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Ley N 20.

123 Regula el Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de los Servicios Transitorios

Presentacin del Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo


La Asociacin Chilena de Seguridad ha dispuesto para sus empresas asociadas, herramientas de apoyo que permitan satisfacer las necesidades emergentes producto de la aplicacin de la Ley N 20.123, que regula el trabajo en rgimen de subcontratacin, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores, esta Ley impone nuevas exigencias a las empresas, en cuanto a la responsabilidad en materias de seguridad
y salud en el trabajo. En particular este cuerpo legal establece lo siguiente: La empresa principal deber adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores contratados o subcontratados que laboren en su obra, empresa o faena. El artculo 5, establece que tratndose de empresas de veinticinco trabajadores o menos, la Direccin del Trabajo podr autorizar, a solicitud del afectado, y slo por una vez al ao, la sustitucin de la multa impuesta por la infraccin a normas de higiene y seguridad, por la incorporacin en un programa de asistencia al cumplimiento, en el que se acredite la correccin de las infracciones que dieron origen a la sancin y la puesta en marcha de un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Artculo 7, Los empleadores que contraten o subcontraten la realizacin de una obra, faena o servicios propios de su giro, debern vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo implementar un sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para todos los trabajadores, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a ms de 50 trabajadores. Entre las disposiciones a aplicar segn el artculo 66 bis de la Ley N16.744, incorporado por la Ley N20.123, cita: Las empresas contratistas y subcontratistas debern informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de seguridad y salud en el trabajo, cada vez que as lo solicite la empresa principal, o por su intermedio el Comit Paritario y/o Depto. de Prevencin de Riesgos de faena. En este contexto legal, la ACHS pone a disposicin de sus empresas el presente manual, el que servir como base para la implementacin de un sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de responder a las exigencias de la autoridad.

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, una va para la mejora, la proteccin de la vida y salud de los trabajadores.

Contribuir a la proteccin de la vida y salud de los trabajadores. Evidenciar el cumplimiento de exigencias legales. Facilitar el alineamiento preventivo de la empresa contratista o subcontratista con la empresa principal. Asegurar la disponibilidad de informacin y/o registros que puede solicitar la empresa principal.

Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICE
Propsito y Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Responsabilidades para la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 3

Ttulo I
Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 7

Ttulo II
Diagnstico de Peligros y Riesgos Diagnstico Legal Programa de Prevencin de Riesgos Procedimiento de Investigacin de Accidentes Plan de Emergencia 9 9 10 12 12

Ttulo III
Verificacin del Desempeo de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Acciones en Pro de Mejoras / Acciones Correctivas 14 14

INTRODUCCIN

Lino Alfaro y CIA Ltda.

Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1

PROPSITO

El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Lino Alfaro y CIA Ltda. y su forma de aplicacin. El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lino Alfaro y CIA Ltda. Ha sido elaborado para cumplir con especificaciones de la autoridad, permitiendo establecer las actividades necesarias para la proteccin de la seguridad y la salud de todos los trabajadores. 1.2 ALCANCE

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable en todas las reas y actividades de Lino Alfaro y CIA Ltda. 1.3 DATOS DE LA EMPRESA Lino Alfaro y CIA Ltda. Construccin Avenida El Arenal 686 77.042.060-1

Razn Social: Giro: Domicilio Legal: Rut:

1.4

RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La estructura bsica para la gestin, est dada por el nombramiento de un representante de la gerencia, el establecimiento de sus responsabilidades y las de todas las personas que componen la empresa. La Gerencia General ha nombrado como su representante al(a la) Seor(a): Lino Alfaro Burgos. Las Responsabilidades se han definido de la siguiente manera: Gerencia General: Aprobar la Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de Prevencin de Riesgos. Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisar el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y autoriza acciones correctivas y otras en pro de la mejora de la gestin. Representante de la Gerencia: Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mantener informado al Gerente General sobre su desarrollo. Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinar con el asesor de prevencin de riesgos de la ACHS, los requerimientos para la ejecucin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar todas las coordinaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificar y verificar el cumplimiento legal.

Supervisin: Otorgar todas las facilidades para la realizacin de las actividades del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en su rea. Aplicar, hacer aplicar y controlar todas las medidas de seguridad en el trabajo. Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el Representante de la Gerencia. Investigar los accidentes ocurridos en la empresa. Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin.

Trabajadores: Cumplir las medidas de seguridad establecidas en la empresa. Participar en las actividades de capacitacin de seguridad y salud en el trabajo.

Utilizar y cuidar los elementos de proteccin personal. Utilizar los dispositivos de seguridad (protecciones de mquina y otros). Informar a su jefe directo o representante de la gerencia, acerca de los peligros presentes en sus actividades y los accidentes ocurridos. Respetar las sealizaciones de seguridad y mantener el orden y limpieza.

TITULO I
POLTICA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lino Alfaro y CIA Ltda.

TITULO I POLTICA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En

Lino Alfaro Y CIA Ltda.

La prevencin de los accidentes y

enfermedades profesionales es inherente a las actividades productivas, al cuidado de nuestros trabajadores, y es una de las responsabilidades principales del nivel ejecutivo, supervisin y trabajadores. Por ello nos comprometemos a: Cumplir con las disposiciones legales de seguridad y salud en el trabajo. Realizar las acciones preventivas estipuladas en la legislacin vigente y aplicar todas las tcnicas preventivas necesarias, para la proteccin de todos los trabajadores. Promover la participacin y capacitacin de nuestros trabajadores y lnea de mando, como un medio para su efectivo involucramiento en la prevencin de accidentes y enfermedades profesionales. El mejoramiento continuo de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del desempeo de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la revisin del cumplimiento de los planes y programas, por parte de la Gerencia, para disponer de las acciones en pro de la mejora y correccin, con el propsito de cumplir esta poltica. La Gerencia General de Lino Alfaro y CIA Ltda. Se

compromete a entregar los recursos necesarios para implementar esta poltica y asegurar su comprensin y aplicacin. ________________________________ Gerente General

TITULO II
DIAGNSTICO DE PELIGROS Y RIESGOS DIAGNSTICO LEGAL PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES PLAN DE EMERGENCIA

Lino Alfaro y CIA Ltda.

TTULO II

2.1

DIAGNSTICO DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

La identificacin de los peligros en Riesgos (ver Anexo N 1.3).

Lino Alfaro y CIA Ltda.

Se realiza

mediante el empleo de registros de Identificacin de Peligros y Evaluacin de

El representante de la gerencia, elige la lista de peligros afn a la actividad de la empresa y procede a marcar en el casillero Aplica S o No si es que el item a evaluar se encuentra presente en la empresa, luego y segn las especificaciones de tablas de Probabilidad, Consecuencias y Nivel de Riesgo, procede a evaluar el riesgo asociado a cada peligro presente en la empresa. Una vez realizada la evaluacin, el representante de la gerencia marca en la columna correspondiente al cuadro Medida de Control la actividad desarrollar para el control de los riesgos Importantes e Intolerables (Ver Anexo N 1.3), pudiendo ser programa de gestin, norma o procedimiento u otra accin que estime conveniente. Lo anterior se realiza Tanto la identificacin de peligros, como la evaluacin de riesgos, es revisada por el representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao. 2.2 DIAGNSTICO LEGAL

La identificacin y la verificacin del cumplimiento de las disposiciones legales en Lino Alfaro y CIA Ltda. Es realizada por el representante de la gerencia, mediante el empleo de las listas de chequeo legal,

Cuyas disposiciones aplican a la actividad y caractersticas de las operaciones de la empresa.

De identificarse incumplimientos, las acciones para la regularizacin de estos, debern ser incluidas como actividades en el formulario de programa de prevencin de riesgos (Anexo N 3). Las listas de chequeo aplicables se seleccionarn de entre las disponibles en el Anexo N 2. Si alguna no se encuentra disponible, el representante de la gerencia deber solicitarla al Asesor de Prevencin de Riesgos de la ACHS. Tanto la identificacin como verificacin del cumplimiento legal, es realizada por el representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao. Durante la verificacin, el representante de la gerencia consultar al Asesor de Prevencin de Riesgos de la ACHS, acerca de nuevas disposiciones legales que pudieran ser aplicables a la empresa. 2.3 PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS

Anualmente el representante de la gerencia, elabora el programa de prevencin de riesgos, incluyendo actividades para cada tem especificado en el formulario Programa de Prevencin de Riesgos (Anexo N 3). En el tem Actividades de Control de Riesgos, se incluirn todas las actividades orientadas al control de riesgos Intolerables e Importantes.

En el tem Capacitaciones, se incluirn todas las charlas y cursos (internos o externos), que se realizarn para dar cumplimiento a la obligacin de dar a conocer a los trabajadores los riesgos de sus actividades, para dar a conocer procedimientos, capacitar en la operacin segura de equipos u otras instrucciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. El tem Investigacin de Accidentes, se incluirn las investigaciones de accidentes graves y fatales. En el tem Inspecciones, se incluirn todas las inspecciones realizadas a las Instalaciones de la empresa, para detectar nuevos peligros y verificar la aplicacin de controles sobre los riesgos. Estas inspecciones se realizarn como mnimo en forma semestral. El formulario para registrar inspecciones se encuentra en Anexo N4. En el tem Regularizacin y Cumplimiento Legal, se incluirn todas las actividades orientadas a dar cumplimiento a las disposiciones legales. El Programa de Prevencin de Riesgos, es aprobado por la Gerencia General de la empresa. Se mantiene registro escrito del personal que asiste a capacitaciones. Si la capacitacin es realizada por empresas externas, se mantiene fotocopias de certificados o informes emitidos por la empresa que realiz la capacitacin, en una carpeta debidamente identificada.

2.4

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES LINO ALFARO Y CIA LTDA., ha elaborado un procedimiento

para la investigacin de accidentes, el que se incluye en el Anexo N 5.

El

procedimiento especifica las responsabilidades y acciones a desarrollar para la investigacin de los accidentes, como as tambin el formulario para registrar la informacin. 2.5 PLAN DE EMERGENCIA LINO ALFARO Y CIA LTDA, ha elaborado un plan de emergencia (ver Anexo N 6) basado en las posibles emergencias que puede enfrentar la empresa. El plan de emergencia especifica las acciones mnimas a adoptar para la proteccin de las personas.

TITULO III
VERIFICACIN DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACCIONES EN PRO DE MEJORAS / ACCIONES CORRECTIVAS

LINO ALFARO Y CIA LTDA.

TTULO III

3.1 VERIFICACIN DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE SEGURIDAD SALUD

La verificacin del desempeo en seguridad y salud en el trabajo, es realizada trimestralmente, por el representante de la gerencia, mediante el empleo de la lista de verificacin incluida en el Anexo N 7 y la utilizacin de los antecedentes incluidos en los formularios de inspecciones que se elaboran semestralmente. 3.2 ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DEL

DESEMPEO

Las acciones correctivas orientadas a mejorar el desempeo en seguridad y salud en el trabajo, son incluidas en la Lista de Verificacin del Desempeo (ver Anexo N 7.1). Las acciones correctivas son elaboradas por el representante de la gerencia, inmediatamente despus de la verificacin del desempeo y aprobadas por la Gerencia General, a la brevedad de emitidas. El estado de aplicacin de las acciones correctivas emitidas a raz de la verificacin del desempeo, tambin debe ser revisado en forma trimestral. Se adjunta en el Anexo 7.3 el registro de prescripcin de medidas correctivas, que evidenciar las correcciones a infracciones o deficiencias constatadas por la entidad fiscalizadora. En caso que la empresa deba presentar un certificado de cumplimiento de las medidas correctivas el organismo administrador emitir un "Certificado de Cumplimiento" (Anexo 7.2)

ANEXOS

Lino Alfaro y CIA Ltda.

ANEXOS

ANEXO 1: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos ANEXO 2: Diagnstico Legal ANEXO 3: Programa de Prevencin de Riesgos ANEXO 4: Inspeccin de Prevencin de Riesgos ANEXO 5: Procedimiento de Investigacin de Accidentes ANEXO 6: Plan de Emergencia

ANEXO 7: Verificacin del Desempeo de la Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 1

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Porqu identificar peligros y evaluar riesgos Qu entendemos por peligro y riesgo Formulario de identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos Glosario

Lino Alfaro y CIA Ltda.

ANEXO 1 1.1 Por qu identificar peligros y evaluar los riesgos?


A partir de la identificacin de los peligros y de la evaluacin de los riesgos, se promueve la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La metodologa que se presenta para identificar los peligros y evaluar los riesgos, se convierte en un instrumento para llevar a cabo una eficaz planificacin preventiva.

El presente manual provee un mtodo simple para implementar un sistema de gestin que conducir a resolver exigencias legales y deficiencias bsicas en los lugares de trabajo, mediante herramientas que permitirn realizar el proceso de evaluacin del riesgo. La estimacin o clculo de la magnitud o nivel de los riesgos servirn de base para una actuacin eficaz. Esta metodologa se ha organizado a partir de cuestionarios de chequeo como guas de autoaplicacin, que ayudarn al implementador del sistema a identificar debilidades en materias de prevencin de riesgos y a establecer medidas que las corregirn. Es importante considerar que un sistema debe ser dinmico y no esttico, el que estar inmerso en un proceso de mejora continua.

1.2 Que entendemos por peligro y riesgo


Es fundamental identificar el peligro y evaluar los riesgos para planificar una actuacin preventiva eficaz, pero se debe establecer una base conceptual sobre la que se trabajar, por este motivo a continuacin se definen los trminos peligro y riesgo: PELIGRO: Alguna condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza que cause o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. RIESGO: Probabilidad y consecuencia asociada a la materializacin de un peligro. Clculo del Nivel de Riesgo. Para calcular el Nivel de Riesgo (NR) se proceder de acuerdo a las tablas que encontrar en el anexo 1.3, por ejemplo: De la tabla 1.3.1 se extrae el valor de P (probabilidad) = Baja De la tabla 1.3.2 se extrae el valor de C (consecuencia) = Levemente Daino De la tabla 1.3.3 el NR = P x C = Baja x Leve = Riesgo Bajo. Por tanto la medida a considerar para este NR ser: Debe reevaluarse el riesgo en un perodo mximo de 1 ao. Ahora inicie su diagnstico considerando el registro de Identificacin de peligro.

PELIGRO
Sobreesfuerzo extremidades superiores e inferiores. Sobreesfuerzo del tronco Atropellamiento por gras horquilla en movimiento Golpes por objetos o herramientas (piezas de madera, fierro, otros materiales) especificar: Herramientas y Materiales de construccin

APLICA (Si/No)
si no no

P
Alt

C
LD

NR

MEDIDA DE CONTROL

Implementacin y control del Ries manejo manual de cargas, ReImpor instruccin de procedimientos de trabajo y capacitacin.

si

Alt

Proyeccin de partculas a los ojos si Cadas a un mismo nivel o Resbalones (Pisos en mal estado, hmedos o con irregularidades) si Contacto con elementos cortantes especificar: cuchillos cartoneros, serrucho, cierras. si Golpes por cada de cargas suspendidas en movimiento (elevacintraslado). si Cada de objetos almacenados (inseguramente) en altura Cada desde altura (Superficies de trabajo en altura sin verificacin de estndares/ escalas, escaleras, andamios, tarimas) especificar: Andamios de 2 cuerpos y Escaleras hasta 5ts de altura Contacto con elementos incandescentes (material fundido, planchas a alta t, puntos de equipos a alta t) especificar.......................... Incendio, derrame de sustancias peligrosas, explosin, otra/ Situaciones de Emergencia Especificar: Incendio en estructuras y bodega de materiales no Baj D Baj D Med LD Med LD

Procedimiento en el correcto uso de herramientas y manipulacin de materiales de construccin, cuidado y orden en el lugar de Ries Intol trabajo, uso correcto de EPP. Cuidado en el estado de herramientas y uso correcto de herramientas cumpliendo con medidas de seguridad con la debida Proteccin de seguridad y Ries Baj uso de EPP en el trabajo Cuidado permanente en las condiciones del terreno, con la debida re-instruccin de seguridad ante las condiciones de peligro del terreno, uso correcto de Ries Baj elementos de seguridad y EPP. Proteccin adecuada de herramientas cortantes, con la debida instruccin de trabajo, Bajo conocimientos de los Riesgos asociados, con el uso correcto de Ries Baj elementos de seguridad y EPP. Procedimiento de izaje de carga y personal calificado para las maniobras respetando el rea de peligro debidamente demarcada, para la segura operacin de la Ries Baj maniobra.

si

Baj

ED

Procedimientos en trabajo en altura, ODI de los riesgos asociados, tomando medidas en las condiciones de trabajo (medidas de seguridad) y uso Ries correcto de los Elementos de Impor Seguridad.

No Cumplimiento del DS 594 en prevencin y proteccin contra Ries incendios, plan de emergencias Impor interno de la empresa.

Baj si

ED

1.3 Formulario de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos


P: Probabilidad C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo En la columna medida de Control, indicar aquella accin que se tomar en base al NR.

PELIGRO / RIESGO
Exposicin a ruido

APLICA (Si/No)
No

NR

MEDIDA DE CONTROL

Se determina segn evaluacin. Se determina segn evaluacin. No no

Exposicin a polvos y otros contaminantes qumicos Especificar............................... Exposicin a otros agentes de dao para la salud: Especificar:

P: Probabilidad C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo En la columna Medida de Control, indicar aquella accin que se tomar en base al NR.

Tabla 1.3.1
P = Probabilidad
Alta
En la mayor parte de las ocasiones, el peligro se presenta. El peligro se presenta frecuentemente durante un ao.

Media

El peligro se presenta a veces. Es altamente improbable que el peligro se presente.

Baja

Tabla 1.3.2
C = Consecuencia
Levemente Daino
Lesin o enfermedad leve, sin prdida de tiempo Dao, prdida de calidad, produccin inferior a un valor mnimo que fije la empresa. Lesin o enfermedad con prdida de tiempo y no incapacitante Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo entre dos valores a definir por la empresa. Lesin o enfermedad incapacitante o muerte. Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo superior al monto mayor anterior.

Daino

Extremadamente Daino

Tabla 1.3.3
NR = Nivel de Riesgo
Consecuencia Probabilidad

Extremadamente Nocivo
Riesgo intolerable Riesgo intolerable Riesgo importante

Nocivo

Leve

Alta Media Baja

Riesgo intolerable Riesgo importante Riesgo Bajo

Riesgo importante Riesgo Bajo Riesgo Bajo

Tabla 1.3.4

NIVEL DE RIESGO (NR)

MEDIDAS DE CONTROL

Intolerable e Importante

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se elimine o reduzca el riesgo mediante al menos, medidas transitorias, la inclusin de actividades de control en el programa de prevencin de riesgos o el establecimiento de procedimientos seguros de trabajo o normas de seguridad. Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse la realizacin de la actividad. Debe reevaluarse el riesgo en un perodo mximo de 1 ao.

Bajo

1.4 Glosario 1.4 Glosario


PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. IDENTIFICACIN DE PELIGRO Proceso que consiste en identificar cules son las caractersticas o condiciones fsicas de un sistema/proceso/equipo/elemento con un potencial de dao a las personas, a las instalaciones, medio ambiente o a una combinacin de stos. EVALUACIN DE RIESGOS Desde la perspectiva de la higiene industrial, esta actividad corresponde a un estudio de un lugar de trabajo para determinar si existe riesgo de contraer una enfermedad profesional, considerando como base si el trabajador est expuesto a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, factores del trabajo y organizacionales, que puedan afectar negativamente la salud del trabajador. Desde la perspectiva de la seguridad industrial, esta actividad corresponde a un proceso de anlisis, que permite valorar el riesgo determinando su magnitud y la accin a considerar.

ANEXO 2
Diagnstico Legal Ley N 16.744 Decreto Supremo N 18 Decreto Supremo N 40 Decreto Supremo N 594

Lino Alfaro y CIA Ltda.

2.1 Formulario Sobre Desempeo en LEY N 16.744 Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

N 1 2

ITEM Existe un encargado claramente designado a x cargo de la prevencin de riesgos. Existe un reglamento interno de Orden, Higiene x y Seguridad (o Higiene y Seguridad segn corresponda), se entrega y se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Este reglamento est al da? Existe una poltica de Prevencin de Riesgos, x informada y comprendida. Existe un programa de prevencin de riesgos con objetivos, metas, plazos y responsables. Lleva registros con estadsticas de accidentes y x enfermedades profesionales. Se han identificado los peligros. Se han evaluado los riesgos. x x

Si

No

No Aplica

Observaciones

3 4 5 6 7 8

Se han identificado las necesidades de x capacitacin en prevencin de riesgos y se cuenta con un programa de capacitacin. Se realizan inducciones a trabajadores nuevos. x Estn incluidos en las planillas de pagos de x cotizacin a la ACHS todos los trabajadores de la empresa? Cumple las recomendaciones emitidas por el x Organismo Administrador? Proporciona en forma gratuita los Elementos x de Proteccin personal a sus trabajadores? Realiza Investigaciones de Accidentes cuando x estos ocurren? Cuenta con un plan de emergencia? x

9 10

11 12 13 14

N 15

ITEM Cuenta con un sistema de gestin en seguridad y salud en el trabajo (SST)?, Se evala peridicamente el cumplimiento del sistema de gestin? Cuenta con los mecanismos para la adopcin de medidas preventivas y correctivas en funcin de los resultados obtenidos en la evaluacin definida previamente, de manera de introducir las mejoras que requiera en Sistemas de Gestin de la SST? La informacin vinculada al Sistema de Gestin de la SST est respaldada por escrito, y los documentos se mantienen, en papel o formato electrnico, a disposicin de las entidades fiscalizadoras? Si usted es contratista o subcontratista, la empresa mandante o principal le proporciona un ejemplar del Reglamento Especial para contratista o subcontratista previo al inicio de sus labores en la faena, obra o servicios? Cmo contratista o subcontratista informa a la empresa principal cualquier condicin que implique riego para la seguridad y salud de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnstico de cualquier enfermedad profesional?

Si

No x

No Aplica

Observaciones

16

17

18

19

2.2

Formulario Sobre Desempeo en Decreto Supremo N 18

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales

ITEM

Si

No

No Aplica

Observaciones

x Los elementos de proteccin personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con las normas y exigencias de calidad segn D.S. 18 Artculo 1, (D.S. 594, Artculo 54)?

2.3 Formulario Sobre Desempeo en Decreto Supremo N 40 Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales.

N 1 2

ITEM

Si

No

No Aplica

Observaciones

La empresa mantiene al da un Reglamento x Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo? Entrega gratuitamente un ejemplar del x reglamento a cada trabajador? existe un registro escrito de esta actividad? El Reglamento Interno y/o sus posibles modificaciones se ponen en conocimiento de los trabajadores al menos 2 semanas antes de que entre en vigencia con tal de incorporar posibles observaciones? El reglamento comprende como mnimo un x prembulo y cuatro captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones? En el captulo sobre prohibiciones se x mencionan todos los actos considerados como faltas graves que constituyan una negligencia inexcusable? La empresa informa oportuna y x convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos? existe un registro escrito de esta actividad? La empresa mantiene los equipos y x dispositivos tcnicamente necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?

2.4 Formulario Sobre Desempeo en Decreto Supremo N 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Mnimas en los Lugares de Trabajo.
I.
N 1 2

Saneamiento Bsico
ITEM Si No No Aplica Observaciones

Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y no resbaladizos? Si se utilizan productos corrosivos o txicos, En el piso existen recubrimientos que sean resistentes a estos productos? Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, x Se mantienen en buen estado de higiene y conservacin? Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de x trnsito, Se mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y desplazamiento? Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o x equipos, Son lo suficientemente amplios permitiendo el movimiento seguro del personal? Si el trabajo se realiza a la intemperie los x trabajadores cuentan con elementos de proteccin que los protejan de las inclemencias climticas? Los lugares de trabajo se encuentran en buenas x condiciones de orden y limpieza?

x x

6 7

II. Provisin agua potable


Se dispone de agua potable? 8 En la cantidad mnima de 100 litros por persona y por da?

Si la faena o campamento es de carcter x transitorio, y no es posible proveer 100 litros de agua por trabajador la empresa cuenta con la respectiva autorizacin sanitaria que permite entregar al menos 30 litros de agua por persona?

III. Servicios higinicos


La cantidad de artefactos es adecuada para el x nmero de trabajadores que laboran por turno?
N Excusados 1 2 2 3 3 N N Lavatorios Duchas 1 2 2 3 3 1 2 3 4 5

Trabajadores

10

1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50

IV. Guardarropas y comedores


11 12 13 14 Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto destinado a vestuario, independiente por sexo? Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores? Si se manipulan sustancias peligrosas los trabajadores tienen doble casillero? La empresa cuenta con un comedor el cual adems se encuentra separado las reas de trabajo? Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor cuenta con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?

x x x

15

V. Ventilacin
El lugar de trabajo cuenta con ventilacin natural o mecnica o de extraccin, dependiendo de los riesgos y de la exposicin a agentes qumicos, fsicos o biolgicos ?

16

VI. Condiciones de seguridad


17 Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? Si se usan mquinas pesadas y/o gras horquillas, el operador cuenta con licencia de conducir clase D? El almacenamiento de materias primas, materiales y productos terminados se realiza en forma ordenada y de acuerdo al riesgo de cada producto?

18

19

VII. Prevencin y Proteccin contra incendio


Cuenta con extintores con un potencial de extincin mnimo segn lo establecido en el Decreto Supremo N 594? (revisar tabla de potenciales de extincin que se encuentra en parte inferior de esta lista). Los extintores se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso, sealizados, colgados, certificados, en condiciones de mximo funcionamiento y con su mantencin al da? Han sido capacitados todos los trabajadores sobre el uso de los equipos de extincin? Existe un registro escrito de esta actividad?

22

23

24

Decreto Supremo N 594, Artculo 46 Potencial de extincin mnimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado Superficie de cubrimiento mxima por extintor (m2) 150 225 Potencial de extincin mnimo 4A 6A 10 A 20 A Distancia mxima de traslado del extintor (m) 9 11 13 15

375
420

Presencia de Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos en los lugares de trabajo, marcar con una x segn corresponda. Agentes Qumicos Agentes Fsicos Agentes Biolgicos Polvos x Ruido x Virus Humos Iluminacin Bacterias Solventes Calor/fro Hongos Otros, especificar: Otros, especificar: Otros, especificar:

Nota:

1. Si la empresa emplea sustancias qumicas, se recomienda consultar al experto ACHS asignado a su empresa respecto a las disposiciones legales aplicables. 2. Se recomienda consultar al experto ACHS asignado a su empresa respecto la evaluacin de riesgo de los distintos agentes y el procedimiento a seguir.

N
26

ITEM
Se ha realizado la evaluacin de riesgo x segn el(los) agente(s) al(a los) cual(es) se encuentra expuesto el trabajador? Si los resultados de la evaluacin se x encuentran en la proximidad o sobre los lmites permitidos, se ha tomado alguna accin para evitar el dao a la salud del trabajador? Los trabajadores que se encuentran x expuestos a algn agente fsico o qumico, sobre los niveles mximos establecidos en el Decreto Supremo N 594 se encuentran en un programa de vigilancia mdica?

Si

No

No Aplica

Observacin

27

28

ANEXO 3
Programa de Prevencin de Riesgos

Lino Alfaro y CIA Ltda

ANEXO 3 PROGRAMA DE PREVENCIN

PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS


Empresa: Lino Alfaro y CIA Ltda. Objetivo: Mejorar cumplimiento de la normativa legal vigente para una correcta gestion preventiva de nuestra empresa
Actividad Responsable Plazo/Fecha/Peridicidad %Cumpl.

Actividades de Control de Riesgos: Plan de Emergencias Check list Cumplimiento legal en la construccion Matriz de peligro General en la construccin Reglamento especial de contratacin y subcontratacin Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo 30-10-2013 25-10-2013 30-10-2013 30-10-2013

Capacitaciones:
Manejo manual de cargas Exposicion agentes fisicos, quimicos y biologicos Exposicion a peligros de la construccion Politica de Seguridad y Salud Ocupacional. Analizis de Riesgo del Trabajo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo 22-10-2013 05-11-2013 12-11-2013 19-11-2013 26-11-2013

Inspecciones a reas de trabajo: Procedimiento de Excavaciones Procedimiento de Trabajo en Altura Plan de Transito Orden y Limpieza en el lugar de trabajo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo 30-10-2013 06-11-2013 13-11-2013 20-11-2013

Medidas de seguridad, Carlos Bravo (segregaciones, sealetica, barreras) Condiciones higienicas del lugar de trabajo. Carlos Bravo

27-11-2013

04-12-2013

Regularizacin y Cumplim iento Legal: Check list DT, condiciones basicas en la construccion. Cumplimiento Legal en Asesoramiento en la correcta implementacion de acciones correctivas Carlos Bravo Carlos Bravo Carlos Bravo 30-10-2013 30-10-2013 30-10-2013

Elaborado por (Nombre, cargo, firma): Carlos Bravo Contreras, Asesor en Prevencin de Riesgos.

Aprobado por (Nombre, cargo, firma): Lino Alfaro Fecha: 25-10Burgos, Gerente General. 2013

ANEXO 4
Inspeccin de Prevencin de Riesgos

NOMBRE DE LA EMPRESA.

ANEXO 4 INSPECCIN DE PREVENCIN DE RIESGOS

Empresa: N Inspeccin:

Formulario de Inspeccin de Prevencin de Riesgos

Encargado(s) de la Inspeccin (nombre y firma): Fecha: N


1

Situacin Detectada

Lugar

Accin Tomada

Responsable

10

ANEXO 5
Procedimiento de Investigacin de Accidentes Formulario Investigacin de Accidentes

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANEXO 5 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

1. PROPSITO Identificar las causas de los accidentes y determinar medidas de control. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica en todos los accidentes colectivos o individuales que tengan consecuencias fatales o graves, tales como fracturas, quemaduras, lesiones mltiples, amputaciones, etc. De igual forma a aquellos que a juicio del representante de la gerencia o gerencia de la empresa ameriten ser investigados. 3. RESPONSABILIDADES Supervisor Investigar los accidentes ocurridos en la empresa Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin Representante de la gerencia Gestionar recursos para la aplicacin de medidas correctivas Gerente General Otorgar recursos para la correccin de las causas de accidentes.

Trabajadores Denunciar al jefatura directa todo accidente a penas este haya ocurrido. Aplicar las medidas correctivas para evitar la repeticin del accidente. 4. PROCEDIMIENTO 4.1. El supervisor debe dar inicio a la investigacin del accidente, procurando cumplir los siguientes pasos: - Visitar el lugar de ocurrencia y obtener evidencias fsicas que le sean de utilidad, para respaldar la investigacin. - Entrevistar a testigos. - Confrontar las entrevistas y las evidencias fsicas encontradas. - Entrevistar al lesionado en caso de ser posible. - Describir por escrito, lo mas exactamente posible, como ocurri el accidente. 4.2. Identificar y analizar las causas que contribuyeron a la generacin del accidente. Para esto debera recurrir al apoyo del Experto Asesor ACHS y/o al representante de la gerencia. 4.3. Establecer medidas de control. 4.4.Elaborar el Informe de Investigacin, que incluye las medidas de control. El Informe de Investigacin de Accidentes es elaborado en el Formulario para la Investigacin de Accidentes, que incluye en Anexo N 5.1.

ANEXO N 5.1 FORMULARIO PARA LA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES


Nombre Seccin
Fecha Accidente Hora accidente

R.U.T. Edad
Da del accidente LU MA MI JU VI SA DO
(marque con X)

Antigedad en la empresa Antigedad en el cargo Indique parte del cuerpo lesionada Cargo u ocupacin Jefe Directo Testigo(s) DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE (indique donde y como ocurri)

CAUSA DEL ACCIDENTE


Acto subestndar (Causa)
1.- Almacenar de manera incorrecta 2.- No cumplir procedimientos establecidos 3.- Operar sin autorizacin 4.- Manipular equipos energizados o en movimiento. 5.- Asumir posiciones peligrosas 6.- Inutilizar dispositivos de seguridad 7.- Usar herramientas o equipos en forma incorrecta. 8.- Manejo de materiales en forma inadecuada 9.- No sealizar o no advertir. 10.- Falla en asegurar o proteger adecuadamente. 11.- No poner atencin durante la operacin 12.- Hacer bromas

Condicin subestndar (Peligro)


1.- Peligro de explosin o incendio. 2.- Proteccin y/o resguardos inadecuados 3.- E.P.P. inadecuados o insuficientes. 4.- Equipos, herramientas, materiales inadecuados 5.- Orden y limpieza deficientes 6.- Condiciones ambientales peligrosas. 7.- Ventilacin insuficiente 8.- Iluminacin escasa o deficiente 9.- Congestin o falta de espacio. 10.- Sistemas de advertencia insuficientes. 11.- Exposicin a ruido. 12.- Otros.(especifique) ACCIDENTE (causa origen)

CAUSA DEL
Causa Origen (Factor personal).
1.- Falta de conocimiento. 2.- Falta de capacidad fsica o mental. 3.- Falta de motivacin.

Causa origen (factor del trabajo)


1.- Herramientas, equipos inadecuados. 2.- Desgaste normal. 3.- Problemas de diseo. 4.- Deficiencia de mantencin. 5.- Adquisiciones erradas. 6.- Falta de procedimiento o normas inadecuadas. 7.- Otras. (especificar)_____________________

Daos Materiales (describa los daos a equipos, edificios, materiales u otros) Accin correctiva/Fecha/Responsable

Accin preventiva/Fecha/Responsable

Investigado por:

Firma:

ANEXO 6
Plan de Emergencia

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANEXO 6 PLAN DE EMERGENCIA


Este documento plan de emergencia, pretende ser una gua para elaborar el plan de emergencia de la empresa, la cual deber considerar los peligros identificados. A continuacin se indican eventos y actividades a considerar para enfrentar una emergencia. INCENDIO OBJETIVO: EVACUACIN Y CONTROL BSICO DEL FUEGO Antes de una Situacin de Incendio Identificar y eliminar condiciones inseguras. Definir zonas de seguridad: por rea de trabajo y externas. Determinar vas de evacuacin. Mantener sealizadas vas de evacuacin y zonas de seguridad. Capacitar al personal.

Todos los trabajadores Alertar sobre amagos de incendio a la supervisin o cualquiera jefatura de la empresa. Se debe indicar lugar, tipo y cantidad de sustancia que arde. Evacuar hacia zonas de seguridad establecidas e indicadas. Obedecer disciplinadamente las instrucciones recibidas.

Jefaturas
El Jefe de mayor rango en las instalaciones, durante el amago, se har cargo de liderar las acciones. Investigar el origen de la alarma.

Si fuese falsa alarma: Informar a los trabajadores y solicitar su reingreso a las reas de trabajo. Si fuese alarma verdadera: 1.- Asignar a trabajadores, con conocimientos para utilizar extintores, al ataque del amago, si no se encuentran trabajadores capacitados, no se realizar tal asignacin. 2.- Asignar a trabajadores para impedir el acceso al rea amagada, a una distancia suficiente que garantice la integridad de los trabajadores. 3.- Asegurar que los trabajadores evacuan por vas seguras. 4.- Aunque solo se trate de un amago, informar inmediatamente a Bomberos y coordinar con ellos la informacin necesaria para el ataque del fuego.

Trabajadores Capacitados para Ataque de Fuego Concurrir a la zona afectada con el equipamiento definido para emergencias. Utilizar extintores si el fuego es incipiente. Si el fuego no es controlado con los extintores utilizar la red hmeda si se dispone de ella. Si existe documentacin crtica y/o de difcil reposicin, el personal asignado acta en su rescate solo si no existen riesgos. Al llegar bomberos, retirarse del sector y entregarles el control de la emergencia.

SISMO OBJETIVO: Establecer acciones a considerar antes, durante y despus de un sismo Antes del sismo Eliminacin de condiciones que dificulten la evacuacin. Definir zonas de seguridad. Definir zonas de seguridad por piso. Definir zonas de seguridad externa al edificio. Determinar vas de evacuacin. Mantener sealizadas vas de evacuacin y zonas de seguridad. Capacitar al personal.

Durante el sismo Mantener la calma. Los lderes de evacuacin deben asumir el liderazgo del grupo a cargo. Abrir puertas y mantenerlas enganchadas. Cortar energa elctrica, gas, llamas abiertas. No encender velas ni fsforos. Protegerse en zonas de seguridad asignadas. Evacuar si fuese necesario.

Despus del sismo Proceder a la evacuacin del edificio. Verificar la presencia de todos los trabajadores. Prevenir condiciones inseguras por posibles rplicas.

La brigada de emergencia debe efectuar una inspeccin del edificio. Verificar focos de incendios o escapes de gas. Si fuese necesario reponer suministro de gas y electricidad. Solicitar presencia de bomberos, empresas proveedoras de gas, agua, y electricidad.

ANUNCIO DE APARATO EXPLOSIVO OBJETIVO: Establecer acciones a considerar antes, durante y despus del anuncio de aparato explosivo.

Al detectar un objeto sospechoso informar inmediatamente a carabineros y a la direccin de la empresa. Prohibir el acceso a la zona de riesgo. Inspeccionar zonas de seguridad. Proceder a evacuar solo reas libres de riesgo y alejadas del rea en emergencia. Nunca manipular objeto sospechoso, esta es responsabilidad slo de personal especializado. El retorno al trabajo lo autorizar solamente el jefe de la unidad policial.

ANEXO 7
Verificacin del Desempeo de la Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo Certificado de cumplimiento Prescripcin de medidas correctivas

NOMBRE DE LA EMPRESA

ANEXO 7.1 LISTA DE VERIFICACIN DEL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EMISIN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Item Se ha nombrado al Representante de Item la Gerencia. Seha han comunicado las Se realizado la investigacin de todos responsabilidades establecidas los accidentes graves y fatales. en el sistema al Representante de la Gerencia, Gerente, Jefaturas y Se ha capacitado a los trabajadores Trabajadores. sobre los peligros. El personal de la empresa sabe Los trabajadores tienen conocimiento acerca de los compromisos incluidos sobre en lapeligros. Poltica de Seguridad y Salud enha el capacitado Trabajo. a los trabajadores Se Se han identificado los peligrosde y sobre procedimientos o normas evaluado los riesgos. seguridad. Se revisado el cumplimiento de el Seha han programado acciones para medidas correctivas derivadas de control de los riesgos intolerables o investigacin importantes. de accidentes. Seha han identificado los requisitos Se revisado el cumplimiento de legales aplicables. medidas correctivas derivadas de verificaciones anteriores del sistema. Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales. Se ha dado cumplimiento a medidas correctivas emitidas por la autoridad. En el caso de incumplimientos legales, se ha programado acciones Se ha dado cumplimiento a medidas para regularizar los incumplimientos. correctivas emitidas por la ACHS. El ha Representante de la Gerencia ha Se dado cumplimiento a medidas elaborado el programa de prevencin correctivas derivadas de inspecciones. deha riesgos. Se dado cumplimiento a medidas Se han cumplido las de actividades delde correctivas derivadas situaciones programa de prevencin de riesgos. emergencia. Los verificacin: trabajadores y jefaturas conocen Otra las medidas para actuar en caso de emergencia. % de cumplimiento % de cumplimiento Acciones correctivas Acciones correctivas Fecha de Cumplimiento Fecha de Cumplimiento Firma Gerente Firma Gerente

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