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ANEJO.

- CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE APARCAMIENTO PBLICO SUBTERRNEO EN EL SECTOR VEGA-PUERTO DE CULLERA

NDICE

1.- INTRODUCCION.............................................................................................................. 3 2.- NORMATIVA APLICABLE............................................................................................. 3 3.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS ................................................................... 4 3.1.- DEFINICIN .................................................................................................................. 4 3.2.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (PCC)..................................................... 4 3.3.- LABORATORIOS ..................................................................................................... 8 3.4.- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS ..... 8 3.5.- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIN, INSTALACIN Y/O MONTAJE............................................................................................................. 9 3.6.- PRUEBAS DE ACEPTACIN................................................................................ 10 3.7.- TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES ............................................ 11 3.8.- CALIBRADO DE APARATOS DE MEDIDA ....................................................... 12 3.9.- INFORMES A LA DIRECCIN DE OBRA........................................................... 12 3.10.- PLANES ESPECFICOS DE CONTROL DE CALIDAD .................................... 14 3.11.- ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD ............................... 15 3.12.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIN DE OBRA ...... 15 3.13.- ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS (OCA).... 4.- ABONO DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE CALIDAD ....................................... 16 4.1.- ARCHIVO DEL CONTROL DE LA CALIDAD.................................................... 16 5.- RELACIN DE ENSAYOS. ........................................................................................... 17 5.1.- RELLENOS DE ZAHORRA................................................................................... 18 5.1.1.- Control de materiales...................................................................................... 18 5.1.2.- Control de compactacin. ............................................................................... 18 5.2.- HORMIGONES........................................................................................................ 18 5.3.- ACEROS .................................................................................................................. 19
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5.4.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGN.............................................. 19 5.5.- MARCAS VIALES .................................................................................................. 19 5.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS BT , ALUMBRADO........................................ 20 5.7.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES..................................... 20 6.- VALORACIN DE ENSAYOS ...................................................................................... 21 6.1.- RELLENOS ZAHORRA ARTIFICIAL .................................................................. 21 6.2.- HORMIGONES........................................................................................................ 21 6.3.- ACEROS .................................................................................................................. 21 6.4.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGN.............................................. 22 6.5.- MARCAS VIALES .................................................................................................. 22 6.6.- INSTALACIONES ELECTRCIAS BT ALUMBRADO......................................... 22 6.7.- INSTALACIONES SANEAMIENTO Y PLUVIALES. .......................................... 22 RESUMEN DE VALORACIN DE ENSAYOS POR CAPTULOS ................................. 23

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1.- INTRODUCCION

El Plan de Control de Calidad de las Obras tiene por objeto definir el control de los materiales, suministros y procesos de ejecucin que debern realizarse de acuerdo al Programa de Trabajos y siguiendo la normativa vigente al respecto, para el buen trmino de las obras. El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, es el responsable de la realizacin del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondr de una organizacin, independiente del equipo de produccin, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la obra, que emitir un Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de que en el tramo objeto de proyecto queden definidas las organizaciones, autoridades, responsabilidades y mtodos que permitan una prueba objetiva de calidad para todas las fases del programa de construccin.

2.- NORMATIVA APLICABLE

Ser de aplicacin la Normativa Tcnica vigente en Espaa. En particular, se observarn las siguientes Normas o Instrucciones: Directiva 89/106/CEE para la libre circulacin de productos de construccin. Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre. Pliego de Prescripciones Tcnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3. Instruccin de Hormign Estructural EHE-08. Instruccin para la recepcin de cementos, RC-03. Norma UNE. Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecnica de Suelos, NLT (MOPT). ORDEN de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria dInfraestructures i Transport, por la que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valencia Normas ASTM. Reglamento electrotcnico para baja tensin e instrucciones tcnicas

complementarias (R.D. 842/2002). Regulacin de medidas de aislamiento de las instalaciones elctricas. Resolucin de la Direccin General de Energa (BOE 1974-05-07).
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Pliego de Condiciones Tcnicas Particulares incluido en el Proyecto.

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que guarden relacin con las obras del proyecto. En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestacin expresa en contrario, se entender que es vlida la prescripcin ms restrictiva. Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entender que dicha modificacin o derogacin se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

3.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

3.1.- DEFINICIN

A los efectos de este anejo, se entiende por control de la calidad el conjunto de acciones de comprobacin de que todos los componentes, unidades e instalaciones de la obra cumplen los requisitos especificados en el Proyecto y documentos aplicables. Su objetivo final es obtener pruebas objetivas de que se ha alcanzado la calidad exigible en la obra contratada. Para ello, el control de la calidad debe aplicarse a: Materias primas utilizadas. Materiales y equipos suministrados, incluyendo su proceso de fabricacin Ejecucin de las obras (construccin y/o montaje). La obra terminada (pruebas de las instalaciones, sistemas o unidades de obra). Durante la ejecucin de las obras el Contratista llevar a cabo su propio control de calidad de las mismas, independientemente del que pueda llevar a cabo la Administracin. Con tal fin presentar, para su aprobacin por la Administracin su Plan de Control de Calidad. El coste de dicho control ser a cargo del Contratista puesto que los precios unitarios del proyecto llevan incorporados la parte proporcional correspondiente al control de calidad.

3.2.- PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (PCC)

Una vez adjudicada la obra, y en un plazo no superior a 15 das desde la firma del Contrato, el Contratista enviar a la Direccin de Obra un plan de control de la calidad cuyo contenido ser, como mnimo, el que se indica en el presente apartado del Pliego, relativo al Plan de Calidad.
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La Direccin de Obra evaluar el plan y comunicar por escrito al Contratista su aprobacin o las modificaciones a introducir en el Plan. El Contratista tiene la obligacin de incorporar en el plan de control de la calidad las observaciones y prescripciones que indique la Direccin de Obra y que sean conformes con la documentacin aplicable. Todas las modificaciones al Proyecto de Licitacin que sean propuestas por el Contratista, sern analizadas y estudiadas, de modo que se cumplan todas las exigencias necesarias. Para ello el Contratista presentar un Informe completo de dichas modificaciones antes del inicio de las obras. El plan de control de la calidad tendr, como mnimo, el siguiente contenido: DECLARACIN DE AUTORIDAD En este apartado, que firmar el Delegado de Obra del Contratista, se autoriza al Jefe de Control de Calidad la aplicacin del plan de control de la calidad a la obra objeto del Contrato, a fin de obtener pruebas objetivas de la calidad de la misma. ORGANIZACIN Se incluir un organigrama funcional y nominal, especfico para el Contrato, teniendo en cuenta que la organizacin del control de la calidad ser independiente del equipo de Produccin y depender jerrquicamente de la estructura interna de Calidad del Contratista. La organizacin especfica de control de la calidad estar dedicada con carcter exclusivo a dicho control y contar, al menos, con los siguientes niveles: Gerencia: El Gerente es la mxima autoridad del Contratista en relacin con la obra de referencia. Prestar atencin a los temas de Control de Calidad. Es quin firma la declaracin de autoridad al Jefe de Control de Calidad para la implantacin del Plan de Control a aplicar durante el desarrollo de los trabajos. Tambin gestionar los servicios de apoyo necesarios de la Central del Contratista. En el caso de que no exista la figura del Gerente estas funciones las asumir el Delegado de la Empresa Contratista. Jefe de control de calidad: Tendr una dedicacin exclusiva a su funcin y no puede depender nunca del Jefe de Obra o responsable de la produccin. Deber acreditar la debida experiencia en este campo y ser propuesto por el Contratista para la aceptacin expresa de la Direccin de Obra. Tendr las siguientes funciones:

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Organizar, coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad previstos en el Plan en sus distintas reas (materiales, ejecucin, montaje, instalacin, pruebas, calibraciones, etc.). Analizar los resultados obtenidos en el control de la Calidad a fin de determinar si se cumplen los requisitos especificados. Abrir las No Conformidades correspondientes cuando no se cumplan los requisitos especificados. Seguir el cierre de las No Conformidades abiertas, controlando la realizacin de las medidas correctoras ordenadas y aprobadas por la Direccin de Obra. Informar del cierre de las No Conformidades a la Direccin de Obra. Revisar y proponer a la Direccin de Obra las modificaciones del plan de control de la calidad que aconseje el desarrollo de los trabajos Coordinar y supervisar el establecimiento de los requisitos a cumplir por los materiales, suministros y equipos pedidos por el Departamento y Administracin y Compras o anlogo. Conocer, aprobar y supervisar con su organizacin el control de la calidad que realicen sus proveedores, subcontratistas y laboratorios contratados. Elaborar y remitir a la Direccin de Obra los Informes mensuales y especficos sobre las actividades de control de la calidad desarrolladas y resultados obtenidos. Supervisar que las labores de archivo de control de la calidad se desarrollan correctamente. Remitir a la Direccin de Obra, debidamente ordenado, el archivo final de control de la calidad de la obra a su finalizacin. Responsable del archivo de control de la calidad: Depender del Jefe de Control de Calidad y tendr las siguientes misiones: Organizar y mantener actualizado el archivo de control de la calidad de la obra con el contenido que se indica ms adelante. Controlar y distribuir la revisin vigente del plan de control de la calidad (PCC) a la Direccin de Obra ya todos los departamentos del Contratista que tengan actividades relacionadas con la calidad. Organizar y controlar el archivo de los documentos constructivos del Proyecto (Pliego de Prescripciones y Planos), actualizado permanentemente con las ltimas ediciones aprobadas de los mismos.

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Reclamar y obtener de la Oficina Tcnica, con suficiente antelacin las modificaciones aprobadas del Proyecto y/o los desarrollos de detalle aprobados que se consideren necesarios para la ejecucin de la obra y que le permitan al Jefe de Control de Calidad organizar y coordinar las actuaciones de control de la calidad. Reclamar y obtener de la Jefatura de Obra, con suficiente antelacin, los programas de suministros y ejecucin que les permitan al Jefe de Control de Calidad organizar y coordinar las actuaciones de control de la calidad. Responsable del control de la calidad de materiales, equipos y suministros: Depender del Jefe de Control de Calidad y tendr las siguientes misiones: Aplicar a los Materiales, Equipos y Suministros que entren a formar parte de las distintas unidades de obra, los controles de calidad especificados en el plan de control de la calidad y documentacin de referencia. Coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad de su rea encomendados al Laboratorio de la obra o a Laboratorios externos Documentar los resultados de los controles realizados e informar de los mismos al Jefe de Control de Calidad. Supervisar o inspeccionar la realizacin de las medidas correctoras ordenadas o aprobadas por la Direccin de Obra para el cierre de No Conformidades e informar del resultado al Jefe de Control de Calidad. Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentacin de los controles realizados en su rea y resultados de los mismos. Responsable del control de la calidad de la ejecucin, instalacin y/o montaje Depender del Jefe de Control de Calidad y sus funciones sern las mismas que las del responsable del control de la calidad de materiales, equipos y suministros, referidas al rea de su competencia, esto es, el control de la calidad de la puesta en obra, ejecucin, instalacin y/o montaje de los distintos materiales equipos o suministros que entran a formar parte de las unidades de obra. En el control de la calidad de la ejecucin se incluye el control geomtrico o topogrfico de las unidades que lo requieran. Responsable de las pruebas de aceptacin Depender del Jefe de Control de Calidad y tendr las siguientes misiones: Aplicar el Plan de Pruebas que se especifica en el plan de control de la calidad y documentacin de referencia, a las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados.

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Documentar los resultados de las pruebas realizadas e informar de los mismos al Jefe de Control de Calidad. Supervisar o inspeccionar la realizacin de las medidas correctoras ordenadas o aprobadas por la Direccin de Obra para el cierre de las No Conformidades abiertas durante la ejecucin de las pruebas e informar del resultado al Jefe de Control de Calidad. Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentacin de las pruebas realizadas y resultado de las mismas. Estas funciones se consideran compatibles con las del Responsable de control de la calidad de la ejecucin, instalacin y/o montaje, de modo que, ambas tareas pueden llevarse a cabo por el mismo tcnico.

3.3.- LABORATORIOS

En caso de instalar el Contratista Laboratorio en obra, se especificarn los trabajos que se van a encomendar al mismo y los medios materiales y humanos con que se va a dotar. En caso de contratar determinadas tareas con Laboratorios exteriores acreditarse en el plan de control de la calidad su homologacin suficiente para los trabajos solicitados y debern especificarse stos.

3.4.- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

El plan de control de la calidad especificar en este apartado los siguientes aspectos: Materiales, equipos y suministros que van a ser sometidos a control de la calidad para su recepcin. Ensayos de identificacin (control en origen) a los que se va a someter a aquellos materiales en los que proceda. Ensayos de seguimiento, y frecuencia de los mismos, que se van a aplicar a aquellos materiales en los que proceda. Pruebas y ensayos de recepcin en fbrica a los que se va a someter a los equipos industriales o suministros. Se seala que estas pruebas se realizarn segn procedimientos que debe proponer el Contratista a la Direccin de Obra para su aprobacin. En estos procedimientos se identificar: Objeto de la prueba. Tcnico responsable de ejecucin de la prueba.
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Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones Tcnicas, Normas, Instrucciones, plan de control de la calidad....). Cualificacin del personal que realizar la prueba. Requisitos a verificar. Niveles de aceptacin. Proceso de realizacin. Condiciones ambientales (si son exigibles). Precauciones a adoptar. Equipos de medida y su calibracin. Registro de datos. Informe de resultados. En el plan de control de la calidad no es necesario que se incluyan estos Procedimientos pero s se incluir una lista de los mismos, cuya entrega a la Direccin de Obra para su aprobacin se har, al menos, con un (1) mes de antelacin a la fecha prevista para la recepcin en fbrica: Certificados a obtener de los proveedores o fabricantes. Plan de puntos de inspeccin (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los proveedores o fabricantes de equipos y requisitos a verificar en dichos puntos Controles e inspecciones a realizar respecto a las condiciones de transporte,

almacenamiento y caducidad en aquellos materiales o componentes en los que proceda.

3.5.- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIN, INSTALACIN Y/O MONTAJE

El plan de control de la calidad especificar en este apartado lo siguiente: Unidades de obra, instalaciones sistemas cuya ejecucin, puesta en obra, y/o montaje va a ser sometido a control de la calidad. Controles, supervisiones, verificaciones e inspecciones y frecuencia de las mismas, que se van a realizar a las unidades de obra, instalaciones o sistemas identificados, con indicacin de los requisitos a comprobar antes, durante o despus de su puesta en obra y/o montaje. Plan de puntos de inspeccin (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los subcontratistas y requisitos a verificar en dichos puntos.

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3.6.- PRUEBAS DE ACEPTACIN

El plan de control de la calidad incluir en este apartado lo siguiente: Plan de Pruebas de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. En el Plan de Pruebas se identificar: Unidades de obra, instalaciones sistemas que se van a probar. Pruebas a realizar y secuencia. Objeto de cada una de las pruebas y requisitos a verificar en cada caso. Programa de las pruebas, con indicacin de fechas y duraciones previstas.

Estas pruebas se realizarn segn procedimientos que debe proponer asimismo el Contratista a la Direccin de Obra para su aprobacin. En estos procedimientos se identificar: Objeto de la prueba. Tcnico responsable de ejecucin de la prueba. Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones del Proyecto, Normas, Instrucciones, plan de control de la calidad,...). Cualificacin del personal que realizar la prueba. Requisitos a verificar. Niveles de aceptacin. Proceso de realizacin. Condiciones ambientales (si son exigibles). Riesgos y precauciones a adoptar. Equipos de medida y su calibracin. Registro de datos. Informe de resultados. El Contratista emitir un informe para cada una de las pruebas realizadas incluyendo en el mismo: Procedimiento utilizado para la prueba Aprobacin del procedimiento por la Direccin de Obra Certificados de calibracin de los equipos de medida empleados Responsables y participantes en la prueba Resultados obtenidos Comparacin de los resultados obtenidos con los niveles de aceptacin establecidos Evaluacin razonada y objetiva del grado de cumplimiento de los requisitos

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El informe de cada prueba se enviar a la Direccin de Obra con independencia de la inclusin de un resumen de los mismos en el correspondiente informe mensual de control de calidad. Los informes de las pruebas se incluirn tambin en el dossier de control de calidad de la obra a entregar a la Direccin Facultativa cuando se produzca la recepcin de la misma. La entrega a la Direccin de Obra para su aprobacin se har, al menos, dos (2) meses antes de la fecha prevista para la realizacin de la prueba correspondiente. En el plan de control de la calidad se sealar que cada prueba no se podr iniciar hasta que lo autorice el Director de Obra. Para ello ser necesario comprobar que: La calidad de los materiales, equipos y suministros, as como de la puesta en obra, instalacin y montaje ha sido controlada segn lo que se especifica en el plan de control de la calidad y documentacin de referencia, se dispone de los registros correspondientes (certificados, ensayos, inspecciones, pruebas de recepcin, etc.) v se cumplen los requisitos del Proyecto y documentacin aplicable. Las No Conformidades abiertas en los controles realizados, han sido cerradas y estn bien documentadas. La prueba a realizar dispone del correspondiente Procedimiento aprobado por la Direccin de Obra. No se proceder a la Recepcin de la Obra sin haber realizado el Plan de Pruebas, con resultados satisfactorios.

3.7.- TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

En el plan de control de la calidad se contemplar el siguiente tratamiento de las No Conformidades: Cuando en cualquiera de los controles de calidad que se realicen se detecte el incumplimiento de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto o documentacin aplicable, el Jefe de Control de Calidad abrir una No Conformidad, editando el Informe de No Conformidad procedente. En el Informe se describir la No Conformidad detectada con indicacin del requisito o requisitos que no se cumplen y propondr en el mismo Informe las acciones correctoras que estime oportunas. El Informe se someter a la aprobacin del Director de Obra, quien deber indicar en el mismo su decisin final respecto a la accin correctora a aplicar y la fecha lmite en

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que debe estar aplicada. El Contratista dar su enterado a esta decisin y tras ello el Jefe de Control de Calidad remitir una copia del Informe al Jefe de Obra y otra al Director de Obra. El Jefe de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las acciones correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las deficiencias en la forma estipulada, con resultado final satisfactorio, se proceder al cierre de la No Conformidad, documentndose dicho cierre en el original del Informe abierto en su da, mediante la firma de la Direccin de Obra. Se remitir una copia del Informe, ya cerrado, al Jefe de Obra y otra al Director de Obra. En el plan de control de la calidad se incluir un formato o modelo de Informe de No Conformidad. Los Informes de No Conformidad se numerarn correlativamente y en los Informes Mensuales de control de la calidad se incluir un listado a origen de los mismos y situacin respecto a su cierre.

3.8.- CALIBRADO DE APARATOS DE MEDIDA

El Contratista tiene la obligacin de verificar que los equipos y aparatos de medicin, inspeccin y/o ensayo que se usen en el control de la calidad estn calibrados en el momento de su utilizacin. En caso contrario los resultados de los controles no pueden darse por vlidos. Por lo tanto, en el Plan de Control de la Calidad se establecer que para la validez de los ensayos y pruebas realizadas ser imprescindible que los aparatos de medida empleados dispongan de un certificado de calibracin en vigor en el momento de la realizacin de la prueba o ensayo. En el Plan de Control de la Calidad se incluir un listado con los equipos o aparatos de medida que sea necesario utilizar, su frecuencia de calibracin, organismo, laboratorio instituto que vaya a realizar la calibracin y norma que se vaya a seguir para la calibracin. Los registros de calibracin formarn parte del archivo de control de la calidad de la obra.

3.9.- INFORMES A LA DIRECCIN DE OBRA

En el plan de control de la calidad se establecer que el Jefe de Control de Calidad elaborar y remitir a la Direccin de Obra los siguientes informes:

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INFORMES MENSUALES Se remitirn dentro de los primeros siete (7) das del mes siguiente al que corresponde el Informe. Su contenido ser el siguiente:
a) Descripcin general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicacin de los tajos

que han sido abiertos, de los que continen en ejecucin y de los que han finalizado.
b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de control de la

calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y suministros, con indicacin clara de la unidad o tajo a que se han destinado los mismos. No se considera necesario incluir en este resumen todos los registros de los ensayos realizados pero si las conclusiones de aceptacin o rechazo a que se llega despus del control realizado.
c) Control de la calidad de la ejecucin: resumen de las labores de control de la calidad de la

ejecucin y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicacin clara de la ubicacin de dichas unidades. No se considera necesario incluir en este resumen cada uno de los ensayos y/o controles realizados, pero s las conclusiones de aceptacin o rechazo a que se llega despus del control realizado.
d) Pruebas de aceptacin: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades de obra,

instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas.


e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situacin respecto a sus

cierres.
f)

Resumen a origen del control de la calidad: en este ltimo apartado se presentar en forma esquemtica y mediante cuadros y/o grficos, un resumen del control de la calidad realizado desde el origen de la obra, con una presentacin tal que facilite el anlisis de la intensidad del control realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las tendencias observadas. Los informes mensuales se numerarn correlativamente y la copia de los mismos que

quede en poder del Contratista formar parte del archivo de control de la calidad. INFORMES OCASIONALES Con independencia de los Informes Mensuales sistemticos, se remitirn a la Direccin de Obra, entre otros, los Informes puntuales relativos a: Ensayos previos y caractersticos del hormign. Eleccin de suministradores y/o subcontratistas. Calibracin de aparatos y equipos de medida. Pruebas de recepcin en fbrica de los equipos industriales o suministros.

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Pruebas de aceptacin de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formar parte 2del archivo de control de la calidad de la obra. El PCC se revisar al menos una vez al ao, y siempre que las variaciones que puedan producirse lo aconsejen. Esta revisin ser realizada por el Jefe de Control de Calidad que ser el responsable de someterla a aprobacin de la Direccin de Obra, siempre con la suficiente antelacin a la ejecucin del control de la calidad de unidades de obra para las que se requiera dicha actualizacin.

3.10.- PLANES ESPECFICOS DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista podr presentar a la Direccin de Obra Planes Especficos de Control de Calidad de las actividades o procesos de particular importancia tales como soldaduras, controles de fabricacin y recepcin en fbrica de equipos etc. En el Plan de Control de Calidad establecido al inicio de las obras se indicarn las actividades, que por sus particularidades o especificaciones, sean objeto de Planes Especficos de Control de Calidad. stos se presentarn con una antelacin mnima de un mes a la fecha programada de inicio de la actividad. La Direccin de Obra los evaluar y comunicar por escrito al Contratista su aprobacin o prescripciones, a las cuales el Contratista deber atender. En los Planes Especficos de Calidad, deben aparecer como mnimo, los siguientes conceptos: Descripcin y objeto del Plan Cdigos y normas aplicables Materiales a utilizar Planos de Construccin Procedimientos de Construccin Procedimientos de inspeccin, ensayo y pruebas Proveedores y subcontratistas Embalaje, transporte y almacenamiento Marcado e identificacin Documentacin a generar referente a la construccin, inspeccin, ensayos y pruebas Lista de verificacin
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Para cada operacin se indicar, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a utilizar, as como la participacin de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejar un espacio en blanco para que la Direccin de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspeccin. Una vez finalizada la actividad, se har constar en el Libro de rdenes, que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados.

3.11.- ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

Las unidades de obra, sistemas e instalaciones que deben contemplarse en el desarrollo del plan de control de la calidad, son, como mnimo las que se contemplan en el apartado sexto del presente anejo, en el cual se incluye adems a modo de referencia un plan de control aplicable a las actividades de obra que contempla este proyecto.

3.12.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIN DE OBRA

La Direccin de Obra es quien controla y asegura que el Contratista lleva a cabo de manera correcta el Plan de Control de Calidad. Dicho plan, habr sido entregado por el Contratista, antes de las obras, a la Direccin de Obra y aprobado por sta. La Direccin de Obra, por su cuenta, podr mantener un equipo de Inspeccin y Control de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologacin y contradictorios. La Direccin de Obra, para la realizacin de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, tendr acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fbricas y procesos de produccin, laboratorios y archivos de Control de Calidad de Contratista o Subcontratistas del mismo. El contratista suministrar, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dar las facilidades necesarias para ello.

3.13.- ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS (OCA) Los Organismos de Control Autorizado (OCA) sern las entidades encargadas de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones mediante las actividades de certificacin, ensayo, inspeccin o auditoras que fuesen necesarias.

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4.- ABONO DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE CALIDAD

El abono de los ensayos y pruebas especificadas en el presente Anejo de Control de calidad se efectuar por parte de la Administracin, que previamente lo habr contratado a especialistas distintos de los propuestos por el Contratista, por lo que no sern abonados por ste. En el Anejo: Control de calidad se seala, a modo orientativo, la valoracin de los distintos ensayos necesarios. Los costes unitarios de los ensayos se adoptan segn las tarifas de la Asociacin de Laboratorios Homologados de la Comunidad Valenciana, referentes a los ensayos comprendidos en los tres tipos de homologaciones (A, B, C) del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, as como las tarifas de aquellos ensayos especiales, de realizacin ms usual en la prctica diaria. En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el previsto en el plan de control de la calidad (PCC) aprobado, la Direccin de Obra podr encargar la realizacin de dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa.

4.1.- ARCHIVO DEL CONTROL DE LA CALIDAD

En el transcurso de la obra, debe quedar evidencia documental en el archivo de control de la calidad, de todas las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que se realicen. Las labores de archivo y control de la documentacin del proyecto y de control de la calidad se encontrarn adecuadamente procedimentadas, recayendo en el Jefe de Control de Calidad de la obra la responsabilidad de supervisar que las mismas se desarrollan correctamente. El archivo de control de la calidad lo integrarn los siguientes documentos: Plan de control de la calidad actualizado y ediciones anteriores al mismo. Documentos constructivos del Proyecto (Pliego de prescripciones, planos y posibles desarrollos de ingeniera de detalles) que han servido para la ejecucin de la obra. Procedimientos de las pruebas de recepcin en fbrica aprobados por la Direccin de Obra. Registros del control de la calidad realizado a materiales, equipos y suministros, incluidas las pruebas de recepcin en fbrica. Certificados de calidad obtenidos de proveedores y fabricantes. Registros del control de la calidad de la ejecucin, instalacin y/o montaje de las unidades de obra.
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Procedimientos de las pruebas de aceptacin aprobados por la Direccin de Obra. Registros de las pruebas de aceptacin realizadas. Informes de No Conformidad generados durante el transcurso de las obras Registros de calibracin de aparatos y equipos de medida. Informes mensuales y puntuales de control de la calidad remitidos a la Direccin de Obra. El archivo de control de la calidad estar en todo momento accesible y a disposicin de la Direccin de Obra. Todas las revisiones que se hagan del Plan de Control de Calidad deben someterse a la aprobacin de la Direccin de Obra. El dossier de control de calidad debe ser realizado por el Responsable del Archivo de Control de la Calidad. Una vez finalizada la obra y antes de la recepcin provisional de la misma, el archivo de control de la calidad, con el contenido descrito, completo y ordenado, se remitir por el Jefe de Control de Calidad al Director de Obra.

5.- RELACIN DE ENSAYOS.

Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes unidades del proyecto para la aceptacin de los materiales, as como un control geomtrico y el control durante la ejecucin de las mismas. Adems de unas pruebas finales de funcionamiento. Todas las unidades a ensayar se dividen en lotes de una determinada extensin, a los que se aplica un cierto nmero de ensayos, considerndose que la aceptacin o rechazo derivada del resultado de los ensayos afecte a todo el lote en conjunto. El nmero de ensayos y su frecuencia, tanto sobre los materiales como sobre unidades de obra, ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. La extensin de los lotes vara en funcin de los ensayos a realizar, de la importancia que tenga la unidad en el conjunto de la obra y de la medicin total de dicha unidad. Los costes unitarios de los ensayos se adoptan segn las tarifas mnimas aprobadas para el ao 2006 por la Asociacin de Laboratorios Homologados de la Comunidad Valenciana, referentes a los ensayos comprendidos en los tres tipos de homologaciones (A, B, C) del Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, as como las tarifas de aquellos ensayos especiales, de realizacin ms usual en la prctica diaria.
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5.1.- RELLENOS DE ZAHORRA.

5.1.1.- Control de materiales. Sobre muestras tomadas aleatoriamente de los acopios se realizarn los siguientes ensayos: * Por cada 1.000 m3. o fraccin: - Un (1) Prctor Normal (NLT-107), a 56,00 TOTAL * Por cada 3.000 m3. o fraccin: - Un (1) Granulomtrico (NLT-104), a 33,10 - Un (1) Det. Lmite de Atterberg (UNE 7.377 y 7.378), a 34,50 TOTAL * Por cada 5.000 m3. o fraccin: - Un (1) CBR de laboratorio (NLT-111), a 108,30 - Un (1) Determinacin de Materia Orgnica (UNE 7.368), a 23,10 TOTAL 5.1.2.- Control de compactacin. * Por cada 100 m. o fraccin: - Tres (3) Determinacin de la densidad in situ, incluyendo la humedad (NLT-109), a 15,00 TOTAL 45,00 45,00 108,30 23,10 131,40 33,10 34,50 67,60 56,00 56,00

5.2.- HORMIGONES * Por cada tipo de hormign y 200 m3. o fraccin: - Una (1) Toma de muestras del hormign fresco, incluyendo muestreo del hormign, medida de asiento en cono de Abrams, fabricacin de hasta cuatro (4) probetas cilndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura a compresin (UNE- 7.240 y 7.242), a 47,00 probeta TOTAL 188,00 188,00

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5.3.- ACEROS * Por cada 30.000 kilos o fraccin. - Un (1) control caractersticas geomtricas del corrugado (UNE 36.088, 36.068), a 50,30 - Dos (2) controles caractersticas mecnicas (UNE 36.088, 36.068), a 55,30 - Dos (2) ensayos de aptitud de despegue (UNE 36.092, 36.462) a 185,00 - Un (1) ensayo de caractersticas geomtricas de una malla electrosoldada (UNE 36.092), a 65,73 . - Seis (6) ensayos de aptitud al soldeo (EHE-08), a 72,50 TOTAL 65,73 435,00 1.031,63 370,00 110,60 50,30

5.4.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGN * Por cada tipo y fraccin. - Un (1) control geomtrico, incl. Forma, medida, designacin, dimensiones y tolerancias (UNE 127.025/91, 127.026/91), a 45,00 - Un (1) ensayo resistencia a desgaste (UNE 41.170/89) a 113,20 - Un (1) ensayo de resistencia a choque (UNE 127.025/91), a 71,40 . TOTAL 45,00 113,20 71,40 229,60

5.5.- MARCAS VIALES * Por cada fraccin: - Una (1) determinacin de la consistencia Krebs en pinturas y barnices (UNE 48.076/92), a 34,00 - Una (1) Ex Determinacin del tiempo de secado en pinturas para sealizacin horizontal. (UNE 135.202/94) a 37,50 . - Una (1) Determinacin de la materia no voltil en pinturas y barnices. (UNE 48.087/92), a 37,50 . - Una (1) Determinacin de la Densidad (UNE 48.098/92) a 46,00 - Una (1) Determinacin de la relacin de contraste en pinturas para sealizacin horizontal. (UNE 135.213/94) a 59,20 . TOTAL 59,20 214,20 37,50 46,00 37,50 34,00

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5.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS BT , ALUMBRADO. * Por cada 1.000 m. de lnea elctrica o fraccin. - Medida resistencia elctrica (1) (UNE 21.123-2), a 250,00 - Ensayo de tensin de 4 horas (1) (UNE 21.123-2), a 125,00 - Ensayo alargamiento en caliente (1) (UNE 21.123-2), a 60,00 - Medida de la Cada de tensin (1) (RD 842/2002), a 30,00 TOTAL * Por cada 1.000 m. de tubo de PE o fraccin. - Ensayo dimensional tubos de PE (1) (UNE 53,333), a 22,00 - Ensayo estanquiedad tubos de PE (1) (UNE 53,114), a 150,00 - Ensayo aislamiento tubos de PE (1) (UNE 53,323), a 55,00 TOTAL * Por cada 20 puntos de luz o fraccin. - Medida puesta a tierra (1) (RD 842/2002), a 30,00 - Medida del nivel de iluminacin (1) (RD 1890/2008) , a 220,00 TOTAL 60,00 220,00 280,00 22,00 150,00 55,00 227,00 250,00 125,00 60,00 30,00 465,00

5.7.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. * Por cada 1.000 m. de tubo o fraccin. - Ensayo dimensional tubos de PVC (1) (UNE 53,333), a 22,00 - Ensayo estanquiedad tubos de PVC (1) (UNE 53,114), a 150,00 . - Ensayo aislamiento tubos de PVC (1) (UNE 53,323), a 55,00 TOTAL * Inspeccin tcnica con TV interior tubera, 2000 m da. - Jornada diaria de equipos con p.p. desplazamiento y emisin informe final a 950,00 TOTAL 950,00 950,00 22,00 150,00 ..55,00 227,00

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6.- VALORACIN DE ENSAYOS

6.1.- RELLENOS ZAHORRA ARTIFICIAL Material necesario: 4.655,98 m3 Valoracin: 4.655,98 / 1.000= 5 a 56,00 4.655,98 / 3.000= 2 a 67,60 4.655,98 / 5.000= 1 a 131,40 TOTAL.280,00 135,20 131,40 546,60

6.2.- HORMIGONES Material necesario: HM-10/B/20/IIIa: HA-25/B/40/IIIa: HA-15/B/20/IIIa: HA-25/B/20/IIIa: Valoracin: 3.491,98 / 200 = 18 a 188,00 18.064,86 / 200 = 91 a 188,00 2.327,99 / 200 = 12 a 188,00 159,37 / 200 = 1 a 188,00 TOTAL.3.384,00 17.108,00 2.256,00 188,00 22.936,00 3.491,98 m3 18.064,86 m3 2.327,99 m3 159,37 m3

6.3.- ACEROS Material necesario: B 500 S: Valoracin: 1.538.102,99 / 30.000 = 52 a 1.031,63 TOTAL.53.644,76 53.644,76 1.538.102,99 Kg.

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6.4.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGN Tipos: Fracciones: 10 Valoracin: 10 ensayos a 229,60 TOTAL.229,60 229,60 Bordillo 9 x 20 cm

6.5.- MARCAS VIALES Fracciones: 1 tramo Valoracin: 1 ensayo a 214,20 en 1 tramo TOTAL.214,20 214,20

6.6.- INSTALACIONES ELECTRCIAS BT ALUMBRADO Lnea elctrica: 3.720 m. Tubo de PE: 7.440 m. Puntos de luz: 352 ud 3.720 / 1000 = 4 a 465,00 7.440 / 1000 = 8 a 227,00 352 / 20 = 18 a 280,00 TOTAL.1.860,00 1.816,00 5.040,00 8.716,00

6.7.- INSTALACIONES SANEAMIENTO Y PLUVIALES. Tubo de PVC: 704 m. 704 / 1000 = 1 a 227,00 704 / 2000 = 1 a 950,00 TOTAL.227,00 950,00 1.177,00

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7. VALORACIN DEL SEGUIMIENTO, CONTROL E INSPECCIN DE LA OCA. La valoracin del seguimiento, control de calidad e inspeccin del Organismo de Control autorizado se establece segn el nmero de visitas a la obra y la duracin en meses del seguimiento de la ejecucin de las infraestructuras que se deben inspeccionar. Teniendo en cuenta que el conjunto de las instalaciones de esta obra se programan en 3 meses y se valora a 380 euros cada visita, con una frecuencia de 3 por mes, este coste se estima en 3.420 euros en total.

RESUMEN DE VALORACIN DE ENSAYOS POR CAPTULOS Y OCA

1.- Rellenos de zahorra artificial 2.- Hormigones 3.- Aceros 3.- Bordillos prefabricados de hormign 4.- Marcas viales 5.- Instalaciones elctricas de baja tension 6.- Instalaciones de saneamiento y pluviales 7.- Organismo de Control IMPORTE TOTAL.-

546,60 22.936,00 53.644,76 229,60 214,20 8.716,00 1.177,00 3.420,00 90.884,16

Por tanto el importe total de control de calidad en ensayos a realizar durante la ejecucin de las obras y el seguimiento de la OCA correspondiente, asciende a la cantidad de noventa mil ochocientos ochenta y cuatro euros con dieciseis cntimos (90.884,16 ).

Este importe ser contratado y posteriormente abonado por la Administracin y no por el Contratista.

Valencia, Julio de 2009 EL ARQUITECTO

FDO: FRANCISCO NEBOT MIRALLES


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