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Cierre en el sistema VisualCont versin 11.

Resultados de balance antes de costo de ventas

Al finalizar las operaciones del periodo se procede a hacer el costo de ventas , lo cual para el
presente caso ser de S/. 30,000
Nos ubicamos en el mes de diciembre y hacemos el asiento e costo de ventas en el Libro
Diario

Balance despus de hacer el costo de ventas

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A continuacin hacemos el asiento de transferencia


1. Primero nos percatamos de que el asiento de transferencia se encuentre en el
mantenimiento de vouchers (transferencia) si no fuera si lo creamos.

Recuerda que para trabajar


con la cuenta 61 y 69 debes
trabajar con las misma cantidad
de sub niveles por ejemplo:
Destino de compras
2011100 xxx
6111100
xxx
Asiento de costo de ventas
6911100 xxx
2011100
xxx
Asiento por transferencia
6111100 xxx
6911100
xxx

2. Nos ubicamos en utilitarios /parmetro tributario, opcin mes 13

3. Se hace el asiento por transferencia

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Balance despus de hacer el asiento de transferencia

CIERRE DEL PERIODO


Para hacer el cierre del periodo hacemos el mismo procedimiento del asiento de
transferencia debiendo quedar el mes 13 configurado de la siguiente manera:

Nota:
La configuracin del mes 13 se realiza de acuerdo a los movimientos de la empresa debiendo
ser revisado cada tipo de voucher con las cuentas que se requiera para hacer el cierre
correctamente
Ejemplo:
Tomaremos como referencia el voucher cierre a result. Antes de part. e impo

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Ir al men mantenimientos / tipo de voucher y buscar el voucher mencionado

Como se puede observar en la imagen el asiento del voucher sealado est configurado de
la cuenta 77 a la 85 pero no tiene la 75 entonces procederemos a aumentarlo

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Aparecer la siguiente ventana

Quedando de la siguiente manera

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De preferencia el asiento debe quedar de la siguiente manera

Tengan presente que las modificacin solo se hace si la empresa trabaja con una cuenta que
no est configurada.
Cierre de cuentas de resultado

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Se generara la siguiente ventana y seguir los pasos

Ahora cerraremos las cuentas de balance

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Comparacin del ingreso del libro diario


Antes del cierre

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Despus del cierre

Ahora revisaremos el cierre con el reporte de balance de comprobacin resumen

Balance de comprobacin acumulado al mes de diciembre

Sacamos el mismo balance, solo que esta vez en mes 13

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En el reporte de mes 13 todos los saldos deben estar en 0 (cero)

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