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FECHA EDICIN:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA


PROCESO AUDITADO: SGC Producto no conforme AUDITOR LIDER: AUDITOR ACOMPAANTE: FECHA DE AUDITORIA: AUDITADOS:

RESULTADOS DE LA AUDITORIA:

CONFORME

NO CONFORME

RESUMEN DE LA AUDITORIA DOCUMENTACIN ANALIZADA:

ASPECTOS FAVORABLES:

ASPECTOS DEBILES:

REPORTE DE NO CONFORMIDAD NC N DESCRIPCION MENOR MAYOR x

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS:

RECOMENDACIONES:

FIRMA DEL AUDITOR LIDER:

FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAANTE:

FIRMA AUDITADO:

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