PLANEACION AGREGADA

QUE ES LA PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES?
Es un proceso que ayuda a ofrecer:  un mejor servicio al cliente  manejar un inventario mas bajo  Ofrecer al cliente tiempos de entrega mas breves  Estabilizar los indices de produccion  Facilitar a la gerencia el manejo del negocio

finanzas y desarrollo de productos! . operaciones.COMO LO HACEN? Con trabajo en equipo entre los departamentos de ventas.

.GENERALIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES • • • • • El termino planeacion de ventas y operaciones se creo en las empresas para hacer referencia al proceso que ayuda a las compañias a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. Esta nueva terminologia tiene como objetivo captar la importancia del trabajo multifuncional La mercadotecnia desarrolla un plan de ventas que comprende los siguientes 3 a 18 meses El area de operaciones elabora un plan de operaciones como resultado del proceso Al encontrarse en los volumenes agregados de ventas y productos las funciones de mercadotecnia y operaciones pueden desarrollar planes sobre la forma en que se cubrira la demanda.

PLANEACION ESTRATEGICA La planeacion a largo plazo se lleva a cabo anualmente  La planeacion a mediano plazo csi siempre cubre un period de 3 a 18 meses  La planeacion a corto plazo cubre un periodo que va desde un dia hasta seis meses  .

PRINCIPALES OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA PLANEACION DEL ABASTO .

DE PLANEACION DE LA PROD.REQUERIMIENTOS PARA EL SIS. .

PLANEACION AGREGADA METODOS DE PLANEACION AGREGADA .

ESTRATEGIAS DE PLANEACION Variar el numero de trabajadores  Variar las horas trabajadas  Varias los niveles de inventario  subcontratar  .

Su politica consiste en mantener una fuerza de trabajo estable. d emanera que la posibilidad de contratar y despedir trabajadores durante las fluctuaciones de la demanda queda eliminada.EJEMPLO 1 Supongamos que una empresa esta comenzando a elaborar un nuevo producto. Los datos pertinentes estan a continuacion: Period o de ventas mes Demanda unidades Datos del costo y condiciones 1 2 3 4 5 6 1300 850 1200 1450 900 800 No hay inventario inicial disponible Costo regular de fabricacion = $100 por unidad Costo de fabricacion en tiempo extra = $150 por unidad Costo de subcontratacion = $130 por unidad Costo de manejo de inventario = $2 por unidad y por mes Costo de pedidos atrasados = $10 por unidad por mes . Para abreviar. si bien es probable que la compañía tome un año porque un plan anual abarca toda la gama de variaciones de las ventas. el analisis se limita a un periood de planeacion de seis meses.

La politica de limitar la fuerza de trabajo inicial es una tactica conservadora par ala elaboracion de un producto nuevo.PLAN 1  Utilizar una fuerza de trabajo minima. no permitir que se atrasen los pedidos ni que se incurra en costos de manejo de inventarios y subcontratar capacidad adicional cuando se requiera. La politica de no acumular inventario podria deberse a la falta de instalaciones par almacenar. Se usa por lo tanto una capacidad minima de 800 unidades (la demanda mensual mas baja) y la produccion de unidades adicionales para atender exactamente la demanda cada mes sera subcontratada. NOTAS:    .

PLAN 2  Utilizar una fuerza de trabajo lo bastante grande para satisfacer la demanda annual de ventas sin tiempo extra ni subcontratacion y permitir que se incurra en costos de manejo de inventario y de atraso de pedidos .

COSTO TOTAL = $530 000 + $156 000 = $686 000 COSTO TOTAL = $650 000 + $8500= $658 500 .

F. Bowman.METODO DE PRUEBA Y ERROR  Los metodos a base de prueba y error que dependen de tablas y graficas se usaron exclusivamente para la planeacion agregada antes del advenimiento de las tecnicas matematicas de los años 50’s.  La planeacion de la produccion para hacer frente a la demanda de ventas fue estructurada como un modelo de distribucion por E. Las columnas de destino de la matriz de distribucion se convirtieron en periodos de demanda y los renglones de oferta asumieron la forma de diversas maneras de producir las unidades solicitadas. .

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. pero la fuerza de trabajo regular se limita al 60% de la prevista en el plan 2. el tiempo extra no puede pasar del 25 % del tiempo regular y la capacidad del subcontratista se limta a 300 unidades por mes en los primeros 3 meses y a 450 unidad en los ultimos 3 meses. esas restricciones aparecen como condiciones marginales en la matriz de enseguida.EJEMPLO 2  La compañia del ejemplo 1 ha reconocido restricciones adicionales y del costo permanecen sin cambio. Se guardo un inventario inicial de 300 unidades provenientes del subcontratista antes del periodo 1 y se desea una acumulacion de 400 unidades al finalizar el periodo 6.

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en un solo analisis.  . en diversos lugares.  Una posible ampliacion es la incusion de varios productos.  Los metodos generales de PL moderan algunas de las restricciones impuestas por el formato de transportacion.  Una mejora importante es la posibilidad de incluir el costo de cambiar el ritmo de producción. como cuando se varia el numero de trabajadores.MODELO DE PROGRAMACION LINEAL El modelo de transporte es una muestra del enfoque de la programacion lineal mediante la planeacion de la producción.

el tiempo extra y la posesion y escasez de inventario. La formula de la expresion se muestra en la ecuacion siguiente:   . la otra establece el ritmo de producción para el mismo periodo. se obtienen dos expresiones basicas: una es la regla que define el tamaño de las fuerzas de trabajo para el periodo. Se desarrollaron curvas cuadraticas de costo por separado para la contratacion y el despido de empleados. Diferenciando estas funciones de costo y combinandolas con los costos regulares de nomina.REGLA DE LA DECISION LINEAL  El empleo de ecuaciones lineales como reglas de dicision lineales fuer propuesto a mediados de los años cincuenta como un método para especificar los niveles optimos de producción y el tamaño de la fuerza de trabajo.

c . b. g .dIt-1  Wt = e0 St + e1 St+1 + e2 St+2 … + fWt-1 + g . d y las e. f.= a0 St + a1 St+1 + a2 St+2 … + bWt + c .hlt-1  Pt Donde Pt = ritmo de producción para el periodo t Wt = fuerza de trabajo para el periodo t St = pronostico de la demanda en el periodo j las a.h = constantes establecidas de acuerdo con estimaciones estadisticas basadas en datos contables y en estimaciones subjetivas de la administracion .

 Sugirio que podría ser una mejor politica mejorar las decisiones adminstrativas anteriores en vez de introducir modelos explicitos nuevos para “soluciones optimas”. de las cuales se habran eliminado las acciones apresuradas o de emergencia. Por lo tanto.  . ya que de otro modo no ocuparian sus puestos actuales. se pueden encontrar buenas directivas para el futuro en los registros de las actuaciones anteriores.METODO DE COEFICIENTES DE ADMINISTRACION  Un procedimiento para mdelar la toma de decisiones administrativa aplicando el analisis de regresion a decisiones anteriores fue propuesto por Bowman. Su modelo de coeficiencia de administracion esta respaldado por el argumento logico de que los administradores deben saber que factores son importantes para su trabajo y tener una “percepcion” de las soluciones correctas. de mas baja calidad.

METODO DE COEFICIENTES DE ADMINISTRACION  En una determinada situación repetitiva.bIt-1+ cFt-1 + K   Lo cual implica que el ritmo en el periodo t depende del tamaño de la fuerza de trabajo y del inventario disponible durante el periodo anterior (t -1) y del pronostico de la demanda para el periodo siguiente (t+1).b.  .c se derivan de los valores históricos reales de P. Una formula para el ritmo de producción podría adoptar la siguiente forma: Pt = a W t-1 . Los valores críticos para los coeficientes a. W. el primer paso consiste en expresar los factores de decisión en términos de valores observables o predecibles. mas alguna constante K. I y F.

de hecho. por lo que se convierte en la columna vertebral de la produccion justo a tiempo:     Es posible planear todo el sistema para minimizar el inventario y el trabajo en proceso Las modificaciones al os productos estan actualizadas gracias a la poca cantidad de trabajo en proceso Hay un flujo uniforme en todo el sistema de produccion Los articulos comprados a los proveedores se entregan cuando se necesitan y.PROGRAMACION POR NIVELES    Una programacion nivelada mantiene constante la produccion durante un periodo. a menudo. se entregan directamente a la linea de produccion. Por cada periodo mantiene constante la fuerza de trabajo y bajo el inventario y depende de la demanda para mover los productos La produccion nivelada tiene muchas ventaja. Es una combinacion de las estrategias que se mencionaron anteriormente. .

CASO TOYOTA Toyota Motor Corporation. crea un plan de produccion anual que muestra el numero total de automoviles a fabricar y vender.  El secreto del éxito en la programacion nivelada japonesa es la uniformidad de la produccion.  El plan de produccion agregado crea los requerimientos del sistema para producir esta cantidad total con una programacion nivelada.  .  El plan agregado se traduce en programas mensuales y diarios que manejan los productos en secuencia en todo el sistema de produccion.

PLAN TOYOTA 1. 3.6 min. Por ejemplo: si en un mes se necesitan 8000 unidades del automovil tipo A. 200 y 100. Esto se convierte en un plan detallado un mes antes Estas cantidades se dan a los subcontratistas y proveedores para que puedan planear la forma en que van a cubrir las necesidades de Toyota Las necesidades mensuales de distintos tipos de autmoviles se traducen a programas diarios. dos de C y una de D cada 9.) . se tendria una produccion diaria de 400. y si se supone que la linea funciona 20 dias al mes. 4000 del tipo C y 2000 del tipo D. ademas de 6000 del tipo B. Dos meses de anticipacion se establecen los tipos de automóviles y las cantidades. 4. 300. tres de B. Ademas se seguiria una secuencia de cuatro unidades de A. En un dia de dos turnos (960 min. respectivamente. 2.

Para emplear esta tecnica de programacion nivelada. 7. 6. 4. mercadotecnia y produccion El costo de manejo de inventario debe ser alto Los costos del equipo deben ser bajos La fuerza de trabajo debe tener habilidades multiples . 2. 3. 5. 1.PLAN TOYOTA  Cada trabajador opera un numero determinado de maquinas. produciendo una secuencia de productos. La produccion debe ser repetitiva (formato de linea de ensamblaje) El sistema debe contener una capacidad en exceso La produccion del sistema debe ser fija durante un periodo (de preferencia 1 mes) Debe existir una relacion uniforme entre compras.

FUENTES DE INFORMACION  Riggs. F. Mc-Graw-Hill Duodecima ed. Administracion de operaciones Ed. R. Jacobs. Robert y Aquilano. . N. . Sistemas de produccion Ed. Limusa 3ª.  Chase. Ed.

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