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Ejemplos de Dictamen

DICTAMEN LIMPIO
A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la
Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados
de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios
en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos que
terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi
responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos
con
base
en
mi
auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la
auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que
soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas
por la administracin y de la presentacin de los estados financieros
tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan
una
base
razonable
para
sustentar
mi
opinin.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en
el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los
aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas
de
informacin
financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

DICTAMEN CON SALVEDADES


SALVEDADES POR DESVIACIONES EN LA APLICACIN DE LAS
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa
X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de
Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con
base
en
mi
auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y
de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin
Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados
financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes
proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Segn se explica en la Nota a los estados financieros, la
estimacin para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no
incluyen saldos que se consideran de dudosa recuperacin por $XXXX y
$XXXX,
respectivamente.
En mi opinin, excepto porque la estimacin para cuentas
incobrables es insuficiente, como se describe en el prrafo anterior, los
estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al
31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las
variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera,
por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas
de
informacin
financiera.

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DICTAMEN CON SALVEDADES


SALVEDADES POR LIMITACIONES EN EL ALCANCE DEL EXAMEN
PRACTICADO
A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa
X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de
Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con
base
en
mi
auditoria.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mis
exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada
y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn
preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La
auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros;
as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administracin
y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto.
Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para
sustentar
mi
opinin.
Debido a que fui contratado como auditor de la compaa en fecha
posterior al cierre del ejercicio, no presenci los inventarios fsicos y, debido
a la naturaleza de los registros contables, no pude satisfacerme, a travs de
otros procedimientos de auditora, del importe de los inventarios y del costo
de ventas del ejercicio.
En mi opinin, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese
haber determinado si hubiera presenciado los inventarios fsicos, los estados
financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de
diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones, las
variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera,
por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas
de
informacin
financiera.
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DICTAMEN NEGATIVO
A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la
Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados
de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios
en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos que
terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi
responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos
con
base
en
mi
auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la
auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que
soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas
por la administracin y de la presentacin de los estados financieros
tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan
una
base
razonable
para
sustentar
mi
opinin.
Como se menciona en la Nota X, en los estados financieros de
la compaa no se reconocen los efectos de la inflacin conforme lo
requieren las normas de informacin financiera, considerndose que
dichos efectos son importantes en atencin al monto y antigedad de
los activos no monetarios, de la inversin de los accionistas y de la
posicin monetaria promedio mantenida durante ambos ejercicios.
En mi opinin, debido a la importancia que tiene la falta de
reconocimiento de los efectos de la inflacin de la informacin
financiera, segn se explica en el prrafo anterior, los estados
financieros adjuntos no presentan la situacin financiera de la
Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ni el resultado
de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los
cambios en la situacin financiera, por los aos que terminaron en
esas fechas, de conformidad con las normas de informacin
financiera.
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DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION


A los accionistas de la Compaa X, S.A.
Fui contratado para examinar el Estado de Situacin
Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos
por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente,
mi examen fuero realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que
soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as
mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas
por la administracin y de la presentacin de los estados financieros
tomados en su conjunto.
Mi examen revel que el saldo de las cuentas por cobrar al 31
de diciembre de 2009 y 2008, que ascienden a $XXXX y que
representan un % de los activos totales, requieren de una depuracin
integral, por lo que no pude cerciorarme de su razonabilidad.
Debido a la limitacin en el alcance de mi trabajo, que se
menciona en el prrafo anterior, y en vista de la importancia de los
efectos que pudiera tener la depuracin integral de las cuentas antes
mencionadas, me abstengo de expresar una opinin sobre los
estados financieros de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y por el ao terminado en esa fecha, considerados en su
conjunto.
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DICTAMEN
CONTINGENCIA CUANTIFICADA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa
X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de
Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera
que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos
estados financieros son responsabilidad de la administracin de la compaa.
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre los mismos con
base
en
mi
auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y
de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin
Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados
financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes
proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X a los estados financieros, la
compaa fue demandada por un cliente que considera que ciertos equipos
que le vendi, por $XXXXXX, no renen las caractersticas especificadas, y
reclaman la devolucin del importe sealado y el pago de daos y perjuicios
por $XXXXXX. La compaa est en proceso de demostrar al cliente que los
equipos cumplan con todos sus requerimientos tcnicos; sin embargo, a la
fecha de este informe, la administracin de la compaa y de sus asesores
legales no est en posicin de determinar el resultado final de este asunto.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera
de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados
de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en
la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de
conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________TH

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