias Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda colocarse 1 la pantalla a la distancia ptima de visin . Se realizan revisiones oftalmolgicas peridicas, en el contexto de la vigilancia de la salud, cuando son necesarias a juicio del mdico. 2 Se suministran lentes correctoras especiales , si son necesarias. El puesto de trabajo no est situado de frente ni de espaldas respecto a la luz natural. Las ventanas cuentan con dispositivos de modulacin de la luz natural (persianas, estores, etc.) Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

NDp
10 6 2 2 6 10 4 4 6 6 6 6 2 6

1 2

Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD. Vase art. 4 del RD 488/1997 e interpretacin de la Gua Tcnica del INSHT.

69

Pg. 2/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:__________________________________ TCNICO:_______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

70

Pg. 1/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:______________________________ FECHA:______________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________ TCNICO:____________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas encomendadas. 2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo. 3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces. 4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas utilizados. 5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con una presin temporal excesiva. 6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante periodos prolongados (ms de 2 3 horas diarias). 7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas, iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para el mantenimiento de la atencin durante el trabajo. 8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir las tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

NDp
6 2 2 2 10 6 4 6

71

Pg. 2/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:_________________________________ TCNICO:________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

72

Pg. 1/1

CC-Con 1

ACCIDENTE DE TRFICO. CONDUCCIN DE VEHCULOS. CONDUCTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________FECHA: ___________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. El vehculo tiene menos de 8 aos. 2. Se efecta el mantenimiento peridico que el fabricante estipula (cambio de aceite, pastillas y lquido de frenos, luces, etc.). 3. Tiene actualizada la ITV. 4. Existe la instruccin conocida de descansar cada 2 3 horas en viajes largos, y se respeta. 5. Se realiza vigilancia de la salud especfica. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
0,5 6 10 4 4

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = 50 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

73

Pg. 1/1

CC-Con 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA.(1) CONDUCTORES.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________ ____FECHA:______________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________TCNICO:____________________

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso manejar a brazo cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 kg y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo. 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Aplicables a conductores que tienen encomendado algn transporte de carga con carcter habitual.

74

Pg. 1/1

CC- Lim 1 RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. PERSONAL DE LIMPIEZA.
CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los productos utilizados no son innecesariamente peligrosos para las necesidades de limpieza del centro. 2. Los productos peligrosos se encuentran reglamentariamente etiquetados. 3. En caso de trasvase de productos peligrosos se identifica correctamente el nuevo envase. 4. En caso de trasvase se utilizan elementos auxiliares apropiados. 5. Disponen de instrucciones especficas escritas para la utilizacin de productos de limpieza no habituales en el mbito domstico y clasificados como peligrosos, y stas son adecuadas 6. Estn informados del riesgo que existe al mezclar leja con agua fuerte y evitan hacerlo. 7. En ningn caso se mezcla leja con amoniaco. 8. Disponen de guantes de proteccin apropiados y los utilizan. 9. Otras deficiencias (especificar)
1

NP

SI NO

NDp
6 4 4 2 6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD 374/2001).

75

Pg. 1/1

CC- Lim 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Existen escaleras porttiles de altura suficiente para las necesidades de acceso a zonas altas (no considerar tareas de mantenimiento). 2. Las de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 3. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 4. Las simples disponen de zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 5. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm.) 6. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados (uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 7. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6 2 6 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

76

Pg. 1/1

CC- Lim 3

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas, etc.) son inferiores a 15 kg. 2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza. 3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos. 4. Existe, al menos, una toma de agua por planta. 5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de cargas. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 2 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

77

Pg. 1/1

CC-Lim 4

CARGA FSICA. POSTURAS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los mangos de las fregonas, cepillos y otros tiles de limpieza pueden adaptarse a la altura de los trabajadores con objeto de permitirles mantener la espalda erguida. 2. La fregona cuenta con un dispositivo mecnico para facilitar el escurrido. 3. Se dispone de escaleras o similares para acceder a la limpieza de zonas altas, de modo que no sea preciso mantener los brazos por encima de los hombros. 4. Se ha informado al personal sobre las posturas correctas de trabajo. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

78

Pg. 1/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.1


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA: ___________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos elctricos utilizados son adecuados para las caractersticas de la instalacin y del lugar de trabajo. 2. Los equipos elctricos utilizados cuentan con el marcado CE o estn adaptados a los requisitos del Anexo I ap. 1 del Reglamento de Equipos de Trabajo (RD 1215/1997). 3. Los trabajos con riesgo elctrico no se realizan en tensin cuando pueden realizarse sin ella. 4. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se hace por trabajadores autorizados, siguiendo los procesos descritos en el anexo II del RD 614/2001. 5. Los trabajos en tensin se realizan slo por trabajadores cualificados, siguiendo 2 un procedimiento de trabajo escrito y adecuado. 6. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin son especialmente concebidos para ello y se utilizan, mantienen y revisan siguiendo las instrucciones del fabricante. 7. Durante los trabajos en tensin, se sealiza y delimita la zona de trabajo cuando existe la posibilidad de que penetren en ella otros trabajadores. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 2 6 10 10 6 2

En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD 614/2001. 2 Vase anexo III.A del RD 614/2001.

79

Pg. 2/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:_____________________________TCNICO:_____________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 60 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

80

Pg. 1/1

CC- Man 2

PROYECCIN DE PARTCULAS. MANTENIMIENTO


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_ __________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas para efectuar operaciones de corte, esmerilado, etc., disponen de pantallas de proteccin. 2. Disponen de gafas o pantallas de seguridad y las utilizan. 3. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

81

Pg. 1/1

CC- Man 3

EXPOSICIN A RADIACIONES NO IONIZANTES. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Disponen de pantallas de soldadura y las utilizan. 2. Los filtros disponibles son adecuados al tipo de soldadura que se realiza. 3. Se dispone de cubrefiltros para proteccin contra proyeccin de partculas, y los utilizan. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 20 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

82

Pg. 1/1

CC- Man 4

QUEMADURAS. SOLDADURAY OXICORTE. MANTENIMIENTO


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_ __________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos de soldadura autgena y de oxicorte disponen de vlvulas antirretroceso 2. Las conducciones de gases para la soldadura autgena y oxicorte se encuentran en buen estado. 3. Disponen de equipos de proteccin individual para evitar el contacto con elementos calientes (guantes, mandil, polainas, botas) 4. Existen instrucciones escritas de trabajo para el uso de los equipos de soldadura autgena y oxicorte, y son adecuadas. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

83

Pg. 1/2

CC- Man 5

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:______ _________________________FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:_____________________________ TCNICO:_____________________

FACTORES DE RIESGO
1. Para los trabajos prolongados de soldadura en recintos mal ventilados o con posible exposicin a humos de Cr, Ni, Zn o Pb, se dispone de equipos adecuados de ventilacin por extraccin localizada, y se utilizan. 2. Para los trabajos puntuales de soldadura en recintos mal ventilados o con posible exposicin a humos de Cr, Ni, Zn o Pb, se dispone de equipos adecuados de ventilacin por extraccin localizada o de proteccin respiratoria apropiada, y se utilizan. 3. Se dispone de oculares filtrantes apropiados para la gama de trabajos de soldadura que pueden realizarse. 4. Existen instrucciones escritas que clasifican las operaciones de soldadura y prescriben las medidas preventivas que hay que adoptar para cada tipo. 5. Los trabajadores han recibido la informacin y formacin necesaria para entender correctamente las instrucciones de trabajo y utilizar de modo apropiado los equipos de ventilacin y de proteccin individual. 6. Otras deficiencias (especificar)
1 2

NP

SI NO

NDp
10

10

4 6 6

Se considerarn prolongados los de duracin superior a 1 hora. Los restantes sern puntuales. Se considerarn mal ventilados, en ausencia de ventilacin mecnica, aqullos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 3 - Que el volumen disponible por soldador sea inferior a 280 m . - Que la altura del mbito de trabajo sea inferior a 5 m. - Que el recinto contenga divisiones u otras barreras estructurales que puedan dificultar significativamente la ventilacin.
2

84

Pg. 2/2

CC- Man 5

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. SOLDADURA. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:_________ _________________________FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:_________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 40 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

85

Pg. 1/1

CC- Man 6

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las escaleras de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 2. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 3. Las escaleras simples cuentan con zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 4. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm) 5. En caso de trabajos a ms de 3,5 metros en escaleras de mano, se dispone de cinturones de seguridad. 6. No se utilizan escaleras de mano para trabajos a ms de 5 metros. 7. Las escaleras extensibles tienen dispositivos de enclavamiento mecnico. 8. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable 9. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados ( uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 2 6 10 6 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

86

Pg. 1/1

CC-Ord 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS Y A RADIACIN ULTRAVIOLETA. FOTOCOPIADORAS. ORDENANZAS.
CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Se utilizan cartuchos de tner desechables. 2. No hay acumulacin de mquinas en espacios pequeos mal ventilados. 3 3. La renovacin de aire del recinto de las fotocopiadoras es superior a 50 m por hora y trabajador. 4. Se realiza el mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5. La tapa de la fotocopiadora siempre permanece cerrada cuando se efectan reproducciones 6. El trabajador ha sido informado sobre el uso correcto de la fotocopiadora 7. Existe un manual de instrucciones en espaol para cada fotocopiadora. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
4 6 6 2 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

87

Pg. 1/1

CC-Ord 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. ORDENANZAS.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________ TCNICO:____________________

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso levantar manualmente cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

88

Pg. 1/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta rebabas, fisuras o bordes cortantes. 2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y suficientes. 3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y punzantes se utilizan guantes. 4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger el material de vidrio frente a golpes. 5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de vidrio en uso. 6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y lugares de fcil acceso. 7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y resistentes 8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza apropiados. 9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de tiles cortantes o punzantes. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 0.5 2 4 0.5 2 6 6 0,5

89

Pg. 2/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS:

90

Pg. 1/1

CC-Lab 2

ATRAPAMIENTO EN MQUINAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas con elementos giratorios (centrifugadoras, lavavajillas, molinos, etc.), tienen dispositivos de seguridad que impiden su apertura en funcionamiento. 2. Las partes mviles de las mquinas son inaccesibles durante su funcionamiento. 3. Las mquinas con elementos mviles disponen de espacio libre suficiente para evitar que invadan pasillos u otras zonas de trabajo. Adems, se sealiza la necesidad de respetarlo. 4. Las mquinas tienen el marcado CE o puesta en conformidad 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
10 6 6 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

>120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

91

Pg. 1/1

CC-Lab 3

QUEMADURAS. LABORATORIOS.
CENTRO DE TRABAJO:_____________________________ FECHA:_______________________ PUESTO DE TRABAJO:_____________________________ TCNICO:_____________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los elementos calientes (> 70 C) son inaccesibles. 2. Para las tareas que impliquen contactos con elementos calientes se dispone de guantes o manoplas de proteccin trmica. 3. Los autoclaves tienen un mecanismo de despresurizacin previo a su apertura. 4. La manipulacin de muestras en nitrgeno lquido se hace usando los guantes, pantallas y ropas idneas. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 10 10 10

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 10 =

NIVEL DE RIESGO

>120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

92

Pg. 1/2

CC-Lab 4

CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. Los botes y envases que se usan en el laboratorio para sustancias corrosivas tienen la resistencia adecuada. 2. Todos los envases y contenedores estn claramente etiquetados con el pictograma correspondiente, identificando su contenido e indicando las frases R y S de aplicacin. 3. Los trasvases de productos corrosivos e irritantes se realizan con embudos o utilizando medios mecnicos. 4. Los productos corrosivos en envases de vidrio de ms de 2,5 litros disponen de proteccin contra golpes. 5. Utilizan en el laboratorio pipetas con regulacin automtica de volumen. 6. Para cualquier operacin manual con sustancias custicas, se utilizan los guantes de resistencia adecuada. 7. Para la proteccin frente a corrosivos durante sus trasvases u otras operaciones con riesgo de proyeccin, se usan pantallas faciales y ropa de trabajo. 8. Existen en el laboratorio duchas y lavaojos de emergencia. 9. Los trabajadores que manipulan o puedan contactar con sustancias peligrosas estn informados sobre sus riesgos y la aplicacin de primeros auxilios 10. Se dispone del material necesario para la prctica de los primeros auxilios en las proximidades de los laboratorios. 11. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
4 6 6 4 2 8 6 6 6 4

93

Pg. 2/2

CC-Lab 4

CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:_______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 25 =

NIVEL DE RIESGO

120 IV

94

Pg. 1/2

CC-Lab 5

INHALACIN Y CONTACTO CON AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. El laboratorio cuenta con suficiente nmero de vitrinas de gases para la manipulacin de los productos que lo requieran. 2. Las operaciones y aparatos de anlisis que desprenden gases o vapores se sitan bajo campana de extraccin. 3. La utilizacin y el mantenimiento de las vitrinas de gases estn protocolizados para asegurar su eficacia, segn las indicaciones del fabricante. 4. Las vitrinas se sitan alejadas de puertas, ventanas o entradas de aire de ventilacin y entre s. 5. La velocidad media del aire en la cara abierta de la vitrina est entre 0,5 y 1 m/s. 6. El laboratorio dispone de ventilacin general forzada. 7. El aire de impulsin es todo exterior. 8. El sistema de ventilacin est diseado para mantener una pequea depresin en el laboratorio. 9. Se utilizan siempre medios mecnicos para pipetear. 10. Todos los envases con reactivos preparados in situ se etiquetan de forma normalizada y claramente legible. 11. Hay procedimientos escritos, de conocimiento general, con medidas preventivas adecuadas, para las tareas que implican la manipulacin de sensibilizantes o productos muy txicos. 12. Hay un etiquetado interno para destacar sensibilizantes o productos muy txicos. 13. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo mtodos prefijados. 14. Est prohibido, y se respeta, comer, fumar y maquillarse en el laboratorio. 15. Existen instrucciones para regular el uso de lentillas en el laboratorio. 16. Existen instrucciones para evitar las uas largas, el uso de anillos, joyas y elementos innecesarios. 17. Los productos qumicos que lo requieren se manipulan con los guantes adecuados a cada caso.

NP

SI NO

NDp
10 10 6 4 6 2 4 2 6 4 6 0,5 2 2 6 0,5 6

95

Pg. 2/2

CC-Lab 5

INHALACIN Y CONTACTO CON AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:__________________________________ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
18. Los envases con productos qumicos se mantienen cerrados cuando no estn en uso. 19. En el laboratorio se guarda, como mximo, la cantidad necesaria para dos jornadas de los productos especialmente peligrosos. 20. Se adoptan precauciones especiales para la apertura de cierres esmerilados. 21. Otras deficiencias (especificar).

NP

SI NO

NDp
2 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE

NDT NE NC NR

= = = 40 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 1000 > 400 > 120 a a a 4000 1000 400 I II III

PERSONAS AFECTADAS:

96

RIESGO HIGINICO POR LA EXPOSICIN A CANCERGENOS (1)

97

Pg. 2/3

CC-Lab 6

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CANCERGENOS


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. Hay un etiquetado interno para destacar los productos cancergenos. 2. Se almacenan en un mueble especfico y bajo llave los productos cancergenos. 3. Hay procedimientos escritos, conocidos por los afectados, con medidas (2) preventivas adecuadas , para las tareas que implican la manipulacin de cancergenos. 4. Los trabajadores reciben formacin inicial y peridicamente, con el objetivo de resaltar la gravedad de los efectos potenciales de los productos cancergenos, promover el seguimiento estricto de los procedimientos anteriores y adiestrarlos en el uso de los equipos y elementos necesarios. 5. Se utiliza doble guante para la manipulacin de cancergenos, cambindose el externo cada media hora o cuando se producen incidencias. 6. Los productos cancergenos que se utilizan no admiten sustitucin, atendiendo slo a consideraciones tcnicas. 7. Se ha reducido al mnimo posible el nmero de personas implicadas en tareas que exigen manipular cancergenos. 8. A los trabajadores se les ha informado y ofrecido una vigilancia de la salud adecuada y especfica, si existe. 9. La limpieza de objetos, ropa y el aseo personal se realiza siguiendo una metdica diferenciada. 10. Otras deficiencias (especificar).

NP

SI NO

NDp
0,5 0,5 10

4 10 4 2 2

(2)

Entendemos por adecuadas las diseadas para garantizar que el nivel de exposicin de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea tcnicamente posible.

98

Pg. 3/3

CC-Lab 6

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CANCERGENOS


CENTRO DE TRABAJO:____________________________________ FECHA:_______________ PUESTO DE TRABAJO:____________________________________ TCNICO:______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE

NDT NE NC NR

= = = 80 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

> 1000 > 400 > 120 a a a 4000 1000 400 I II III

PERSONAS AFECTADAS:

99

Pg. 1/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________TCNICO:___________________

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del laboratorio segn los agentes biolgicos previsibles * En caso negativo se clasificar el laboratorio en el nivel de contencin 2. Si 2 3 No * 4

FACTORES DE RIESGO
1. Las muestras recepcionadas por el laboratorio vienen en contenedores adecuados a su peligrosidad. 2. El recepcionista de las muestras cuenta con la instruccin adecuada sobre actuacin en caso de defectos en la integridad del envo. 3. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 3.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. (1) Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 3.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si

NP

SI NO

NDp
6 6

4 10

4 6 10

2 6 10

6 10

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (2) (*) - normalmente no infecciosos a travs del aire- en Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.

(1)

100

Pg. 2/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
3.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. (1) Nivel 2: Aconsejable (2) Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo paredes y techo 3.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si

NP SI NO

NDp
6 10

4 4 10

0,5 6 10

6 6 10

2 6 10

6 10

0,5 10

6 10

101

Pg. 3/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
3.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente. (1) Nivel 2: Clase II, cuando proceda Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area. Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 3.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo. 4. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas. Nivel 3: Si Nivel 4: Si 5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas 6. Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. 7. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. 8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes, mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. (3) 11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si

NP

SI NO

NDp

10 10 10 0,5 6 10

6 10 6 6 10

6 6 6

2 6 10

(3)

Vase apndice 11 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Agentes Biolgicos.

102

Pg. 4/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_____________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________ TCNICO:____________________

FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados accidentes-emergencias, escritos y difundidos.
(4)

NP
de actuacin ante

SI NO

NDp

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si 13. Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. 14. Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes 15. Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. 16. El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. 17. El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. 18. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas. 19. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 20. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 21. Otras deficiencias (especificar)

2 6 10 8 2 10 2 4 4

2 10

(4)

Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

113

103

Pg. 5/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 40 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

104

Pg. 1/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del estabulario implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del estabulario segn los agentes biolgicos previsibles
*

Si 2 3

No * 4

En caso negativo se clasificar el estabulario en el nivel de contencin 2.

FACTORES DE RIESGO
1. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 1.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: aconsejable Nivel 4: S 1.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 1.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 1.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 1.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si
(1)

NP

SI NO

NDp

4 10

4 6 10

2 6 10

6 10 6 10

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (*) Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 - normalmente no infecciosos a travs del aire- en el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.
(2)

(1)

105

Pg. 2/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. Nivel 2: Aconsejable (2) Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si 1.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 1.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo, paredes y techo 1.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: S Nivel 4: S 1.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 1.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 1.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si
(1)

NP

SI NO

NDp

4 4 10

0.5 6 10

6 6 10

2 6 10

6 10

0.5 10

6 10

106

Pg. 3/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente . Nivel 2: Clase II, cuando proceda Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 1.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo 2. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas Nivel 3: S Nivel 4: S Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas Se dispone de medios para la inmovilizacin, en caso necesario, de los animales vivos. Se dispone de material de bioseguridad ( pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. La limpieza de jaulas se realiza por va hmeda o con aspiracin, para evitar la generacin de aerosoles.
(1)

NP

SI

NO

NDp

10 10 10

0.5 6 10

3. 4. 5. 6. 7.

6 10 6 2 6 10 4

8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (mascarillas, guantes de ltex, guantes resistentes a mordeduras y araazos, etc.).necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6 6 6

107

Pg. 4/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, (3) adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad

NP

SI NO

NDp

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si (4) 12. Los trabajadores disponen de procedimientos adecuados de actuacin ante accidentes-emergencias, escritos y difundidos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si Se realiza, con el control adecuado del riesgo, el sacrificio de animales estabulados. Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. Se dispone de protocolos de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. En el estabulario se dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. El laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin.

2 6 10

2 6 10 2 8 2 10 2 4 4

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 21. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 22. Otras deficiencias (especificar)

2 10

(3) (4)

Vase Apndice 11 de la Gua Tcnica sobre Agentes Biolgicos. Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

108

Pg. 5/5

CC-Lab 8

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. ESTABULARIOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:_________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 40 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

119

109

Pg. 1/1

CC-Lab 9

CARGA FSICA. POSTURAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:______________________________ TCNICO:___________________

FACTORES DE RIESGO
1. El hueco de las mesas de trabajo permite colocar cmodamente las piernas. 2. Se dispone de asientos regulables en altura o sistemas de adaptacin (plataformas o tarimas) para trabajos de pie, que permiten adecuar la altura de la superficie de trabajo a la estatura del trabajador. 3. Los asientos utilizados disponen de respaldos 4. La colocacin de objetos y materiales que se manejan con frecuencia no exige levantar los brazos a la altura de los hombros o por encima de ellos. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

120

110

Pg. 1/1

CC-Lab 10

CARGA FSICA. MOVIMIENTOS REPETITIVOS(1). LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Para las tareas que implican movimientos continuos y repetitivos se han establecido medidas preventivas de carcter organizativo (rgimen de pausas, alternancia de tareas, reduccin del ritmo de trabajo). 2. Los trabajadores reciben informacin y formacin suficiente sobre los riesgos del trabajo repetitivo y las medidas a adoptar. 3. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO

NDp
6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I II

NDT NE NC NR

= = = 20 =

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

PERSONAS AFECTADAS:

( Se considerar que la tarea implica movimientos repetitivos cuando se componga de ciclos de trabajo de perodo inferior a 30 segundos realizados durante ms de 30 minutos.

1)

111

Pg. 1/1

IIR-G1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A RUIDO


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:_________________

INDICADORES DE RIESGO
1. En alguna posicin o tarea permanente o casi permanente del puesto de trabajo 2 puede medirse un NCE > 80 dB(A)? 3 2. En alguna posicin o tarea significativa del puesto de trabajo puede medirse un NCE > 85 dB(A)? 3. En alguna posicin o tarea del puesto de trabajo, no importa cul sea su duracin, puede medirse un NCE > 90 dB(A)? 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)
1

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: La respuesta es SI a cualquiera de las preguntas

1 2 3

De duracin aproximadamente igual a la jornada laboral. Nivel Continuo Equivalente. De duracin 2 h diarias.

112

Pg. 1/1

IIR-G2

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CALOR


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:_______________

INDICADORES DE RIESGO
1. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico alto y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 25 C? 2. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico moderado y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 27C? 3. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo corresponde a 1 un consumo metablico bajo y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 30 C? 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si: La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario

Segn el anexo de UNE EN 28996.

113

Pg. 1/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:_______________

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero y continuadas en el tiempo sobre el ambiente trmico general? 1.1 Se refieren a la poca de verano? 1.2 Se refieren a la poca de invierno? 1 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a calor? 3. Se carece de climatizacin para rgimen de verano? 4. Se carece de climatizacin para rgimen de invierno y de calefaccin de cualquier tipo? 5. La regulacin de los parmetros del sistema de climatizacin en las zonas comunes es accesible a todos sus usuarios? 6. Se carece de constancia documental del mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin? 7. Las ventanas o superficies acristaladas al exterior carecen de aislamiento especfico, as como de persianas o cortinas? 8. Hay puestos de trabajo ubicados en zonas afectadas con frecuencia por corrientes de aire naturales indeseadas? 9. Produce molestias el aire de impulsin de alguna de las bocas del sistema de climatizacin? 10. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

Ver IIR-G2

114

Pg. 2/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:_______________

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2. Los items 5, 6, 7, 8 y 9 se refieren a deficiencias que, con frecuencia, explican la insatisfaccin trmica incluso si existe climatizacin y, por tanto, podra merecer la pena intervenir sobre ellas, si resulta clara su forma de correccin, antes de evaluar.

115

Pg. 1/1

IIR-G4

INSATISFACCIN ACSTICA
CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_________________ AREA DE APLICACIN:_______________________________ TCNICO:________________

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero o continuadas en el tiempo sobre el ambiente acstico? 1 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a ruido ? 3. Hay algn equipo de oficina especialmente ruidoso? 4. La distribucin y ubicacin de los equipos ruidosos de oficina es manifiestamente mejorable? 5. La distribucin de los puestos de trabajo es manifiestamente mejorable desde el punto de vista acstico? 6. El nivel de inmisin de ruido desde el exterior es elevado? 7. El nivel de ruido de las conversaciones en el interior es elevado? 7.1 Se debe a la aglomeracin de pblico? 7.2 Se debe a la acumulacin de puestos en un espacio reducido? 8. Las condiciones acsticas del local son claramente desfavorables? 9. Algn elemento de las instalaciones es especialmente ruidoso? 10. El trabajo que se lleva a cabo requiere una especial atencin? 11. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2 del inventario.

Ver IIR-G1

116

Pg. 1/2

IIR-Lab 1

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:_______________________________ TCNICO:__________________

INDICADORES DE RIESGO
1.Existen vitrinas de laboratorio en nmero suficiente para los trabajos con riesgo que han de realizarse simultneamente? 2. El tamao de las vitrinas es adecuado a las tareas que se realizan? 3. Es posible manipular siempre los productos voltiles dentro de una vitrina? 1 4. La ubicacin de las vitrinas es adecuada ? 2 5. La utilizacin de las vitrinas es correcta ? 6. La velocidad media en la cara abierta est comprendida entre 0,5 y 1 m/s? 7. Se realizan controles cualitativos y cuantitativos del funcionamiento de las vitrinas al menos una vez al trimestre? 8. Se cambian los filtros con la periodicidad recomendada por el fabricante? 9. Hay, y se cumple, un programa de mantenimiento preventivo de las vitrinas adaptado a las recomendaciones del fabricante? 10. Dispone el laboratorio de ventilacin general forzada? 11. El sistema est diseado para mantener una pequea depresin en el recinto? 12. El aire de impulsin es todo exterior? 13. Todos los productos qumicos estn correctamente identificados y etiquetados? 14. Hay un etiquetaje interno para destacar sensibilizantes y cancergenos? 15. Hay procedimientos escritos, con medidas preventivas adecuadas, para las tareas que impliquen la manipulacin de sensibilizantes, cancergenos o productos muy txicos? 16. Son estos procedimientos de conocimiento y cumplimiento generales? 17. Hay un almacenamiento significativo e innecesario de productos voltiles en el laboratorio, en vitrinas o armarios sin ventilacin? 18. La recogida y neutralizacin de lquidos derramados se hace siguiendo mtodos prefijados? 19. Se percibe por los sentidos alguna contaminacin ambiental en el laboratorio? 20. Hay quejas consistentes sobre molestias o daos que pudieran obedecer a contaminantes ambientales? 21. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO

Alejadas de puertas, ventanas o entradas de aire de ventilacin, y entre s.

No usarlas para almacenamiento, no obstruir orificios de aspiracin, utilizar con el frontal cerrado al mximo posible y mantener su funcionamiento hasta 15 minutos despus de terminada la operacin.

Medidas preventivas bsicas

117

Pg. 2/2

IIR-Lab 1

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:_______________
OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN:
Procede la evaluacin detallada de la exposicin si: Hay algn NO a las preguntas comprendidas entre la 1 y la 18. Hay algn SI en 19 20.

118

Pg. 1/2

CI-APQ-Lab

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ AREA DE TRABAJO:___________________________________TCNICO:_________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe un local independiente para el almacenamiento de productos qumicos debidamente sealizado? 2. Se almacenan separados los productos qumicos que pueden reaccionar entre s? 3. Las sustancias corrosivas se almacenan de forma independiente, para evitar que daen el embalaje de otros productos en caso de fuga o derrame? 4. Existe ventilacin natural o mecnica adecuada para evitar la acumulacin de gases o vapores? 5. El local cuenta con una instalacin elctrica antideflagrante? 6. Est prohibido, y sealizado, fumar en la zona de almacn? 7. Las estanteras estn arriostradas y presentan estabilidad adecuada? 8. Las escaleras de mano tienen todos los elementos de seguridad necesarios? 9. La puerta tiene un sistema de apertura desde el interior? 10. Se encuentran etiquetados los productos en el interior del almacn? 11. Se utilizan bombas de trasiego adecuadas al tipo de producto a trasvasar? 12. Los armarios para sustancias inflamables son de resistencia al fuego RF-15 como mnimo? 13. Se utilizan armarios especficos para corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de generacin de vapores? 14. Est prohibido guardar comida en el frigorfico de productos qumicos? 15. El laboratorio cuenta con frigorficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para almacenar productos que puedan desprender vapores inflamables? 16. Se dispone en las zonas de almacenamiento de un listado actualizado de los productos qumicos existentes? 17. La puerta de acceso al almacn dispone de cerradura? 18. Hay una persona responsable del almacn? 19. La cmara frigorfica est dotada de un sistema de alarma en caso de bloqueo de la puerta o sistema de apertura manual? 20. Se dispone de EPIs adecuados para el acceso y el trabajo en el interior de las cmaras frigorficas? 21. En caso de trasvases, se dispone de los EPIs adecuados para los riesgos especficos de los productos a manipular? 22. El local dispone de lavaojos y duchas de emergencia? 23. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI

NO

119

Pg. 2/2

CI-APQ-Lab

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUMICOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ AREA DE TRABAJO:___________________________________TCNICO:_________________
OBSERVACIONES:

120

Pg. 1/1

CI-GR-Lab

GESTIN DE RESIDUOS. LABORATORIOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:__________________ AREA DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe una persona responsable que supervisa y comprueba la correcta gestin de los residuos? 2. El centro de trabajo cuenta con un gestor de residuos para la retirada y eliminacin de los residuos peligrosos? 3. Hay instrucciones escritas, y son adecuadas y conocidas por los trabajadores, para actuar en caso de accidente o incidente? 4. Existe un lugar especfico para el almacenamiento de los residuos? 5. El almacn de residuos se encuentra sealizado? 6. Existe un inventario actualizado de los residuos generados en el laboratorio? 7. Los contenedores para depositar residuos son diferenciados por su color, etiquetado o rtulo? 8. El personal de limpieza y servicios est informado sobre los riesgos asociados a la manipulacin de los residuos? 9. Los EPIs disponibles son adecuados y se utilizan? 10. El personal del centro est informado sobre el programa de gestin de residuos, su ejecucin y la responsabilidad de cada uno en l? 11. Los residuos se separan en contenedores diferenciados segn su naturaleza y forma de eliminacin? 12. A los residuos con posible contaminacin biolgica, se les aplica un sistema de esterilizacin o se incineran, segn proceda? 13. Se aplica la legislacin especfica en materia de residuos radiactivos? 14. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

OBSERVACIONES:

121

Pg. 1/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ TAREA DE TRABAJO:_________________________________ TCNICO:__________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe delimitacin o separacin fsica en el laboratorio de las reas de trabajo bien diferenciadas? 2. Hay un responsable de cada una de las reas? 3. A la hora de asignar tareas se respetan las funciones del puesto de trabajo? 4. Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categora y conocimientos de los trabajadores? 5. Cuando se llevan a cabo tareas especialmente peligrosas, se tiene en cuenta que no las realice una persona en solitario? 6. Se controla el acceso de personas a las reas restringidas? 7. Se dispone de procedimiento normalizado para la recepcin de las muestras y su identificacin? 8. Estn normalizados los procedimientos para adquirir material, y su recepcin? 9. Disponen de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se manejan en el laboratorio? 10. Todas las tcnicas analticas se encuentran protocolizadas? 11. Existen procedimientos para la utilizacin, mantenimiento, limpieza y calibracin de los aparatos de medida? 12. Se guardan los registros de las revisiones peridicas de las cabinas de seguridad, vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio? 13. Se informa al personal de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a aplicar? 14. Se ha formado e informado a todo el personal del laboratorio de los riesgos especficos de su puesto de trabajo? 15. Se ha formado al personal sobre la forma de actuacin frente a incidentes (derrames, fugas, salpicaduras, etc.)? 16. Se modifica la asignacin de funciones, en caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y de trabajadores especialmente sensibles expuestos a agentes peligrosos? 17. Cuentan con marcado CE e instrucciones en espaol los instrumentos y aparatos del laboratorio? 18. Existen reas de descanso independientes del laboratorio (comedor, sala de fumadores)? 19. Se ha informado al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma de ejecucin y las responsabilidades de cada uno en l? 20. Estn colocados en lugar visible los nmeros de telfono necesarios para la activacin del plan de emergencia? 21. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

122

Pg. 2/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ AREA DE TRABAJO:_________________________________ TCNICO:__________________
OBSERVACIONES:

123

Pg. 1/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: _________________________________ FECHA:_________________ AREA DE TRABAJO:___________________________________TCNICO:_________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. La instalacin radiactiva es un aparato de RX? 1.1. Para qu se utiliza? 1.2. Consignar sus caractersticas KV: mA: 2. La instalacin radiactiva es un equipo con un radioistopo? 2.1. Para qu se utiliza? 2.2 Consignar la actividad inicial de la fuente: 3. Por la forma de uso, existe riesgo de contaminacin de las personas? 4. Existe riesgo de contaminacin de las superficies de trabajo? 5. Existe riesgo de contaminacin del aire? 1 6. Tiene la instalacin autorizacin de funcionamiento? 2 7. Hay alguna Unidad Tcnica de Proteccin Radiolgica contratada? 8. Si no la hay alguna persona est encargada de la proteccin radiolgica? Consignar sus datos: 9. Alguna persona tiene licencia de Supervisor? Consignar sus datos: 10. Alguna persona tiene licencia de Operador? Consignar sus datos: 11. Se garantiza durante el funcionamiento de la instalacin la presencia del personal con licencia que exige la autorizacin de funcionamiento? 12. Se han clasificado las zonas de trabajo? 13. Hay alguna zona controlada? 14. Estn correctamente delimitadas y sealizadas las zonas clasificadas? 3 15. Se lleva a cabo la vigilancia ambiental de las zonas clasificadas?

NP

SI NO

1 2

Las excepciones a esta obligacin se recogen en el anexo I del RD 1836/1999 (BOE 31/12/1999) Ver las condiciones de la autorizacin de funcionamiento en cuanto a licencias del personal 3 Ver art. 26 de RD 783/2001

124

Pg. 2/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: _____________________________ FECHA:_____________________ AREA DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:___________________

CONDICIONES DE TRABAJO
16. Se registran y archivan los resultados de la vigilancia ambiental? 17. Son satisfactorios esos resultados? 18. Se calibran, verifican y comprueban con periodicidad adecuada los instrumentos de medida? 19. Se comprueban peridicamente los dispositivos de proteccin? 20. Se ha procedido a la clasificacin de los trabajadores expuestos? 21. Hay trabajadores de categora A? 22. Disponen estos trabajadores de dosmetros individuales, y se leen estos mensualmente, si el riesgo es de irradiacin externa? 23. Si el riesgo es de contaminacin interna, se estiman mensualmente las dosis de los trabajadores de categora A en base a las mediciones o anlisis apropiados? 24. Se estiman mensualmente las dosis de los trabajadores de categora B en base a dosimetra de rea, individual o medidas de contaminacin, segn el tipo de riesgo a que estn expuestos? 4 25. Esta estimacin se ajusta a una sistemtica escrita aprobada por el CSN ? 26. Se consideran satisfactorias las dosis estimadas? 27. Se registran y archivan los historiales dosimtricos de los trabajadores expuestos? 5 28. Existe un reglamento de funcionamiento de la instalacin con los mtodos de trabajo y reglas de manipulacin, que incluyen las medidas de proteccin radiolgica previstas? 29. Conoce el personal sin licencia de la instalacin las normas de proteccin contra RI y su actuacin en caso de emergencia? 30. Recibe este personal un curso de formacin con programa aprobado por el CSN? 31. Est disponible y se mantiene actualizado el diario de operacin? 32. Presenta el titular de la instalacin el informe anual preceptivo en la Direccin General de la Energa y en el CSN?

NP SI NO

4
5

Consejo de Seguridad Nuclear Forma parte de la documentacin que se requiere para solicitar la autorizacin de funcionamiento

125

Pg. 3/3

CI-IR

INSTALACIONES RADIACTIVAS. GENERAL


CENTRO DE TRABAJO: _____________________________ FECHA:_____________________ AREA DE TRABAJO:________________________________ TCNICO:___________________

CONDICIONES DE TRABAJO
33. Se lleva a cabo una vigilancia sanitaria apropiada de los trabajadores expuestos? 34. Se respeta la proteccin especial de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia? 35. Otras deficiencias (especificar)
7 6

NP SI NO

OBSERVACIONES:

6 7

Ver cap. IV del RD 783/2001 Ver art. 10 del RD 783/2001

126

Pg. 1/2

CI-GAS-Lab

INSTALACIONES DE GASES A PRESIN. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:__________________ PUESTODE TRABAJO:________________________________TCNICO:__________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. La caseta para las botellas de gases a presin se encuentra cerrada con llave?. Las botellas de gases estn identificadas?. Las botellas con gases a presin estn sujetas para evitar su cada?. Las botellas de gases inflamables estn separadas por un muro de las dems?. En la instalacin fija o recinto de consumo slo se encuentran las botellas en uso y las de reserva? Las botellas que no estn en uso se mantienen debidamente cerradas y disponen del capuchn correspondiente?. El transporte de las botellas de gases se realiza en carretillas adecuadas?. Las tuberas y tomas de gases se encuentran correctamente identificadas?. Se dispone de un programa de mantenimiento y conservacin de la instalacin de gases a presin?. La zona de almacenamiento de gases est sealizada con la prohibicin de fumar o utilizar focos de ignicin?. Las botellas de gases a presin no estn situadas en locales subterrneos, con comunicacin a stanos o mal ventilados? Las botellas de gases a presin instaladas en el exterior estn convenientemente resguardadas de la lluvia y del viento? Se aprecian deficiencias en el estado de conservacin de las conducciones de gases? Las botellas son manipuladas por personas experimentadas e informadas acerca de los riesgos? Existen instrucciones especficas escritas de manipulacin en los lugares de utilizacin, y son adecuadas? El personal del laboratorio ha sido formado sobre el modo de actuacin en caso de fuga de gas o incendio en la boca de una botella? Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO

127

Pg. 2/2

CI-GAS-Lab

INSTALACIONES DE GASES A PRESIN. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:_________________________________TCNICO:_________________
OBSERVACIONES:

128

ANEXO B: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIN DETALLADA DE LA EXPOSICIN.

1. UNE-EN 689: 1996 sobre estrategia de medicin y valoracin de la exposicin a agentes qumicos. 2. UNE-EN 482: 1995 sobre requisitos generales de los procedimientos de medida de agentes qumicos. 3. Documento del INSHT sobre lmites de exposicin profesional a agentes qumicos (edicin vigente). 4. Reglamento de agentes qumicos (RD 374/2001). 5. Reglamento de ruido (RD 1316/1989). 6. Mtodo establecido por la Direccin General de Trabajo y Seguridad Social para la medicin del ruido y la estimacin del nivel diario equivalente. 1990 7. UNE ENV 25349: 1996 sobre medida y evaluacin de la exposicin humana a las vibraciones mano-brazo. 8. Lmites establecidos por la ACGIH para la exposicin a vibraciones mano-brazo (edicin vigente). 9. UNE ENV 28041: 1994 sobre instrumentos de medida de las vibraciones a las que son sometidas las personas en los lugares de trabajo. 10. ISO 2631: Parte 1: 1997 y Parte 2: 1989 sobre evaluacin de la exposicin humana a vibraciones del cuerpo completo. 11. UNE-EN 28996: 1995 sobre determinacin de la produccin de calor metablico. 12. UNE-EN 27243: 1995 sobre el mtodo WBGT de evaluacin del riesgo higinico por exposicin a calor. 13. Anexo III: Condiciones ambientales de la Gua Tcnica del INSHT sobre lugares de trabajo. 14. UNE-EN ISO 7726: 2002 sobre instrumentos y mtodos de medida de los parmetros fsicos del ambiente trmico.

129

15. ISO 9920: 1995. Ergonoma del ambiente trmico. Estimacin del aislamiento trmico y de la resistencia a la evaporacin de la vestimenta. 16. UNE ENV ISO 11079: 1998 sobre evaluacin del riesgo por exposicin al fro, mediante el mtodo del aislamiento requerido de la vestimenta. 17. Seccin 5 del captulo 3: Lmites de permanencia en cmaras frigorficas, del Reglamento de jornadas especiales de trabajo (RD 1561/1995). 18. Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas (RD 1836/1999). 19. Reglamento de instalacin y utilizacin de aparatos de rayos X con fines de diagnstico mdico (RD 1891/1991). 20. Reglamento sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada (RD 413/1997). 21. Reglamento de proteccin sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RD 783/2001). 22. Protocolo de medida de campo magntico, de UNESA.1996 23. Gua Tcnica del INSHT sobre Manipulacin Manual de Cargas 24. Mtodo NIOSH (versin 1991) para la evaluacin del riesgo en trabajos de levantamiento manual de cargas. 1992 25. Mtodo OWAS para la evaluacin de las posturas de trabajo.

130

ANEXO C: EJEMPLO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE EVALUACIN DE RIESGOS PROPUESTO.

1. Breve descripcin del centro de trabajo.


Los distintos puestos de trabajo que van a ser evaluados corresponden a los de un centro de tipo administrativo, de dos plantas, con acceso desde la calle a travs de una escalera y una rampa para minusvlidos. A la planta baja se llega accediendo por dos puertas sucesivas de cristal que dan paso a un patio interior cubierto. La planta baja la forman un patio central, cuatro despachos y dos servicios, mientras que en la primera hay un total de seis despachos, una sala de juntas, una biblioteca y dos servicios. A la primera planta se llega bien por una escalera o con un ascensor. Esta planta se destina en su totalidad a tareas administrativas en puestos con PVD. Para la evaluacin de los riesgos generales del centro de trabajo, se van a cumplimentar los siguientes cuestionarios, de acuerdo con sus caractersticas arquitectnicas e instalaciones. CC-G 1: CC-G 1: CC-G 2: CC-G 3: CC-G 5: CC-G CC-G CC-G CC-G CC-G 7: 8: 11: 12: 13: Cada a distinto nivel. Escaleras fijas. (Escalera de acceso exterior) Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.(Escalera de acceso de la planta primera) Cada a distinto nivel. Ascensores. Cada a distinto nivel. Rampas. Cada al mismo nivel, pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo (Despacho n 32 y resto). Cada o desplome de objetos. Falsos techos. Cada o desplome de objetos. Estanteras. Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas. Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores. Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores.

Por otra parte, se van a evaluar las situaciones de riesgo especficas de los siguientes puestos de trabajo: Analista de laboratorio clnico. Ordenanzas. Operario de mantenimiento. Limpiadoras Auxiliar administrativo.

131

2 . Descripcin de los puestos de trabajo e instrumentos utilizados.


2 . 1 . Analista de laboratorio.
Las tareas que tiene encomendadas el analista del laboratorio son las determinaciones analticas en muestras de sangre y orina. Para ello cuenta con un analizador automtico, una centrifugadora, pipetas automticas, as como con los reactivos necesarios. El laboratorio est ubicado en un extremo de la planta baja del edificio, separado del resto de las dependencias por una puerta abatible. El analista es el responsable de dicha dependencia. Para la evaluacin de los riesgos se van a cumplimentar los siguientes cuestionarios : CC-Lab CC-Lab CC-Lab CC-Lab 1: 2: 7: 9: Cortes y pinchazos. Atrapamiento en mquinas. Exposicin a agentes biolgicos. Carga fsica. Posturas

2 . 2 . Ordenanzas.
En el centro de trabajo hay tres ordenanzas, que desarrollan su trabajo, generalmente, en la planta baja del edificio, en el amplio patio interior donde tambin se ubican dos mquinas fotocopiadoras. Las tareas que tienen encomendadas son las siguientes: atencin al pblico, realizacin de fotocopias y traslado de mobiliario. De acuerdo con ellas, se ha considerado necesario cumplimentar los siguientes cuestionarios: CC-Ord 1: CC-Ord 2: Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos y radiacin ultravioleta. Fotocopiadora. Carga fsica: Manipulacin manual de carga.

2.3. Mantenimiento.
Una persona es la encargada del mantenimiento del edificio y de las reparaciones que surjan en sus instalaciones y equipos, tanto elctricas como mecnicas. Los cuestionarios que se ha considerado necesario cumplimentar en este caso son: CC-Man 1: CC-Man 6: Contacto elctrico. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano.

132

2.4. Limpiadoras.
La limpieza del recinto de trabajo la realizan dos personas, encargndose una de la planta baja y la otra del primer piso. Como se ha descrito anteriormente, la planta baja la forman un patio central, cuatro despachos y dos servicios, mientras que en la primera hay un total de seis despachos, una sala de juntas, una biblioteca y dos servicios. Las tareas que tienen encomendadas son la limpieza de los suelos, servicios y mobiliario de oficina. Para la deteccin de las situaciones de riesgo de este puesto de trabajo y la evaluacin de los riesgos correspondientes, utilizaremos los siguientes cuestionarios. CC-Lim 1: CC-Lim 3: CC-Lim 4: Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos Carga fsica. Manipulacin manual de cargas Carga fsica. Posturas.

2.5. Auxiliar administrativo.


La auxiliar administrativa, ubicada en uno de los despachos del centro de trabajo, realiza las tareas propias de su profesin utilizando un equipo informtico compuesto de una PVD, teclado, ratn e impresora. Para la evaluacin de los riesgos de este puesto se ha recurrido a los siguientes cuestionarios: CC- Adm 1: Carga fsica. PVD CC- Adm 2: Carga visual. PVD CC- Adm 3: Carga mental. PVD

2.6. Otros instrumentos utilizados.


Por otra parte, se han aplicado, a la totalidad del centro de trabajo, los inventarios de indicadores de riesgo que a continuacin se especifican, por ese orden: IIR-G2: IIR-G3: Riesgo higinico por exposicin a calor. Insatisfaccin trmica.

Adems, se ha considerado conveniente utilizar tambin un cuestionario de instalaciones para evaluar la organizacin del laboratorio. CI-ORGLab: Organizacin de laboratorios.

Un resumen de los instrumentos de evaluacin utilizados se recoge en las tablas I, II, III y IV.

133

TABLA I

Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo generales utilizados


reas de aplicacin
- Escalera exterior de acceso al centro de trabajo. - Escalera interior de acceso a la primera planta.

Cuestionario

CC - G1. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas

CC - G2. Cada a distinto nivel. Ascensores - Ascensor.

CC - G3. Cada a distinto nivel. Rampas

- Rampa exterior de acceso al centro de trabajo.

CC - G4. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano - Centro de trabajo (Excepto despacho 32 1 planta). - Despacho n 32 de la primera planta.

CC - G5. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. reas de trabajo

CC - G6. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o golpe con objetos. Pasillos - Centro de trabajo. - Centro de trabajo (Excepto el almacn de material de oficina). - Almacn de material de oficina.

CC - G7. Cada o desplome de objetos. Falsos techos

CC - G8. Cada o desplome de objetos. Estanteras

CC - G9. Cada o desplome de objetos. Mesas y archivadores

CC - G10. Cada o desplome de objetos. Puertas y mamparas - Centro de trabajo. - Centro de trabajo. - Centro de trabajo.

CC - G11. Choque, golpe o atrapamiento con o entre objetos. Puertas

CC - G12. Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores.

134

CC - G13. Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores

Pg. 1/2

TABLA II

Cuestionarios de chequeo de situaciones de riesgo especficas utilizados


Puestos de trabajo de aplicacin
1 1 1
(*)

Cuestionario

CC - Adm 1. Carga fsica. PVD

CC - Adm 2. Carga visual. PVD

CC - Adm 3. Carga mental. PVD

CC- Con 1. Accidente de trfico. Conduccin de vehculos. Conductores

CC- Con 2.Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Conductores Limpiadora

CC - Lim 1. Riego higinico por exposicin a agentes qumicos. Personal de limpieza

CC Lim 2.Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Personal de limpieza Limpiadora Limpiadora Tcnico de mantenimiento

CC Lim 3. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de limpieza

CC - Lim 4. Carga fsica. Posturas. Personal de limpieza

CC Man 1. Contacto elctrico. Mantenimiento

CC - Man 2. Proyeccin de partculas. Mantenimiento

CC - Man 3. Exposicin a radiaciones no ionizantes. Soldadura

CC - Man 4. Quemaduras. Soldadura y oxicorte. Mantenimiento

CC - Man 5. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Soldadura. Mantenimiento.

(*)

D Claudia Lpez Garca: auxiliar administrativo del registro de entrada.

135

Cuestionario
Tcnico de mantenimiento Ordenanza Ordenanza Analista Analista

Puestos de trabajo de aplicacin

CC - Man 6. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento

CC - Ord 1. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos y a radiacin ultravioleta. Fotocopiadoras. Ordenanzas

CC - Ord 2. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas

CC Lab 1. Cortes y pinchazos. Laboratorios

CC - Lab 2. Atrapamiento en mquinas. Laboratorios

CC - Lab 3. Quemaduras. Laboratorios

CC - Lab 4. Contacto con sustancias corrosivas o irritantes. Laboratorios

CC - Lab 5. Riesgo higinico por exposicin a agentes qumicos. Laboratorios

CC - Lab 6. Riesgo higinico por exposicin a cancergenos. Laboratorios Analista

CC - Lab 7. Exposicin a agentes biolgicos. Laboratorios

CC - Lab 8. Exposicin a agentes biolgicos. Estabularios. Laboratorios Analista

CC - Lab 9. Carga fsica. Posturas. Laboratorios

CC - Lab 10. Carga fsica. Movimientos repetitivos. Laboratorios

136

TABLA III Inventarios de indicadores de riesgo utilizados

Inventario
IIR - G1. Riesgo higinico por exposicin a ruido IIR - G2. Riesgo higinico por exposicin a calor IIR - G3. Insatisfaccin Trmica IIR - G4. Insatisfaccin Acstica

reas de aplicacin

Centro de trabajo. Centro de trabajo.

TABLA IV Cuestionarios de instalaciones o actividades utilizados


Cuestionario
CI - APQ - Lab. Almacenamiento de productos qumicos. Laboratorios CI - GR - Lab. Gestin de residuos. Laboratorios CI - IR. Instalaciones radiactivas. General CI - GAS - Lab. Instalaciones de gases a presin. Laboratorios CI - ORG - Lab. Organizacin de laboratorios Laboratorio clnico.

Aplicacin

137

Los espacios en blanco existentes en las tablas corresponden a los cuestionarios que no son aplicables en este caso. Como se puede observar en la tabla I, en el caso de las escaleras fijas (exterior e interior) del centro de trabajo, se ha utilizado un cuestionario para cada una, al tratarse de elementos singulares. Los cuestionarios CC-G5: Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choques o golpes con objetos. reas de trabajo y CC-G8: Cada o desplome de objetos. Estanteras, se han rellenado por duplicado, para diferenciar el despacho n 32 y las estanteras del almacn de material, del resto de los despachos y estanteras existentes en el centro de trabajo, que carecen de deficiencias.

3 . Situaciones de riesgo detectadas y valoracin del riesgo.


Para clarificar la confeccin de las tablas V y VI, que contienen las situaciones de riesgo generales y especficas detectadas, as como la evaluacin del riesgo correspondiente a cada una, vamos a analizar dos de los cuestionarios de chequeo cumplimentados; el CCG12 y el CC-G2.

1 CC-G12 En este caso, al igual que en todos, el encabezamiento Denominacin de la situacin de riesgo corresponde al ttulo del cuestionario: Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores El nivel de deficiencia asociado a la situacin de riesgo, NDT = 6, se ha obtenido sumando los NDP de los factores de riesgo detectados. En este caso, corresponde al valor de la nica deficiencia detectada, la del tem 10. Para el clculo del nivel de riesgo que se refleja en la tabla V, se emplea la frmula que figura en el cuestionario: NR = ND x NC x NE. En este ejemplo, el valor ND de la frmula anterior coincide con el valor NDT obtenido, ya que el NDP es menor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia. El nivel de exposicin NE se ha obtenido a partir de los criterios recogidos en la tabla X de este manual. En nuestro caso NE = 1. Por tanto, NR = 6 x 1 x 60 = 360. Este valor del nivel de riesgo se encuentra comprendido en el intervalo 400 NR > 120, por lo que se incluye en la clase III. La repercusin se ha calculado multiplicando el valor del nivel de riesgo obtenido (NR=360) por las personas afectadas (PA=30), por lo que obtenemos una Re = 360 x 30 = 10.800.

138

2 CC-G2 Como se ha dicho anteriormente, el encabezamiento Denominacin de la situacin de riesgo corresponde al ttulo del cuestionario utilizado para detectarla, en este caso Cada a distinto nivel. Ascensores. El nivel de deficiencia asociado a la situacin de riesgo, NDT = 16, se ha obtenido sumando los NDp de los factores de riesgo detectados en los tems 1 y 4. Para el clculo del nivel de riesgo que se recoge en la tabla V, se emplea la frmula que aparece en el cuestionario: NR = ND x NC x NE. En este ejemplo, el valor ND de la frmula anterior no coincide con el valor NDT obtenido, ya que ste es mayor de 10, valor mximo que contempla la escala del nivel de deficiencia. Por tanto, como se sealaba en la pgina 29, se tomar ND = 10 para el clculo del nivel de riesgo. El nivel de exposicin, NE, se ha obtenido a partir de los criterios recogidos en la tabla X. Las dos personas afectadas por esta situacin de riesgo se han considerado con igual nivel de exposicin: NE = 1. Si existieran varios grupos de personas expuestas con distintas frecuencias, este valor de NE se obtendra calculando el promedio ponderado de las exposiciones y redondeando al valor entero ms prximo, como ocurre, y viene especificado, en el cuestionario CC - G1. Por tanto, NR = 10 x 1 x 60 = 600. Este valor se encuentra comprendido en el intervalo 400 < NR 1000, lo que equivale a la clase II. La repercusin se ha calculado multiplicando el valor del nivel de riesgo obtenido (600) por las personas afectadas (2), con lo que Re = 1.200. Como puede observarse en las tablas V y VI, las situaciones de riesgo se jerarquizan por la clase del nivel de riesgo, empezando por las de clase I, y se ordenan dentro de cada clase por su repercusin. En este caso, al no existir situaciones de riesgo de clase I, empezamos a ordenarlas por la clase II. Obsrvese que, cuando la aplicacin de un cuestionario de chequeo a una determinada situacin de trabajo no detecta ningn factor de riesgo en ella, se descarta su consideracin como situacin de riesgo, el riesgo se califica como controlado y no se contina con su valoracin. Tal ocurre con las aplicaciones de los cuestionarios CC-G3, CC-G7, CC-Adm3, CCOrd1, CC-Lab2 y una de las de CC-G5 y CC-G8.

139

TABLA V Situaciones de riesgo generales detectadas


rea de Trabajo
Centro de trabajo Ascensor de stano a 1 planta. Centro de trabajo. Escalera interior de acceso a la 1 planta. con Centro de trabajo Almacn de material de oficina. Escalera exterior de acceso a la planta baja. o entre 360 200 200 250 120 60 600 600 II II III III III III IV IV

Denominacin de la situacin de riesgo

Nivel de Riesgo Valor Clase

PA
30 2 30 30 30 3 30 2

Re
18.000 1.200 10.800 6.000 6.000 750 3.600 120

1. Contacto elctrico indirecto. Instalaciones y receptores.

2. Cada a distinto nivel. Ascensores

3. Contacto elctrico directo. Instalaciones y receptores

4. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.

5. Choque, golpe objetos. Puertas

atrapamiento

6. Cada o desplome de objetos. Estanteras.

7. Cada a distinto nivel. Escaleras fijas.

8. Cada al mismo nivel. Pisada sobre objetos, choque o Despacho n 32. 1 planta golpe con objetos. reas de trabajo

140

TABLA VI Situaciones de riesgo especficas detectadas


Puesto de Trabajo
Analista Tcnico de mantenimiento Auxiliar administrativo Ordenanza 300 300 300 300 250 240 200 200 III III III III III III III III 480 II 600 II 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 800 II 1

Denominacin de la situacin de riesgo

Nivel de Riesgo Valor Clase PA

Re
800 600 480 600 600 600 600 300 250 240 200

1. Exposicin a Agentes Biolgicos. Laboratorios.

2. Contacto elctrico. Mantenimiento.

3. Carga fsica. Pantallas de Visualizacin de Datos.

4. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Ordenanzas

5. Riesgo higinico por exposicin a agentes Qumicos. Limpiadora Personal de limpieza 6. Carga fsica. Manipulacin manual de carga. Personal de Limpiadora Limpieza. Limpiadora Auxiliar administrativo Tcnico de mantenimiento Analista Analista

7. Carga fsica. Posturas. Personal de Limpieza.

8. Carga visual. Pantalla de Visualizacin de Datos.

9. Cada a distinto nivel. Escaleras de mano. Mantenimiento.

10. Carga fsica. Posturas. Laboratorios.

11. Cortes y pinchazos. Laboratorios.

141

4 . Priorizacin preventiva.
Las medidas preventivas relacionadas en la tabla VII se clasifican en niveles de intervencin segn los criterios recogidos en la tabla XII de este manual. Como regla prctica para priorizar las medidas preventivas, se pueden seguir los siguientes pasos: 1. Se agrupan los cuestionarios que han detectado situaciones de riesgo por la clase de nivel de riesgo, empezando por la clase ms alta, en nuestro ejemplo la II, y, dentro de sta, ordenndolos por su repercusin. 2. Por cada cuestionario, se van anotando las medidas preventivas pertenecientes a cada nivel de intervencin. Por ejemplo, en el cuestionario CC- G2, la situacin de riesgo Cada a distinto nivel. Ascensores es de la clase II. Por tanto, la medida preventiva que elimina la deficiencia con mayor NDp (Item1) ser de nivel de intervencin II. La siguiente medida preventiva, (item 4) ser de nivel de intervencin II o menor, dependiendo de que la situacin de riesgo, una vez eliminada la deficiencia anterior con NDp = 10, siga en la clase II o pase a otra inferior. Es decir, en este cuestionario CC-G2 tendramos: Medidas preventivas de nivel de intervencin II. El ascensor deber pasar las revisiones reglamentarias cada dos aos y llevar un registro de las mismas. Hemos eliminado una deficiencia con NDp = 10, NDT = 16 10 = 6, por lo que NR = 6 x 1 x 60 = 360. El Nivel de Riesgo ha pasado a la clase III. Por tanto, la siguiente medida preventiva ser de nivel de intervencin III. Medidas preventivas de nivel de intervencin III. El ascensor deber contar con un dispositivo de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina. En el caso de esta situacin de riesgo, slo se han detectado dos deficiencias, que han dado lugar a las dos medidas preventivas anteriores. Si existieran ms deficiencias, se procedera de la misma manera hasta considerarlas todas. Finalmente, la ltima ordenacin de las medidas preventivas, dentro de cada nivel de intervencin, se realizar por el nmero de personas afectadas (PA).

142

Pg.: 1/2

Nivel de Intervencin
II

Medida Preventiva
Habrn de realizarse las revisiones previstas en el REBT para los locales de pblica concurrencia (MIBT 042), por empresa autorizada, y llevar un registro de las mismas. El ascensor deber pasar las revisiones reglamentarias cada dos aos y se llevar un registro de las mismas. La vigilancia especfica de la salud del Analista del laboratorio, en cuanto a los riesgos por exposicin a Agentes Biolgicos, se realizar de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Sanidad. Se elaborarn procedimientos escritos de desinfeccin para el laboratorio. El laboratorio se har cargo del lavado de la ropa de trabajo. El procedimiento de trabajo existente en el laboratorio deber incluir las normas de seguridad referidas a la utilizacin y limpieza del material de vidrio y darlas a conocer a los trabajadores. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se har por trabajadores autorizados, siguiendo los procedimientos contemplados en el Anexo II del RD 614/2001. Se sustituir la silla del auxiliar administrativo de registro de entrada por una que disponga de un respaldo ajustable. Los disyuntores diferenciales debern probarse como mnimo mensualmente por el personal de mantenimiento y registrar dicha actuacin. Las puertas transparentes de acceso a la planta baja debern estar sealizadas. Los peldaos de la escalera fija de acceso a la primera planta debern disponer de elementos antideslizantes. Los ordenanzas y las limpiadoras recibirn informacin y formacin sobre la correcta manipulacin manual de carga y las posturas adecuadas de trabajo. Las estanteras del almacn de material de oficina deben arriostrarse a la pared. Los objetos ms pesados debern colocarse en la parte ms baja de las estanteras del almacn. El ascensor deber contar con un dispositivo de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina. Se informar a las limpiadoras del riesgo innecesario que conlleva el mezclar leja y agua fuerte. Deber elaborarse un procedimiento de actuacin ante accidentes-emergencias y difundirlo entre los trabajadores. Se elaborar un protocolo de actuacin inmediata, de acuerdo con los riesgos especficos del laboratorio, para evaluar posibles infecciones en caso de accidentes. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin se utilizarn, mantendrn y revisarn siguiendo las instrucciones del fabricante. Debern sustituirse los asientos del laboratorio por otros que dispongan de respaldo. Para la recogida de vidrios rotos, deber disponerse de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza adecuados.

PA

30 2 1 1 1 1

II II II II II

II II III III III III III III III III III III III III III

1 1 30 30 30 5 3 3 2

2 1 1 1 1 1

143

Pg. 2/2

Nivel de Intervencin
III

Medida Preventiva
Para el lavado de material de vidrio en el laboratorio, deber disponerse una alfombrilla en el fondo de la pileta. Deber aumentarse el nivel de iluminacin en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo, mediante la instalacin de un alumbrado localizado en el documento, hasta conseguir un mnimo de 500 lux. La programacin de la vigilancia de la salud del auxiliar administrativo deber contemplar la realizacin de revisiones oftalmolgicas, que se llevarn a cabo cuando sean necesarias a juicio del mdico. La escalera de tijera utilizada para tareas de mantenimiento deber ser sustituida por una nueva o repararse el dispositivo que evita su apertura. La puesta a tierra deber revisarse con periodicidad anual (MIBT 039), registrndose los datos obtenidos. Deber evitarse que la limpieza de la escalera coincida con el horario habitual de trabajo. La escalera exterior de acceso a la planta baja deber disponer de barandillas de una altura mnima de 90 cm. Se registrar documentalmente el mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin. Debern dotarse de persianas o cortinas todas las ventanas donde incide la radiacin solar. Los equipos informticos fuera de uso no se colocarn en la parte alta de las estanteras de ms de 2 m. del almacn. Deber evitarse el apilamiento inseguro de cajas de folios en las estanteras del almacn. Los ordenanzas debern utilizar los medios mecnicos disponibles para la manipulacin de cargas. Los archivadores del despacho n 32 de la 1 planta debern trasladarse al almacn para dejar ms espacio libre por trabajador. La vigilancia especfica de la salud del auxiliar administrativo de registro de entrada se realizar de acuerdo con lo que establece el Protocolo de PVD del Ministerio de Sanidad. En el laboratorio, debern utilizarse guantes de goma para la limpieza manual del material de vidrio. Debern solicitarse las fichas de seguridad al fabricante o suministrador de los productos qumicos existentes en el laboratorio que carecen de ella.

PA
1

III

III

III IV IV IV IV IV IV IV IV IV

1 30 30 30 30 10 3 3 3 2

IV

IV IV

1 1

144

Apndice: Cuestionarios e inventarios


A continuacin, se incluyen los cuestionarios e inventarios cumplimentados en el centro de trabajo visitado. Esta documentacin, en principio, no ha de enviarse al citado centro, aunque s ha de guardarse en el expediente correspondiente.

145

Pg. 1/1

CC-G 1

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS.


CENTRO DE TRABAJO:____________________________ FECHA: __ ________________

REA DE APLICACIN:ESCALERA EXTERIOR DE ACCESO TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las huellas de los peldaos estn comprendidas entre 23 y 36 cm. 2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 3. Las dimensiones de los peldaos (huella y contrahuella) son homogneas en la escalera. 4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 5. Se observan hbitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) (1) . 6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3 y 3.2 RD 486/1997). 7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7 RD 486/1997). 8. Tiene una iluminacin apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X

NDp
2 2 6 6 6 6 0,5 2 2

X X X

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT = 6 NE = 1 NC = 20 NR = 120 >120 a 400 III

120 IV

NIVEL DE RIESGO

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

(1)

161

146

Pg. 1/1

CC-G 1

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS FIJAS.


CENTRO DE TRABAJO:____________________________ FECHA: __ ________________

REA DE APLICACIN:ESCALERA DE ACCESO A LA 1 PLANTA TCNICO:______________

FACTORES DE RIESGO
1. Las huellas de los peldaos estn comprendidas entre 23 y 36 cm. 2. Las contrahuellas tienen entre 13 y 20 cm. 3. Las dimensiones de los peldaos (huella y contrahuella) son homogneas en la escalera. 4. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 5. Se observan hbitos de limpieza adecuados (procedimientos y horarios) (1) . 6. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3.3 y 3.2 RD 486/1997). 7. Disponen de descansos reglamentarios (Anexo I A 7.7 RD 486/1997). 8. Tiene una iluminacin apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 2 6 6 6 6 0,5 2 2

OBSERVACIONES: Clculo de la media ponderada de: NE = 2 X 2 + 28 X 1 = 1,06 30

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I 30 > 400 a 1000 II

NDT = 12 NE = 1 NC = 20 NR = 200 >120 a 400 III

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS:

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

147

Pg. 1/1

CC-G 2

CADA A DISTINTO NIVEL. ASCENSORES.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________FECHA:___ _______________ REA DE APLICACIN:_ASCENSOR____ _____________TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Se realizan las revisiones reglamentarias al menos cada 2 aos, y existe registro al respecto. 2. Las puertas disponen de enclavamiento para evitar su apertura en ausencia de la cabina (RD 1314/1997 Anexo I, 2.3). 3. Est sealizada la carga mxima de uso (RD 1314/1997 Anexo I, 5.1). 4. Existen dispositivos de aviso de exceso de carga e inmovilizacin de la cabina (RD 1314/1997, Anexo I, 1.4.1.). 5. La iluminacin en el entorno es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos) y existe alumbrado de emergencia. 6. Existe alumbrado de emergencia en el interior del ascensor. 7. Hay una persona encargada del servicio ordinario del ascensor. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X

NDp
10 10 0,5 6 2 2 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT = 16 NE = 1 NC = 60 NR =600 >120 a 400 III

120 IV

NIVEL DE RIESGO

148

Pg. 1/1

CC-G 3

CADA A DISTINTO NIVEL. RAMPAS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:___ ______________ REA DE APLICACIN:__RAMPA EXTERIOR DE ACCESO____TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. El pavimento es de material no resbaladizo o tiene elementos antideslizantes. 2. La pendiente es adecuada (Anexo I A7.3 RD 486/1997). 3. Disponen de barandillas y pasamanos adecuados (Anexo I A 3,3 y 3,2 RD 486/1997). 4. La iluminacin es apropiada ( 50 lux; sin deslumbramientos). 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X

NDp
6 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = >120 a 120 400 III IV

NIVEL DE RIESGO

149

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:___ _____________ REA DE APLICACIN:_DESPACHO N 32. PRIMERA PLANTA_ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 2. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 3. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 4. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 5. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 6. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 7. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 8. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 9. Existe alumbrado de emergencia. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

150

Pg. 2/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:___ _____________ REA DE APLICACIN:_DESPACHO N 32. PRIMERA PLANTA TCNICO:_______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = =

2 3 10 60

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS: 2

151

Pg. 1/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:___ _____________ REA DE APLICACIN:_ CENTRO DE TRABAJO__________ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
11. El espacio disponible es suficiente para el nmero de trabajadores en el 2 rea (2 m de superficie libre por trabajador). 12. La altura del rea de trabajo es adecuada (3 - 2,5 m). 13. Existen vas de acceso, de anchura suficiente, para todos los puestos de trabajo. 14. No existen obstculos en los pisos de las vas de acceso (cables, pequeos escalones inadvertidos, regletas, etc.) 15. Los pisos no son de materiales especialmente resbaladizos. 16. Los pisos no presentan irregularidades por envejecimiento. (1) 17. Los hbitos de limpieza son adecuados (procedimientos y horarios). 18. La iluminacin general es apropiada para permitir un trnsito seguro ( 50 lux; sin deslumbramientos). 19. Existe alumbrado de emergencia. 20. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X X

NDp
2 0,5 2 6 6 6 6 2 2

(1)

Los procedimientos de limpieza y horarios se refieren tanto al tipo de producto utilizado como a la coincidencia de estas tareas con el horario laboral del centro de trabajo.

152

Pg. 2/2

CC-G 5

CADA AL MISMO NIVEL. PISADA SOBRE OBJETOS, CHOQUE O GOLPE CON OBJETOS. REAS DE TRABAJO.
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:___ _____________ REA DE APLICACIN:_
OBSERVACIONES:

CENTRO DE TRABAJO________ TCNICO:_______________

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR >120 a 400 III

= = = =

10 -

NIVEL DE RIESGO

120 IV

PERSONAS AFECTADAS: -

153

Pg. 1/1

CC-G 7

CADA O DESPLOME DE OBJETOS. FALSOS TECHOS.


CENTRO DE TRABAJO:______________________ REA DE APLICACIN:___CENTRO DE TRABAJO _____ FECHA:___ _______________ ______ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. El techo presenta buen estado de conservacin 2. Se reparan rpidamente los defectos capaces de producir un desplome. 3. Los elementos empotrados en el techo (luminarias, equipos acondicionadores, etc.) se encuentran bien sujetos. 4. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X

NDp
2 10 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR

= = = 20 = -

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

154

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO:______________________ REA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO ______ FECHA:___ ______________ _______TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES: 1 Bibliotecaria 11 Administrativos 3 Ordenanzas 15 Resto personal

Clculo de la media ponderada de: NE = 1 X 3 + 11 X 2 + 3 X 2 + 15 X 1 = 1,53 2 30

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

25 -

NIVEL DE RIESGO

120 IV

155

Pg. 1/1

CC-G 8

CADA O DESPLOME DE OBJETOS ESTANTERAS.


CENTRO DE TRABAJO:______________________ ______ FECHA:___ ______________ TCNICO:____________

REA DE APLICACIN:_ALMACEN DE MATERIAL DE OFICINA

FACTORES DE RIESGO
1. Las estanteras altas estn bien ancladas y/o arriostradas. 2. La distribucin de objetos en las estanteras se realiza colocando los ms pesados en la parte baja. 3. Las cimeras de las estanteras de ms de dos metros estn libres de objetos. 4. Se evita el apilamiento inseguro de materiales. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 4 2 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 3 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

14 1 25 250

120 IV

NIVEL DE RIESGO

156

Pg. 1/1

CC-G 11

CHOQUE, GOLPE O ATRAPAMIENTO CON O ENTRE OBJETOS. PUERTAS.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:___ _____________ REA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO_______________TCNICO:_____________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. La anchura mnima de las puertas es de 80 cm. Las puertas transparentes estn sealizadas. Las puertas de paso abatibles disponen, al menos, de 90 de giro libre. Las puertas de vaivn permiten la visibilidad de la zona a la que se accede. 5. Las puertas mecnicas cuentan con los dispositivos de seguridad adecuados (detector de presencia, limitador de fuerza de cierre y apertura manual). 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X

NDp
2 10 2 6

X X

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30

NDT NE NC NR

= 10 = 2 = 10 = 200

NIVEL DE RIESGO

> > 400 120 a a 1000 400 II III

120

IV

157

Pg. 1/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_____________________ REA DE APLICACIN:__CENTRO DE TRABAJO ______FECHA:___ _______________ ______ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los cuadros elctricos confieren un grado de proteccin igual o superior a IP2xx (no pueden tocarse con los dedos partes en tensin durante operaciones ordinarias, como accionamiento de interruptores). 2. No hay receptores con un grado de proteccin inferior a IP2xx. 3. Las clavijas y bases de enchufe son correctas y sus partes en tensin permanecen inaccesibles cuando la clavija est parcial o totalmente introducida. 4. Las bases de enchufes, interruptores y pulsadores en exteriores son del tipo protegido contra las proyecciones de agua (IPX 4) o instalados en el interior de cajas con proteccin equivalente. 5. Las cajas de registro disponen de tapa adecuada. 6. Los conductores elctricos mantienen el aislamiento en todo su recorrido. 7. Los empalmes estn correctamente aislados y no hay conexiones a la red sin clavija. 8. Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de proteccin mecnica. 9. Los trabajos de reparacin, por sencillos que sean, se realizan slo por el personal de mantenimiento. (1) 10. Para los locales de pblica concurrencia se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 11. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X

NDp
6 6 6 6 0,5 6 6 2 6

X X X

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

158

Pg. 2/2

CC-G 12

CONTACTO ELCTRICO DIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:_____________________ ______FECHA:___ _______________

REA DE APLICACIN:___CENTRO DE TRABAJO________ TCNICO:___________________


OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 30 > 400 a 1000 II

NDT = 6 NE = 1 NC = 60 NR = 360 > 120 a 400 III

NIVEL DE RIESGO

120

IV

159

Pg. 1/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ REA DE APLICACIN:__CENTRO DE TRABAJO ____________TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. La instalacin dispone de puesta a tierra de las masas y proteccin diferencial. 2. La puesta a tierra se revisa, al menos, con periodicidad anual (MIBT 039). 3. La proteccin diferencial es de alta sensibilidad (30 mA o menos) y est dispuesta por sectores. 4. Si no es de alta sensibilidad, resulta adecuada al valor de la resistencia de tierra. 5. Los disyuntores diferenciales se prueban como mnimo mensualmente. 6. Todas las bases de enchufe tienen conexin a tierra. 7. Todos los receptores sin sealizacin de doble aislamiento, disponen de conductor de proteccin. (1) 8. Para los locales de pblica concurrencia se realizan las revisiones anuales previstas en el Reglamento electrotcnico de Baja Tensin (MIBT 042). 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X

NDp
10 2 -10 4 6 6 4

(1)

Se consideran locales de pblica concurrencia aquellos a los que tienen acceso habitual personas del exterior.

160

Pg. 2/2

CC-G 13

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO. INSTALACIONES Y RECEPTORES.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_______________ REA DE APLICACIN:__CENTRO DE TRABAJO ____________TCNICO:______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 400 a 1000 II

NDT =10 NE = 1 NC = 60 NR =600 > 120 a 400 III

NIVEL DE RIESGO

> 1000 a 4000 I

120

IV

PERSONAS AFECTADAS: 30

161

Pg. 1/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO_______ TCNICO:______________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. La silla tiene el asiento regulable en altura (entre 42 y 53 cm.) El respaldo de la silla es ajustable El asiento tiene una profundidad mayor de 40 cm. El asiento es giratorio y estable, con cinco puntos de apoyo Es posible apoyar los brazos en la silla o en la mesa Se dispone de reposapis si es necesario Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla El borde superior de la pantalla puede situarse a la altura de los ojos o algo por debajo. La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda (2) colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . El espacio libre bajo la mesa permite moverse con comodidad (65 cm. de altura y 60 cm. de anchura) Se dispone de un mnimo de 2 m_ en el entorno de la mesa de trabajo Si el puesto de trabajo dispone de impresora, la ubicacin de sta no condiciona la adopcin de posturas forzadas frecuentes. Se dispone, al menos, de 10 cm libres entre el borde de la mesa y el teclado para apoyar las muecas. El usuario tiene posibilidad de autoadministrarse pausas durante la jornada laboral Existe un programa adecuado de vigilancia especfica de la salud. El trabajador ha sido informado de los mecanismos que permiten ajustar el mobiliario de su puesto de trabajo y del objetivo postural de estos ajustes. Otras deficiencias (especificar)
(1)

NP

SI NO
X X X X X X X X X X X X X X X X

NDp
10 6 2 2 10 10 6 2 6 6 2 2 10 2 2 10

17.

(1) (2)

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T. Ms de 40 cm, segn la Gua Tcnica del INSHT sobre PVD.

162

Pg. 2/2

CC- Adm 1

CARGA FSICA. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_______________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO________ TCNICO:_____________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = NR = > 120 a 400 III

8 3 20 480

120 IV

NIVEL DE RIESGO

163

Pg. 1/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO________ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. La imagen del monitor es ntida y sin parpadeos La pantalla tiene tratamiento antirreflejos Los smbolos de las letras del teclado son fcilmente legibles La superficie de trabajo tiene acabado mate El nivel de iluminacin en el documento es como mnimo de 500 lux. La localizacin de las luminarias no provoca reflejos ni deslumbramientos. No existen contrastes acusados en el lugar de trabajo. No existen parpadeos en las luminarias Se dispone de atril portadocumentos y puede situarse cerca de la pantalla La profundidad de la mesa de trabajo es suficiente para que pueda 1 colocarse la pantalla a la distancia ptima de visin . Se realizan revisiones oftalmolgicas peridicas, en el contexto de la vigilancia de la salud, cuando son necesarias a juicio del mdico. 2 Se suministran lentes correctoras especiales , si son necesarias. El puesto de trabajo no est situado de frente ni de espaldas respecto a la luz natural. Las ventanas cuentan con dispositivos de modulacin de la luz natural (persianas, estores, etc.) Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X X X X

NDp
10 6 2 2 6 10 4 4 6 6 6 6 2 6

X X X

1 2

Valores mnimos recomendables de acuerdo con la Gua Tcnica de P.V.D. del I.N.S.H.T. Vase art. 4 del RD 488/1997 e interpretacin de la Gua Tcnica del INSHT.

179

164

Pg. 2/2

CC- Adm 2

CARGA VISUAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_______________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO________ TCNICO:_____________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 12 = 3 = 10 = 360 120 IV

NIVEL DE RIESGO

165

Pg. 1/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO_______ TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los programas informticos resultan adecuados para las tareas encomendadas. 2. Los programas informticos no revisten especiales dificultades de manejo. 3. Los programas informticos utilizados disponen de ayudas eficaces. 4. En general, se facilita formacin a los trabajadores sobre los programas utilizados. 5. En general, la organizacin del trabajo evita que las tareas se efecten con una presin temporal excesiva. 6. No hay tareas habituales que exijan una atencin elevada durante periodos prolongados (ms de 2 3 horas diarias). 7. El ambiente fsico de trabajo (ruido, condiciones termohigromtricas, iluminacin, corrientes de aire) no resulta especialmente desfavorable para el mantenimiento de la atencin durante el trabajo. 8. Pueden hacerse pausas, autoadministradas o regladas, para interrumpir las tareas repetitivas (p.e. introduccin de datos) cada 2 - 3 horas. 9. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X

NDp
6 2 2 2 10 6 4 6

166

Pg. 2/2

CC- Adm 3

CARGA MENTAL. PANTALLA DE VISUALIZACIN DE DATOS


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:__AUXILIAR ADMINISTRATIVO_______ TCNICO:______________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = 10 = 120 IV

NIVEL DE RIESGO

167

Pg. 1/1

CC- Lim 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:_____LIMPIADORA________________ TCNICO:__________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los productos utilizados no son innecesariamente peligrosos para las necesidades de limpieza del centro. 2. Los productos peligrosos se encuentran reglamentariamente etiquetados. 3. En caso de trasvase de productos peligrosos se identifica correctamente el nuevo envase. 4. En caso de trasvase se utilizan elementos auxiliares apropiados. 5. Disponen de instrucciones especficas escritas para la utilizacin de productos de limpieza no habituales en el mbito domstico y clasificados como peligrosos, y stas son adecuadas 6. Estn informados del riesgo que existe al mezclar leja con agua fuerte y evitan hacerlo. 7. En ningn caso se mezcla leja con amoniaco. 8. Disponen de guantes de proteccin apropiados y los utilizan. 9. Otras deficiencias (especificar)
1

NP

SI NO
X X

NDp
6 4 4 2 6

X X X X X X

6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 6 = 2 = 25 = 300
120 IV

NIVEL DE RIESGO

El trmino peligroso se usa en el sentido de la definicin que incluye el Reglamento de Agentes Qumicos (RD 374/2001).

183

168

Pg. 1/1

CC- Lim 3

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:____LIMPIADORA____________________TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. Las cargas a levantar por el personal (cubos llenos, hojas de ventanas, etc.) son inferiores a 15 kg. 2. Se utilizan carros para el transporte del material de limpieza. 3. En caso de no disponer de carro, las tomas de agua estn situadas adecuadamente para evitar desplazamientos excesivos. 4. Existe, al menos, una toma de agua por planta. 5. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulacin manual de cargas. 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X

NDp
6 2 2 2

X X X

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

6 2 25 300 120 IV

NIVEL DE RIESGO

169

Pg. 1/1

CC-Lim 4

CARGA FSICA. POSTURAS. PERSONAL DE LIMPIEZA.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:____LIMPIADORA___________________ TCNICO:______________

FACTORES DE RIESGO
1. Los mangos de las fregonas, cepillos y otros tiles de limpieza pueden adaptarse a la altura de los trabajadores con objeto de permitirles mantener la espalda erguida. 2. La fregona cuenta con un dispositivo mecnico para facilitar el escurrido. 3. Se dispone de escaleras o similares para acceder a la limpieza de zonas altas, de modo que no sea preciso mantener los brazos por encima de los hombros. 4. Se ha informado al personal sobre las posturas correctas de trabajo. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 2 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 2 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 6 = 2 = 25 = 300 120 IV

NIVEL DE RIESGO

170

Pg. 1/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.1


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____ ______________ PUESTO DE TRABAJO:__TCNICO DE MANTENIMIENTO____TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Los equipos elctricos utilizados son adecuados para las caractersticas de la instalacin y del lugar de trabajo. 2. Los equipos elctricos utilizados cuentan con el marcado CE o estn adaptados a los requisitos del Anexo I ap. 1 del Reglamento de Equipos de Trabajo (RD 1215/1997). 3. Los trabajos con riesgo elctrico no se realizan en tensin cuando pueden realizarse sin ella. 4. En los trabajos sin tensin, la supresin de la tensin y la reposicin de la misma se hace por trabajadores autorizados, siguiendo los procesos descritos en el anexo II del RD 614/2001. 5. Los trabajos en tensin se realizan slo por trabajadores cualificados, 2 siguiendo un procedimiento de trabajo escrito y adecuado. 6. Los equipos y materiales usados para los trabajos en tensin son especialmente concebidos para ello y se utilizan, mantienen y revisan siguiendo las instrucciones del fabricante. 7. Durante los trabajos en tensin, se sealiza y delimita la zona de trabajo cuando existe la posibilidad de que penetren en ella otros trabajadores. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X

NDp
6 2 6 10 10 6 2

En cuanto a mantenimiento elctrico, este cuestionario se refiere slo al de instalaciones de baja tensin. Los trminos utilizados en l, tales como riesgo elctrico, trabajos en tensin, trabajos sin tensin, trabajador autorizado, trabajador cualificado, procedimiento de trabajo, zona de trabajo, etc tienen el significado concreto que les da el anexo 1 del RD 614/2001.
2

Vase anexo III.A del RD 614/2001.

171

Pg. 2/2

CC- Man 1

CONTACTO ELCTRICO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:____ ______________ PUESTO DE TRABAJO:__TCNICO DE MANTENIMIENTO____TCNICO:________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

22 1 60 600 120 IV

NIVEL DE RIESGO

172

Pg. 1/1

CC- Man 6

CADA A DISTINTO NIVEL. ESCALERAS DE MANO. MANTENIMIENTO.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:___TCNICO DE MANTENIMIENTO____ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las escaleras de madera tienen los peldaos ensamblados, los largueros de una sola pieza y no estn pintadas. 2. Las escaleras de tijera tienen dispositivos que evitan su apertura. 3. Las escaleras simples cuentan con zapatas antideslizantes o ganchos de sujecin. 4. Los peldaos tienen una huella suficiente. (Al menos 8 cm) 5. En caso de trabajos a ms de 3,5 metros en escaleras de mano, se dispone de cinturones de seguridad. 6. No se utilizan escaleras de mano para trabajos a ms de 5 metros. 7. Las escaleras extensibles tienen dispositivos de enclavamiento mecnico. 8. El estado de conservacin de las escaleras es aceptable 9. No se observan hbitos de utilizacin inadecuados ( uso con las manos ocupadas, ascenso o descenso de lado o de espaldas, altura excesiva, uso no ocasional, etc.) 10. Otras deficiencias (especificar)

NP
X

SI NO
X

NDp
6 6 6 2 6 10 6 10 6

X X X X X X X

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= = = =

16 1 25 250 120 IV

NIVEL DE RIESGO

PERSONAS AFECTADAS: 1

173

Pg. 1/1

CC-Ord 1

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A AGENTES QUMICOS Y A RADIACIN ULTRAVIOLETA. FOTOCOPIADORAS. ORDENANZAS.
CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:___ORDENANZA___________________TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
1. Se utilizan cartuchos de tner desechables. 2. No hay acumulacin de mquinas en espacios pequeos mal ventilados. 3. La renovacin de aire del recinto de las fotocopiadoras es superior a 50 3 m por hora y trabajador. 4. Se realiza el mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5. La tapa de la fotocopiadora siempre permanece cerrada cuando se efectan reproducciones 6. El trabajador ha sido informado sobre el uso correcto de la fotocopiadora 7. Existe un manual de instrucciones en espaol para cada fotocopiadora. 8. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X

NDp
4 6 6 2 2 6 2

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: > 400 a 1000 II

NDT = NE = NC = 10 NR = > 120 a 400 III 120 IV

NIVEL DE RIESGO

174

Pg. 1/1

CC-Ord 2

CARGA FSICA. MANIPULACIN MANUAL DE CARGA. ORDENANZAS.


CENTRO DE TRABAJO:___________________________________ FECHA:________________ PUESTO DE TRABAJO:_____ORDENANZA__________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. En ningn caso es preciso levantar manualmente cargas superiores a 40 kg. 2. Se cuenta con medios de transporte auxiliares para las cargas superiores a 15 y 25 kg, para mujeres y hombres respectivamente, o se realiza entre dos personas. 3. Se ha proporcionado informacin sobre la forma correcta de la manipulacin manual de carga. 4. Las cargas usuales vienen especialmente acondicionadas para un agarre cmodo 5. Las cargas usuales que se manejan no son excesivamente voluminosas 6. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X

NDp
10 6 6 2 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000
I

NDT NE NC NR > 120 a 400


III

= 8 = 1 = 25 = 200 120
IV

NIVEL DE RIESGO

> 400 a 1000


II

PERSONAS AFECTADAS: 3

175

Pg. 1/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:__ANALISTA________________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. El material de vidrio que se emplea es de buena calidad y no presenta rebabas, fisuras o bordes cortantes. 2. Los soportes para el secado del material de vidrio son adecuados y suficientes. 3. Para la limpieza manual del material de vidrio, elementos cortantes y punzantes se utilizan guantes. 4. Los fondos de las piletas de lavado disponen de alfombrillas para proteger el material de vidrio frente a golpes. 5. Las mesas de trabajo tienen espacio suficiente para colocar el material de vidrio en uso. 6. El almacenamiento del material de vidrio se efecta en estanteras y lugares de fcil acceso. 7. El vidrio roto se deposita en recipientes o contenedores rgidos y resistentes 8. Para la recogida de vidrios rotos se dispone de guantes resistentes al corte y utensilios de limpieza apropiados. 9. La obtencin y la manipulacin de las muestras no precisa el manejo de tiles cortantes o punzantes. 10. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X X X X X X

NDp
10 0.5 2 4 0.5 2 6 6 0,5

176

Pg. 2/2

CC-Lab 1

CORTES Y PINCHAZOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:_________ANALISTA________________ TCNICO:________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 a 4000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 > 400 a 1000 II

NDT NE NC NR > 120 a 400 III

= 12 = 2 = 10 = 200

NIVEL DE RIESGO

120 IV

177

Pg. 1/1

CC-Lab 2

ATRAPAMIENTO EN MQUINAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:________ANALISTA________________ TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
1. Las mquinas con elementos giratorios (centrifugadoras, lavavajillas, molinos, etc.), tienen dispositivos de seguridad que impiden su apertura en funcionamiento. 2. Las partes mviles de las mquinas son inaccesibles durante su funcionamiento. 3. Las mquinas con elementos mviles disponen de espacio libre suficiente para evitar que invadan pasillos u otras zonas de trabajo. Adems, se sealiza la necesidad de respetarlo. 4. Las mquinas tienen el marcado CE o puesta en conformidad 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
10 6 6 0,5

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: II

NDT NE NC NR

= = = =

20 -

NIVEL DE RIESGO

>120 120 a 400 III IV

178

Pg. 1/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:___________________ PUESTO DE TRABAJO:_____ANALISTA__________________TCNICO:__________________

CUESTIONES INICIALES
Las actividades del laboratorio implican la manipulacin deliberada de agentes biolgicos? En caso afirmativo, especifquese el nivel de contencin del laboratorio segn los agentes biolgicos previsibles Si 2 X No * X 3 4

* En caso negativo se calificara el laboratorio en el nivel de contencin 2.


FACTORES DE RIESGO
1. Las muestras recepcionadas por el laboratorio vienen en contenedores adecuados a su peligrosidad. 2. El recepcionista de las muestras cuenta con la instruccin adecuada sobre actuacin en caso de defectos en la integridad del envo. 3. Las medidas de contencin existentes son las exigibles segn el grupo de clasificacin (R.D. 664/1.997): 3.1. El lugar de trabajo se encuentra separado de toda actividad que se desarrolla en el mismo edificio. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.2. El aire introducido y extrado del lugar de trabajo se filtra mediante la utilizacin de filtros de alta eficacia para partculas en el aire (HEPA) o de forma similar. X Nivel 2: Si, salida de aire (2) Nivel 3: Si, salida de aire Nivel 4: S, entrada y salida de aire 3.3. Solamente se permite el acceso al personal designado y la zona est convenientemente sealizada. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S, con esclusa de aire 3.4. El lugar de trabajo se puede precintar para permitir su desinfeccin. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si X X
(1)

NP
X X

SI NO

NDp
6 6

X 4 10

4 6 10

2 6 10

6 10

Slo en caso de manipulacin de agentes biolgicos con la nota C en el apndice 10 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Exposicin a Agentes Biolgicos. (2) (*) - normalmente no infecciosos a travs del aire- en Para la manipulacin de agentes biolgicos que aparecen con 3 el Anexo II del RD664/97, esta medida no ser imprescindible.

(1)

194

179

Pg. 2/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:______ANALISTA__________________ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
3.5. Existen procedimientos de desinfeccin especificados por escrito. Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 3.6. El lugar de trabajo se mantiene con presin negativa respecto a la presin atmosfrica. Nivel 2: Aconsejable (1) Nivel 3: Aconsejable (2) Nivel 4: Si 3.7. Existe un control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.8. Se dispone de superficies impermeables al agua y de fcil limpieza. Nivel 2: Si, mesa de trabajo Nivel 3: Si, mesa de trabajo y suelo Nivel 4: S, mesa de trabajo, suelo paredes y techo 3.9. Las superficies son resistentes a cidos, lcalis, disolventes y desinfectantes. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: S 3.10. Se dispone de almacenamiento de seguridad para agentes biolgicos. Nivel 2 y,3 : Si Nivel 4: Si 3.11. Se dispone de ventanilla de observacin en las zonas de trabajo. Nivel 2 y 3: Aconsejable Nivel 4: S 3.12. El laboratorio dispone de equipo propio y uso exclusivo. Nivel 3: Aconsejable Nivel 4: Si

NP

SI NO
X

NDp
6 10

4 4 10

0,5 6 10

6 6 10

2 6 10

6 10 X

0,5 10

6 10

180

Pg. 3/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________FECHA:__________________ PUESTO DE TRABAJO:______ANALISTA__________________TCNICO:_________________

FACTORES DE RIESGO
3.13. El material infectado, animales incluidos, se maneja en una cabina de seguridad biolgica ( Clase II III) u otra contencin apropiada y equivalente. Nivel 2: Clase II, cuando proceda (1) Nivel 3: Clase II (preferiblemente Clase III), en caso de transmisin area. Nivel 4: Clase III o Clase II en combinacin con traje autnomo. 3.14. Se dispone de incinerador para la destruccin de animales muertos. Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si, disponible Nivel 4: S, en el mismo lugar de trabajo. Las ventanas del laboratorio permanecen cerradas y selladas.

NP

SI NO

NDp

X 10 10 10

0,5 6 10

4.

Nivel 3: Si Nivel 4: Si 5. Se etiquetan convenientemente las muestras potencialmente contaminadas 6. Se dispone de material de bioseguridad (pipetas automticas, asas desechables, etc.) en nmero suficiente para los trabajadores expuestos. 7. El material punzante desechable (agujas, hojas de bistur, etc.) no es reencapsulado y se deposita en contenedores rgidos para su eliminacin. 8. Se dispone de los equipos de proteccin individual (gafas, guantes, mascarillas, etc.) necesarios, adecuados y suficientes para el nmero de trabajadores expuestos. 9. El nmero de cabinas de seguridad biolgica es suficiente para las tareas a realizar. 10. Se realiza el mantenimiento peridico de las cabinas de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 11. Los trabajadores disponen de procedimientos de trabajo escritos, (3) adecuados y difundidos que incluyen las normas de seguridad Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si

X X

6 10 6

10

X 6 X X 6 6

2 6 10

(3)

Vase apndice 11 de la Gua Tcnica del INSHT sobre Agentes Biolgicos.

196

181

Pg. 4/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:______ANALISTA___________________ TCNICO:________________

FACTORES DE RIESGO
12. Los trabajadores disponen de procedimientos accidentes-emergencias escritos y difundidos.
(4)

NP
de actuacin ante

SI NO

NDp

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nivel 2: Aconsejable Nivel 3: Si Nivel 4: Si Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores en base a la legislacin vigente. Se dispone de protocolo de actuacin inmediata para descartar posibles infecciones en caso de accidentes Los trabajadores han sido adecuadamente informados acerca de las vacunas especficas disponibles en funcin del riesgo. El laboratorio dispone de lavabo, jabones bactericidas y toallas desechables. El Laboratorio se encarga del lavado de la ropa de trabajo. Los trabajadores han sido formados sobre los riesgos derivados de la manipulacin de muestras biolgicas.

2 6 10 8 2 10

X X X X X X

2 4 4

19. Los residuos generados (restos de animales, material desechable, etc.) se esterilizan antes de su eliminacin o depositan en contenedores adecuados para su incineracin.
Nivel 2 y 3: Si Nivel 4: Si 20. Existe un responsable para la elaboracin, control y seguimiento de los procedimientos de trabajo, as como para la activacin de los planes de emergencia. 21. Otras deficiencias (especificar)

X 2 10 X 2

(4)

Vase anexo 9 del texto Condiciones de Trabajo en Centros Sanitarios del INSHT.

182

Pg. 5/5

CC-Lab 7

EXPOSICIN A AGENTES BIOLGICOS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:__________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:_____ANALISTA____________________ TCNICO:________________
OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 II

NDT NE NC NR

= 24 = 2 = 40 = 800

NIVEL DE RIESGO

> 120 120 a 400 III IV

183

Pg. 1/1

CC-Lab 9

CARGA FSICA . POSTURAS. LABORATORIOS.


CENTRO DE TRABAJO:________________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:___ANALISTA____________________ TCNICO:_______________

FACTORES DE RIESGO
1. El hueco de las mesas de trabajo permite colocar cmodamente las piernas. 2. Se dispone de asientos regulables en altura o sistemas de adaptacin (plataformas o tarimas) para trabajos de pie, que permitan adecuar la altura de la superficie de trabajo a la estatura del trabajador. 3. Los asientos utilizados disponen de respaldos 4. La colocacin de objetos y materiales que se manejan con frecuencia no exige levantar los brazos a la altura de los hombros o por encima de ellos. 5. Otras deficiencias (especificar)

NP

SI NO
X X X X

NDp
6 6 6 6

OBSERVACIONES:

NIVEL DE DEFICIENCIA: NDT= NDp NIVEL DE EXPOSICIN: NE NIVEL DE CONSECUENCIAS: NC NIVEL DE RIESGO: NR = ND x NC x NE > 1000 > 400 a a 4000 1000 I PERSONAS AFECTADAS: 1 II

NDT NE NC NR

= 6 = 2 = 20 = 240

NIVEL DE RIESGO

> 120 a 120 400 III IV

184

Pg. 1/1

IIR-G2

RIESGO HIGINICO POR EXPOSICIN A CALOR


CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ PUESTO DE TRABAJO:_CENTRO DE TRABAJO___________ TCNICO:_______________

INDICADORES DE RIESGO
1. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo 1 corresponde a un consumo metablico alto y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 25 C? 2. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo 1 corresponde a un consumo metablico moderado y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 27C? 3. El esfuerzo fsico que exige el desarrollo del puesto de trabajo 1 corresponde a un consumo metablico bajo y la temperatura del aire puede alcanzar valores superiores a 30 C? 4. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO
X

OBSERVACIONES:

CRITERIO DE DECISIN: Procede la evaluacin detallada de la exposicin segn UNE EN 27243 si: La respuesta es SI en alguna de las preguntas del inventario

Segn el anexo de UNE EN 28996

185

Pg. 1/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO __________ TCNICO:_______________

INDICADORES DE RIESGO
1. Hay quejas significativas en nmero y continuadas en el tiempo sobre el ambiente trmico general? 1.1 Se refieren a la poca de verano? 1.2 Se refieren a la poca de invierno? 2. Puede descartarse la existencia de riesgo higinico por exposicin a 1 calor? 3. Se carece de climatizacin para rgimen de verano? 4. Se carece de climatizacin para rgimen de invierno y de calefaccin de cualquier tipo? 5. La regulacin de los parmetros del sistema de climatizacin en las zonas comunes es accesible a todos sus usuarios? 6. Se carece de constancia documental del mantenimiento reglamentario del sistema de climatizacin? 7. Las ventanas o superficies acristaladas al exterior carecen de aislamiento especfico, asi como de persianas o cortinas? 8. Hay puestos de trabajo ubicados en zonas afectadas con frecuencia por corrientes de aire naturales indeseadas? 9. Produce molestias el aire de impulsin de alguna de las bocas del sistema de climatizacin? 10. Otros indicadores de riesgo (especificar)

NP

SI NO
X

X X X X X X X X X X

OBSERVACIONES:

Ver IIR-G2

201

186

Pg. 2/2

IIR-G3

INSATISFACCIN TRMICA
CENTRO DE TRABAJO:_______________________________ FECHA:_________________ AREA DE APLICACIN:_CENTRO DE TRABAJO__________ TCNICO:_______________

CRITERIO DE DECISIN: Procede la evaluacin detallada del bienestar trmico segn UNE EN 7730 si: La respuesta es SI, al menos, a las preguntas 1 y 2.

Los items 5, 6, 7, 8 y 9 se refieren a deficiencias que, con frecuencia, explican la insatisfaccin trmica incluso si existe climatizacin y, por tanto, podra merecer la pena intervenir sobre ellas, si resulta clara su forma de correccin, antes de evaluar.

187

Pg. 1/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ AREA DE TRABAJO:_LABORATORIO DE ANLISIS CLNICO__ TCNICO:________________

CONDICIONES DE TRABAJO
1. Existe delimitacin o separacin fsica en el laboratorio de las reas de trabajo bien diferenciadas? 2. Hay un responsable de cada una de las reas? 3. A la hora de asignar tareas se respetan las funciones del puesto de trabajo? 4. Las funciones de los puestos de trabajo son acordes a la categora y conocimientos de los trabajadores? 5. Cundo se llevan a cabo tareas especialmente peligrosas, se tiene en cuenta que no las realice una persona en solitario? 6. Se controla el acceso de personas a las reas restringidas? 7. Se dispone de procedimiento normalizado para la recepcin de las muestras y su identificacin? 8. Estn normalizados los procedimientos para adquirir material y su recepcin? 9. Disponen de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se manejan en el laboratorio? 10. Todas las tcnicas analticas se encuentran protocolizadas? 11. Existen procedimientos para la utilizacin, mantenimiento, limpieza y calibracin de los aparatos de medida? 12. Se guardan los registros de las revisiones peridicas de las cabinas de seguridad, vitrinas de gases, instrumental y aparatos del laboratorio? 13. Se informa al personal de los accidentes e incidentes ocurridos y de las medidas a aplicar? 14. Se ha formado e informado a todo el personal del laboratorio de los riesgos especficos de su puesto de trabajo? 15. Se ha formado al personal sobre la forma de actuacin frente a incidentes (derrames, fugas, salpicaduras, etc.)? 16. Se modifica la asignacin de funciones, en caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y de trabajadores especialmente sensibles expuestos a agentes peligrosos? 17. Cuentan con marcado CE e instrucciones en espaol los instrumentos y aparatos del laboratorio? 18. Existen reas de descanso independientes del laboratorio (comedor, sala de fumadores)? 19. Se ha informado al personal del laboratorio sobre el plan de emergencia, su forma de ejecucin y las responsabilidades de cada uno en l? 20. Estn colocados en lugar visible los nmeros de telfono necesarios para la activacin del plan de emergencia? 21. Otras deficiencias (especificar)

NP SI NO
X X X X

X
X X X X X X X X X X X X X X X

188

Pg. 2/2

CI-ORG-Lab

ORGANIZACIN DE LABORATORIOS
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________ FECHA:____ _____________ AREA DE TRABAJO:___________________________________ TCNICO:________________
OBSERVACIONES:

189

ANEXO D: EVALUACIN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS EN EDIFICIOS


INDICE GENERAL 1. Introduccin 2. Metodologa 3. Estructura general
I. II. III. IV. V. VI. Condiciones de entorno Locales y zonas de mayor riesgo Condiciones de proteccin pasiva Condiciones de proteccin activa Organizacin Prevencin de incendios

4. Listas de comprobacin de carcter general I - Condiciones de entorno


I.1 Accesibilidad y aproximacin I.2 Riesgos colindantes I.3 Instalaciones exteriores de proteccin

II.- Evaluacin del riesgo


II.1 Locales y zonas de riesgo especial II.2 Cuartos tcnicos o de instalaciones

III.- Condiciones de proteccin pasiva


III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 Materiales y elementos constructivos Sectorizacin Evacuacin Proteccin estructural Extintores Bocas de Incendio Equipadas Columna Seca Sistema de deteccin de incendios Sistema de alarma general Instalaciones automticas de extincin Alumbrado de emergencia.

IV.- Condiciones de proteccin activa

190

V.- Organizacin VI.- Prevencin


VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 Instalacin elctrica Orden y limpieza Control de focos de ignicin Inspecciones de riesgo

191

1.

Introduccin

El nivel de riesgo de incendio de un edificio o establecimiento viene determinado por los factores intrnsecos que lo motivan y por las condiciones y los medios de proteccin que disponen. Los factores intrnsecos que intervienen en el riesgo de incendio son los derivados o inherentes a los elementos fundamentales que dan lugar al fuego. El riesgo de incendio est presente donde y cuando los elementos del tringulo del fuego combustible, oxigeno y calor puedan combinarse. Las caractersticas de los combustibles, las condiciones en que se encuentran, se manipulan o se almacenan, los focos de ignicin o fuentes de calor que estn presentes y la energa de activacin que son capaces de generar y aportar a estos, determinan el nivel de riesgo que puede existir en ese punto. La evaluacin del riesgo de incendio pasa, por tanto, desde este punto de vista, por el anlisis de los factores mencionados. Pero no es esta la evaluacin que persigue el presente documento. Puesto que el riesgo de incendio est presente siempre, todos los edificios y establecimientos deben disponer de las condiciones y los medios de proteccin adecuados a sus caractersticas constructivas y de uso, que son tambin caractersticas del riesgo. La evaluacin en este sentido supone determinar el grado de idoneidad o adecuacin de las condiciones y medios de proteccin como determinantes del nivel de seguridad contra incendios que deben disponer. Es este el sentido de la evaluacin a que se refiere el presente documento. La normativa actualmente en vigor estableciendo las condiciones y los medios que los edificios y los establecimientos han de prever en relacin con su seguridad contra incendios, determina el criterio que sirve de referencia objetiva en la evaluacin. La evaluacin del riesgo de incendio debe tener por objetivo, por tanto, determinar el grado de cumplimiento de los requisitos reglamentarios o de obligado cumplimiento para deducir el nivel de seguridad contra incendios que se dispone. El documento recoge, no obstante, aspectos de prevencin de incendios que se consideran de inters y que debern ser tenidos en cuenta en el proceso de evaluacin.

2.

Metodologa

El proceso metodolgico que sigue la elaboracin de este documento de evaluacin de las condiciones de seguridad contra incendio es el siguiente: 1. Identificar los aspectos fundamentales que determinan la seguridad contra incendios 2. Identificar las condiciones y los medios de proteccin que corresponde analizar dentro del mbito de cada uno de los aspectos fundamentales. 3. Determinar la relacin de los requisitos que han de ser verificados en el proceso de evaluacin.

3.

Estructura general

La evaluacin contempla y desarrolla los aspectos fundamentales que determinan, en todo su conjunto, la seguridad contra incendios del edificio o establecimiento: I. II. Las condiciones urbansticas o del entorno El tratamiento de los locales o zonas de mayor riesgo 192

III. IV. V. VI.

Las condiciones constructivas o de proteccin pasiva Los medios e instalaciones de proteccin activa La organizacin de la seguridad contra incendios La prevencin de incendios.

Todos estos aspectos configuran un planteamiento de seguridad integral, posibilitando el ordenamiento de las condiciones y de los requisitos que han de cumplir los edificios y los establecimientos. I. Las condiciones de entorno

Las condiciones de entorno y las condiciones urbansticas que corresponde al emplazamiento de un edificio o establecimiento constituyen un aspecto en el que se localizan requisitos que necesariamente han de tenerse en cuenta y, por supuesto, son importantes. Fundamentalmente, las condiciones de entorno han de regular y garantizar: La accesibilidad de los medios y recursos que puedan proporcionar los servicios externos cuando se requiera su intervencin. Viales de aproximacin y espacios de maniobra para los vehculos. Accesos de emergencia para los servicios externos. Hidrante de incendio urbano, conectado a la red general de abastecimiento de agua para garantizar las necesidades de los Servicios de Extincin de Incendios y Salvamento en el caso en que sea precisa su intervencin. Red de hidrantes propia, cuando se requiera, para la proteccin de riesgos y posibilitar la intervencin desde el exterior con recursos propios gestionados por la propiedad del edificio o establecimiento. Tomas de fachada de instalaciones de columnas secas para posibilitar que pueda ser puesta en carga por los Servicios de Bomberos y para su uso exclusivo. Riesgos exteriores que puedan afectar al edifico o establecimiento planteando necesidades de proteccin, incluso incompatibilidades de usos en funcin de su configuracin o emplazamiento. Fundamentalmente han de considerarse: Riesgo de incendio forestal, inherente a toda zona forestal Establecimientos industriales, en funcin de su riesgo intrnseco II. El tratamiento de los locales o zonas de mayor riesgo

Dentro del edificio o establecimiento, existirn unas determinados locales o zonas que por su mayor nivel de riesgo requerirn condiciones y especificaciones especficas que le proporcionen un nivel adecuado de proteccin. El Cdigo Tcnico de la Edificacin determina qu locales o qu zonas deben ser consideradas de riesgo especial, estableciendo tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. 193

Este catalogo de locales y zonas, por tanto, nos permite la identificacin de aquellas partes del edificio que deben ser tratadas especialmente desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. Por otro lado, las dependencias o cuartos tcnicos que albergan las instalaciones reguladas por reglamentacin especfica deben observar medidas de seguridad porque desde el punto de vista de Industrias presentan riesgos especficos que requieren proteccin especial. La identificacin de estas dependencias permite completar la configuracin del mapa de riesgo que presenta el edificio o establecimiento. Son, en definitiva, aquellas zonas o dependencias afectadas por la reglamentacin de seguridad industrial. III. Las condiciones constructivas o de proteccin pasiva

La proteccin pasiva incluye todos aquellos aspectos de la proteccin que van incorporados en el diseo del edificio y en los materiales y elementos constructivos que se han empleado y/o aplicado en su construccin. El objetivo de su desarrollo y aplicacin es el de reducir la "carga combustible" y el riesgo de propagacin que conlleva la utilizacin de materiales y de diseos inadecuados. Al ir incorporados en el edificio y, por tanto, formando parte de sus caractersticas constructivas, proporciona un alto nivel de seguridad. Un edificio o establecimiento, construido con materiales adecuados, con una distribucin que evite la propagacin de humos y gases de combustin, que proporcione unas condiciones de salida que garantice la seguridad de las personas y que tenga una estructura a prueba de fuego, es un edificio seguro en s mismo, en su diseo. Por ello, debemos considerarla la que mayor seguridad proporciona. Fundamentalmente, dentro de la proteccin pasiva hay que distinguir las siguientes condiciones: el comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos; las condiciones de sectorizacin o compartimentacin contra incendios; las condiciones de evacuacin las condiciones de proteccin estructural. III.1.-Materiales y elementos constructivos El comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos, y de revestimiento o decoracin, juegan un papel decisivo respecto al riesgo de incendio del Edificio, fundamentalmente favoreciendo su propagacin. Para determinar el grado de combustibilidad se utiliza el criterio de clasificacin siguiente: - A1: No combustible. Sin contribucin al fuego en grado mximo. - A2: No combustible. Sin contribucin en grado menor al fuego. - B: Combustible. Contribucin muy limitada al fuego. - C: Combustible. Contribucin limitada al fuego. - D: Combustible. Contribucin media al fuego. - E: Combustible. Contribucin alta al fuego. - F: Sin clasificar. 194

Para la produccin de humos, su opacidad y su velocidad de propagacin se utiliza el parmetro s (smoke) y siguiente criterio de clasificacin: - s1: baja - s2: media - s3: alta Para la cada de gotas o partculas inflamadas se utiliza el parmetro d (drop) y el siguiente criterio: - d0: nula - d1: media - d2: alta Por ltimo existen subndice para clasificacin de los materiales en funcin de su aplicacin final, stos son: Clasificacin segn su aplicacin final Paredes y techos Sin subndice Suelos Subndice FL Productos lineales para aislamientos de tuberas Subndice L Cubiertas Subndice ROOF En este sentido, todos los fabricantes y/o suministradores de materiales y elementos constructivos que estn afectados por el requisito esencial de seguridad en caso de incendio tienen que suministrar, con la ficha de caractersticas del producto, la clasificacin que corresponde a la reaccin al fuego del producto que ponen en el mercado (segn el R.D. 312/2005), constituyndose, por tanto, en un documento de verificacin. Por supuesto que los materiales de construccin que son ptreos, cermicos y metlicos, as como los vidrios, morteros, hormigones y yesos se consideran de clase A1 y A1FL y no requieren certificado porque su clasificacin es inherente a su propia naturaleza. La regulacin del comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos es obligatorio, con carcter general, en todos los edificios, cualquiera que sea su tipologa y tamao. El criterio que determina la clasificacin mxima admisible que corresponder aplicar segn la zona se resume en el siguiente cuadro: Clases de reaccin al fuego de elementos constructivos Situacin del elemento Revestimientos De techos y paredes De suelos Zonas ocupables C-s2,d0 EFL Aparcamientos A2-s1,d0 A2FL-s1 Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL -s1 Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos B-s3,d0 BFL s2 techos, etc.
Fuente: 1. Cdigo Tcnico de la Edificacin. CTE (BOE n 74, de 28 de marzo de 2006)

Las condiciones de reaccin al fuego de los componentes de las instalaciones elctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacin especfica. 195

Certificados Documentos de idoneidad tcnica Es importante saber que todos aquellos materiales o elementos que se apliquen, deben disponer de un certificado de clasificacin de comportamiento o reaccin al fuego, proporcionado por el fabricante y/o suministrador, que justifique el cumplimiento de las limitaciones que se les exige. La justificacin de que un material alcanza la clase de reaccin al fuego exigida se llevar a cabo mediante un Documento de Idoneidad Tcnica Europeo (DITE). En el caso de productos (materiales y elementos constructivos) provenientes de pases que sean parte del acuerdo de Espacio Econmico Europeo, stos estarn sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacin de productos de construccin, en aplicacin de la Directiva 89/106/CEE (LCEur 1989/134) y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarn sujetos a lo dispuesto en el artculo 9 del citado Real Decreto. Una copia actualizada de todos los documentos y certificados es aconsejable que se adjunten en un Anexo del Plan de Emergencia del edificio. III.2.-Condiciones de sectorizacin Un sector de incendios es aquella superficie construida que est delimitada por elementos con una resistencia al fuego dada para que en caso de incendio, ste quede confinado en su interior y no trascienda a reas colindantes o adyacentes, o que afecte al resto del edificio. Es, por tanto, un aspecto de la seguridad contra incendios que tiene por objetivo evitar la propagacin y minimizar las consecuencias que puedan derivarse del incendio. La resistencia al fuego de un material indica el tiempo que conserva sus propiedades estructurales y funcionales sin apreciables prdidas cuantitativas o cualitativas. La condicin de resistencia al fuego de un material implica tener tres propiedades fundamentales: a) Capacidad portante (R), condicin por la que el material, sometido a elevadas temperaturas durante un tiempo, conserva sus propiedades soportando las cargas. La percepcin visual de prdida de resistencia o estabilidad se efecta mediante el reconocimiento de grietas, flechas en sus superficies o destruccin manifiesta del elemento. b) Integridad (E), comportamiento por el cual, durante un tiempo determinado, un material no deja pasar las llamas. Se llega a apreciar el punto crtico cuando en la cara opuesta al fuego llega a entrar en combustin un material inflamable tipo algodn. c) Aislamiento (I) o resistencia trmica para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen, segn Norma, para que no sea posible transmisin del calor de un combustible a otro por conduccin o contacto. El valor de dicha temperatura se obtiene por comparacin entre distintos juegos de termopares colocados a ambos lados de la muestra. En realidad esta propiedad no se reconoce cuando en la cara no expuesta se alcanzan temperaturas entre 140 y 1800C. Clasificacin Segn las propiedades que posean, se distinguen dos categoras de materiales y elementos constructivos: 196

Estables al fuego, aquellos que slo cumple con la primera propiedad, la estabilidad mecnica (a). Se aplica fundamentalmente a los elementos estructurales, a los cuales se le exige slo la condicin de estabilidad en caso de incendio. Resistentes al fuego, aquellos que rene la totalidad de las propiedades relacionadas para determinar la resistencia al fuego de un material o elemento constructivo, la estabilidad (a), la estanqueidad (b) y el aislamiento trmico (c). Las exigencias del comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo se definen por los tiempos durante los cuales dicho elemento debe mantener aquellas de las condiciones o propiedades que le sean aplicables, de acuerdo con las normas europeas UNE-EN 13501, UNE-EN 1364, 1365, 1366, EN 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, aplicables para cada material y uso. En este sentido, es aplicable la condicin (a) cuando se exija estabilidad al fuego (R); y todas cuando se exijan elementos o materiales resistentes al fuego (EI). Todas ellas se refieren a tiempos nominales para los cuales se realizan los ensayos: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. Criterio de aplicacin La aplicacin y el desarrollo de la sectorizacin como aspecto importante de la proteccin pasiva debe realizarse teniendo en cuenta que fundamentalmente esta medida se utiliza para: independizar los riesgos de las zonas y locales de riesgo especial del resto del edificio. Para ello se delimitan con elementos resistentes al fuego y se constituyen como sectores de incendios. que toda la superficie construida tenga una limitacin en cuanto a posibilidades de propagacin del fuego, el humo y los gases de combustin. Para ello se determinan superficies mximas de los sectores de incendios. Que los huecos verticales, sobre todo aquellos que atraviesan sectores de incendios distintos, no constituyan elementos a travs de los cuales se propaga el incendio. Para ello se constituyen como sectores de incendios verticales o se aplican sellados a nivel de cada forjado para que cada tramo de hueco vertical quede dentro del sector de planta correspondiente. Nivel de exigencia El nivel de exigencia viene determinado por la reglamentacin especfica. En ella se detallan las superficies mximas que corresponde aplicar segn el uso y caractersticas del edificio, el tratamiento que deben recibir los huecos verticales, escaleras, ascensores, patios o huecos de instalaciones, entre otros. La reglamentacin incluye, igualmente, las caractersticas de las dependencias y zonas que deben ser consideradas de riesgo especial. En la aplicacin de los criterios de sectorizacin, existen especificaciones de carcter general que se deben tener en cuenta: Los elementos delimitadores de los sectores de incendios tienen que tener la resistencia al fuego (EI) al menos igual a la resistencia al fuego (R) que les sea exigible a la estructura. Lo contrario sera una contradiccin porque pretendera confinar el fuego pero posibilitara entrar en ruina la estructura por falta de proteccin. Cuando se compartimente mediante elementos mviles, stos deben cumplir las mismas condiciones de resistencia al fuego exigidas a los elementos fijos, como es lgico.

197

Para las medianeras o muros colindantes entre edificios, se establece un valor de resistencia al fuego mnimo de EI 120. Adems deben de cumplir otras condiciones para garantizar la independencias de riesgos frente a terceros. Cuando una medianera o un elemento de compartimentacin en sectores acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de sta, ser al menos EI 60 en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianera o el elemento compartimentador se prologa por encima del acabado de la cubierta 0,60 metros o ms, no es necesario que la cubierta cumpla la condicin anterior. La distancia mnima medida en proyeccin horizontal entre una ventana y un hueco o lucernario en sectores o edificios diferentes y la distancia en vertical entre ellos se relaciona de la siguiente manera: d (m) h (m)

2.5
0

2.00 1.00

1.75 1.50

1.50 2.00

1.25 2.50

1.00 3.00

0.75 3.50

0.50 4.00

0 5.00

Fuente: 2: Cdigo Tcnico de la Edificacin. CTE (BOE n 74, de 28 de marzo de 2006)

El valor de la resistencia al fuego exigido a cualquier elemento delimitador de un sector de incendios tiene que mantenerse en todo su recorrido y altura, siempre pensando en el confinamiento del incendio. Las cmaras, los conductos de aire acondicionado, los falsos techos, los suelos elevados y los encuentros con otros elementos constructivos los forjados con los muros cortinas deben recibir el tratamiento adecuado. Especificaciones tcnicas La resistencia al fuego de un elemento estructural se puede obtener de diversas formas, segn sus caractersticas: a) comprobando las dimensiones de su seccin transversal con lo indicado en las distintas tablas segn el material dadas en los anejos C a F; b) obteniendo su resistencia por los mtodos simplificados dados en los mismos anejos; c) mediante la realizacin de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo; d) por aplicacin de un mtodo de clculo terico-experimental, de reconocido prestigio. III.3.- Condiciones de Evacuacin Las condiciones de evacuacin hay que analizarlas teniendo en cuenta que los factores que determinan su idoneidad son fundamentalmente: la ocupacin de clculo; el dimensionamiento de los medios de paso o salida; los recorridos de salidas; y las condiciones generales que debern cumplir los pasillos, escaleras y salidas. La ocupacin es un factor fundamental porque condiciona el dimensionamiento de las vas de evacuacin. Podemos y debemos conocer la ocupacin real pero ser la ocupacin de clculo la que utilicemos a cualquier efecto, tanto en el anlisis, el diagnstico o el proyecto. Slo debemos considerar usos circunstanciales que puedan aumentar de forma importante la ocupacin respecto al uso normal previsto o una ocupacin menor en aplicacin de alguna disposicin legal vigente casos como establecimientos hoteleros, centros docentes u hospitales. La ocupacin de clculo est basada en densidades de ocupacin o nmero de personas por metro cuadrado, dependiendo del uso o actividad. Conociendo la superficie til de una zona y la densidad de ocupacin que se le asigna, segn los criterios del Cdigo Tcnico de la Edificacin, obtenemos el nivel de ocupacin que le corresponde.

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Las densidades de aplicacin vienen recogidas en el Cdigo Tcnico de la Edificacin. Es la nica referencia de carcter legal y no es exhaustiva. No obstante, por asimilacin, se puede convertir en una herramienta muy til para determinar la ocupacin de clculo. Dimensionamiento El dimensionamiento de los medios de evacuacin se realizar en funcin de la ocupacin total resultante en cada punto, calculada de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos. Como criterio de aplicacin para el dimensionamiento, se establece en evacuacin horizontal, puertas de paso y pasos horizontales y deber determinarse las dimensiones de acuerdo con la ratio de 200 personas cada metro lineal, o lo que es lo mismo: A = N / 200 ; siendo A, el ancho requerido, y N, la ocupacin de clculo. El dimensionamiento en evacuacin vertical deber diferenciar la evacuacin descendente de la evacuacin ascendente. El sentido de la evacuacin en escaleras determina una mayor o menor capacidad. En evacuacin descendente, el ancho de escaleras necesario se determinar de acuerdo con la ratio de 160 personas por metro lineal, o lo que es lo mismo: A = N / 160 ; siendo A, el ancho de escaleras, y N, la ocupacin de clculo. En evacuacin ascendente, el ancho de escalera necesario tendr en cuenta la altura ascendente que hay que salvar, en funcin de la siguiente expresin: A = N / (160-10h) ; siendo A, el ancho de escaleras, y N, la ocupacin de clculo y h, la altura de evacuacin ascendente en metros. Recorridos de salidas y/o de evacuacin El ancho correspondiente a las salidas de emergencia computan como anchos normales a efectos de clculo. Tienen slo el carcter disponible a efectos de evacuacin, cuando se precisa. No obstante, el nmero de salidas necesario que hay que prever en el Proyecto vendr determinado por las limitaciones que debern observar los recorridos de salidas: El recorrido de salida unidireccional, es decir con una sola opcin de salida, ser como mximo de 25 metros, contabilizado desde el origen de evacuacin ms desfavorable hasta el punto en el que arranquen dos itinerarios de salida alternativos. El recorrido de salida cuando existe ms de una opcin de salida ser de 50 metros como mximo, contados desde el origen de evacuacin ms desfavorable hasta el punto de salida a una zona de riesgo independiente ozona de seguridad, o la salida al exterior, de acuerdo con el criterio del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Condiciones generales Los medios de paso y de salida debern cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 314/2006, de 4 de octubre por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin. Siempre, como norma de carcter general, hay que tener en cuenta que las puertas de salida deben ser abatibles con eje de giro vertical y fcilmente operables. La anchura libre debe ser igual o mayor que 0,80 metros y la anchura de la hoja debe ser igual o menor que 1,20 metros, y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 metros. Por ltimo, aclarar porque se observan casos que las puertas de salida al exterior an cuando tengan el carcter de salida de emergencia no requieren ser puertas resistentes al fuego (EI). 199

III.4.- Proteccin estructural La proteccin estructural determina la estabilidad al fuego de los elementos que componen la estructura, fundamentalmente de los elementos portantes, y establece las necesidades de proteccin para que no se vean afectados por el incendio. El objetivo que persigue la proteccin estructural, por tanto, es el de garantizar la seguridad del edificio en caso de incendio, para que no se derrumbe a consecuencia del debilitamiento de los elementos estructurales, por el efecto de la temperatura a que se ven sometidos. Normalmente, en Espaa, se utilizan estructuras de hormign armado y estructuras metlicas, no soliendo utilizarse las estructuras de madera. Las estructuras de hormign armado tienen ya en s mismas una estabilidad al fuego propia de su naturaleza y caractersticas, que varia en funcin del espesor de la capa de recubrimiento de la armadura principal. A mayor espesor de recubrimiento ms estabilidad al fuego. Las estructuras metlicas no tienen estabilidad al fuego. El acero a los 500 C pierde un 50% de su capacidad portante, requiere por tanto, de recubrimientos que la protejan del calor. La estabilidad ante al fuego (R) exigible a los elementos constructivos portantes, puede determinarse: adoptando los valores que se establecen en tablas para los elementos comunes (el hormign armado, tabiques y muros de fbrica de ladrillos, etc.); por procedimientos de clculo, analtico o numrico, de reconocida solvencia o justificada validez, cuando son elementos singulares no recogidos en tablas o normas; mediante las caractersticas de los productos y materiales fabricados para ser aplicados con este fin. En cualquier caso, la justificacin de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego (R) exigido, se puede comprobar o se puede recabar, segn necesitemos, por una de las siguientes formas: Comprobando las dimensiones de su seccin transversal con lo indicado en las distintas tablas segn el material dadas en los anejos C a F del Cdigo Tcnico de la Edificacin, para las distintas resistencia al fuego; Obteniendo su resistencia por los mtodos simplificados dados en los mismos anejos; Mediante la realizacin de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. Los distintos elementos que componen la estructura portante de un edificio o establecimiento industrial tiene que tener la estabilidad que se le requiere en sus correspondientes normas o reglamentaciones. En algunos casos no se le exige pero la mayora de ellos estn obligados a tener una estabilidad al fuego que oscila entre la R 30 y la R 180. En el caso de estructuras metlicas que hayan tenido que ser sometidas a un tratamiento de proteccin estructural se le requerir el Certificado de aplicacin correspondiente as como del producto empleado. Los niveles de exigencias que se plantean para los edificios segn su uso, de acuerdo con los criterios del Cdigo Tcnico de la Edificacin, son los siguientes:

200

Uso del recinto inferior al forjado considerado Vivienda unifamiliar Residencial Vivienda, Residencial Pblico, Docente, Administrativa Comercial, Pblica concurrencia, Hospitalario Aparcamiento situado en edificio de uso exclusivo o sobre otro uso Aparcamiento situado bajo un uso distinto

Plantas stanos R 30 R 120 R 120 (1)

Plantas sobre rasante Mxima altura de evacuacin edificio <15 m < 28 m >28 m R 30 R 60 R 90 R 90 R 120 (2) R 90 R 120 R 120 R 180

(1) R 180 si la altura de evacuacin del edificio excede los 28 m. (2) R 180 cuando se trate de aparcamiento robotizados

IV.

Los medios e instalaciones de proteccin activa

La proteccin activa la desarrollan todos los medios e instalaciones de deteccin de incendios, de alarma y de extincin, es decir, todos aquellos elementos previstos especficamente para posibilitar la intervencin sobre el incendio y conseguir su control. Pueden ser instalaciones o medios de accionamiento manual, que requieran de la intervencin de personas para su puesta en funcionamiento o aplicacin, o pueden ser automticos, es decir, que se activen y entren en funcionamiento automticamente cuando la situacin de emergencia se presenta. La proteccin activa tiene dos grandes campos de desarrollo, la deteccin y alarma de incendios y la extincin. Los sistemas de deteccin automtica y los sistemas de alarma van integrados normalmente en un mismo sistema. La extincin puede realizarse con medios porttiles o mediante instalaciones fijas, de accionamiento manual o de funcionamiento automtico . En este ltimo caso, la activacin o puesta en funcionamiento automtico de la instalacin puede ser realizada por los sistemas de deteccin (ver esquema)

Proteccin activa

Sistemas de deteccin y alarma

Medios e instalaciones de extincin

Instalaciones automticas

Instalaciones fijas

Medios porttiles

De todas las instalaciones y los medios de proteccin activa es importante conocer por un lado el mbito de aplicacin que corresponde a cada uno de ellos y, por otro lado, las condiciones y especificaciones que deben 201

cumplir. Para ello contamos con un marco legal claro y preciso, el mbito de aplicacin queda determinado para los edificios, en el Cdigo Tcnico de la Edificacin y para los establecimientos industriales en el Reglamento de Seguridad contra Incendios para los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004. Las especificaciones y condiciones tcnicas que afectan a los materiales, a los instaladores y a los mantenedores, se determinan en el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios. Estas tres Normas o Disposiciones constituyen los pilares bsicos para el desarrollo de las exigencias de proteccin contra incendios que todo edificio o establecimiento industrial tiene que observar. V. Organizacin

La organizacin se refiere al sistema de gestin de la seguridad contra incendios, forma como se denomina por ejemplo en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. La Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales establece en su articulo 20 la obligatoriedad de que todo centro de trabajo tenga prevista las medidas de emergencia. El articulo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Proteccin Civil, el Ministerio de industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Ministerio del Interior determinar el catlogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se realicen, que debern disponer de un sistema de autoproteccin dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevencin de riesgos, alarma, evacuacin y socorro. En el marco de dicha Ley 2/1985, de Proteccin Civil, se aprueba el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bsica de Autoproteccin de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El objetivo fundamental de un Plan de Emergencia es evitar la improvisacin en situaciones de esta ndole y requiere un documento en el que se plasme la organizacin, los medios materiales y las actuaciones que es preciso prever en caso de emergencia. La necesidad y la responsabilidad de velar por la seguridad de los trabajadores y usuarios de los edificios requieren una organizacin que evite la improvisacin en las actuaciones cuando se presenta una situacin de emergencia. Este es el objetivo y el inters de un Plan de Emergencia. El marco legislativo es muy amplio. Desde 1979, los establecimientos tursticos, de acuerdo con la Orden de 25 de Septiembre, estn obligados a tener previstos y desarrollado un Plan de Emergencia. Despus salieron publicadas otras disposiciones que de igual forma obligaban a hospitales y centros docentes. La industria afectada por riesgos mayores o, como se le denomina actualmente, riesgos graves, que son debidos a la presencia de determinadas sustancias peligrosas, tambin se vio obligada. En cualquier caso, la organizacin se refiere al plan de emergencia, al mantenimiento, a la formacin, instruccin y adiestramiento del personal, etc.., que son los aspectos ms importantes de un sistema de gestin de la seguridad contra incendios en la empresa.

202

VI.

Prevencin de incendios

La prevencin de incendios abarca todas las medidas, sistemas, instalaciones y medios, que tienen por objeto, incidir sobre los factores de riesgo para evitar que el incendio llegue a producirse. En este sentido, hay que tener en cuenta que los factores que constituyen el triangulo del fuego, combustible, comburente y focos de ignicin, son los factores determinantes de que esto suceda y sobre ellos acta la prevencin de incendios.

4.

Listas de comprobacin de carcter general

Siguiendo la estructura general anteriormente descrita, se presentan a continuacin las listas de comprobacin de los requisitos que la normativa y la reglamentacin en vigor establece como criterio de aplicacin de seguridad contra incendios para el edificio o establecimiento. Para cada uno de los requisitos y en funcin de las observaciones realizadas y de la informacin que disponga, el tcnico podr ir seleccionando entre varias opciones: NP : cuando no procede o no es de aplicacin. Si : cuando cumple la condicin o requisito No : cuando no se cumple la condicin o el requisito A su vez recibe, en la propia lista de comprobacin, la informacin del nivel de intervencin (NI) que corresponde a cada una de las condiciones o requisitos. Este nivel de intervencin determina el criterio de gravedad o importancia que su cumplimiento o incumplimiento supone para la seguridad de las personas. Puede entenderse igualmente como un orden de prioridad en la correccin de las deficiencias observadas, distinguindose cuatro niveles que se enumeran del 1 al 4, de prioridad mxima a mnima. Se presentan a continuacin la relacin de requisitos y condiciones que debern ser objeto de verificacin dentro del proceso de evaluacin que se propone.

203

Condiciones de seguridad contra incendios 1 - Condiciones de entorno 1. 1 Aproximacin y accesibilidad 1.1/1 Los viales de aproximacin al edificio cumplen las condiciones establecidas para posibilitar y facilitar la intervencin de los servicios de extincin de incendios: Anchura mnima libre de 3.5 m. Altura mnima libre o glibo de 4.5 m. Capacidad portante del vial de 20 kN/m2 En los tramos curvos, la anchura libre para circulacin es de 7,20 m (art. 58 del Cdigo de Circulacin). DB SI 5, 1.1 / C.T.E. 1.1/2 - Espacios de maniobra: Si la altura de evacuacin descendente 9 m, cumple las condiciones siguientes:

NP

Si

No

NI

Anchura mnima libre 5 m. Altura libre la del edificio. Distancia mxima hasta cualquier acceso principal al edificio de 30 m Separacin mxima del vehculo al edificio (distancia de la fachada - eje va) 23 m altura de evacuacin 15 m 18 m 15 m < altura de evacuacin 20 m 10 m 20 m < altura de evacuacin

Pendiente mxima 10% Capacidad portante del suelo 20 kN/m2 Resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm en general y en particular en tapas de registro de canalizaciones de servicio pblico mayores 0,15m x 0,15m . Libre de mobiliario urbano, rboles u otros obstculos. Vas de acceso sin salida: longitud >20m espacio maniobra suficiente El edificio est equipado con columna seca y es accesible para un equipo de bombeo a menos de 18 m del punto de conexin DB SI 5, 1.2 / C.T.E. 1.1/3 - Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al servicio de extincin de incendios y salvamento, que cumplen las condiciones siguientes: Permiten el acceso a cada una de las plantas. La altura del alfizar no sea mayor que 1,20 m. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia mxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. Si la altura de evacuacin excede de 9 m no se deben instalar en fachada elementos que impidan la accesibilidad al interior del edificio. DB SI 5, 2.1 / C.T.E. 1.1/4 Accesibilidad por fachada a aparcamientos robotizados En cada sector de incendio en que estn compartimentados disponen de una va compartimentada (EI 120) y puertas EI2 60-C5 que permite el acceso de los bomberos a cada nivel existente. Dotacin de sistema mecnico de extraccin de humo (3 renovaciones/hora) DB SI 5, 2.2 / C.T.E.

204

1.1/5 Ascensor de emergencia. En plantas con altura de evacuacin 50m. Capacidad carga... 630 kg Sup. cabina 1,40 m2 Anchura paso 0,80m Pulsador protegido + Inscripcin Uso exclusivo bomberos Envo a planta de acceso. Velocidad Tiempo recorrido = 60 s. Maniobra exclusiva desde cabina. Autonoma mnima = 1 hora Residencial vivienda / altura de evacuacin 35m. Hospital / altura de evacuacin 15m. DB SI 4, 1 / C.T.E.

205

Condiciones de seguridad contra incendios 1.- Condiciones de entorno 1. 2 Riesgos colindantes 1.2/1 El emplazamiento del edificio o establecimiento en zonas limtrofes o interiores a reas forestales, cumple las condiciones siguientes:

NP

Si

No

NI

Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de vegetacin as como un camino perimetral de 5 m. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vas de acceso alternativas. Cuando no se pueda cumplir el punto anterior, el acceso nico debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio. 3

DB SI 5, 1.2 / C.T.E. 1.2/2 La medianera o muro de separacin con edificios colindante tiene una EI120, o superior y cumple las condiciones en su acometida o uniones con la fachada y/o con la cubierta DB SI 2, 1 / C.T.E. 1.2/3 Propagacin exterior horizontal: Los puntos de fachada, entre dos edificios, o en un mismo edificio, entre dos sectores de incendios, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, con EI<60 estn separados la distancia d, segn entre planos de fachada: 0 45 60 90 135 180 d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 2

DB SI 2, 1.2 / C.T.E. 1.2/4 Propagacin exterior vertical: Entre dos sectores de incendios, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas ms altas del edificio, la fachada es como mnimo EI 60 en una franja de 1 m de altura. DB SI 2, 1.3 / C.T.E. 2

206

1.2/5 Propagacin por cubierta:

Entre dos edificios colindantes o en un mismo edificio tiene una resistencia al fuego REI 60 en una franja mnima de 0,50m desde el edificio colindante y de 1,00m sobre todo elemento compartimentador. La medianera o el elemento compartimentador est prolongado 0,60 por encima del acabado de cubierta Encuentro cubierta fachada: La altura h sobre la cubierta de cualquier zona de fachada con EI<60, est en funcin de la distancia d al encuentro con la fachada de cualquier otro elemento de la cubierta de igual resistencia al fuego. h(m) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 d(m) 2.5 2 1.75 1.50 1.25 1 0.75 0.5 0 2

1.2/5 Los materiales de revestimiento o acabado exterior de las cubiertas y voladizos (1m), lucernarios, claraboyas, elementos de ventilacin, extraccin de humo, pertenecen a la clase de reaccin al fuego BROOF(t1) DB SI 2/ 2 / C.T.E.

207

Condiciones de seguridad contra incendios 1.- Condiciones de entorno 1. 3 Instalaciones exteriores de proteccin 1.3/1 Para prever el suministro de agua para los vehculos y la intervencin de los servicios de extincin de incendios en el entorno del edificio o establecimiento, existen hidrantes conectados a la red general de abastecimiento que cumplen las condiciones:

NP

Si

No

NI

Son fcilmente accesibles para los vehculos del servicio de extincin de incendios Estn debidamente sealizados. General : ...Mnimo 1 ud /10.000m2 Supconst Residencial vivienda Administrativo Docente 1 ud (5000 -10.000m2 ) Residencial pblico Hospitalario.. 1 ud (2000 -10.000m2 ) Comercial Aparcamiento.. 1 ud (1000 -10.000m2 ) Pblica concurrencia. 1 ud (500 - 10.000m2) Computables si d
a fachada

< 100m

DB SI 4/ C.T.E.

208

Condiciones de seguridad contra incendios 1.- Condiciones de entorno I. 4 Compatibilidad de uso/actividad (aplicable al uso industrial) 1.4/1 El emplazamiento del edificio o establecimiento y su configuracin o situacin relativa respecto a su entorno corresponde a un tipo A y es compatible porque no posee ninguna de las condiciones que lo identifican como incompatible en el RD 2267/2004 :

NP

Si

No

NI

por su nivel de riesgo intrnseco alto. por su localizacin en planta bajo rasante y nivel de riesgo intrnseco medio una fachada accesible inferior a 5 m y un nivel de riesgo intrnseco medio. por su altura de evacuacin superior a 15 m. 1

Anexo I 2.1 y Anexo II 1 / R.S.C.I.E.I. 1.4/2 El emplazamiento del edificio y su configuracin o situacin relativa respecto a su entorno corresponde a un tipo B y es compatible porque no posee la condicin que lo hara incompatible :

un nivel de riesgo intrnseco alto y una altura de evacuacin descendente superior a 15 m. un nivel de riesgo intrnseco A(8). una fachada accesible inferior a 5 m y un nivel de riesgo intrnseco alto o medio. 4

Anexo I 2.1 y Anexo II 1 / R.S.C.I.E.I. 1.4/3 El emplazamiento del edificio o establecimiento y su configuracin o situacin relativa respecto a su entorno corresponde a uno de los tipos que implica que est exento. un tipo C, que ocupa totalmente un edificio, o varios, que est a una distancia mayor de 3 m del edificio ms prximo. un tipo D, que ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta ms del 50% de la superficie ocupada. un tipo E, que ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta hasta el 50% de la superficie ocupada. Anexo I 2.1 y Anexo II 1 / R.S.C.I.E.I. Observaciones a las condiciones de entorno:

209

Condiciones de seguridad contra incendios 2.- Evaluacin del riesgo 2. 1 Locales y zonas de riesgo especial 2.1/1 El edificio tiene locales y zonas consideradas de riesgo alto que responden a usos iguales o similares a los siguientes: Almacenes de residuos con una superficie mayor que 30 m2 Taller de mantenimiento y asimilados, con un volumen superior a los 400 m3 Almacenes de elementos combustibles con volumen superior a los 400 m3 Cocinas con una potencia instalada mayor que 50 kW Lavanderas, vestuarios o camerinos con una superficie mayor que 200 m2 Centros de transformacin con aislamiento mediante dielctrico cuyo punto de inflamacin no supere los 300 C y cuya potencia total sea mayor que 4000 kVA o mayor que 1000 kVA en alguno de los transformadores. Sala de calderas con potencia til nominal P 600 kW Imprentas, reprografas, etc. Con un volumen superior a 500 m3 En uso comercial, almacenes en los que la carga de fuego ponderada y corregida sea mayor que 3400 MJ/m2 , en recintos situados siempre por encima de la planta de salida del edificio, con altura de evacuacin < 15m y con superficie construida < 25m2. Debe estar dotado de instalacin automtica de extincin. Trasteros residencial vivienda . S 500m2 Hospitalario Almacn productos farmacuticos y clnicos V 400 m3 Esterilizacin y almacenes anejos. Siempre Laboratorios clnicos. V 500 m3 Residencial pblico Roperos y custodia equipaje. S 100 m2 Pblica concurrencia Taller o almacn de decorados V 200 m3 DB SI 1, 2 / C.T.E. 2.1/2 El edificio tiene locales y zonas consideradas de riesgo medio que responden a usos iguales o similares a los siguientes:

NP

Si

No

NI

Almacn de residuos con una superficie superior a los 15 m2y menor que 30 m2 Archivos de documentos y papeles, en general, con un volumen comprendido entre los 200 y los 400 m3 Taller de mantenimiento asimilados con un volumen superior a los 200 m3 e inferior a los 400 m3 Almacenes de elementos combustibles con un volumen superior a los 200 m3 e inferior a los 400 m3 Cocinas con una potencia instalada mayor que 30 kW y menor que 50 kW Lavanderas, vestuarios y camerinos con una superficie comprendida entre 100 y 200 m2 Sala de calderas con potencia til comprendida entre 200 y 600 kW. Sala de maquinaria frigorfica si el refrigerante es amonaco y con una potencia superior a 400 kW si el refrigerante es halogenado. Almacn de combustible slido para la calefaccin. 210

Centros de transformacin con aislamiento mediante dielctrico cuyo punto de inflamacin no supere los 300 C y cuya potencia total sea mayor que 2520 kVA y menor que 4000 kVA o mayor que 630 kVA y menor que 1000 kVA en alguno de los transformadores. Imprentas, reprografas, etc. Con un volumen comprendido entre 200 y 500 m3 En uso comercial, almacenes en los que la carga de fuego ponderada y corregida sea mayor que 850 MJ/m2 y menor que 3400 MJ/m2 , en recintos situados siempre por encima de la planta de salida del edificio, y con superficie construida: S < 600m2 .con instalacin automtica de extincin S < 300m2 .sin instalacin automtica de extincin Trasteros residencial vivienda 100m2 <S 500m2 Hospitalario Almacn prd. farmacuticos y clnicos 200 m3 <V 400 m3 Laboratorios clnicos350 m3 <V 500 m3 Residencial pblico Roperos y custodia equipaje.20 m2 <S 100 m2 Pblica concurrencia Taller o almacn de decorados100 m3 <V 200 m3 3

DB SI 1, 2 / C.T.E. 2.1/3 El edificio tiene locales y zonas consideradas de riesgo bajo que responden a usos iguales o similares a los siguientes:

Almacn de residuos, con una superficie superior a 5 m2 e inferior a 15 m2. archivo de documentos y de papel, en general, con un volumen comprendido entre 100 y 200 m3 taller de mantenimiento y asimilados con un volumen superior a los 100 m3 y menor que 200 m3 almacn de elementos combustibles con un volumen superior a los 100 m3 y menor que 200 m3 Aparcamiento de vehculos con una superficie menor que 100 m2 En uso comercial, almacenes en los que la carga de fuego ponderada y corregida sea mayor que 425 MJ/m2 y menor que 850 MJ/m2 y con superficie construida: - Recinto por encima de la planta de salida: S < 2000m2 (con instalacin automtica de extincin) S < 1000m2 (sin instalacin automtica de extincin) - Recinto por debajo de la planta de salida: S < 800m2 (con instalacin automtica de extincin) S < 400m2 (sin instalacin automtica de extincin)

Cocinas con una potencia ..20 <P 30Kw Lavanderas, vestuarios y camerinos20<S 100 m2 Sala de calderas con potencia til.70<P 200Kw Sala de mquinas de instalaciones de climatizacin Sala de maquinaria frigorfica con refrigerante halogenado.. P 400Kw Local contadores de electricidad. Centros de transformacin: - con aislamiento mediante dielctrico seco o lquido cuyo punto de inflamacin mayor que 300 C - con aislamiento mediante dielctrico cuyo punto de inflamacin no supere los 300 C y cuya potencia total sea menor que 2520 kVA o 211

menor que 630 kVA en alguno de los transformadores. Sala de maquinaria de ascensores Trasteros residencial vivienda 50m2 <S 100m2 Hospitalario Almacn prd. farmacuticos y clnicos 100 m3 <V 200 m3 Laboratorios clnicos.. V <350 m3 Imprentas, reprografas, etc100 m3 <V 200 m3 Residencial pblico Roperos y custodia equipaje.. S < 20 m2

DB SI 1, 2 / C.T.E.

212

Condiciones de seguridad contra incendios 2.- Evaluacin del riesgo 2. 2 Cuartos tcnicos o de instalaciones 2.2/1 El edificio tiene cuartos tcnicos o de instalaciones regulados por reglamentacin especifica que responden a usos iguales o similares a los siguientes:

NP

Si

No

NI

Almacenamiento de productos qumicos Instalaciones petrolferas Otros asimilados

Observaciones a los locales de riesgo:

213

Condiciones de seguridad contra incendios 3.- Condiciones de proteccin pasiva 3.1 Materiales y elementos constructivos 3.1/1 - Los materiales de revestimiento del suelo tienen una clasificacin de reaccin al fuego adecuada:

NP

Si

No

NI

EFL o ms favorable en las zonas ocupables A2FL s1, o ms favorables en los aparcamientos BFL s1, o ms favorable en los locales y zonas de riesgo especial BFL s2, o ms favorable en los espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc. CFL s1, o ms favorable en los pasillos y escaleras protegidos 4

DB SI 1, 4 / C.T.E. 3.1/2 - Los materiales de acabado de techos y paredes tienen una clasificacin de reaccin al fuego adecuada

C s2,d0 o ms favorable en las zonas ocupables A2 s1,d0 o ms favorables en los aparcamientos B s1,d0 o ms favorable en los locales y zonas de riesgo especial B s3,d0 o ms favorable en los espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc. B s1,d0, o ms favorable en los pasillos y escaleras protegidos 4 4

DB SI 1, 4 / C.T.E. 3.1/3 Elementos textiles de cubierta integrados en el edificio (carpas) son de clase M2 DB SI 1, 4 / C.T.E. 3.1/4 Elementos decorativos y de mobiliario Edificios y establecimientos de pblica concurrencia: Butacas y asientos fijos: -Tapizados UNE EN 1021-1:1994 - No tapizados UNE EN 1021-2:1994 Elementos textiles suspendidos (telones, cortinas, cortinajes) Clase 1 UNE EN 13773:2003 DB SI 1, 4 / C.T.E. Observaciones a los materiales y elementos constructivos:

214

Condiciones de seguridad contra incendios 3.- Condiciones de proteccin pasiva 3.2 - Sectorizacin 3.2/1Todo establecimiento debe diferenciado del resto del edificio: constituir sector de incendio

NP

Si

No

NI

Uso principal sea Residencial Vivienda: Establecimientos uso Docente, Administrativo o Residencial Pblico cuya Sup const > 500 m2 Uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que est integrada debe constituir un sector de incendio si: - Zona de uso Residencial Vivienda.. en todo caso. - Zona alojamiento, Administrativo, Comercial o Docente . S const >500 m2 - Zona Pblica Concurrencia .ocupacin > 500 personas - Zona de uso Aparcamiento cuya .S const >100 m2 Cualquier comunicacin con zonas de otro uso se debe hacer a travs de vestbulos de independencia. 3.2/2 Espacio difano = un nico sector de incendio: - Cualquier su superficie construida 90% en una planta - Salidas comunicadas directamente con el espacio libre exterior - Fachada 75% de su permetro - No exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. 4

3.2/3- En general los sectores de incendio dentro de un edificio no pueden superar 2.500m2 de superficie construida. En particular segn uso:

Comercial.- Si ocupan en su totalidad un edificio ntegramente protegido con instalacin automtica de extincin y su altura de evacuacin < 10m. Sector < 10.000 m2 Debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestbulo comn a diferentes salas, cada establecimiento: Uso Pblica Concurrencia para espectculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.)..cualquier superficie otro tipo de actividad cuando S const > 500 m2 Docente: n plantas 2 Sector < 4000 m2 Hospitalario :Zonas de hospitalizacin especiales.. 2 sectores (< 1500 m2) / planta o unidades

y con espacio suficiente para albergar a los pacientes en uno de los sectores contiguos. Excepto: 215

Sup< 1500 m2 (con salidas directas a espacio exterior seguro y recorridos de evacuacin < 25 m)

Pblica concurrencia: Cajas escnicas = sector incendio diferenciado Espacios destinados a pblico sentado en fijos. Sector > 2.500 m2 si:

asientos

Compartimentados mediante elementos EI 120. Evacuacin mediante salidas de planta comunicadas con un sector de riesgo mnimo a travs de vestbulos de independencia o con un espacio exterior seguro. Materiales-revestimiento: B-s1, d0 (paredes) y BFl-s1 (suelos). Densidad de carga al fuego (revestimiento y mobiliario fijo) < 200 MJ/m2. Sobre ellos No existe zonas habitables

Aparcamiento: Integrado en otro uso Sector diferenciado Comunicacin a travs de vestbulos de independencia. Robotizados(debajo de otro uso):.Sector < 10.000 m2

DB SI 1, 1 / C.T.E. 3.2/4 Si existe proteccin con una instalacin automtica de extincin no exigible, las superficies mximas de los sectores de incendio pueden duplicarse. DB SI 1, 1 / C.T.E. 3.2/5 Resistencia al fuego de las forjados, paredes y techos La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer para cada uso: Sector de riesgo mnimo (edificio de cualquier uso). Bajo rasante .No se admite Para cualquier altura de evacuacin ...EI-120 Residencial Vivienda, Residencial Pblico, Docente, Administrativo Bajo rasante y h >28m ..EI 120 H 15m.EI 60 15 h 28 m ...EI 90 Los elementos que separan viviendas entre s o de zonas comunes deben ser EI 60. Residencial pblico: Toda habitacin debe tener paredes EI 60 y si Sup 500 m2 las puertas de acceso EI2 30-C5 Comercial, Pblica Concurrencia, Hospitalario Bajo rasante.. .. EI 120 Bajo rasante y h >28m .. EI 180 h 15m.. EI 90 15 h 28 m ... EI 120 216 3 4

Los elementos que separar los establecimientos comerciales entre s son EI 60. No aplicable a separacin de zonas comunes de circulacin Aparcamiento Bajo rasante y cualquier h evacuacin . EI 120 Bajo rasante (robotizado).... EI 180 Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la caracterstica REI en lugar de EI DB SI 1/1 C.T.E. 3.2/6 Ascensores y escaleras Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarn delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego ser, como mnimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estn contenidos en el recinto de estos ser como mnimo R 30 Ascensores: Disponen de: puertas E30 o bien de un vestbulo de independencia en cada acceso (Cuando sus accesos NO estn situados en el recinto de una escalera protegida). Acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento: . Siempre vestbulo de independencia 3.2/7 Las paredes que delimitan pasillos y/o escaleras protegidas son EI120 o superior. Anejo SI A / C.T.E. 3.2/8 Las paredes de los vestbulos de independencia son EI-120 o superior. Anejo SI A / C.T.E. 3.2/9 Los elementos delimitadores de los locales o zonas de riesgo especial y los elementos estructurales que estn en su interior, poseen la resistencia al fuego y la estabilidad al fuego respectivamente que les corresponden

riesgo alto : EI-180 y R-180. riesgo medio : EI-120 y R-120. riesgo bajo : .EI-90 y R-90.

DB SI 1, 3 / C.T.E. 3.2/10 Las puertas de paso a un pasillo protegido y/o a las escaleras protegidas son EI2 60 C5 o superior. Anejo SI A / C.T.E. 3.2/11 La puerta de paso a una escalera especialmente protegida desde 4

4 217

su vestbulo de independencia se realiza a travs de puertas EI2 30 C5 o superior. Anejo SI A / C.T.E. 3.2/12 Las puertas de los locales y zona de riesgo alto y medio acceden a los espacios generales de circulacin a travs de vestbulos de independencia. DB SI 1, 3 / C.T.E. 3.2/13 Las puertas de paso a un local o a una zona de riesgo especial son EI2 45 C5 (Riesgo bajo) o EI2 30 C5 (Riesgo medio o alto) si dicho paso se realiza a travs de vestbulo de independencia. DB SI 1, 2 / C.T.E. 3.2/14 La puerta del vestbulo de independencia que comunica con el garaje abre hacia el interior del vestbulo. Anejo SI A / C.T.E. 3.2/15- Comportamiento ante el fuego de las puertas: Los sistemas de cierre automtico de las puertas resistentes al fuego disponen de dispositivos de cierre controlado de puertas Las puertas de dos hojas deben estar adems equipadas con un dispositivo de coordinacin de dichas hojas Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicin abierta deben disponer de un dispositivo de retencin electromagntica para puertas batientes. DB SI Introduccin/CTE 3.2/16 Las cualidades y el valor de los elementos delimitadores de los sectores de incendios se mantienen a travs de lo largo y lo ancho de su recorrido: cmaras, falsos techos, suelos elevados y en las uniones con otros elementos constructivos.

Se limita a 3 plantas y 10 m desarrollo vertical cmaras no estancas (ventiladas) Dispone de elemento obturador automtico (nunca en extraccin de humos de cocinas) o pasantes con EI igual al elemento atravesado. 2

DB SI 1, 3 / C.T.E. 3.2/17. Las tapas de registro de las cmaras, patinillos o galeras de instalaciones, que estn compartimentadas con respecto a los espacios ocupables, tienen una resistencia al fuego 1/2 EI del elemento al que pertenece . DB SI 1, 3 / C.T.E. 3.2/18 Se justifica que los materiales corresponden a la clase de reaccin exigida mediante Marca de conformidad a normas UNE-EN, sello o Certificado de conformidad o marcado CE mediante DITE. Directiva 89/106/CEE 3.2/19 Los documentos justificativos son vlidos:

las Marcas de Conformidad, los Sellos y Certificados de Conformidad han sido concedidos por Organismo de Control. los ensayos han sido realizados por laboratorios oficialmente homologados. 218

los documentos de ensayo tienen lo antigedad menor a 5 aos, o 10 aos segn sean de reaccin o de resistencia al fuego.

RD 312/2005 Clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente el fuego Observaciones a las condiciones de sectorizacin:

219

Condiciones de seguridad contra incendios 3.- Condiciones de proteccin pasiva 3. 3 - Evacuacin 3.3/1 Espacio exterior seguro: Si P 50 personas El espacio tiene delante de cada salida del edificio que comunica con l, una superficie 0,5P m dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el nmero de ocupantes cuya evacuacin est prevista por dicha salida. Si el espacio considerado no est comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos considerar la zona situada a partir de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto que est dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre s y con salidas tambin independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podr aplicar nicamente respecto del sector afectado por un posible incendio. Permite una amplia disipacin del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, adems de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultneamente a ambos

NP

Si

No

NI

3.3/2 La altura de evacuacin ascendente de los lugares de permanencia habitual de personas.. h < 4 m Excepto::

cuando los recorridos de evacuacin ascendentes superiores a 4 m parten de una primera planta bajo rasante Zonas de seguridad con evacuacin ascendente hasta 6 m siempre que cuenten con dos salidas de planta y al menos una de ellas consista en una puerta que de acceso a otro sector en la misma planta, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestbulo de independencia. Docente: Infantil< 1m ..Primaria < 2m Hospitalario < 2m

Anejo SI A / C.T.E. 3.3/3 Se dispone del nmero de salidas de acuerdo con los niveles de ocupacin y/o condiciones de los recorridos de evacuacin.

Un recinto puede disponer de una nica salida cuando cumpla las condiciones siguientes: Ocupacin < 100 personas Edificio vivienda... Ocupacin < 500 pers. Escuelas infantil/primaria/secundaria: Ocup < 50 pers No existen recorridos para ms de 50 personas que precisen 220

salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuacin mayor que 2 m. Recorrido de evacuacin hasta la salida < 25 m < 50 m cuando la ocupacin sea menor que 25 personas y la salida comunique directamente con un espacio exterior seguro. < 35m en uso aparcamiento Una planta puede disponer de una nica salida si, adems de cumplir las condiciones anteriores, su altura de evacuacin no es mayor que 28 m.

Las plantas de salida del edificio deben contar con ms de una salida cuando considerando su propia ocupacin les sea exigible, en aplicacin del apartado 1 anterior, o bien cuando el edificio precise ms de una escalera para evacuacin descendente o ms de una para evacuacin ascendente. 1

DB I 3, 3 / C.T.E. 3.3/4 - La longitud del recorrido desde todo origen de evacuacin hasta algn punto desde el que parten al menos 2 recorridos alternativos hacia sendas salidas es inferior a 25 metros. Pudiendo aumentar un 25 % cuando se trata de sectores protegidos por una instalacin automtica de extincin. <15m en plantas de hospitalizacin o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario < 35m en uso aparcamiento. DB I 3, 3 / C.T.E. 3.3/5 La longitud del recorrido desde todo origen de evacuacin hasta alguna salida es menor de 50 m. Pudiendo aumentar un 25 % cuando se trata de sectores protegidos por una instalacin automtica de extincin. < 35m uso Residencial Vivienda o Residencial Pblico < 30 m en plantas de hospitalizacin o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseanza primaria DB SI 3, 3 / C.T.E. 3.3/6 Existen rampas como recorridos de evacuacin que tienen una pendiente menor que 12 %. DB SI A, DB SU 1,4 / C.T.E. 3.3/7 -Existen rampas como recorridos de evacuacin previstas para usuarios en sillas de ruedas que cumplen las condiciones:

con longitudes < 3 m , pendientes < 10% con longitudes < 6 m y pendientes < 8% con pendientes < 6% en el resto de los casos

DB SU 1, 3 y 4 / C.T.E.

221

3.3/8 Dentro del edificio existen usos diferenciados y los medios de evacuacin hasta el espacio exterior que corresponde a cada uno de ellos son independientes. DB SI 3, 1 / C.T.E. 3.3/9 Dentro del edificio existen usos diferenciados y las salidas de emergencia salen a medios de evacuacin hasta el espacio exterior son comunes pero compatibles y estn separadas por vestbulos de independencia. DB SI 3, 1 / C.T.E. 3.3/10 Los recorridos de evacuacin que tengan su origen en zonas habitables no atraviesan zonas de riesgo especial y cuando atraviesan garajes lo hacen como recorridos de evacuacin adicionales, no principales. Anejo SI A / C.T.E. 3.3/11 Las escaleras de evacuacin descendente estn protegidas de acuerdo con el uso y la altura de evacuacin del edificio.

Residencial Vivienda, docente o administrativo : Altura de evacuacin.. 14 m. h 28 m. Residencial Pblico: Sirve a ms de una planta por encima de la de salida del Edificio y .h 28 m. Comercial, Pblica Concurrencia: Altura de evacuacin ..10 m. h 20 m. Aparcamiento: No se admite 1

DB SI 3, 5 / C.T.E. 3.3/12 Las escaleras de evacuacin descendente son especialmente protegidas de acuerdo al uso y a la altura de evacuacin del edificio.

Comercial, Pblica Concurrencia : Altura de evacuacin ... h 20 m Hospitalario: Altura de evacuacin .h 14 m. Cualquier otro uso Altura de evacuacin .... h 28 m. 1

DB SI 3, 5 / C.T.E. 3.3/13 Las escaleras de evacuacin descendente son abiertas o no protegidas de acuerdo con el uso y la altura de evacuacin del edificio.

Residencial Vivienda, docente o administrativo : Altura de evacuacin... h . 14 m Comercial, Pblica Concurrencia/ hospitalario (excepto hospitalizacin y tratamientos intensivos): Altura de evacuacin h . 10 m.

Aparcamiento: No se admite DB SI 3, 5 / C.T.E.

3.3/14 Las escaleras de evacuacin ascendente son protegidas

La altura de evacuacin 2,80m. h 6,00 m y el nmero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas es mayor que 100 . 222

La altura de evacuacin. 6,00 m

Aparcamiento: No se admite DB SI 3, 5 / C.T.E. 3.3/15 Las escaleras de evacuacin ascendente son abiertas o no protegidas de acuerdo con el uso y la altura de evacuacin del edificio.

La altura de evacuacin 2,80m La altura de evacuacin 2,80m. h 6,00 m y el nmero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 100 .

Aparcamiento: No se admite DB SI 3, 5 / C.T.E.

3.3/16 Las escaleras de evacuacin ascendente son especialmente protegidas porque sirven a un uso aparcamiento. DB SI 3, 5 / C.T.E. 3.3/17 El dimensionamiento de las vas de evacuacin y salidas de recinto, de planta o al exterior - es correcto de acuerdo a los criterios establecidos.

En evacuacin horizontal, Puertas de paso y pasos horizontales, deber determinarse las dimensiones de acuerdo con la ratio de 200 personas cada metro lineal, o lo que es lo mismo: A P / 200 ; siendo A, el ancho requerido, y P, la ocupacin de clculo y con un mnimo de 0.80 m de anchura. A P / 200 A 0.80 m Pasillos y rampas: A P / 200 A 1,00m

En evacuacin vertical deber diferenciarse la evacuacin descendente de la evacuacin ascendente. El sentido de la evacuacin en escaleras determina una mayor o menor capacidad. En evacuacin descendente, el ancho de escaleras no protegidas necesario se determinar de acuerdo con la ratio de 160 personas por metro lineal, o lo que es lo mismo: A = P / 160 ; siendo A, el ancho de escaleras, y P, el nmero de personas que est previsto que usen el medio. A P / 160 En general A 1,00m (*)Mximo10 usuarios habituales.. . A 0,80 m Uso docente(infantil/primaria), pblica concurrencia y comercial.. A 1,20 m Uso hospitalario: Zona pacientes (giros90)...A 1,40 m Resto... A 1,20 m En evacuacin ascendente, el ancho de escalera no protegidas necesario tendr en cuenta la altura ascendente que hay que salvar, en funcin de la siguiente expresin: A P / (160-10h) ; siendo A, el ancho de escaleras, y P, la ocupacin de clculo y h, la altura de evacuacin ascendente en m. A P / (160-10h) 223

Anchos mnimos = (*) No se admiten los escalones sin tabica ni con bocel En evacuacin, el ancho de escalera protegidas necesario tendr en cuenta la superficie til del recinto S y la anchura de las escaleras en el desembarco en la planta de salida del edificio As determinada cmo: P 3S + 160As y con un mnimo de 1 m de anchura. Anchos mnimos = (*) 1

DB SI 3, 5 / C.T.E. 3.3/18 Las puertas de salida y las previstas para la evacuacin de ms de 50 personas son adecuadas y responden a cualquiera de las condiciones que determinan su idoneidad. Son abatibles con eje de giro vertical y fcilmente operables. Si son puertas giratorias, se dispone de puertas abatibles de apertura manual contiguas a las puertas giratorias. Se dispone de puertas giratorias automticas, con sistema de abatimiento de sus hojas en el sentido de evacuacin, que no precisan puertas abatibles contiguas Las puertas de apertura automticas disponen de un sistema que las abre en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energa. 1

DB SI 3, 6 / C.T.E. 3.3/19 Las puertas, previstas para la evacuacin de ms de 200 personas en uso residencial vivienda, 100 personas en los otros usos y 50 personas en el recinto en el que est situada, abren en el sentido de la evacuacin. DB SI 3, 6 / C.T.E. 3.3/20 Los recorridos de evacuacin con desniveles que se salvan con menos de tres peldaos, estn previstos en zonas de uso restringido y en los accesos desde el exterior, porches, aparcamientos, etc. DB SU 1, 2 y 4 / C.T.E. 3.3/21 Los recorridos de evacuacin con desniveles que implican menos de tres peldaos, se salvan con rampas. DB SU 1, 2 y 4 / C.T.E. 3.3/22 Las caractersticas constructivas y de diseo de las escaleras son conforme a los criterios establecidos. General. Huella 280mm . 130 Contrahuella 185mm Educacin primaria/secundaria y uso por ancianos: Contrahuella 170mm No se admiten los escalones sin tabica ni con bocel A lo largo de una misma escalera se cumplir 224 1 1 1

540mm 2C+H 700 mm Altura mxima de cada tramo 3,20m Uso sanitario..2,50m Escuelas infantiles y uso por ancianos .2,10m La anchura no se reducir a lo largo de la meseta DB SU 1, 3 y 4 / C.T.E. 3.3/23 Las salidas estn sealizadas con rtulo de SALIDA en recintos con una superficie mayor que 50 m2. DB SI 3, 7 / C.T.E. 3.3/24 Las salidas estn sealizadas con rtulo de Salida de emergencia en las previstas para uso exclusivo en caso de emergencia. DB SI 3, 7 / C.T.E. 3.3/25 Se dispone de seales indicativas de la direccin de los recorridos de evacuacin en todo punto ocupable desde el que no se vea directamente una salida y en las alternativas que puedan dar lugar a error (cruces bifurcaciones). DB SI 3, 7 / C.T.E. 3.3/26 Las seales son conforme a la norma UNE 23034. 3.3/27 Tamao de las seales/ distancia de observacin: d < 10m..210 x 210 mm 10 < d < 20m.420 x 420 mm 20 < d < 30m.594 x 594 mm DB SI 3, 7 / C.T.E. Observaciones a las condiciones de evacuacin: 1 4 1 1 1

225

Condiciones de seguridad contra incendios 3.- Condiciones de proteccin pasiva 3. 4 Proteccin estructural 3.4/1 Los elementos que componen la estructura principal del edificio tienen la estabilidad al fuego (R) de acuerdo con los valores y contenidos que se establecen. Resistencia de los elementos estructurales principales (incluidos forjados vigas y soportes): Vivienda unifamiliar Planta stano / h 15 m. R 30

NP

Si

No

NI

Residencial vivienda, residencial pblico, docente y administrativo. R 60 h 15 m. R 90 h 28 m. R 120 h 28 m / Planta stano. Comercial, pblica concurrencia, hospitalario . Planta stano... h 15 m. h 28 m. h 28 m / Planta stano. Aparcamiento (edificio uso exclusivo o sobre otro uso)..R90 Aparcamiento (bajo otro uso).....................R120 Robotizado. R180 Zonas de Riesgo Especial: Riesgo Especial Bajo. Riesgo Especial Medio.. Riesgo Especial Alto.. DB SI 6, 3 / C.T.E. 3.4/2 La estructura de cubierta es ligera no excede de 100 kg/m2 y su resistencia al fuego (R) es conforme con los valores y criterios que se establecen.

R 120 R 90 R 120 R 180

R 90 R 120 R 180

Las estructuras de cubiertas ligeras ( <100 kg/m2) y los elementos que nicamente las sustentan son R 30 porque: -

No estn previstas para la evacuacin de los ocupantes. altura respecto de la rasante exterior < 28 m su fallo no pueda ocasionar daos graves a los edificios o establecimientos prximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacin de los sectores de incendio DB SI 6, 3 / C.T.E. 3.4/3 El garaje o aparcamiento situado bajo otro uso, tiene le estructura con una estabilidad al fuego mnima R-120. DB SI 6, 3 / C.T.E. 3.4/4 Los elementos estructurales secundarios, de entreplantas de un recinto son conformes con los criterios de resistencia al fuego que establece 2 226 2

para los principales.

Estructuras sutentantes de elementos textiles de cubierta. Si no es M2 y adems tiene el certificado que acredite la perforacin del elemento, debe ser R30 2

DB SI 6, 4 / C.T.E. 3.4/5 Los elementos estructurales de los locales de riesgo especial tienen la estabilidad al fuego adecuada:

riesgo alto : R-180. riesgo medio : R-120. riesgo bajo : R - 90

DB SI 1, 2 / C.T.E. Observaciones a las condiciones de proteccin estructural:

227

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 1 - Extintores 4.1/1 Los medios de proteccin contra incendios de utilizacin manual estn sealizados. Seales visibles incluso si hay fallo en el suministro de alumbrado normal DB SI 4, 2 / C.T.E. 4.1/2 Se dispone de extintores en nmero suficiente para que el recorrido real de alcance desde cualquier origen de evacuacin sea inferior a 15 m. Hospitalario Zona riesgo especial alto Sup const 500m2 1 extintor mvil 25kg (polvo CO2) cada Sup c 2.500m2

NP

Si

No

NI

Comercial En toda agrupacin de locales de riesgo especial medio y alto de .Sup const1000m2

Extintores mviles de 50 kg de polvo cada 1 000 m DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.1/3 Los extintores disponibles tienen una eficacia de 21A-113 B o ms favorable. DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.1/4 La disposicin y nmeros de extintores en los locales y zona de riesgo alto responde a un recorrido de alcance 10 m. DB SI4, 1 / C.T.E. 4.1/5 En las zonas de riesgo especial colocar un extintor en el exterior del local o zona y prximo a la puerta de acceso y en el interior DB SI4, 1 / C.T.E. 4.1/6 Los extintores estn situados de forma que la altura sobre el suelo, desde su parte superior, es siempre inferior a 1,70 m. Apndice 1, 6 / R.I.P.C.I. Observaciones a la dotacin de extintores:

1 1 2 1

228

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 2 Bocas de Incendio Equipadas 4.2/1 Los medios de proteccin contra incendios de utilizacin manual estn sealizados. DB SI 4, 2 / C.T.E. 4.2/2 El edificio o establecimiento, de acuerdo con el uso y la superficie total construida, dispone de una instalacin de boca de incendio equipadas. Uso hospitalario: en cualquier caso Administrativo y Docente: > 2000 m2 Residencial pblico con superficie > 1000 m2 o con alojamiento para ms de 50 personas. Comercial, Pblica Concurrencia y aparcamiento(no robotizados): superficie > 500 m2 Recintos con ocupacin > 500 personas Locales y zonas de riesgo alto con un riesgo derivado de materias combustibles slidas. DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.2/3 La instalacin de bocas de incendios equipadas es del tipo normalizado de 25 mm. DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.2/4 En las zonas de riesgo especial alto, las bocas de incendio son de 45 mm. DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.2/5 La instalacin ha sido diseada y proyectada por tcnico competente y ejecutada por Instalador autorizado de acuerdo con el R.D. 1942/1993. Articulo 17 / R.I.P.C.I. Observaciones a la instalacin de Bocas de Incendio Equipadas:

NP

Si

No

NI

3 3

3 3 4

229

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 3 Columna Seca 4.3/1 El edificio dispone de una instalacin de Columna Seca. Es exigible con una altura de evacuacin superior a 15 m en uso Hospitalario y a 24 m en cualquier otro uso. Aparcamientos: Si existen ms de tres plantas bajo rasante o ms de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas Puede sustituirse este requisito por el de instalacin de BIEs por la autoridad competente. DB SU 4, 1 / C.T.E. 4.3/2 Las bocas de salida de la instalacin de Columna Seca estn situadas en recintos de escaleras o en vestbulos de independencia previos a ellas. Criterio Tcnico/ NBE-CPI-96 4.3/3 El nmero de columnas secas que dispone el edificio permite que desde cualquier punto de la planta a una boca de salida, la distancia sea en cualquier caso inferior a 60 m. Criterio Tcnico / NBE-CPI-96 Observaciones a la Instalacin de columna seca:

NP

Si

No

NI

230

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 4 Sistema de deteccin de incendios y control de humos 4.4/1 El edificio o establecimiento de acuerdo con el uso y la superficie total construida que dispone, posee una instalacin de deteccin y alarma.

NP

Si

No

NI

Vivienda, con altura de evacuacin > 50 m. Mnimo detectores y dispositivos alarma en zonas comunes Hospitalario: en cualquier caso. Mnimo detectores, pulsadores manuales y debe permitir la transmisin de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales. 100 camas comunicacin telefnica directa con el servicio de bomberos. Administrativo:: > 1000 m2 alarma. 2000 m2 deteccin( locales riesgo especial alto.) > 5000 m2 en todo el edificio. Comercial: > 1000 m2 alarma. > 2000 m2 deteccin Docente > 1000 m2 alarma. > 2000 m2 deteccin En zona de riesgo alto > 5000 m2 deteccin en todo el edificio. Residencial Pblico: > 500 m2. Aparcamiento: > 500 m2 y no es aparcamiento robotizado. Pblica Concurrencia: > 1000 m2 4

DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.4/2 El Sistema ha sido diseado y proyectado por tcnico competente y su instalacin realizada por Instalador autorizado de acuerdo con el R.D. 1942/1993. Articulo 17 y 10 / R.I.P.C.I. 4.4/3 Los pulsadores estn situados de modo que la distancia mxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. Apndice 1, p 2 / R.I.P.C.I. 4.4/4 Los pulsadores de alarma estn sealados. DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.4/5- Control de Humo Existe instalacin de control de humos :

Aparcamientos no abiertos. puede tambin utilizarse el sistema de ventilacin por extraccin mecnica con aberturas de admisin de aire previsto en el DB-HS 3 si, adems: a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 231

l/plazas y debe activarse automticamente en caso de incendio mediante una instalacin de deteccin, cerrndose tambin automticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extraccin de aire ms cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. b) Los ventiladores deben tener una clasificacin F400 90. c) Los conductos que transcurran por un nico sector de incendio deben tener una clasificacin E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificacin EI 90.

Establecimiento de uso comercial /Pblica concurrencia (Ocupacin 1000 personas) Atrios: (Ocupacin 500 personas)

DB SI 3, 8/ C.T.E. Observaciones al sistema de deteccin de incendios y red de pulsadores:

232

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 5 Sistema de alarma general 4.5/1 El edificio o establecimiento de acuerdo con el uso y la superficie total construida, dispone de una instalacin de alarma.

NP

Si

No

NI

Administrativo y comercial: > 1000 m2. Docente: > 1000 m2. Pblica concurrencia: Ocupacin >500 personas. Apto para emitir mensajes de megafona

DB SI 4, 1 / C.T.E. 4.5/2 El sistema de alarma general cumple las especificaciones que determina el R.D. 1942/1993

Es una seal diferenciada. Puede ser generada voluntariamente desde un puesto de control. Es audible. Es visible si el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A). El nivel sonoro de la seal y el ptico, en su caso, permitirn que sea percibida en el mbito de cada sector de incendio donde est instalada. El sistema de comunicacin de la alarma dispone de dos fuentes de alimentacin.

Apndice 1, p 3 / R.I.P.C.I. Observaciones al sistema de alarma general:

233

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 6 Instalaciones automticas de extincin 4.6/1 El Edificio o establecimiento, de acuerdo con sus caractersticas, uso y superficie dispone de una instalacin automtica de extincin. En todo edificio cuya altura de evacuacin es mayor que 80 m. En cocinas cuya potencia instalada exceda 50 kW en cualquier uso y 20 kW en uso Hospitalario y Residencial pblico. En centros de transformacin cuyos aparatos tengan aislamiento dielctrico con punto de inflamacin < 300 C y potencia instalada > 1000 kVA en cada aparato o 4000 kVA en el conjunto. Si el centro est integrado en un edificio de Pblica Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2520 kVA respectivamente. Residencial pblico: h 28 m; Sup5000m2 Comercial: Sup1500m2 En todo Aparcamiento robotizado DB SI 4, 1 / C.T.E. Observaciones:.

NP

Si

No

NI

234

Condiciones de seguridad contra incendios 4.- Condiciones de proteccin activa 4. 7 Alumbrado de emergencia. 4.7/1 Disponen de instalacin de alumbrado de emergencia:

NP

Si

No

NI

Los recintos con una ocupacin superior a 100 personas Todo recorrido de evacuacin. Las escaleras y pasillos protegidos y los vestbulos de independencia. Los aparcamientos de ms de 100 m2 y los recorridos hasta las zonas generales del edificio o hasta el espacio exterior, Los locales de riesgo especial Las aseos generales con acceso de pblico Los cuartos tcnicos que albergan equipos generales de las instalaciones de proteccin, Los cuadros de distribucin de la instalacin de alumbrado Posicin luminarias: 2 m. S/ nivel suelo Puertas existentes en recorridos de evacuacin Cada tramo de escalera Cambios de nivel Cambios de direccin Interseccin pasillos Nivel de iluminacin del alumbrado de emergencia 50% en 5 segundos y 100% en 60 sg Condiciones de servicio mnimo durante 1 hora a partir de fallo en suministro o descenso de tensin del 70 %

DB SU 4, 1 / C.T.E.

235

ANEXO E: RIESGOS PSICOSOCIALES

236

INTRODUCCIN
El inventario que se presenta a continuacin tiene la pretensin de ser una herramienta til para cubrir la primera etapa de la metodologa en dos fases que se describe en el apartado 6.2. de este manual. Dicho inventario tiene por finalidad la deteccin de indicadores de riesgo de carcter psicosocial en el puesto de trabajo y, con base en sus resultados, decidir sobre la necesidad o no de llevar a cabo una evaluacin detallada y especializada, orientada a medir y valorar la magnitud de los riesgos identificados, en la que sera imprescindible el anlisis de las percepciones y opiniones de los trabajadores que ocupen los puestos afectados. La finalidad ltima de este proceso de evaluacin es disear un plan de actuacin preventiva bien fundamentado. La cumplimentacin de dicho inventario requiere un conocimiento detallado de las condiciones de trabajo, con fundamento en la observacin directa de las mismas, en entrevistas con informantes clave y en el anlisis de aquella documentacin que se considere pertinente y relevante para el caso, por ejemplo: Organigrama oficial de la organizacin y de la unidad de aplicacin. Relacin de los puestos de trabajo existentes en la unidad de aplicacin y descripcin de las tareas y funciones que tienen encomendadas y del mbito en que se desarrollan. Horarios, sistemas de promocin, etc. Caractersticas de la plantilla (sexo, edad, antigedad en la empresa y en el puesto, etc.). Aspectos que afectan al personal: absentismo, enfermedades, declaraciones de incapacidad para ciertos puestos de trabajo, permisos personales, formacin, siniestralidad, rotacin del personal, solicitudes de cambios de puesto, sanciones, etc. Actas de las reuniones del comit de empresa y del comit de seguridad y salud, etc.

El trmino factor de riesgo psicosocial hace referencia a determinados resultados de las interacciones de las caractersticas de la organizacin del trabajo con las necesidades, habilidades y expectativas del trabajador, que pueden afectar de forma negativa a la salud a travs de mecanismos emocionales (preocupacin, apata, mal humor, etc.), cognitivos (incapacidad para tomar decisiones, dificultad para mantener la atencin, restriccin de la capacidad de memorizar, etc.), de comportamiento (asuncin de riesgos innecesarios, consumo de frmacos, alcohol o tabaco, etc.) y fisiolgicos (aumento de la tasa respiratoria, incremento del aporte sanguneo al cerebro, supresin del apetito, etc.) estrechamente relacionados entre s, y denominados de forma general y conjunta con el trmino estrs, que bajo determinadas circunstancias de especial intensidad, frecuencia o duracin, pueden ser precursores de enfermedad. Los factores psicosociales suelen agruparse en tres dimensiones: Demandas del trabajo. Conjunto de acciones psquicas y procesos psicolgicos (por ejemplo, atencin, concentracin, etc.) necesarios para el desarrollo de las diversas actividades y tareas determinadas por los objetivos de la organizacin del trabajo. La identificacin de las demandas psicolgicas supone la consideracin de aspectos tales como:

237

El significado y las caractersticas de la tarea, as como el esfuerzo o carga mental que debe realizarse para su ejecucin (tems del 1 al 4). La organizacin del tiempo de trabajo; epgrafe en el que se agrupan temas referentes a tipo de horario y duracin de la jornada laboral (tems del 5 al 9). El rol. Conjunto de expectativas de comportamiento y patrones de actuacin asociados a un puesto de trabajo. Cuando stos no estn bien definidos y el trabajador desconoce lo que se espera de l, hablamos de ambigedad de rol, y cuando existen contradicciones entre ellos empleamos el trmino conflicto de rol (tems 10 y 11). La carga emocional resultante de la posibilidad de cometer errores de graves consecuencias para los procesos de trabajo, recursos tcnicos u otras personas, o la que es fruto de la relacin con usuarios cuya demanda supone manejar problemas personales graves, o cuyo comportamiento (pasivo o agresivo) es un obstculo para el desempeo de las tareas asociadas a la prestacin de un determinado servicio (tems 12 y 13). Los recursos tcnicos necesarios para la realizacin de la tarea (tems 14 y 15). Los cambios en las condiciones de trabajo (tem 16). Control del trabajo. Conjunto de capacidades y mecanismos sociales para hacer frente a las exigencias del trabajo. Incluye tanto el desarrollo de las habilidades del trabajador como el grado de participacin y decisin de ste en la planificacin y ejecucin de su propio trabajo, ya sea de forma directa o a travs de sus representantes legales (tems 17 al 26). Apoyo social en el trabajo. Relaciones interpersonales con superiores y compaeros que definen las caractersticas socio-ambientales o clima social de la unidad de aplicacin (tems del 27 al 30). Dichas relaciones pueden cumplir las siguientes funciones:

1.

Inters o apoyo emocional. Comprende expresiones o demostraciones de simpata, empata y estima, que fomentan los sentimientos de reconocimiento, confianza en los dems y autoestima.

2.. Ayuda instrumental. Acciones o bienes proporcionados por los superiores y compaeros que sirven para resolver problemas prcticos y/o facilitan la realizacin de las tareas laborales. 3. Ayuda de carcter informativo. Informaciones, consejos o gua que proporcionan los superiores y compaeros, que facilitan la asuncin de las funciones y responsabilidades laborales y la evaluacin del desempeo personal.

Se ha considerado que la situacin ms desfavorable, o de mayor riesgo para la salud de los trabajadores, ocurre en aquellas ocupaciones o puestos de trabajo en los que la interaccin entre estas dimensiones toma el sentido de alta demanda, poco control y escaso apoyo social. El mbito de aplicacin ms idneo de este inventario es la unidad organizativa denominada servicio. No obstante, podra ser aplicado a otras unidades organizativas ms amplias, cuando stas estn conformadas por pocos tipos de puestos de trabajo o cuando, siendo numerosos stos, sus caractersticas son similares.

238

Por ltimo, conviene resaltar que la identificacin de indicadores de riesgos mediante este inventario debe hacerse por puestos de trabajo, por lo que hay que indicar cules de ellos pueden verse afectados por los riesgos registrados.

239

RIESGOS PSICOSOCIALES

INDICADORES DE RIESGO

240

RIESGOS PSICOSOCIALES

241

RIESGOS PSICOSOCIALES

242

RIESGOS PSICOSOCIALES

243

244

ANEXO F: Riesgo higinico por inhalacin de agentes qumicos

245

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. GENERAL

CUESTIONES PREVIAS

INDICADORES DE RIESGO

NP

S NO

246

RIESGO HIGINICO POR INHALACIN DE AGENTES QUMICOS. GENERAL

247

248

5.

Grupo de peligrosidad por inhalacin

Las tablas 1, 2, 3 y 4 han sido tomadas de COSHH Essentials. Healt h and Safety Executive, 2003.

249

Nivel de tendencia

Figura 1. Niveles de volatilidad de los lquidos

Niveles de cantidad de sustancia

Cantidad empleada por operacin

250

251

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