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OBJETIVO..................................................................................................................................3
SITUACIÓN ACTUAL...............................................................................................................3
SITUACIÓN DESEADA............................................................................................................4
-IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SU RESPONSABLE............4
2.- ASPECTOS CLIMATICOS..................................................................................................5
Precipitación................................................................................................................................5
Humedad Relativa........................................................................................................................5
Radiación Solar............................................................................................................................5
Aspectos Agroeconómicos..........................................................................................................6
Socio economía. Servicios de vialidad, educación y salud:........................................................6
PLAN DE INVERSIÓN 10 MAUTES.......................................................................................7
Mautes..................................................................................................................................7
Adquisición o compra de 10 mautes para engorde.............................................................7
250.000................................................................................................................................7
2.500.000.............................................................................................................................7
Sanidad animal....................................................................................................................7
Cuidados Veterinarios.........................................................................................................7
305.200................................................................................................................................7
305.200................................................................................................................................7
Sub – Total Inversion..........................................................................................................7
2.805.200.............................................................................................................................7
Proyecto...............................................................................................................................7
2% de valor inicial...............................................................................................................7
56.104..................................................................................................................................7
Total Inversión.....................................................................................................................7
2.861.304.............................................................................................................................7
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA MENSUAL/CICLO 360 DÍAS...........................8
INGRESO X VENTA DE SEMOVIENTES.............................................................................9
ESTUDIO DE RENTABILIDAD A 01 AÑO..........................................................................10
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................10
...............................................................................................................................................10
1.7 OBJETIVO GENERAL......................................................................................................10
1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................................11
2.0 LOCALIZACIÓN................................................................................................................11
2.1 Infraestructura disponible y sus servicios...........................................................................11
2.2 Producción actual ................................................................................................................11
2.3 Resultados de estudio de mercado .....................................................................................11
Precio de la compra y venta del ganado vacuno.......................................................................11
Lugares donde se compra el ganado:........................................................................................12
Razas del ganado.......................................................................................................................12
2.4 Situación financiera actual ..................................................................................................12
2.5 Aspectos de mercado ........................................................................................................12
2.6 Aspectos técnicos del proyecto:.........................................................................................12
2.7 ESTUDIO TECNICO..........................................................................................................13

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2.8 ASPECTOS FINANCIEROS:.............................................................................................13
PRESUPUESTO .........................................................................14
2.9 ESTADO DE RESULTADOS............................................................................................15
COSTO TOTAL DE PROYECTO...........................................................................................15
...................................................................................................................................................15

JUSTIFICACIÓN
La estratégica ubicación de la Unidad de Producción, cercana a los
poblados de Guri, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, le aseguran al productor que la
comercialización de sus productos está asegurada, ya que la comunidad es
parada obligatoria para propia y extraños.
Mediante la producción de carne estaré haciendo mi aporte al laborioso
proceso de producir alimentos y llevarlo a los sectores que lo necesiten, además el
acceso al sector se realiza por carretera de asfalto que está en buenas
condiciones.
OBJETIVO
El objetivo del proyecto persigue la producción de bienes que serán
destinados a satisfacer las necesidades básicas de alimentación “Carnes” en
sectores de mas bajos recursos y que serán vendidos a precios solidarios para
que toda la comunidad tenga acceso a este rubro.
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente dispongo de un Fundo conformado por 213 has totalmente con
alambre de púas y estantes cada 2 mts. En buenas condiciones con 190 has de
pasto natural del tipo paja pelúa (Rottoboellia Exaltata L.F.) y gamelote (paspalum

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virgatum L) y un corral de 15 x 15 Mts = 225 Mts2 de construcción, 04 lagunas
naturales que aseguran el abastecimiento hídrico todo el año.
SITUACIÓN DESEADA
Favorecido con el financiamiento solicitado destinaré 50 has para el
desarrollo del proyecto, lo que me garantizará que los semovientes no caminen
mucho y que estarán terminados para el lapso previsto de 01 año para ser
llevados a frigoríficos.
-IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y SU RESPONSABLE.
Nombre del Fundo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Superficie Total: 213 has
N° de has a desarrollar: 50 has.
Ubicación Geográfica: Sector Los XXXXXXXXXXXXXXXXX, Municipio
XXXXXXXXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ubicación Práctica: En la vía que conduce de Ciudad Bolívar a Ciudad
Guri a la altura del Km 100 a margen derecha hacia Ciudad Piar y a 20 Kms
está el vecindario XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y a 1 Km más adelante por
carretera de tierra y a margen derecha está la Unidad de Producción.
Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C. I.:. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Linderos:
Norte: _______________________
Sur: Carretera Nacional
Este: Fundo Tamarindo
Oeste: _______________
Tenencia:
Los terrenos de la finca son propiedad privada con tradición desde el
año 1940

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Entidad ejecutora: Municipio Heres
Actividad Económica a desarrollar: Engorde y terminado de animales
para ser destinados a frigoríficos
Financiamiento Solicitado: a Fondo Bolívar
Monto Solicitado: 2.861.304 Bs
2.- ASPECTOS CLIMATICOS
Hidrología Superficiales: Son 04 lagunas naturales
Aguas Superficiales: Toma de agua potable de Guri de 4” pulgadas
Precipitación
Precipitación anual de 628 mm/año hasta 1.294 mm/año el primer pico
pluvial se presenta de junio a agosto y el 2do. Pico pluvial en el mes de
diciembre en menor cuantía. El pico seco se presenta de enero – abril.
Altitud: Aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura:
Temperatura Media Anual........................ 26.9° C
Temperatura Máxima ............................... 28.7 – 29.3°C (Abril - Mayo)
Temperatura Mínima ............................... 24.9 - 25.6°C (En Diciembre y
Enero)
Evaporación: La media anual se estima em 178.29 mm/año, entre enero –
mayo, siendo la máxima en marzo.
Insolación: La media anual fue registrada de 1.951 – 1.970 con 7,9 H/Día,
siendo los máximos, los ocurridos en los meses de febrero y marzo (8,3 y
8,5) H/Día y de agosto a noviembre (8,1 y 6,7 Horas/Día respectivamente).
Humedad Relativa
Máxima medio anual es de 80% a 77% de junio – agosto
La mínima anual es de 69% - 67% en el lapso de febrero – abril
Radiación Solar
Media anual: es de 422 cal/Cm3/día
Máxima anual: en los meses de noviembre – enero con valores entre 376 –
394 cal/Cm3/día

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Topografía: Es una zona de laderas con pendientes suaves (12 a 15%).
Se caracteriza por áreas planas y semiplanas (mecanizables en
aproximadamente 90%, existen áreas con pendientes, las cuales no se
utilizaran en el proyecto.
Agrología:

Corresponde a vegetación de sabanas con penetración de

matorrales que caracterizan al bosque de sucesión.
Aspectos Forrajeros:

Gramíneas perennes propias de la sabana

(Trachipogon Sporobolus).
Suelos: Presentan una amplia variedad desde arenosos hasta franco –
arcillosos con buena estructura y PH que oscila entre 4,1 y 5,5, baja
capacidad de intercambio catiónico, la infiltración, es variable, siendo alta
en los suelos arenosos y deficiente en los suelos arcillosos de las áreas
inundables de los bosques de galería y vegas del río Las Casitas; el drenaje
superficial es bueno en gran parte de la superficie.
Vientos: Los predominantes son los alisios del este con velocidad media
anual de 11 Km/H con máxima superior a 11 Km/H en febrero y mínimo de
4 Km/ h en el lapso de julio a septiembre.
Balance Hídrico: Los meses con déficit hídrico van de septiembre a mayo
y con exceso de julio a agosto
Aspectos Agroeconómicos
El programa que se desarrollará es la ceba de mautes para llevarlos a
toros cuyo destino final es frigorífico.
Socio economía. Servicios de vialidad, educación y salud:
Para la libre comercialización no existen limitantes en cuanto a vialidad, ya
que las mismas están

en buen estado y existe una afluencia de

transeúntes permanentes desde Ciudad Piar hasta San Félix o Ciudad Guri
y la comunidad la conforman unos 380 habitantes, eso garantiza la venta de
3 reses mínimo de viernes a domingo.

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FUNDO SAN JUAN
PLAN DE INVERSIÓN 10 MAUTES
Concepto
Mautes

Descripción
Adquisición o

Precio Unitario
250.000

Sub – Total
2.500.000

305.200

305.200

compra de
10 mautes
para
Sanidad animal

engorde
Cuidados
Veterinarios

Sub – Total
Inversion
Proyecto
Total Inversión

2.805.200
2% de valor inicial

56.104
2.861.304

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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA MENSUAL/CICLO 360 DÍAS
Cargo

N° Empleados

Sueldo Base

Mayordomo
Sub - Total
Total Anual

01

300.000

01

Prestaciones
al 30%
90.000

Sub – Total
390.000
390.000
390 x 12=
4.680.000

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INGRESO X VENTA DE SEMOVIENTES
N° de
Semovien
tes
10
Total Ingresos

Peso venta
Prome
dio
480 Kg

Precio en

Total Ingresos

Frigorífic
o
2.900

13.920.000
13.920.000

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FUNDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESTUDIO DE RENTABILIDAD A 01 AÑO






Monto solicitado: 2.861.304
19% de interés: 543.648
Monto de la deuda: 3.404.952
Egresos por contratación de mano de obra: 4.680.000
Egreso Total: 8.084.952
Ingreso Total: 13.920.000
Utilidad: 5.835.048

IBC = IT S = 1,7
CT
MR = Ingreso Neto x 100

MR = 5.835.048 x 100

Costo Total

8.084.952

MR= 72.17%
Estos índice reflejan que por cada bolívar se recupera 1,7 y que la rentabilidad
está en el orden de 72.17%, demuestra que la inversión está garantizada y la
recuperación es real, además genera ingresos a la Unidad de Producción que
se traducen en mejoras y bienestar para el solicitante y su entorno familiar.

INTRODUCCIÓN

1.7 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar un proceso integral de engorda de ganado vacuno, para fortalecer la
calidad e impulsar su comercialización, a través de la utilización racional de los
recursos naturales de la región y de los instrumentos del gobierno estatal y
realizar la ampliación del lugar.

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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)
b)
c)
d)
e)

Implantar la engorda de ganado vacuno comenzando con 40 cabezas de
ganados para la comercialización.
Crear, establecer, mantener y dar seguimiento al proceso de engorda para
obtener recursos financieros.
Establecer un compromiso con las asociaciones de comercializadores de
ganado vacuno.
Consolidar las estrategias de obtención y mejoramiento de los recursos
financieros para cumplir con las demandas actuales y futuras, del mercado
local.
Ampliar el lugar donde se realizara la engorda de ganado vacuno.
2.0 LOCALIZACIÓN
.

2.1 Infraestructura disponible y sus servicios
Cuenta con un patrimonio personal de $ 450,000.00, integrado por una camioneta
doble rodada, cuyo valor actual es de $150,000.00, una camioneta pickup cuyo
valor actual es de $ 200,000.00, y un terreno localizado en tierra colorada, con las
medidas de 30 x 30 metros con un valor de $ 100,00.00.
2.2 Producción actual
Por el momento no cuenta con producción actual y ningún recurso, solo
cuenta con un suelo que se encuentra en buenas condiciones para la engorda
de ganado.
2.3 Resultados de estudio de mercado
Precio de la compra y venta del ganado vacuno

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Compra: por kilo cada uno de 300 Kg.con un precio de 16.00 pesos el kilo y $
4,800.00 pesos por cabeza.
Venta: por kilo cada uno de 500 Kg.con un precio de 22.00 pesos el kilo y $
11,000.00 pesos por cabeza.
Lugares donde se compra el ganado:
Hato:
Hato:
Hato:
Hato:

Hato:
Hato:
Hato:
Hato:

Razas del ganado
Cruce de brama
Suizo Europeo
Cebú
Suizo Americano
2.4 Situación financiera actual
No existe ningún recurso financiero por el momento.
2.5 Aspectos de mercado
Este análisis esta basado en la recopilación de datos que más adelante se
mostraran.

2.6 Aspectos técnicos del proyecto:
Se requiere de la adecuacion y ampliación del lugar así como la introducción
del ganado vacuno para su iniciación.
Material:
Laminas de zinc, cemento, cabillas, alambre de puas, tubulares, arena, grava,
tabique, maquinaria, mano de obra.

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2.7 ESTUDIO TECNICO
Lugar ubicado en el kilómetro #1 carretera Ayutla localidad de Tierra Colorada,
cuenta con 16 hectáreas, el lugar cuenta con agua de ámele e instalaciones
eléctricas, también con una camioneta doble rodada y una camioneta tipo
pickup.
2.8 ASPECTOS FINANCIEROS:

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PRESUPUESTO
INVERSION EN GANADO VACUNO
CONCEPTO
CANTIDAD
UNIDAD
PRECIO
INVERSION FIJA $
UNITARIO $
Cabezas de ganado
Cabeza de 16
$4.800,00
$336.000,00
vacuno
pesos
el
kilo.
70
Alimento
$2.750,00
$82.500,00
30Tonelada
Pastura
$2.500,00
$2.500,00
1Hectárea
Vitamina
$300,00
$2.100,00
7Litro
maíz molido
$1.800,00
$18.000,00
10Tonelada
Desparacitante
$490,00
$2.940,00
6Litro.
Pistola implantadora
$700,00
$700,00
1Pieza
Implantes
$650,00
$1.950,00
3Paquete de 24
TOTAL
$446.690,00
INVERSION EN MATERIAL Y MANO DE OBRA
CONCEPTO
CANTIDAD
Lamina galvanizada
Cemento
Tubos

PRECIO
UNITARIO $
$195,00
$1.780,00
$150,00

UNIDAD
24Pieza
2Tonelada
Piezas
de
6
20metros
Varilla
$10.800,00
1Tonelada de 3/8
Alambre
$16,00
20Kilo
Alambron
$13,00
50Kilo
fajilla
$120,00
2docena
Barrotes
$1.200,00
2docena
clavo
$15,00
3Kilo
Tabique
$1.200,00
2Millar
Arena
$900,00
1Camión
INVERSION POR CABEZA
Grava
1Camión
$900,00
CONCEPTO
CANTIDAD
Maquina
2Hora
$500,00
Mano de obra albañil
2Semana
$1.500,00
Cabezas de ganado
$4.800,00
Mano de obra peón
2semana
$900,00
vacuno
TOTAL
Alimento
$1.180,00
Pastura
$36,00
Vitamina
$30,00
maíz molido
$258,00
Desparacitante
$42,00
Implantes
$29,00
TOTAL
$6.375,00
Gastos
indirectos
10%
$637,50
TOTAL DE
INVESRION
$7.012,50

INVERSION FIJA $
$4.680,00
$3.560,00
$3.000,00
$10.800,00
$320,00
$650,00
$240,00
$2.400,00
$45,00
$2.400,00
$900,00
$900,00
$1.000,00
$3.000,00
$1.800,00
$35.695,00

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2.9 ESTADO DE RESULTADOS
CABEZAS
1

VENTA
$11,000.00

INV. CABEZA
$7.012,50

GANANCIA
$3.987,50

70

$770,000.00

$490.875,00

$279.125,00

La tabla y la grafica nos muestran como será la distribución de la inversión que se
realizara por cada animal y los usos que se le darán.
Inv. Ganado
Inv. Material y mano de obra
TOTAL
Gastos indirectos
Costo de proyecto técnico 2,5%
COSTO
TOTAL
DE

$446.690,00
$35.695,00
$482.385,00
$5.000,00
$12.059,63

PROYECTO
$499.444,63
TABLA DE RECUPERACION DE INVERSION DEL GRUPO
PRODUCTIVO

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TIEMPO
2 MESES
4 MESES
6 MESES
1 AÑO
2 AÑOS

GANANCIAS
VENTAS
INVERSION
PAGOS
AHORRO
$279.125,00
$490.875,00
$180.000,00
$99.125,00
$558.250,00
$1.963.500,00
$360.000,00
$198.250,00
$837.375,00
$1.472.625,00
$540.000,00
$297.375,00
$1.674.750,00
$2.945.250,00
$1.080.000,00
$594.750,00
$3.349.500,00
$5.890.500,00
$2.160.000,00 $1.189.500,00

DISTRIBICION DE
GANANCIA POR 70
CABEZAS

$279.125,00

PRODUTORES

SEMANAL

2 MESES

AHORRO

1

$1.500,00

$12.000,00

$6.608,33

15

$22.500,00

$180.000,00

$99.125,00

En esta tabla se desglosa la ganancia del productor semanal y bimestral tomando
en cuenta el ahorro para aportación de pago del préstamo.
Las graficas y el material antes mencionado es lo requerido para una
comercialización de 70 becerros mismos que serán puestos en el mercado a
un precio estimado $11,000.00 cada uno dependiendo de la oferta y la
demanda del producto. Por lo que el promedio de ventas será de 70 becerros
cada 2 meses teniendo un ingreso de $770,000.00 de pesos dependiendo el
costo de los becerros a la compra que es de $4,800.00
3.1 CONCLUSIÓN.
Con este proyecto se pretende generar una fuente de empleo para la
comunidad, con la finalidad de que no se tenga motivo de salir de su misma
comunidad para poder acceder a un trabajo, por lo que la asociación tendría un
crecimiento empresarial en su comunidad. Además de satisfacer en gran parte
la demanda del producto a nivel estatal.

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contra sus principios de gente) de su desprendimiento hoy, depende que se
sigan publicando.
Si va a realizar la donación, no saque cuentas de cuanto me estoy
embolsillando por este concepto, la generalidad de las personas siempre
caen en esa situación, se convierten en grandes calculistas (a motus propio)
y después que realizan los cómputos, ( es triste) terminan no realizando la
donación.
Le cuento hasta el momento ¡ Nadie ha donado nada¡
Sea usted el primero, Amén.
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