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AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIN

INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO VIRGEN DEL ROSARIO DE LARAMATE

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA JEFATURA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA


Presentado por: Econ. Belisario Eliseo Paucarhuanca Caldern

Laramate - 2011

PRESENTACIN

El presente Plan Anual de trabajo de la Jefatura de la Unidad Administrativa del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Virgen del Rosario es un instrumento de gestin que contiene un conjunto de actividades organizadas y cronogramadas que en la Jefatura debe realizar para lograr los objetivos propuestos durante el Presente Ao acadmico 2011. El Plan Anual de Trabajo permitir a la institucin contribuir a mejorar la calidad de los servicios brindados, a los estudiantes, personal docente, administrativo y pblico en general.

I.- ANTECEDENTES:

Resea Histrica. El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico-Virgen del Rosario de Laramate, de la provincia de Lucanas Regin Ayacucho, fue creado con R.M N 0164-89-ED. Y renovado con R.M. N 0675-94-ED. Y Revalidado con R.M. N 02532006-ED, con las carreras tcnicas profesionales: Agropecuaria y Enfermera Tcnica, cambiando de nominacin de Agropecuaria a Produccin Agropecuaria al incorporarse al Nuevo Diseo Curricular Bsico, no existiendo ningn cambio y/o incremento en otra carrera profesional tcnico a la fecha. As mismo la Jefatura de la Unidad Administrativa entra en vigencia en el ao 2007 con la Nominacin de Departamento de Administracin, y posteriormente en el ao 2008 y 2009 funciona como Jefatura del rea de Administracin y el 2010 a la actualidad como Jefatura de la Unidad Administrativa. I.- IDENTIFICACION
1.1.- DEPARTAMENTO 1.2.- PROVINCIA 1.3.- DISTRITO 1.4.- CENTRO POBLADO 1.5.- INSTITUCI : AYACUCHO : LUCANAS : LARAMATE : PUEBLO JOVEN MIRAFLORES : INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO
PBLICOVIRGEN DEL ROSARIO DE LARAMATE

1.6.- CODIGO DEL LOCAL 1.7.- CODIGO MODULAR 1.8.- NIVEL EDUCATIVO 1.9.- AO 1.10.- ESPECIALIDADES

: : : : :

085607 075112 SUPERIOR 2011


PRODUCCION AGROPECUARIA Y ENFERMERA TECNICA

III.- JUSTIFICACIN:

El presente Plan Anual de Trabajo de la Jefatura de Unidad Administrativa, es un instrumento de gestin institucional de conformidad a la R.D.N 1067-2010-ED, Orientaciones y Normas para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el Ao 2011 en los Institutos y Escuelas de Educacin Superior que desarrolla carreras tecnolgicas y la Directiva N 011-2011-GR-AYAC-DRE/DGP-AESUP. IV.- OBJETIVO GENERAL Llevar adecuadamente el control de asistencia del personal de la Institucin, sistematizando mensualmente y por semestre las faltas, tardanzas y permisos con goce y sin goce de haber, as mismo elaborar el rol de vacaciones del todo el personal teniendo en cuenta la atencin del servicio educativo, el desarrollo de las prcticas pre profesionales y las actividades productivas de acuerdo a la normatividad vigente y reglamento Interno de la Institucin. Distribuir en forma oportuna y equitativa los recursos econmicos, materiales y insumos a las diferentes, agentes de la institucin 4.1.- OBJETIVO ESPECIFICO.4.1.1.- Orientar adecuadamente la gestin institucional y administrativa del Instituto, en el marco de la Ley de los Institutos y Escuelas Superior. 4.1.2.- Garantizar un servicio educativo eficiente y eficaz 4.1.3.- Distribuir los recursos financieros priorizando las necesidades de la Institucin y brindndoles un servicio bsico a los estudiantes. V.- ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 5.1.- Recaudar fondos a travs de los costos administrativos documentacin que cobran los I.E.S.T.P. e ISE tales como: Matricula Derecho de titulacin Sustentacin de practicas pre profesionales Certificado de estudios Examen de recuperacin Constancias fut por gestin de

5.2.- Recaudar fondos a travs de las actividades productivas que generan la Institucin tales como: Venta de productos hortcolas Venta de alfalfa del fundo acco cruz Venta de miel de abeja Venta de pastos naturales Venta de cuyes Venta de papa, maz entre otros productos producidos y elaborados por la Institucin 5.3.- recaudar fondos a travs de actividades culturales y deportivas. VI.- METAS DESCRITAS Y CUANTIFICABLES Las metas estimados para recaudar fondos para el presente ao 2011 es como sigue:
RUBROS CANTIDAD ESTIMADA INDICADORES (%)

Venta de alfalfa : 5 cortes c(c a s/ 200.00 Venta de pastos naturales Matrcula de 50 estudiantes a s/. 25.00 Venta de miel de abeja 50 kilos s/ 15.00 Venta de papa 1000 kilos s/ 1.00 Venta de maz 30 kilos a s/ 2.50 Pago por titulacin 10 estudiantes a s/ 75.00 certificado de estudios 10 estudiantes a s/ 70.00 Derecho de sustentacin de practicas a s/ 28.00 Derecho de constancias 20 estudiantes a s/ 5.00 Venta de otros productos Venta de hortalizas diversos

1,000.00 100.00 750.00 750.00 1,000.00 60.50 750.00 700.00 280.00 100.00 75.00 250.00

90% 100% 70% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 90% 100%

Venta de cuyes 30 a s/ 10.00 c/u Examen de recuperacin 10 estudiantes a s/ 25.00 TOTAL ESTIMADO

300.00 250.00

90% 90%

6,365.00

VII.- INDICADORES DE MEDICIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Los indicadores estn referidos al cumplimiento de cada uno de las actividades programadas para el presente ao expresado en un porcentaje aproximado. VIII.- RESPONSABLES El responsable de la recaudacin y los gastos estarn a cargo de la Jefatura de la Unidad Administrativa, quien conjuntamente con el apoyo de todo el personal de la Institucin y los estudiantes se pueda lograr los fondos necesarios y estimados para el ao lectivo 2011. IX.- PRESUPUESTO El presupuesto es estimado para el ao 2011 esta en funcin a los ingresos que genera la institucin y la priorizacin de los gastos de acuerdo a sus necesidades que realiza la institucin para ello se detalla el cuadro de gastos estimado: RUBRO
Compra de tiles de escritorio Compra de tnta para la impresin de documentos institucionales Compra de semillas de hortalizas y cultivos tradicionales Compra de fungicidas y pesticidas Pago de servicio de agua potable Pago de jornales para riego y limpieza de las sequias 5 jornales Mantenimiento de computadoras Mantenimiento de herramientas y maquinarias

EGRESOS (S/)
400.00 300.00 400.00 300.00 50.00 150.00 350.00 100.00

Transporte de guano y productos del fundo a la institucin Adquisicin de costales Adquisicin de cera para las abejas Gastos por comisin de servicio - Gestin Institucional Gastos por examen de admisin afiches elaboracin de examen Gastos por copias y anillado Servicio de telfono e internet Otras gastos imprevistos TOTAL GASTOS ESTIMADOS

250.00 60.00 200.00 2,000.00 250.00 300.00 200.00 200.00 5,510.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL INGRESOS (S/.) 6,365.00 TOTAL EGRESOS (S/.) 5,510.00 SALDO (S/.) 855.00

DATOS ESTIMADOS PARA EL ANO 2011

X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIN El cronograma de ejecucin se realiza durante todo el ao acadmico para ello se considera los rubros ms representativos que realiza la Institucin Educativa Superior.
ACTIVIDADES E F M A CALENDARIZACIN M J J A S O N D

Venta de pastos Ingresos por matrcula Venta de miel de abeja Venta de hortalizas X

X X

X X X X X X

X X X X

X X X

Venta

de

papas

otros

productos Otros ingresos Compra de tiles de escritorio Rendicin Semestre Mantenimiento de X X X X X de Cuentas I X X X X X X X X X X X X X X X X X X

computadora y compra de tinta Pago de jornales Examen de admisin Mantenimiento herramientas Comisin de servicios Telfono e internet Gastos por aniversario de la institucin Otros gastos Rendicin de Semestre Cuentas II X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X de X X X X X X X X X X

Laramate, 24 de Marzo del 2011