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MODELO DE DICTAMEN LIMPIO

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES


X & ASOCIADOS
AUDITORES Y CONSULTORES
Seores accionistas:
La Verdad, S.A.
Hemos examinado el Balance General de La Verdad, S.A. al 31 de diciembre de 2007 y
2006, y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de
Cambios en la Situacin Financiera y de Flujos de Efectivo, por los aos que terminaron
en esas fechas y las Revelaciones hechas a travs de las Notas a los Estados
Financieros y que forman con ellos un todo indivisible. La elaboracin de dichos estados
financieros es responsabilidad de la administracin de la sociedad La Verdad, S.A. Una
de nuestras funciones consiste en expresar una opinin sobre ellos fundamentado en
nuestra auditoria.
Obtuvimos la informacin necesaria para cumplir nuestras funciones y efectuamos los
exmenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditora. Dichas normas
requieren que se planifique y ejecute la auditora de tal forma que se obtenga
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros estn libre de errores de
importancia relativa. Una auditora incluye el examen sobre una base de pruebas
selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones
en los estados financieros. As mismo, comprende una evaluacin de las normas
contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administracin de la sociedad,
as como de la presentacin de los estados financieros en su conjunto. Consideramos
que nuestra auditora proporciona una base razonable para fundamentar la opinin que
expresamos a continuacin.
En nuestra opinin, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los
libros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situacin financiera de
la sociedad La Verdad S.A. al 31 de diciembre de los aos 2007 y 2006, los resultados
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los aosque terminaron en esas fechas,
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala,
aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales aos. As mismo,
y fundamentado en los resultados de la auditora, se concepta que: la contabilidad de
la sociedad La Verdad, S.A. ha sido llevada conforme a las normas legales y a la tcnica
contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y
se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno, de
conservacin y custodia de los bienes de La Verdad, S.A. y los de terceros que estn en
su poder.
Adems, se concepta que existe concordancia entre los Estados Financieros que se
acompaa el informe de Gestin preparado por los administradores.


Contador Publico y Auditor

Arequipa, 2015 Junio 27

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