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PROCEDIMIENTO PARA LA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROLDEL
RIESGO

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DEL
RIESGO

















ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre: None Landauro Nombre: Javier Vidal Nombre: William Fullerton
Cargo: Coordinador de Servicios
de Medio Ambiente
Cargo: Gerente de Operaciones Cargo: Gerente Central Adjunto
de Operaciones
Nombre: Sal Castillo
Cargo: Coordinador de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional

Nombre: Stuart Rivera
Cargo: Safety Officer
Nombre: Rina Jaimes
Cargo: Analista de Calidad

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I. Control de revisin


N Rev. Descripcin Pg.
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II. Tabla de contenido.


TEM PAG.
I. CONTROL DE REVISIN 2
II. TABLA DE CONTENIDO. 3
1. OBJETIVO 4
2. REA DE APLICACIN 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4
4. DEFINICIONES 4
5. PROCEDIMIENTO 5
6. REGISTROS 11
7. RESPONSABILIDADES 11
8. ANEXOS 12












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1. OBJETIVO

Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades
comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los
riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.

2. REA DE APLICACIN

Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport
Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las
actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y
visitantes

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 Regulacin Aeronutica del Per N139, Certificacin de Aerdromos
3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil
Internacional
3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI
3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional
para Aeropuertos, SIGESOA.
3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia
3.6 Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional

4. DEFINICIONES

4.1 Peligro: Condicin, fuente o situacin con potencial de causar dao a personas,
daos a equipos o a estructuras, perdida de material o reduccin de la capacidad
de desarrollar una funcin especfica.
4.2 Riesgo: Es la posibilidad de dao o prdida, lo que incluye la probabilidad de
ocurrencia y severidad de las consecuencias del dao o perdida.
4.3 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus
consecuencias.
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4.4 Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y
determinar si es tolerable o significativo para la organizacin.
4.5 Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado
por la organizacin y la poltica de Seguridad y Salud de LAP.
4.6 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.
4.7 Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el
apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.

5. PROCEDIMIENTO
5.1 Designacin del Equipo de Trabajo
Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable
de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en
todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern centralizados y
coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional y Coordinador General de
Seguridad y Medio Ambiente
5.2 Identificacin de Peligros y Riesgos
5.2.1 Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades
de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios,
proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los
peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA,
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
5.2.2 Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de
peligros y riesgos del anexo A y de:
- Informe de Accidentes e Incidentes anteriores
- Requisitos Legales
- Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS)
- Reporte de Inspecciones pasadas, entre otros.

5.3 Evaluacin de Riesgos

5.3.1 Los responsables de rea asignan los valores de probabilidad y consecuencia
utilizando los cuadros 1 y 2 de criterios de probabilidad y consecuencia
indicados en el Anexo 2.
5.3.2 El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del cuadro 3
del Anexo 2, determinando si son significativos o tolerables para LAP. La
informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA.
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5.2.3 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser actualizada
regularmente cada ao y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control
necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios.

5.4 Control de Riesgos Significativos

5.4.1 Los responsables de rea, con apoyo del Coordinador general de Seguridad y
Medio Ambiente, elaboran un resumen de los riesgos significativos
registrndolos en el formato EHS-P24-FB, Control de los Riesgos
Significativos.
5.4.2 Los riesgos significativos son analizados respecto a los controles
implementados; y controles que necesitan ser implementados para reducir el
nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la LAP, colocando la
informacin en el formato EHS-P24-FB.
5.4.3 Una vez analizado el Coordinador general de Seguridad y Medio Ambiente y
los responsables del rea elaboran los Programas de Gestin de Seguridad y
Salud, en el cual se determinar por cada riesgo significativo los objetivos,
metas, actividades para alcanzarlos, y los recursos, plazos y responsables de
stas actividades. EHS-P24-FC
5.4.4 Los Programas debern ser elevados a las diversas gerencias para su
aprobacin y ejecucin en los plazos establecidos, siendo de responsabilidad
del Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente realizar el
seguimiento.


6. Registros


Registro
Lugar de
Almacenamiento
Tiempo mnimo
Almacenamiento

EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

EHS-P-24-FB, Control de Riesgos
Significativos

EHS-P-24-FC, Programas de Gestin de
Seguridad y Salud

Cada gerencia /
EHS

EHS

EHS

3 aos

3 aos

3 aos

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7. Responsabilidades

7.1 Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente
7.1.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales.
7.1.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control
en coordinacin con cada responsable del rea.
7.1.3 Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y
realizar el seguimiento de cumplimiento.
7.2 Oficial de Seguridad Operacional
7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos operacionales.
7.3 Responsable de cada rea
7.3.1 Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.

8. Anexos

8.1 Anexo 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos
8.2 Anexo 2: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las
Consecuencias y Niveles de Riesgo

Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)
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ANEXO 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos

EJEMPLO DE PELIGROS
OPERACIONALES
FOD en el rea de movimiento
Incursiones en pista
Presencia de aves en el aterrizaje y despegue
Mala comunicacinNo seguir procedimientos
operacionales
Equipos mal ubicados en el puesto de
estacionamiento
Obstculos no sealizados
Exceso de velocidad
Derrames de combustibles
MECNICO FSICOS
Pisos resbaladizos o disparejos
Altura inadecuada sobre la cabeza
Partes expuestas de mquinas en movimiento.
Guardas de seguridad en mal estado o fuera de
servicio
Objetos sobresalientes
Objetos cortantes o punzantes en pisos
Proyecciones de partculas u objetos
Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular
Ruido
Iluminacin insuficiente o mal direccionada.
Ambientes trmicamente inadecuados: fro o
calor
Radiaciones Ionizantes
Radiaciones No Ionizantes
Vibraciones
QUMICOS ERGONMICOS
Rtulos inadecuados o inexistentes de
sustancias peligrosas
Envases daados de sustancias que pueden
ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos)
Manipuleo inadecuado de sustancias que
pueden causar lesiones por contacto o
absorcin por la piel
Almacenamiento inadecuado de sustancias que
pueden causar contaminacin y daos a la
salud
Exposicin prolongada a sustancias qumicas
Diseo inadecuadas del puesto de trabajo:
Altura del plano de trabajo, zona de alcance
ptima del rea de trabajo, etc
Posturas incorrectas de trabajo
Levantamiento inadecuado de cargas
Movimientos repetitivos o montonos
Inactividad muscular o carga postural esttica
ELCTRICOS BIOLGICOS
Cables sin aislamiento o expuestos
Energizacin de equipos
Falta de sealizacin
Presencia de virus
Presencia de hongos
Presencia de bacterias
OTROS TRABAJO PELIGROSOS
Fuga de gases inflamables
Escape de lquidos combustibles.
Superficies calientes
Trabajos en altura mayores a 1.80 m.
Trabajos en o cerca de circuitos elctricos
energizados
Trabajos en caliente
Trabajos en espacios confinados
Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva






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EJEMPLO DE RIESGOS
OPERACIONALES
Ingesta de FOD en turbina de aeronaves
Choque de vehculos, animales, etc con
aeronaves
Impacto de aves en aeronaves
Incendios con aeronaves
Interrupcin de las operaciones areas
Daos estructurales
Choque entre vehculos
Atropellos
|MECNICO FSICOS
Cada al mismo nivel
Cada de objetos a diferente nivel
Cada de personas a distinto nivel
Atrapamiento por o entre objetos (mquinas,
derrumbes, etc)
Atropellos o golpes por vehculos.
Golpes o choques con objetos
Impacto de objetos proyectados
Pisadas sobre objetos punzocortantes
Lesiones en el rgano visual por Iluminacin
deficiente
Deslumbramiento por iluminacin mal
direccionada
Riesgos a la salud por:
Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm:
Hipoacusia)
Exposicin a ambientes trmicamente
inadecuados: fro o calor
Exposicin a radiaciones Ionizantes
Exposicin a radiaciones No Ionizantes
Exposicin a vibraciones
QUMICOS BIOLGICOS
Ingestin de sustancias dainas
Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos
metlicos
Contacto de la piel con sustancias que pueden
causar lesiones drmicas o ser absorbidas por
ella.
Contacto de los ojos con sustancias que
puedan daarlos


Riesgos a la salud por
Exposicin a virus
Exposicin a hongos
Exposicin a bacterias
ELCTRICOS ERGONMICOS
Contacto elctrico directo
Contacto elctrico indirecto
Corto circuito
Fogonazos
Incendio y/o explosin
Riesgos Ergonmicos por
Manipulacin manual de objetos pesados
Movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Carga postural esttica o inactividad muscular
OTROS
Incendio y/o explosin por fuga de gases
inflamables, escape de lquidos combustibles,
superficies calientes, etc.

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva








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ANEXO 2: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y
Niveles de Riesgo


A. OPERACIONAL


Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD
OCURRENCIA
EXPRESIN INTUITIVA
IMPROBABLE
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o
puede ocurrir en circunstancias excepcionales.
REMOTA
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 2 3 veces por cada 70000
operaciones areas o puede ocurrir en algn
momento.
PROBABLE
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones
areas o probablemente ocurra en algn momento.
FRECUENTE
Cuando el peligro se presenta en determinada
actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000
operaciones areas o se espera que ocurra en
muchas circunstancias.

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Cuadro 2: Severidad de las consecuencias

EXPRESIN INTUITIVA
SEVERIDAD
CONSECUENCIAS
PERSONAS
MATERIAL /
EQUIPO

Interrupcin Operaciones
Areas
MENOR
Se presentan lesiones que
no necesitan descanso
mdico, como golpes,
cortes, quemaduras leves
o similares.
Cuando no afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.
No implica un atraso en
las operaciones areas de
ms de 5 minutos.
MODERADO
Se presentan lesiones con
descansos mdicos no
mayores a un mes, como
laceraciones, quemaduras,
conmociones o similares.
Cuando afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura, pero es
posible repararlas sin mayor
inversin.
Implica atraso en las
operaciones areas de
ms de 5 minutos y
menos de 30 minutos.
PELIGROSA
Son aquellos que causan
lesiones y Prdida de
facultades fsicas en forma
temporal mayor a un mes,
como quemaduras graves,
fracturas o similares.
Cuando afecta la
operatividad de las
aeronaves, equipos o
infraestructura
temporalmente e interviene
el seguro.
Reduce la capacidad
operativa del aeropuerto
por ms de 30 minutos
pero menos de 12 horas.
CATASTRFICA
Son aquellos que causan la
muerte o incapacidad fsica
permanente, como
amputaciones, prdida de
alguno de los sentidos u
otros.
Limitacin en su
operatividad de manera
total y permanente de las
aeronaves, equipos o
infraestructura.
Cuando se paraliza las
operaciones areas por
ms de 12 horas.


Cuadro 3: Nivel de Riesgo



Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo
y significativos aquellos con niveles medio y alto.



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B. OCUPACIONAL

Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
Expresin Intuitiva
Ocasional
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a un mes o existen controles
para el riesgo y son efectivos.
Poco Frecuente
El personal o la instalacin est
expuesto al peligro en periodos
mayores a una semana y menores a un
ao o existen controles para el riesgo
pero no son efectivos,
Frecuente
El personal o la instalacin estn
expuestos al peligro diariamente o en
periodos menores a una semana o no
existen controles para el riesgo.


Cuadro 2: Severidad de las Consecuencias

SEVERIDAD DE LAS
CONSECUENCIAS
Expresin Intuitiva
Lesiones Leves
Aquellas que impliquen asistencia mdica de
primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a
24 horas.
Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas,
irritacin de los ojos, dolores de cabeza no
permanentes, quemaduras de primer grado, etc.
Las instalaciones involucradas no sufren daos que
afecten su operatividad.
Lesiones Serias
Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a
la prdida de las facultades fsicas de una persona,
por ms de 24 horas de forma temporal.
Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o
tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas,
dermatitis, intoxicaciones, etc.
Las instalaciones afectadas salen de servicio
pero es posible repararlas.
Lesiones Graves o
Fatales
Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo
a una persona de forma permanente.
Para el caso de las lesiones fatales no se considera
el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.
Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la
audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto
grado, etc.
Las instalaciones afectadas no pueden ser
reparadas, necesitan ser cambiadas.



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Cuadro 3: Niveles de Riesgo


Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo
bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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