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VOLUMEN 1 RESUMEN EJECUTIVO Periodo: 2009 - 2014 CONTENIDO 4. OBJETIVO. en 2. PARTES DEL INFORME....n0 3. RESUMEN DE CADA VOLUMEN... 3.1. INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y FORMULARIOS 3.2, PLAN DE INVERSIONES....... 3.3. PROYECCION DE ENERGIA... 3.4, DETERMINACION DEL SISTEMA ELECTRICO A REMUNERAR (SER) CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS SECUNDARIO (SST) Y COMPLEMENTARIO (SCT) DE TRANSMISION 3.5. COSTO DE INVERSION (Cl) CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST Y SCT. 3.6. COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (COYM) CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST Y SCT, 3,7. CALCULO DE LOS FACTORES DE PERDIDAS DE POTENCIA Y ENERGIA. 3.8, CALCULO DEL PEAJE CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST Y SCT. 3.9, CALCULO DE LOS FACTORES DE ACTUALIZACION Volumen f: Resumen Eeatve Pag. 119 ‘Volumen i Resumen Eeutve RESUMEN EJECUTIVO OBJETIVO El presente informe corresponde al estudio técnico econémico que contiene la propuesta de tarifas y compensaciones para el Sistema Secundario y Complementario, de Transmisién de LUZ DEL SUR, y se presenta en cumplimiento de lo establecido en la parte referente a los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmision contenida en los “Procedimientos para la Fijacién de Precios Regulados’, aprobada por Resolucién del Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 775-2007-OSICD. Los célculos de las compensaciones se han efectuado en base al desarrollo de un Sistema Eléctrico a Remunerar (SER), considerando los criterios precisados en la Norma "Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmision y Sistemas Complementarios de Transmision’, aprobada por Resolucion del Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 023-2008-OS/CD. Para tal efecto, se ha contempiado un. horizonte de diez afios, de acuerdo a lo fijado en la misma Norma. Asi mismo, para el desarrollo del estudio se ha considerado las siguientes Resoluciones del Consejo Directivo de OSINERGMIN: Res, OSINERG N° 634-2007-OS/CD (25.0CT.2007) "Areas de Demanda a que so refiere el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aplicables al period mayo 2009 ~ abril 2015" Res. OSINERG N° 635-2007-OS/CD (25.0CT.2007) "Porcentajes para Determinar el Costo Anual Esténdar de Operacién y Mantenimionto de las Instalaciones de Transmisién” Res. OSINERG N° 022-2008-OS/CD (10,ENE.2008) "Procedimiento de Liquidacién Anual de los Ingresos por e! Servicio de Transmision Electrica’ Res. OSINERG N° 024-2008-OS/CD (10.£NE 2008) "Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisin" Res. OSINERG N° 343-2008-OS/CD (11.ABR.2008) "Base de Datos de los Médulos Esténdares de Inversién para Sistemas de Transmision’ Pag. 218 2. PARTES DEL INFORME El informe consta de seis nueve volimenes: Volumen t : Resumen Ejecutivo. Volumen 2: Informacion general del Sistema Eléctrico a Remunerar y Formularios Volumen 3: Plan de Inversiones Volumen 4 > Proyeccién de demanda de energia Volumen : Determinacién del Sistema Eléctrico a _Remunerar (SER) correspondiente a los Sistemas Secundario (SST) y Complementario de Transmisién (SCT) de LUZ DEL SUR Volumen 6 : Costo de Inversién correspondiente al Sistema Eléctrico a Remunerar de Transmision Secundaria y Complementaria de LUZ DEL SUR Volumen7 : Costo de Operacién y Mantenimiento correspondiente al Sistema Eléctrico a Remunerar de Transmisién Secundaria y Complementaria de LUZ DEL SUR Volumen 8 > Calculo de los Factores de Pérdidas Volumen : Calculo del peaje correspondiente al Sistema Eléctrico a Remunerar de Transmisi6n Secundaria y Complementaria de LUZ DEL SUR. 3. RESUMEN DE CADA VOLUMEN 3.1. INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y FORMULARIOS Contiene todos los formularios requeridos seguin el Titulo Ill de la Norma ‘Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmision y Sistemas Complementarios de Transmisi6n’, aprobada por Resolucién del Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 023-2008-OSICD. 3.2, PLAN DE INVERSIONES Contiene la relacién detallada de todas las obras requeridas para atender el crecimiento de la demanda. Dicha relacion esta agrupada por afio y mes de propuesto de puesta en operacién ‘Volumen 1 Resumen Eecutvo OO Pig 37S 3.3. PROYECCION DE ENERGIA Para obtener la proyeccién de energia, se ha desarrollado dos metodologias, una basada en modelos econometricos y la otra, en un modelo de tendencias. A continuacién se describe brevemente cada una de las metodologias utlizadas y se muestran los resultados obtenidos: a) Método Econométrico Se desarrolé una proyeccion agregada. Esta proyeccién, que corresponde 2 modelos cointegrados y modelos de correccién de errores, permile defini los impactos de corto y lergo plazo de las variables PBI tanfa y numero de clientes. La proyeccién obtenida se ha descompuesto a nivel distrital, para cada categoria de consumo. Para tal efecto, se desarrollé un procedimiento basado en “factores de distribucién por distritos’, con los cuales se representan las diferencias existentes entre ellos, recomponiendo los factores del crecimiento de la demanda por efecto ingreso y efecto precio, lo cual se basa en las elasticidades ingreso y precio estimados en los modelos econometricos. Las tasas de crecimiento obtenidas se muestran a continuacién TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES _] 2007 | 2008 | 2000 [2010 | 2044 | 2012 20% a Crecniento | 8.65% | 7.06% | 604% | 6.00% | 591% | 5AN% 5.71% oo 201 | 2048 | 2046 | 2097 | 2016 | 2019 {Tasa Croamienio| 5.65% [sss [550% [540% | 52a | 527% La energla anual proyectada se muestra a continuaci6n: ‘ano Tse oo) 2007 sa7e7| 2.65% 2008) 500,75] 7.00% 2008 euro] 68% 2010 6732.61| 6.08% 20 713088 20 7628 2013) 797720 2014 426,17 2018) 3.09588 2016 038476 (7 207 aati 2018 10419359 2019 | 10 960,34 ‘Volumen Resumen Ectva — oT) 3.4. ‘Vouumen Resumen Eective b) Método de Tendencias Con el modelo de tendencias se identificé un patron de comportamiento historico de largo plazo, que luego se extrapolé al futuro Las tasas de crecimiento obtenidas se muestran a continuacién TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES 2008 | 2008ilfaz010 | 2011 | 2012 2013 4.26% | 426% [ 426% | 42556 4.25% (ao aa aoa [ater [aor | 2010 Tasa Crecmionto| 426% [4.20% | 426% | 4.26% | 4.26% | 4.20% La energia anual proyectada se muestra a continuacién a tle tase | fareceetp C8) 5547.9) 865% 57600] 685% 52682 | 426% 56178) 426% Ses72| 426% 1068) 4.26% 5367.0) 4.26% 55383| 426% Boz; | 426% 72164 | 426% 5235] 4.25% ea | 4.26% aivea| 426% Conclusion Para la elaboracién de la propuesta tarifaria de LUZ DEL SUR se ha utiizado el resultado de la proyeccién agregada que se ha determinado con el método econometrico. El sustento de esta eleccién se explica en el Volumen 4. Una vez definida la proyeccién de energia, se procedié a efectuar la proyeccién espacial de la carga, utilizando el procedimiento descrito en el volumen 5. DETERMINACION DEL SISTEMA ELECTRICO A REMUNERAR (SER) CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS SECUNDARIO (SST) Y COMPLEMENTARIO (SCT) DE TRANSMISION El metodo aplicado se ha dividido en tres etapas principales Pig. 519 3.5. (1) Determinacién del SER para el aio inicial del periodo de estudio (Afio 1) (2) Determinacién del SER para el aio final del periodo de estudio (Ato 10) (3) Determinacién secuencial del SER para los afios 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, tomando como punto de partida la red correspondiente al SER del aro 1, definiendo el desarrollo progresivo de la red, tomando siempre como abjetivo aleanzar el SER del afio 10, previamente definido. Como en todo proceso de planeamiento de sistemas eléctricos, las etapas 2 y 3 anteriormente enumeradas consisten en procesos iterativos, en los cuales se plantean y procesan varias altemativas (principalmente en cuanto @ ubicacién de nuevas subestaciones, enlaces topolégicos entre subestaciones y recorrido de las nuevas lineas), de ellas se hace una primera seleccion de alternativas técnicamente factibles (es decir, que cumpian con todos los Fequerimientos técnicos en cuanto a seguridad, capacidad de transporte, niveles de tension y confiabilidad) y de éstas se selecciona la que es eoonémicamente mas conveniente. Como resultado del proceso se abtiene el ingreso secuencial de nuevas subestaciones y lineas de transmisién, asi como las ampliaciones progresivas Ge las instalaciones existentes y proyectadas, de modo tal que se adapten a la demanda proyectada, cumpliendo resiricciones y requerimientos técnicos, ‘a minimo costo, A conlinuacién se muestra los resultados obtenidos en cuanto al ingreso de nuevas SETS: INGRESO DE NUEVAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION PERIODO 2009 ~ 2018 SETWATATE 2010 | Los Industriaies 2016 turin ARO 200 | 2012 Cérpac 2015 [hos Sauc COSTO DE INVERSION (Cl) CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST Y SCT Para la obtencién de los Costos de Inversion (Cl) se han utiizado los costos modulares definidos por OSINERGMIN mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 343-2008-OS-CD. Dichos costos modulares han sido aplicados a los metrados correspondientes a nuevas subestaciones y ampliaciones de éstas, asi como nuevas lineas de transmision resultantes Cada afio, tomados del Volumen 5 ‘A continuacién se presenta un cuadro conteniendo el resumen de los resultados hallados Volumen ¥ Resumen Ejcutve Pig. 618 3.6. 3.7. Resumen del Costo de Inversién por Transformacion y Transporte Periodo 2009 - 2014 (En Miles USS) i a ee oul 1 0,00) 3.270,89 4,336.33, 631701] 1392423 2 5.323,55| _to2r7ai[ 14.78i,60| t2.107,85] _42.490,81 3 5.962,38| 12,914,40/ 28,718,98| —14.227,62| _61.823,38 4 6.077,86| 15.817,39| 37,605,468 | 21.998,38/ _82.099,1 5 __7.479,20 17.715,48 49.733,11 27.401,12 | 102.328,9) COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (COyM) CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST y scT Para la obtencién de los Costos de Operacion y Mantenimiento (COyM) se han utiizado los porcentajes definidos por OSINERGMIN mediante Resolucion de Consejo Directive N° 635-2007-OS-CD. Luego dichos porcentajes han sido aplicados a los costos de inversién resultantes cada af. ‘A continuacién se presenta un cuadro conteniendo el resumen de los resultados hallados Resumen del Costo de Operacién y Mantenimiento por Transformacion y Transporte Periodo 2009 - 2014 (En Miles USS) 5 Tranamiion Transformed ve WAT a WATAT =| ATINT ee 1 o00[ 136.158,72 | 109.450,45 | 199.798,98| _445.407,50 2 76, 382.72,84| _1.353.013,98 3 192,116,538] _985.960,90 | 427.443,73 | 450.744,91 | 1.956.266,08 4 235.170,52 | _1.169.948,24| 520.415,86| _Yo4.119,37| _2.609.653,99 5 240,990,98 | —1.551.729,05] _582.865,76| _81.321,93] _3.256.907,72 wiss262 | 69-77640| 338.922,02 CALCULO DE LOS FACTORES DE PERDIDAS DE POTENCIA Y ENERGIA Para calcular dichos factores se determinan las pérdidas de transporte (MAT y AT) y transformacién (MATIAT y AT/MT), mediante simulaciones de flujo de potencia (evaluados para cada afio), determinandose a continuacién los referidos factores en base a lo descrito en la norma “Tarifas y “Volumen 1: Resumen Ejecutivo e Pag. 719 3.8. Volumen i: Resumen jcatve Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisién y Sistemas Complementarios de Transmision” Los resultados obtenidos son los siguientes: SEACUMULADO AT ee] FPMP 4,0213 FPME 40192 | ACUMULADONT= [>= re 0270 40243, CALCULO DEL PEAJE CORRESPONDIENTE AL SER DEL SST Y SCT El Peaje debe ser una sefal tarifaria estable, aplicable a las ventas de energia activa que permite a las empresas propietarias y concesionarias de instalaciones de Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmision la remuneracién de las inversiones y gastos realizados en dichas instalaciones, Se calcula para un horizonte definido en 5 afios. E| método aplicado consiste en fos siguientes puntos: * Determinacién de los peajes anuales ‘+ Determinacién de las energias anuales retiradas del SST + Determinacién de los peajes y energias actualizados ‘© Calculo de! Peaje Unitario acumulado en Alta y Media Tensién En resumen, el Peaje Unitario se calcula con la siguiente expresion: Valor Actualizado de Peajes Anuales Peaje Unitario Valor Actualizado de Energias Con el procedimiento aplicado para las instalaciones propuestas para el SER del SST y SCT de LUZ DEL SUR, se ha obtenido los siguientes resultados de peajes: RESULTADOS DE LOS PEAJES POR COMPONENTE DEL SST Y ACUMULADOS AL NIVEL DE ALTA Y MEDIA TENSION Peajes Uni Transmisin MAT Transformacion MATIAT Transmision AT Transformacién ATIMT 3.9. RESULTADOS DE LOS PEAJES POR COMPONENTE DEL SST Y ACUMULADOS AL NIVEL DE ALTA Y MEDIA TENSION Peajes Uni © etm. US$ / kWh. Transmisién MAT 0.0216 Transformacion MAT/AT 01114 Transmision AT 0.1868 Transformacién ATIMT 0.1899 : [ etm. uss /kWh| Acumulados 2 AT 0.3195 Acumulados @ MT 0.5004 FEET poajes Unitaros Acumuladae | etm, si.ikwn ‘Acumulados a AT 0.8772 ‘Acumulados a MT 1,3987 (¢) Tipe de Cambio: 2,745 S//USS CALCULO DE LOS FACTORES DE ACTUALIZACION Con el procedimiento aplicado para las instalaciones propuestas para el SER del SST y SCT de LUZ DEL SUR, se ha obtenido los siguientes factores de actualizacion: FACTORES DE ACTUALIZACION DE LOS PEAJES UNITARIOS ae Procedencia Procadencit aiuminio Cobre. i imate csoth soo Transporte MAT da021 09028 o.0000 Transformacién MATIAT 11900000 0.0547 Transporte AT 0,5812 0,0240 0.0000 | Transformacién AT/MT 0,000 _0,0640 TOTAL ~ _ 0,076 60,0382") ‘Volumen 1: Resumen Ejecutivo TO 87

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