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Politica de Administracion de Riesgos

Politica de Administracion de Riesgos

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Politica de Administracion de Riesgos - Resolucion 0396 del 29 de Septiembre de 2010 "Por medio de la cual se adoptan las Politicas y los lineamientos para la Administracion de Riesgos al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simon Bolivar III Nivel de la Ciudad de Boqota D.C."
Politica de Administracion de Riesgos - Resolucion 0396 del 29 de Septiembre de 2010 "Por medio de la cual se adoptan las Politicas y los lineamientos para la Administracion de Riesgos al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simon Bolivar III Nivel de la Ciudad de Boqota D.C."

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ALCALOi.l\ MAYOR DE 80GO,,', D.C.

Hospital Simón Boírvar

POLÍTICA AOr,UNISTRACIÓN DE RIESGOS E.S.E. HOSPITAL SH40N BOUVAR:O:l NIVEL

._-------------RESOLUCiÓN No. _ • -----:----(29 de Septiembre de 2010) "Por medio de

O3 9 6 -

Administración

la cual se adoptan las Políticas y los lineamientos para la de Riesgos al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111 Nivel de la Ciudad ele Boqotá o.e "(Cundinarnarca)"

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111Nivel de la Ciudad de Bogotá (Cundinarnarca) en uso de sus facultades legales y estatutarias, Contenidas en el Articulo 4°. De! Decreto 0139 de 1996, y en especial por las conferidas por el Decreto '1876 de 1998, y CONSIDERENDO: 1. Que ei Artículo 209 de la Constitución Política, establece' que la Administración Pública, en todos sus órdenes tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 2. Que el artículo 269 de la misma Carta Política estipula que en las entidades publicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, seqún la naturaleza de sus funciones, métodos 'l procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley.
3.

Que el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, dispuso que el establecimiento y desarrollo de! sistema de Control Interno en los organismos y entidades publicas, será responsabilidad de! representante legal o máximo directivo correspondiente No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. Que el literal f) elel Articulo 2 de la Ley 87 de 1993, establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y correqir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Que el articulo 4 dei Decreto 1537 de 2001 define la ,A..drninistración Riesqos corno parte integrai del fortalecirniento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas para lo cual Si; establecerán y aphcarán políticas ele administración dei riesgo.

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Atención al ilsuetio 67702.30

ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Hospital Simón Bolívar

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6.

Que el Decreto 1599 de 2005 estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005 para las Entidades Públicas, y en él se establece como componente prioritario el sistema de administración de riesgos.

-- O 3 9 6 .

-¡. Que el Decreto 1011 de 2006 en su articulo 6° Establece corno uno de los objetivos principales del Sistema Único de Habilitación, del Sistema Obligatorio de la Calidad para la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la protección a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios ele salud. 8. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar las Políticas de Administración de Riesgos para la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111 Nivel de la Ciudad de Bogotá O.e. (Cundinarnarca).

RESUELVE: ARTícul.O PRIMERO: ALCANCE. La adrninistración de Riesgos en la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111 Nivel, tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud ele lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso. ARTíCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definición de las políticas de Administración de Riesgos es el Comité Coordinador de! Sistema de Control lnterno de la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111 Nivel. ARTíCULO TERCERO: POLíTICA DE ADMlNISTRACIÓN DE RIESGOS. Adoptar corno Política de Admirústración de riesgos para la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar II! Nivel la siguiente: " La Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 111 Nivel eje la Ciudad de Bogotá, coherente con su política de calidad, con los cornponentes y elementos que define el MECI 1000:2005 y con los objetivos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud, busca 'proteger a sus usuarios de los potenciales riesgos asociados a la prestación del servicio, así mismo se compromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y que pudieran afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto realizará la identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos inherentes al quehacer institucional, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos y a la Misión de la Ernpresa".

ALCALDíA MAYOR DE BOGOTA D.C.

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Hospital Simón 80Ií",)[

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ARTICULO CUARTO: GESTIOí\1 DE RIESGOS. La Gestión de Riesqos incluye las Guías d~ Acción para que todos los servidores de la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar III Nivel coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello. De igual manera, hace parte integral de esta Resolución las siguientes herramientas:

-GUi_él para la construcción

del M~JiºRies9Q.§.~....:J_CódigQ_º_U -. "140-09..1l Mediante la cual se implementa de manera metodológica al interior de la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar III Nivel la identificación, clasificación, análisis, valoración, y la Administración de los riesgos. -FQ!}!l.ato d~ Ideq_tificación de los_Ries99s;_ - {GQillg_Q. FQ --140__:010t Mediante el cual el líder del proceso con su grupo operativo determinan íos posibles riesgos que puedan presentarse al interior del mismo. -Matriz Mapa de Ri~s_gos~ -(Código FO -- 140-003); Mediante el cual se consignan los riesgos encontrados en los procesos; en su orden cmnológico, como son: Estratégicos, Operativos, Financiero, Curnplimiento, Tecnológico; dándole su evaluación, valoración, administración, control y calificación final.

-FormatQ__g~ Administración

de Riesgos: _:jf_<L:-_HO:01 ?l; Mediante el cual el líder del proceso le hace seguimiento y administración a través de: opciones de manejo, acciones, responsables, cronograma y sus indicadores

Las políticas de riesgos identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir y asumir el riesgo. Evitar el Riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materialización, generando cambios sustanciales al interior de los procesos por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas Reducir el Riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del riesgo, adoptando actividades de prevención y de protección al interior de la Empresa, optimizando los procedimientos y la implementación de los controles. Compartir o Transferir el Riasqo: Medidas encaminadas a reducir los efectos de los riesgos a través del traspaso de estos a otras áreas o a otras entidades. Asumir el Riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como pérdida y se laboran planes de contingencia para su manejo. AHTíCULO (~UINTO: MAPA DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodológica para la valoración de los riesgos en la Empresa Social del Estado Hospital Simón Bolívar 1II Nivel, es el Mapa de Riesgos.

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ALCALDíA "",•WOR • DE BOGOT;\ D.C.

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Ho;r),t~~~;;~¿~!3'(j¡Gi03 96PARAGRAFO: La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos. Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar' los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso. El comité Coordinador del Sistema de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. La medición de los avances de las acciones de respuesta estará Interno de Trabajo de Control Interno. .
El

cargo del Grupo

ARTíCULO SEXTO: MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo a las políticas de Administración de Riesgos establecidos por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes.

j:\RTíCUlO SÉPTIMO: DIVULGACiÓN, las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgan a todos los funcionarios de la Empresa él través
de los medios de comunicación, charlas informativas así como de la socialización interior de cada uno de los procesos. ARTíCULO OCTAVO: VIGENCIA, de su expedición.
al

La presente resolución rige a partir de la fecha

PUBLlQUESE

y CUMPLASE'.

Dada en la Ciudad de Bogotá D.C. (Cundinamarca) --de dos mil

a los __

días del mes de

2.9 SET. 2010

DR

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