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OPERACIN 1:
Identificacin de Actividades

Identificacin de los Peligros

Evaluacin de los Riesgos


Tabla N1

Actividades Rutinarias

Peligros

Riesgo(s) Asociado(s)

Probabilidad P

Tabla N2

Medidas de Control

Tabla N3

Evaluacin del
Consecuencia C Riesgo
ER = P x C

Clasificacin del
Riesgo

Tabla N4
Existentes

Propuestas

Procedimiento de
operacin.
Conduccion de Vehiculos

Volcamiento - atropellos colisiones

16

Grave

Conduccion y operacin de bulldozer

Control de Velocidad en
Terreno

Procedimiento de
operacin.
Caminos sinuosos de Tierra Volcamientos - Colisiones

32

Grave

operacin de Equipo

Media

Volcamientos - colisiones

Conduccion y operacin de Moto niveladora


conduccion en caminos
internos

trabajo con herramientas


neumaticas

mantencion y engrase

Uso de Equipo de
Proteccion Personal
(EPP)

colisiones - atropelos

Golpeado Por herramientas


- golpeado contra
estructuras - cortes - sobre
esfuerzos

Media

Uso de Equipo de
Proteccion Personal
(EPP)
Procedimiento de
operacin l.
Uso de Equipo de
Proteccion Personal
(EPP)

Procedimiento
2

16

Control de Velocidad en
Terreno

Media
Uso de Equipo de
Proteccion Personal
(EPP)

Control de operacin en
Terreno

establecer psociciones
correctas durante el
trabajo al tirar mover o
levantar

mantencion y engrase
Procedimiento de
engrase
levantamiento de vehiculos
con elevador hidraulico de
cargas

sobre esfuerzos - golpeado


por herramientas atrapamiento de
extremidades

Media
Uso de Equipo de
Proteccion Personal
(EPP)

establecer psociciones
correctas durante el
trabajo al tirar mover o
levantar

TABLAS DE APOYO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUAC
SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL S
Y SALUD OCUPACIONAL (SGIS
Tabla 1: Probabilidades
Criterio
Probabilidad
(P)

Tabla 2: Consecuencias
Criterio
Consecuencia
(C)

Tabla 3: Clasificacin de los riesgos asociados

MATRIZ DE RIESGOS
Consecuencia &
Probabilidad
8 - Alta
4 - Media
2 - Baja
1 - Insignificante

Tabla 4: Control de los riesgos

TABLAS DE APOYO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIES
SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL (SGISSO)

: Probabilidades
Descripcin de la Ocurrencia
- En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el incidente.
- Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra frecuentemente durante un
ao
- El incidente podra ocurrir a veces.
- Ha ocurrido en algunas ocasiones.
- Ha ocurrido al menos una vez en el rea
- Ha ocurrido en una ocasin.
- Muy poco usual en el rea.
- Altamente improbable que ocurra.
- Nunca ha ocurrido.

: Consecuencias
Descripcin de Lesiones - Daos
- Muerte de una o ms personas.
- Incapacidad permanente.
- Dao material irreparable y extenso.
- Prdidas de produccin que afectan a los resultados comprometidos.
- Detencin de las operaciones que afectan la imagen de la organizacin.
- Personas con dao a la salud irreversible.
- Lesiones con incapacidad temporal de una o ms personas.
- Dao material reparable y parcial.

- Prdidas de produccin que requieren planes especiales para recuperarla.


- Persona con dao a la salud de tipo temporal y/o parcial diagnosticada con
restriccin mdica.
- Lesiones no incapacitantes.
- Dao material que no altera el funcionamiento normal.
- Prdidas mnimas de produccin. Recuperables en perodos cortos de tiempo.
- Persona con daos a la salud, mnimos, reversibles y/o que se pueden mitigar.
- Cuasi Accidentes y Cuasi Prdidas
- Persona aparentemente sana.

: Clasificacin de los riesgos asociados


ER = P x C
- Los que tengan puntajes igual a 64
- Los que en el parmetro Consecuencia fueron calificados con el mximo puntaje
(C=8).

- Aquellos asociados a un accidente fatal en el historial de ENAMI.


- Los que tengan puntajes comprendidos entre 16 y 32
- Los que tengan puntajes comprendidos entre 4 y 8
- Los que tengan puntajes comprendidos entre 1 y 2

CRITERIO DE EVALUACIN

MATRIZ DE RIESGOS
8 Catastrfica
64
32
16
8

: Control de los riesgos


Existentes

- Indicar si ya existen medidas para los riesgos clasificados


- Indicar cules son,
Propuestas
Para Riesgos Catastrficas (Inaceptable):
Se deben implementar medidas inmediatas.
Para Riesgos Grave:
Las medidas deben ser implementadas en un perodo de tiempo definido.
Monitorear los controles para asegurar su efectividad.
Para Riesgos Media:
Se deben realizar capacitaciones e implementacin de medidas menores para
su controles. Se registran para gestin en un perodo definido.
Para Riesgos Menor:
Puede omitirse una correccin. Se registran para gestin posterior.

UACIN DE RIESGOS
L SEGURIDAD
SGISSO)

Valor
8
(ALTA)
4
(MEDIA)
2
(BAJA)
1
(INSIGNIFICANTE)

Valor
8
(CATASTRFICA)

4
(GRAVE)

Frecuencia
3 o ms veces a la
semana
3 o ms veces al
mes
3 o ms veces al
ao
1 vez al ao / cada
dos aos

2
(MEDIA)

1
(MENOR)

Clasificacin

Catastrfica ()ntolerable)
Grave
Media
menor

Grave
32
16
8
4

Media
16
8
4
2

1
Menor
8
4
2
1

Cdigo de colores
Intolerable 64 Consecuencia Catastrfica
Grave 16-32
Media 4-8
Menor 1-2

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