Está en la página 1de 1

APROBADO POR: FECHA APROBACION: VERSION:

1.0

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA


NOMBRE DE LA EMPRESA: REF INTERNA #: ESTANDAR: TITULO DEL ELEMENTO: 1.- DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: NUMERAL: NCR #: CATEGORIA:

Categoras: M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad menor

FIRMA AUDITADO:

FIRMA AUDITOR:

FIRMA GERENTE/ RESPONSABLE:

2. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA:

FIRMA AUDITADO:

FECHA PROPUESTA PARA IMPLEMENTACION:

3. EVALUACION DE RESPUESTA ( una marca solamente)

Auditor Responsable: Fecha: A. Se requiere visita de verificacin: B. Se requiere verificacin de documentacin entregada o declaracin antes de su cierre C. Propuesta de Accin Correctiva es aceptable. ( Se debe verificar efectividad de la Accin correctiva en la prxima visita)
4. VERIFICACION: ACEPTADA: NO ACEPTADA (NUEVO NCR)

NUEVA CATEGORIA NCR: OBSERVACION: FECHA:

5: FIRMA DEL AUDITOR:

También podría gustarte