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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN SIG

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o o o

Jos Arbey Benavidez Sebastin lvarez Diego Serrano Diana Hueje Sonia Garay

QUE SON SISTEMAS INTEGRADOS?


Un Sistema Integrado de Gestin (SIG) es una plataforma comn para unificar los sistemas de gestin de la organizacin en distintos mbitos en uno slo, recogiendo en una base documental nica los antes independientes manuales de gestin, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos tcnicos y registros, realizando una sola auditora y bajo un nico mando que centraliza el proceso de revisin por la direccin.

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

Facilita el control por parte de la direccin. Representa un herramienta eficaz a la hora de reducir la utilizacin de recursos humanos y econmicos. Minimiza la documentacin necesaria para el registro de los procedimientos e instrucciones operativas.

Aumenta la eficacia del sistema de gestin, permitiendo as la consecucin de los objetivos marcados.
Simplifica la coordinacin dentro de la empresa en sus diversos mbitos de gestin. Facilita la comunicacin vertical y horizontal, tanto fuera como dentro de las empresas, al compartir los mismos canales de comunicacin.

OHSAS 18001:2007 SGSSL

ISO 14001:2004 SGMA

COMPONENTES

ISO 9001:2008 SGC

OHSAS 18001:2007 SGSSL

SISTEMAS INTEGRADOS

OSHAS 18001 2007

Occupational Health and Safety Assessment Series (Serie Salud Ocupacional y evaluacin de seguridad)

Basndonos en la Norma ISO 9000 se crearon los los sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo como aquellos sistemas que permiten dirigir y controlar una organizacin con respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores.
OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2008 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integracin voluntaria de los sistemas de gestin de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones. Naci en su momento para dar respuesta a las diferentes iniciativas que estaban surgiendo en el mercado y que requeran un documento de reconocido prestigio mundial que permitiese a las organizaciones disear, evaluar y certificar sus sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.

OSHAS 18001

La OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.

Esta norma hace nfasis en las prcticas proactivas y preventivas, mediante la identificacin de peligros y la evaluacin de control de los riesgos relacionados en el sitio de trabajo.

CERTIFICACIN OSHAS 18001

Consolida la imagen de prevencin de riesgos ante colaboradores, clientes, proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad. Otorga una posicin privilegiada frente a la autoridad competente, porque demuestra el cumplimiento de la reglamentacin vigente y de los compromisos adquiridos. Da mayor poder de negociacin con las compaas aseguradoras, gracias a la garanta de la gestin del riesgo de la empresa.

Asegura la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud ocupacional.


Mejora el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora y en el futuro. Facilita la implementacin de un sistema integrado de gestin.

OSHAS 18001 2007


OBJETIVO Esta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) Especifica los requisitos para un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organizacin controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeo en este sentido. No establece criterios de desempeo de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin.

OSHAS 18001 2007


CAMPO DE APLICACIN
Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organizacin que desee:
A.

Establecer un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades; Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin en S y SO; Asegurarse de su conformidad con la poltica en S y SO establecida; Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante:
1. 2. 3. 4.

B.

C. D.

Una auto-evaluacin y auto-declaracin La bsqueda de confirmacin de su conformidad por las partes que tienen inters en la organizacin, tales como los clientes la bsqueda de confirmacin de su auto-declaracin por una parte externa a la organizacin La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin en S y SO por una organizacin externa.

OSHAS 18001 2007


REFERENCIAS NORMATIVAS

Se recomienda consultar las ediciones recientes de las siguientes normas:

ms

OHSAS 18002, Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices para la implementacin del documento OHSAS 18001. Organizacin Internacional del Trabajo, Directrices relativas a los sistemas de gestin de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO - OSH 2001).

OSHAS 18001 2007


TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S y SO Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos. Identificacin del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas. Enfermedad. Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal. (Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal. Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal tambin se puede denominar como casi-accidente (situacin en la que casi ocurre un accidente) Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).

MODELO DE UN SG DE SYSO SEGN OHSAS 18001:2007


Poltica De S y SO Revisin de la Direccin Planificacin Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos Requisitos Legales y de otro tipo Objetivos, Metas y programas

Verificacin y Controles Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG de S y SO

Implementacin y Operacin Recursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitacin, Concienciacin y Competencia Comunicaciones Documentos del SG de S y SO Control de la Documentacin Control operacional Preparacin y respuesta a la emergencia

OSHAS 18001 2007


REQUISITOS LEGALES

Ley 9 de 1979 (Cdigo Sanitario Nacional): Ttulo 3 salud ocupacional , Ttulo 11 vigilancia y control y Titulo 12 Derechos y Deberes relativos a la salud. Resolucin 2400 de 1979: Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Resolucin 1016 de 1989: funcionamiento de los P.S.O. Organizacin y

Resolucin 2013 de 1986: Comits Paritarios de S.O.


Decreto 1295 de 1994: Organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales.

OSHAS 18001 2007 PLANIFICACIN


Identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos laborales:
1

Identificar actividades, laborales Identificar peligros asociados Evaluar riesgos Valorar la aceptacin de los riesgos Controlar los riesgos laborales significativos
Conjugar probabilidad y gravedad?

REQUISITOS DE NTC OSHAS 18001


4.2. POLITICA DE S&SO 4.3. PLANIFICACION 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN 4.5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.6. REVISIN POR LA GERENCIA

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin y control de Riesgos

4.4.1 Estructura y Responsabilidades

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.4.2 Entrenamiento Concientizacin y Competencia 4.4.3 Consulta y Comunicacin

4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y preventivas

4.3.3 Objetivos

4.5.3 Registros

4.3.4 Programa de gestin

4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de Documentos y Datos

4.5.4 Auditora

4.4.6 Control operativo

4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias

ISO 14001:2004 SGMA

SISTEMAS INTEGRADOS

ISO 14001 2004


Como resultado del xito obtenido con la aplicacin de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestin de la calidad, en 1996 se empez a publicar la serie de normas ISO 14000 de gestin ambiental. El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologas adecuadas para la implantacin de un sistema de gestin ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestin de la calidad.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL


La implementacin de la ISO 14001 Sistema de gestin ambiental crea un enfoque sistemtico para las actividades ambientales y la mejora en los procesos en las empresas dirigido a: Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organizacin. Plantear objetivos y metas del desempeo ambiental. Establecer programas de administracin ambiental. Definir la poltica ambiental de la organizacin. Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CERTIFICACIN


La certificacin ISO 14001:

Demuestra ante la autoridad competente el cumplimiento de la reglamentacin ambiental vigente en el pas. Es la evidencia - para la comunidad o cualquier parte interesada - de un desempeo ambiental sano que respalda y potencia la imagen de las empresas. Ayuda a las organizaciones a responder ante presiones y estmulos provenientes de las autoridades ambientales y otros estamentos, para lograr un desempeo ambiental sano y la conservacin de los recursos naturales. Los requisitos de la norma ISO 14001 se integran apropiadamente en los procesos de las compaas y, con ayuda de la norma ISO 9001, se pueden desarrollar para crear un sistema de gestin.

ISO 14001 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN


Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestin ambiental, destinados a permitir que una organizacin desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y la informacin relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la organizacin puede tener influencia. No establece por s misma criterios de desempeo ambiental especficos.

ISO 14001 CAMPO DE APLICACION

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental; Asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida; Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
1. 2.

3. 4.

La realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin, tales como clientes La bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte externa a la organizacin.

ISO 14001 TERMINOS Y DEFINICIONES

Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones Aspecto ambiental elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

MEJORA CONTINUA

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGN ISO 14001: 2004


Poltica Ambiental

Revisin de la Direccin

Verificacin y Controles Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGA

Planificacin Aspectos Ambientales Requisitos Legales y de otro tipo Objetivos, Metas y programas

Implementacin y Operacin Recursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitacin, Concienciacin y Competencia Comunicaciones Documentos del SGA Control de la Documentacin Control operacional Preparacin y respuesta a la emergencia

ISO 14001 REQUISITOS LEGALES


Decreto ley 2811 de 1.974 Cdigo nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de proteccin al medio ambiente. El ambiente es patrimonio comn, el estado y los particulares deben participar en su preservacin y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos. Principios fundamentales sobre prevencin y control de la contaminacin del aire, agua y suelo y otorg facultades al Presidente de la Repblica para expedir el Cdigo de los Recursos Naturales Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Pblico encargado de la gestin ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificacin de la gestin ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que estn relacionados con las actividades portuarias son: La definicin de los fundamentos de la poltica ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecucin de proyectos o actividades que puedan causar dao al ambiente y los mecanismos de participacin ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Ley 23 de 1973

Ley 99 de 1993

Decreto 1753 de 1994

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA. Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. Define el seguro ecolgico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Cdigo Penal Por el cual se dictan normas para la supresin de trmites. Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias. Ley 388 de 1997 Ley 491 de 1999 Decreto 1122/99 Decreto 1124/99

Identificacin de Aspectos Ambientales


ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)

Consumo de MP Consumo de Energa Consumo de Recursos Naturales ENTRADAS

Emisiones

Generacin de residuos Descargas lquidas


PROCESOS SERVICIOS

SALIDAS

REQUISITOS DE NTC ISO 14001


4.5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2. POLITICA AMBIENTAL

4.3. PLANIFICACION

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.6. REVISIN POR LA DIRECCION

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.4.2 Competencia ,formacin y toma de conciencia

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.4.3 Comunicacin

4.5.3 NC AC y AP

4.4.4 Documentacin

4.5.4 Control Registros

4.4.5 Control de Documentos

4.5.5 Auditorias Internas

4.4.6 Control operativo

4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias

ISO 14001 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE


EMERGENCIAS
Es responsabilidad de cada organizacin desarrollar uno o varios procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias que se ajuste a sus propias necesidades particulares. Al desarrollar sus procedimientos, la organizacin debera considerar: La naturaleza de los peligros in situ, por ejemplo: lquidos inflamables, tanques de almacenamiento y gases comprimidos, y medidas a tomar en caso de derrames o fugas accidentales; El tipo y la escala ms probable de situacin de emergencia o accidente; Los mtodos ms apropiados para responder ante un accidente o situacin de emergencia; Planes de comunicacin interna y externa; Las acciones requeridas para minimizar los daos ambientales; La mitigacin y acciones de respuesta a tomar para los diferentes tipos de accidentes o situaciones de emergencia;

ISO 14001 PREPARACIN Y


RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La necesidad de procesos para una evaluacin posterior a un accidente para establecer e implementar las acciones correctivas y acciones preventivas; La realizacin de pruebas peridicas de procedimientos de respuesta ante emergencias; La formacin del personal para el procedimiento de respuesta ante emergencias; Una lista del personal clave y las instituciones de ayuda, incluidos los datos de contacto (por ejemplo: bomberos, servicios de limpieza de derrame); Las rutas de evacuacin y punto de reunin; El potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una instalacin vecina (por ejemplo: planta, va, lnea frrea); La posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas

ISO 9001:2008 SGC

SISTEMAS INTEGRADOS

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ACCIN CORRECTIVA

ACCIN PREVENTIVA

AUDITORIA INTERNA

CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos del sistema se deben controlar, por lo que se debe establecer un procedimiento para:
a)

Aprobar los documentos.

b)
c)

Revisar y actualizar los documentos.


Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

d)

e)

f)

Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn identificados y controlados
Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.

g)

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS
Los Registros establecidos se usan para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad, gestin ambiental y salud ocupacional por lo tanto deben controlarse. La organizacin debe establecer un Procedimiento Documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los Registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

CONTROL DE REGISTROS

TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME


No conformidad
Anlisis Accin inmediata (elimina el efecto)

Determinacin de causa Accin correctiva (elimina la causa) Cumplimiento

Seguimiento

Eficacia

ACCIONES CORRECTIVAS

a)

b) c)

d) e) f)

La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), Determinar las causas de las no conformidades, Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, y Revisar las acciones correctivas tomadas.

ACCIONES PREVENTIVAS

a)

b)

c)

d)
e)

La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un Procedimiento Documentado para definir los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, y Revisar las acciones preventivas tomadas.

AUDITORIAS
La organizacin debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestin de la calidad: a) Es conforme con las disposiciones planificadas , con los requisitos de las Normas y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad, sistema de gestin ambiental y de salud ocupacional establecidos por la organizacin. b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

AUDITORIAS INTERNAS
Las auditorias deben ser :

- Realizadas por auditores capacitados.


- Planificadas. - Instancias para la deteccin mejora La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. de oportunidades de

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 Introduccion ( solamante el titulo) NUMERAL introduccion

Generalidades

0,1

Enfoque basado en procesos

0,2

Relacin con la Norma ISO 9004

0,3

compatibilidad con otros sistemas de gestion

0,4

Objeto y campo de aplicacin (solamente el titulo)

Objeto y campo de aplicacin

Generalidades

1,1

Aplicacin

1,2

Referencias normativas

Normas para consulta

Trminos y definiciones

Trminos y definiciones

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004

Sitema de gestion de calidad (solamente el titulo)

Requisitos del sistema de gestion ambiental (solamente el titulo)

Requisitos generales

4,1

4,1

Requisitos generales

Requisitos de la documentacion (solamente el titulo)

4,2

Generalidades

4,2,1

4,4,4

Documentacion

Manual de la calidad Control de los documentos

4,2,2 4,2,3 4,4,5 Control de los documentos

Control de los registros

4,2,4

4,5,4

Control de los Registros

Responsabilidad de la direccion (solamente el titulo) Compromiso de la direccion

5 5,1 4,2 Politica ambiental

4,4,1

Recursos ,funciones, responsabilidad y autoridad

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004

9001:2008

5,2

4,3,1

Aspectos ambientales

Enfoque al cliente

4,3,2

Requisitos legales y otros requisitos

4,6

Revision por la direccion

Politica de calidad

5,3

4,2

Politica ambiental

Planificacion (solamante el titulo) Objetivos de la calidad

5,4 5,4,1

4,3 4,3,3

Planificacion (solamente el titulo) Objetivos, metas y programas

Planificacion del sistema de gestion de la calidad

5,4,2

4,3,3

Objetivos, metas y programas

Responsabilidad ,autoridad y comunicacin (solamente el titulo) Responsabilidad y autoridad

5,5

5,5,1

4,1
4,4,1

Requisitos generales
Recursos ,funciones, responsabilidad y autoridad

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 Representante de la direccion 5,5,2 4,4,1

9001:2008

Recursos ,funciones, responsabilidad y autoridad

Comunicacin Interna Revision por la direccion (solamente el titulo) Generalidades Informacion de entrada para la revision Resultados para la revision Gestion de los recursos (solamente el titulo)

5,5,3 5,6 5,6,1

4,4,3

Comunicacin

4,6 5,6,2 5,6,3 6

Revision por la direccion

Provision de recursos

6,1 6,2 6,2,1

4,4,1

Recursos ,funciones, responsabilidad y autoridad

Recursos humanos (solamente el titulo)


generalidades

4,4,2 Competencias , formacion y toma de conciencia Infraestructura 6,2,2 6,3 4,4,1

Competencias , formacion y toma de conciencia

Recursos , funciones , responsabilidad y Autoridad

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7,3,2

Resultados del diseo y desarrollo Revision del diseo y desarrollo Verificacion del diseo y desarrollo Validacion del diseo y desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Compras (solamente el titulo)

7,3,3 7,3,4 7,3,5 7,3,6 7,3,7 7,4

4,4,6

Control operacional

Proceso de compras

7,4,1

Informacion de las compras Verificacion de los productos comprados

7,4,2

4,4,6

Control operacional

7,4,3

Produccion y prestacion del servicio (solamente el titulo)

7,5

Control de la produccion y de la prestacion del servicio

7,5,1 7,5,2

4,4,6

Control operacional

Validacion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 Ambiente de trabajo 6,4

Realizacion del producto (solamente el titulo)


Planificacion de la realizacion del producto Procesos relacionados con el cliente (solamente el titulo)

7
7,1 7,2

4,4
4,4,6

Implementacion y operacin(solamente el titulo)


Control operacional

4,3,1 Determinacion de los requisitos relacionados con el producto 7,2,1 4,3,2

Aspectos Ambientales Requistos legales y otros requisitos

4,4,6

Control operacional

4,3,1 Revision de los requisitos relacionados con el producto 7,2,2 4,4,6 Comunicacin con el cliente 7,2,3 4,4,3

Aspectos Ambientales

Control Operacional

Comunicacin

Diseo y desarrollo (solamente el titulo) Planificacion del diseo y desarrollo

7,3 7,3,1 4,4,6 Control operacional

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 Identificacion y trazabilidad 7,5,3

Porpiedad del cliente Preservacion del producto

7,5,4 7,5,5 4,4,6 Control Operacional

Control de los equipos de seguimiento y de medicion


Medicion , analisis y mejora (solamente el titulo) Generalidades Seguimiento y medicion ( Solamente el titulo)

7,6
8 8,1 8,2

4,5,1
4,5 4,5,1

Seguimiento y medicion
Verificacion ( solamente el titulo) Seguimiento y medicion

Satisfaccion del cliente

8,2,1

Auditoria Interna

8,2,2

4,5,5

Auditoria Interna

8,2,3 Seguimiento y medicion de los procesos

4,5,1 4,5,2

Seguimiento y medicion Evaluacion del cumplimiento legal

8,2,4 Seguimiento y medicion del producto

4,5,1

Seguimiento y medicion

4,5,2

Evaluacin del cumplimiento legal

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NORMA ISO 14001 :2004


ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004

8,3 Control del producto no conforme

4,4,7

Preparacion y respuesta ante emergencias

4,5,3

No conformidad , accion correctiva y accion preventiva

Analisis de datos

8,4

4,5,1

Seguimiento y medicion

Mejora (Solamente el titulo)

8,5

8,5,1

4,2

Politica Ambiental

Mejora continua

4,3,3

Objetivos, metas y programas

4,6

Revision por la direccion

Accion correctiva

8,5,2 4,5,3 No conformidad , accion correctiva y accion preventiva

Accion Preventiva

8,5,3

CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000


OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2004 0 0.1 0.2 0.3 0.4 ISO 9001: 2000 Introduccin Generalidades Enfoque basado en procesos Relacin con la norma ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestin 1 Objeto y campo de aplicacin 1.1 Generalidades 1.2 Aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Sistema de gestin de la calidad (slo titulo)

Introduccin

Introduccin

Objeto y campo de aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Requisitos del sistema de gestin de S Y SO slo titulo)

1 2 3 4

Objeto y campo de aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Requisitos del sistema de gestin ambiental (slo titulo)

1 2 3 4

2 3

4.1

Requisitos generales

4.1 Requisitos generales

4.1 Requisitos generales Responsabilidad, 5.5 autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad 5.5.1 Compromiso de la direccin 5.1 Poltica de calidad 5.3 Mejora continua 8.5.1

4.2

Poltica de S Y SO

4.2 Poltica ambiental

CORRESPONDENCIA ENTRE LA OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 E ISO 9001:2000


OHSAS 18001: 2007 4.3 Planificacin (slo titulo) ISO 14001: 2004 4.3 Planificacin (slo titulo) ISO 9001: 2000 5.4 Planificacin (slo titulo) 5.2 Enfoque al cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados Identificacin de peligros, 4.3.1 valoracin de riesgos y 4.3.1 Aspectos ambientales con el producto 7.2.2 determinacin de los Revisin de los requisitos controles relacionados con el producto 5.2 Enfoque al cliente Requisitos legales y otros 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 requisitos con el producto 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos y programa (s) 4.3.3 programas calidad 8.5.1 Mejora continua Realizacin del producto (slo titulo) 5.1 Compromiso de la direccin Recursos, funciones, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 responsabilidad, 5.5.1 Representante de la direccin responsabilidad, rendicin responsabilidad y 6.1 Provisin de recursos de cuentas y autoridad autoridad 6.3 Infraestructura 6.2.1 Generalidades (Recursos humanos) Competencia, formacin y Competencia, formacin y 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y 4.4.2 4.4.2 toma de conciencia toma de conciencia formacin 7 4.4 Implementacin y operacin (slo titulo) 4.4 Implementacin y operacin (slo titulo)

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OHSAS 18001: 2007 Comunicacin, 4.4.3 participacin y consulta 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos ISO 14001: 2004 4.4. Comunicacin 3 4.4. Documentacin 4 4.4. Control de 5 documentos 5.5.3 7.2.3 4.2.1 ISO 9001: 2000 Comunicacin interna Comunicacin con el cliente Requisitos de la documentacin) Generalidades Control de documentos Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Proceso de compras Informacin de compras Verificacin de los productos comprados Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Preservacin del producto

4.2.3 7.1 7..2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 4.4. 4.4.6 Control operacional Control operacional 7.3.7 6 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2

7.5.5

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OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000

4.4.7 Preparacin y respuesta 4.4.7 Preparacin y respuesta 8.3 Control del producto no ante emergencias ante emergencias conforme 4.5 Verificacin (slo titulo) 8 Medicin, anlisis y Verificacin (slo titulo) mejora (slo titulo) 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin (Medicin, anlisis y mejora) 8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 4.5.1 Seguimiento y medicin 8.4 Anlisis de datos 4.5

4.5.1

Medicin y seguimiento del desempeo

8.2.3 Evaluacin del 4.5.2 cumplimiento legal y otros 4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

8.2.4 Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto

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OHSAS 18001: 2007 Investigacin de 4.5.3 incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.3. Investigacin de 1 incidentes ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000

4.5.3. 4.5.3 No conformidad, accin 2 No conformidad, accin correctiva y accin correctiva y accin preventiva preventiva 4.5.4 Control de los registros

8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva

4.5.4 Control de los registros 4.2.4 Control de los registros

4.5.5 Auditora interna

4.6

8.2.2 Auditora interna 5.1 Compromiso de la direccin 5.6 Revisin por la direccin (slo ttulo) 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 5.6.3 Resultados de la revisin 8.5.1 Mejora continua

4.5.5 Auditora interna